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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 正式發布時長:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評會”的原則,行成進庫頂目復評會意見和建議和復評會效果,做決算配備的極為重要措施。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年項目預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四種放至”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院♕“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的事業實施,我區依照國家資金營運費用純收入實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算神器任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化♎“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現𒊎“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府꧟“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期程序執行數

預算表數

工程預算數為前年程序執行數的%

稅務薪水

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值潛力可以預見稅(含暫停營業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工業企業所述稅

228,688

254,000

111.1

    私人所得稅稅

154,993

156,000

100.6

    大都市檢修建沒稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    城區土壤適用稅

25,026

26,500

105.9

    耕地保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農業用地占有稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    場景維護稅

106

120

113.2

非稅收政策入

194,687

205,280

105.4

    專向利潤

34,993

41,070

117.4

    行政訴訟工作性付費工資收入

29,019

29,000

99.9

    國有制資源性(金融資產)刺激用到年收入

71,376

69,030

96.7

    許多純收入

59,299

66,180

111.6

好地方國庫個人收入自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移轉性營收

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼申請書純收入

1,258,201

893,150

71.0

        退返性工資收入

363,307

300,220

66.4

        通常情況下性轉意結算工資收入

451,808

442,625

99.9

        專業變更付款利潤

443,086

150,305

33.9

    新批一樣 國債年收入

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    借用項目預算穩定性高調高貨幣基金

200,000

205,000

102.5

    從區政府性私募基金費用調職

30,000

 

 

    從國有化資本投資銷售財政預算調出

3,220

5,040

156.5

收入來源總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年執行命令數

費用預算數

費用預算數為本年執行力數的%

一、一般的共公服務保障總支出

190,727

198,668

104.2

二、民防總支出

3,220

4,417

137.2

三、服務性應急付出

128,327

168,971

131.7

四、教導開支

354,890

420,625

118.5

五、小學科學枝術花費

45,869

53,333

116.3

六、傳統藝術景區體育課與新傳媒教育支出

45,871

103,508

225.7

七、社交有保障和找工作結余

480,520

407,296

84.8

八、安全安全付出

157,008

165,945

105.7

九、節能節能節能撥出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉統籌街道教育支出

692,638

688,977

99.5

11、農業水支出費用

264,493

346,423

131.0

12、鐵路交通貨物運輸其他支出

467,425

171,349

36.7

十四、市場探勘圖片信息等開支

186,703

248,203

132.9

十四、商家產品業等撥出

7,285

8,570

117.6

十四、自然是資源英文大海氣象局等花費

5,741

5,949

103.6

十五、房產擔保總支出

139,738

202,539

144.9

十六、調味品武器裝備產出性支出

6,503

9,075

139.6

二十、自然災害生物防治及應急指揮管理系統開支

17,060

21,245

124.5

黨的十九、解矯費

 

61,863

 

三十五、公司債務付息付出

17,172

20,000

116.5

二五一、各種性支出

46,032

50,971

110.7

似的通用成本預算總支出加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年強制執行數

決算數

概算數為上一年施行數的%

轉變性結余

479,166

118,307

24.7

    上解上家結余

105,940

118,307

111.7

    基本上債券投資還本教育支出

96

 

 

    讓成本預算相對穩定轉換債券

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

收入支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目流程

去年來執行數

概預算數

成本預算數為
竣工決算數 %

一、一般來說公開服務于

142,167

135,307

        95.2

    人代會事務處理

1,022

955

        93.4

      行政管理運動

703

671

        95.4

      通常情況下財政服務管理事務處理

5

36

       720.0

      人大常委會辦公會議

132

66

        50.0

      人民大學監督檢查

53

48

        90.6

      代表會上班

129

134

       103.9

    工商聯業務

755

733

        97.1

      人事部門操作

432

375

        86.8

      全國政協開會

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它工商聯工作花費

149

82

        55.3

    政府企業辦公室企業省委辦公廳(室)及涉及到系統事情

43,000

36,380

        84.6

      行政事務啟用

13,459

16,382

       121.7

      普遍行政部門工作事務處理

13,688

4,807

        35.1

      國家機關服務項目

644

690

       107.1

      督查通知業務流程主題活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政事務

58

17

        29.3

      企業發展程序運行

1,826

1,944

       106.5

      其他的中央政府辦公場所廳(室)及有關的醫院事情其他支出

10,371

9,424

        90.9

    開發與機構改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟使用

1,032

965

        93.5

      正常政府部門處理事物

654

971

       148.5

    統計表格企業信息行政監察

1,041

1,093

       105.0

      行政部門正常運作

564

588

       104.3

      資料事物

41

26

        63.4

      重點數據分析國際業務

9

20

       222.2

      統計顯示管理系統

34

70

       205.9

      重點調查項目

206

143

        69.4

      統計數據抽樣檢驗問卷調查

183

198

       108.2

      另一個統計顯示信心事物付出

4

48

     1,200.0

    財政支出事物

4,333

5,055

       116.7

      行政管理執行

2,594

2,801

       108.0

      個人管理創新網站建設

954

1,431

       150.0

      國庫代為銷售撥出

565

689

       121.9

      一些財務公共事務支出費用

214

134

        62.6

    稅收收入事宜

5,775

7,044

       122.0

      行政機關啟動

2,370

1,747

        73.7

      一樣財政經營公共事務

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款辦理手扣費

2,930

4,481

       152.9

    審核事務管理

1,426

2,247

       157.6

      人事部門運營

740

687

        92.8

      審核銷售業務

501

1,261

       251.7

      事業上正常運作

166

233

       140.4

      其它審計師事物撥出

19

66

       347.4

    人工勞動資源英文事務處理

1,710

313

        18.3

      事業單位作業

1,515

 

  

      任何人力教育資源教育資源事務管理結余

195

313

       160.5

    紀檢監督事情

1,362

1,644

       120.7

      財政自動運行

1,152

1,384

       120.1

      通常行政性管理制度事物

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      相關紀檢督察工作開支

69

83

       120.3

    貿易商行事務處理

27,385

12,863

        47.0

      行政性執行

1,773

1,341

        75.6

      正常行政處服務管理行政監察

7,098

7,681

       108.2

      企事業正常運行

1,312

1,457

       111.1

      的貿易工作性支出

17,202

2,384

        13.9

    知識點使用權行政事務

1,034

1,624

       157.1

      國度技巧房屋產權競爭戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑業務

233

270

       115.9

      行政管理程序運行

129

122

        94.6

      尋常行政業務操作業務

104

148

       142.3

    黨案工作

1,117

1,207

       108.1

      行政事務運營

454

442

        97.4

      檔案保管館

648

757

       116.8

      其它的檔案存放事務處理性支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及深圳聯公共事務

441

463

       105.0

      基本行政部門管理方法行政事務

126

110

        87.3

      其它政黨黨派及工商所聯業務收入支出

315

353

       112.1

    大眾整體公共事務

3,408

4,093

       120.1

      行政管理啟動

808

923

       114.2

      一樣 行政處方法事宜

1,574

1,949

       123.8

      行業自動運行

98

101

       103.1

      各種社情民意組合公共事務性支出

928

1,120

       120.7

    黨支部企業省政府辦公廳(室)及有關設備事務管理

7,586

5,574

        73.5

      財政運轉

1,782

1,647

        92.4

      通常情況下行政訴訟的管理事務處理

5,190

3,312

        63.8

      事業上的運營

614

615

       100.2

    機構事務管理

1,317

1,970

       149.6

      人事部門程序運行

445

441

        99.1

      一般的行政部門處理工作

650

1,147

       176.5

      任何進行事情其他支出

222

382

       172.1

    宣傳畫事宜

9,322

19,806

       212.5

      行政部門運作

400

361

        90.3

      似的行政訴訟菅理事物

4,089

9,759

       238.7

      自己事業進行

1,549

1,602

       103.4

      另外的策劃活動行政事務總支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政機關電腦運行

516

522

       101.2

      尋常行政處工作公共事務

183

226

       123.5

      歷史典故事宜

132

140

       106.1

      僑民事宜

88

88

       100.0

      同一統戰事務性總支出

31

37

       119.4

    一些共產黨員行政監察收支

3,676

4,419

       120.2

      事業上加載

2,157

2,398

       111.2

      一些共產黨人業務費用支出

1,519

2,021

       133.0

    餐飲市場監控功能經營事宜

22,245

23,053

       103.6

      行政管理正常運作

11,016

11,219

       101.8

      大部分行政訴訟管理系統工作

205

639

       311.7

      賣場督促管理系統專業

4,741

4,106

        86.6

      行業行政監督交通執法

304

164

        53.9

      購買者合法權護理

141

123

        87.2

      問題化設計

244

263

       107.8

      企業認證教育部認證行政監督治理

 

80

  

      基準化方法

 

79

  

      產品工作

166

7

         4.2

      美容品事情

 

10

  

      工作加載

4,864

5,230

       107.5

      許多市面行政安全監管制度事物

564

1,133

       200.9

    另外常見共公的服務支出費用

1,343

1,552

       115.6

      相關通常情況通用服務于費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育費用支出

3,178

4,337

       136.5

    航空航天鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      人艮防空

3,158

3,169

       100.3

    別的中國軍事開支

20

1,168

     5,840.0

三、公用防護經費支出

128,229

168,857

       131.7

    軍事獄警工程兵

924

924

       100.0

      其他武裝獄警隊伍總支出

924

924

       100.0

    派出所

122,034

162,238

       132.9

      行政處自動運行

72,176

96,855

       134.2

      般行政部門工作管理事務性

8,322

16,627

       199.8

      資訊化開發

21,534

18,624

        86.5

      城管執法審理案件

19,852

30,052

       151.4

      各種公安人員付出

150

80

        53.3

    歐洲國家健康安全

1,194

1,001

        83.8

      行政事務使用

1,066

873

        81.9

      安全防護銷售業務

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政機關運營

2,376

2,268

        95.5

      普通行政性標準化管理工作

107

124

       115.9

      面層刑事業務領域

793

1,410

       177.8

      普法活動推廣

145

177

       122.1

      法律規定支助

477

583

       122.2

      法制建沒建沒

179

132

        73.7

四、文化教育結余

350,262

416,492

       118.9

    教導方法公共事務

1,667

691

        41.5

      人事部門啟用

844

691

        81.9

      基本行政處管控事物

823

 

  

    常規教學

176,789

336,035

       190.1

      學前班教育教學

50,419

80,544

       159.7

      實驗小學幼兒教育

54,800

74,183

       135.4

      小學基礎教育

41,145

99,361

       241.5

      中學教育輔導

17,759

31,426

       177.0

      其余正規的教育收支

12,666

50,521

       398.9

    就業幼教

6,617

11,426

       172.7

      職位普通高中學校

6,617

11,426

       172.7

    四歲寶寶文化藝術培訓

5,234

3,798

        72.6

      青少年中低教肓

5,234

3,798

        72.6

    直播電視臺基礎教育

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播智能電視進修學校

81

2,800

     3,456.8

    唯一性幼教

786

1,397

       177.7

      比較特殊校學教育教學

786

1,397

       177.7

    研習及培訓教育

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師研習

3,437

3,467

       100.9

      紀檢干部幼兒教育

1,401

1,597

       114.0

      陪訓收入支出

4,867

4,658

        95.7

    教肓費追加布置的付出

148,325

49,622

        33.5

      城市地區中完全小學學園舍建設規劃

3,964

2,036

        51.4

      另一個教育培訓費增添配備的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    別育兒教育付出

1,058

1,001

        94.6

五、完美的技術收支

38,035

45,238

       118.9

    物理學科技處理事宜

1,051

944

        89.8

      行政處正常運作

599

484

        80.8

      部門精準服務

452

460

       101.8

    技能鉆研與定制開發

8,492

8,515

       100.3

      應用領域工藝實驗與激發

5,365

6,968

       129.9

      高新科技成效應用與擴散作用

3,127

1,547

        49.5

    科枝條件與服務質量

2,982

10,989

       368.5

      科技產業環境督查通知

2,982

10,989

       368.5

    科學方法方法普及率

1,171

1,240

       105.9

      科譜行動

534

543

       101.7

      新材料技術館站

632

697

       110.3

      一些有效技藝廣泛應用撥出

5

 

  

    相關生物學技術設備其他支出

24,339

23,550

        96.8

      科技發展贈送

9

 

  

      別的科學學技術應用費用支出

24,330

23,550

        96.8

六、和文化草原旅游體育類與傳媒廣告經費支出

36,956

75,003

       203.0

    人文精神和出游

18,436

54,116

       293.5

      政府部門操作

1,031

1,010

        98.0

      似的行政訴訟維護事務管理

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      文化教育商品展示及活動機購

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統文化活躍

2,269

2,331

       102.7

      百姓文化產業

2,820

3,201

       113.5

      和文化創作方法與保護好

24

58

       241.7

      學歷和自助游行業市場監督制度

401

437

       109.0

      景區活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      游玩行業領域業務范圍經營

1,191

 

  

      其余傳統文化和出游花費

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保護措施單位保護措施

288

564

       195.8

      藝術館

1,276

1,889

       148.0

    田徑運動

16,763

16,821

       100.3

      人事部門運轉

372

404

       108.6

      一般的行政部門方法公共事務

228

 

  

      體育乒乓球比賽

349

588

       168.5

      休育鍛煉

1,259

829

        65.8

      體育類文化場所

12,661

12,931

       102.1

      市民體育運動

1,760

1,860

       105.7

      另一個體育文化性支出

134

209

       156.0

    廣播電臺電影

8

13

       162.5

      某個新聞廣播視頻結余

8

13

       162.5

    任何傳統藝術體育足球與山東新農商軟件科技有限公司總支出

185

1,600

       864.9

      宣傳點企業文化趨勢自查自糾收支

65

100

       153.8

      技術 加工業發展專題支出費用

120

1,500

     1,250.0

七、世界 的保障和擇業教育支出

357,571

270,195

        75.6

    人資自然資源和社會中安全保障工作事情

26,071

33,913

       130.1

      行政機關啟用

1,045

1,398

       133.8

      般行政訴訟控制事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造擔保監督

711

848

       119.3

      世界保險公司金融業務工作行政事務

1,451

1,377

        94.9

      公眾就業前景服務培訓和職業職業鑒定結論貸款機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人事工作異議調解糾紛訴訟

694

851

       122.6

      許多人員影視資源和市場經濟后勤保障操作公共事務結余

6,774

7,709

       113.8

    民政服務管理事務性

2,441

5,427

       222.3

      政府部門自動運行

696

758

       108.9

      生活中公司經營

1,067

1,223

       114.6

      表層封建王朝和區域設計

109

1,130

     1,036.7

      另一民政工作管理事宜總支出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟人事的單位離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口控制的行政部門方離離休

2,362

2,422

       102.5

      衛生事業公司的離退職

3,915

6,501

       166.1

      工商登記事業上政府部門大多養老穩定穩定納費總支出

57,287

56,739

        99.0

      危險機關事業有成企業單位行業年金交費其他支出

29,714

23,054

        77.6

      對行政機關企業企業基本上養老生活保險公司理財產品的補貼金

412

671

       162.9

      其它政府部門自己事業政府部門離辭職收支

94

104

       110.6

    出去上班補助費

35,907

39,000

       108.6

      就業率投資創業產品補助金

 

300

  

      公益基金性職務補帖

32,049

34,775

       108.5

      某個求業補助款撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      窒息死亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部生活水平補助金

238

240

       100.8

      優撫事業心政府部門經費支出

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      東北農村籍退役戰士年紀家庭生活津貼

39

85

       217.9

      某個優撫結余

358

410

       114.5

    退役安置工作所需要

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士按置

1,435

1,110

        77.4

      戰隊交接政府辦公室的離退體人群安裝

1,998

3,819

       191.1

      軍事移交清單區政府離養老金干部職工經營部門

200

328

       164.0

      退役新手工作管理教育培訓

19

82

       431.6

      某些退役棚戶區改造收入支出

848

953

       112.4

    時代活動

24,028

42,455

       176.7

      小兒社會福利

178

126

        70.8

      年紀發福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      世界 福利福利事業有成企業單位

1,122

1,787

       159.3

      相關市場經濟社會保障制度性支出

107

103

        96.3

    殘障人視野

8,847

10,710

       121.1

      政府部門程序運行

335

356

       106.3

      基本上行政處控制事情

431

585

       135.7

      殘廢人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人就業創業和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人生活水平和的護理補助金

84

341

       406.0

      任何殘障人視野費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字行業

581

596

       102.6

      行政訴訟加載

191

172

        90.1

      似的行政處管控行政事務

270

270

       100.0

      其他紅十字事業撥出

120

154

       128.3

    極低生活方式保險

2,726

3,602

       132.1

      大都市很低的生活維護金開支

2,726

3,602

       132.1

    到時求助

475

727

       153.1

      臨時性搶救總支出

150

330

       220.0

      流量乞討考生救援教育支出

325

397

       122.2

    特困的人員社會救助滿足

20

88

       440.0

      地區特困工作人員救治滿足花費

20

80

       400.0

      東北農村特困人群援助奉養費用

 

8

  

    某個現在的生活搶救

2,717

2,662

        98.0

      某些地區活動救濟

2,481

2,662

       107.3

      某些人們生存援助

236

 

  

    國庫對主要養老生活保險行業私募基金的補帖

574

619

       107.8

      財政資金對成鄉城鎮居民一般社會養老金費用保險費用股票基金的補貼政策

574

619

       107.8

    退役軍伍安全管理事務處理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    許多社會化保障措施和自主創業總支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間穩定其他支出

147,672

156,640

       106.1

    公共衛生健康保健維護事情

3,848

6,235

       162.0

      財政自動運行

1,432

1,515

       105.8

      基本上行政菅理菅理行政事務

2,385

4,720

       197.9

      許多衛生學健康的標準化管理事情結余

31

 

  

    公立學校醫院專家

38,760

31,375

        80.9

      宗合醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中醫婦科(種族)大醫院

3,984

4,073

       102.2

      信念病醫阮

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫院

2,651

2,139

        80.7

      其它的專業診所

0

1,911

  

      一些市立醫阮結余

140

55

        39.3

    下基層醫療保健衛生管理部門

35,773

40,524

       113.3

      旅游城市小區衛生間中介機構

32,379

37,174

       114.8

      其它的基層工作醫學衛生監督結構支出費用

3,394

3,350

        98.7

    共公環保

32,155

35,205

       109.5

      的疾病改善把握學校

4,106

5,323

       129.6

      衛生情況監查中介機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼養生學校

1,267

1,737

       137.1

      應及救助組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織機構

1,802

2,040

       113.2

      首要公用衛生管理安全服務

16,543

17,428

       105.3

      重大安全事故服務性衛生防疫自查報告

951

870

        91.5

      發生公共服務健康群體事件突發加工處理

88

65

        73.9

      任何共同衛生間結余

122

178

       145.9

    老中制藥

12

30

       250.0

      任何中國傳統醫學藥付出

12

30

       250.0

    工作規劃二孩事務管理

5,352

6,815

       127.3

      其它年度計劃二孩行政事務總支出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門衛生事業部門醫療管理

27,911

30,349

       108.7

      行政訴訟政府部門醫學

4,524

2,591

        57.3

      企業發展標準醫療服務

20,687

24,239

       117.2

      因公員社區醫療補帖

0

19

  

      同一政府部門企業工作單位醫疔費用

2,700

3,500

       129.6

    財政局對常規醫療管理保險公司資金的經濟補貼

95

95

       100.0

      財政廳對城鎮居住者大致診療穩定母基金的補助金

95

95

       100.0

    醫遼社會救助

2,703

4,823

       178.4

      新農村整形援助

282

2,386

       846.1

      另一個醫療機構救援總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫疔

 

260

  

      優撫相親對象醫藥補貼金

 

260

  

    老齡公共衛生身體健康醫療培訓

547

271

        49.5

      老齡環保更健康服務

547

271

        49.5

    另外清潔身體健康經費支出

516

658

       127.5

      其它的干凈衛生穩定教育支出

516

658

       127.5

九、能效的環保支出費用

118,093

20,480

        17.3

    周圍環境保證工作管理行政監察

1,704

2,444

       143.4

      人事部門運轉

362

693

       191.4

      通常情況下行政機關管理制度公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生太壞境庇護宣傳策劃

29

30

       103.4

    氛圍監測網與督察

77

33

        42.9

      核與福射平安進行監督

77

33

        42.9

    感染生物防治

594

518

        87.2

      濕地植物

300

195

        65.0

      粉狀廢置物與生物品

4

9

       225.0

      的生態破壞治理支出費用

290

314

       108.3

    污染源碳排放

49,115

17,285

        35.2

      模樣大在線監測站與數據信息

2411

2744

       113.8

      園林環保綜合執法監督檢查

866

910

       105.1

      降碳專項整治性支出

36287

13431

        37.0

      清潔的生產專門收支

 

200

  

      某個環境污染碳排放支出費用

9551

 

  

    可復蘇燃料

 

200

  

    另外能效環保性收支

66603

 

  

十、城鄉經濟平臺性支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉統籌社區服務中心處理事務性

178,528

207,487

       116.2

        行政事務使用

12,574

20,703

       164.6

        通常情況下行政機關維護行政事務

4,227

2,951

        69.8

        機構服務保障

583

168

        28.8

        城管行政執法

7,199

1,526

        21.2

        另一城鄉經濟社區衛生管理方法事情支出費用

153,945

182,139

       118.3

      城鄉居民街道辦共同場地設施

123,227

82,088

        66.6

        相關城鄉一體化街道辦共同油煙凈化器結余

123,227

82,088

        66.6

      新農村居委周圍市容市貌情況

86,237

145,607

       168.8

      建造領域治理與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      另一個新農村平臺總支出

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業和林業水總支出

223,393

257,102

       115.1

      種植業

31,969

44,429

       139.0

        行政機關開機運行

2098

2506

       119.4

        普通政府部門標準化管理行政事務

114

51

        44.7

        事業正常運作

2982

2826

        94.8

        創新科技圖片轉換與推廣營銷產品

268

1018

       379.9

        害蟲害把控

460

569

       123.7

        農車輛質可靠

337

1384

       410.7

        市場監管部門監管部門

343

322

        93.9

        總計探測與新信息服務

239

81

        33.9

        安穩農名納入補助

5756

5642

        98.0

        草業生產的幫助救濟款

2418

3406

       140.9

        畜牧業公司化與服務業化開

7952

9066

       114.0

        農軟件工作與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        人們公益性事業上

688

4123

       599.3

        農耕自然資源保護英文處理與進行

545

601

       110.3

        的液化石油氣價值改革創新對漁業養殖的救濟款

8

13

       162.5

        對高職院校高中高中畢業到群眾提撥經濟補貼

125

116

        92.8

        某個農業科技經費支出

7514

12645

       168.3

      楸樹和草地

3,558

5,384

       151.3

        事業上的企業

1153

1433

       124.3

        森立陪養

1575

2120

       134.6

        系統線下推廣與轉為

418

891

       213.2

        自然保護區共公其他支出

 

790

  

        同一林業局性支出

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        政府部門啟動

568

563

        99.1

        似的行政性操作事物

3

10

       333.3

        市政工程這個行業業務量經營

3469

12708

       366.3

        水工建筑項目基本建設

63322

87255

       137.8

        水工施工運動與維保

84497

74026

        87.6

        水利水電項目前期事業

3

50

     1,666.7

        水利樞紐城管執法監察

593

549

        92.6

        水市場不浪費的行為控制與確保

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐的技術優化

166

157

        94.6

        大中大型水利樞紐移居中后期稅收優惠政策專項督查收支

54

 

  

        水利水電穩定參與

461

481

       104.3

        其他市政支出費用

2782

 

  

      農耕綜合評估發掘

17,334

6,678

        38.5

        土地證環境治理

14534

1874

        12.9

        產業化化快速發展

2798

4800

       171.6

        其余農業科技整合開發建設花費

2

4

       200.0

      鄉村整合制度改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級兩事一議的補貼金

3843

10667

       277.6

        東北農村綜和變革示范區試點城市補貼政策

 

318

  

      非盈利財富管理開發性支出

740

1,096

       148.1

        占農業的大部分穩妥保險政府補貼

740

1096

       148.1

十三、交通費及運輸費用支出

464,385

168,942

        36.4

      農村公路水路配送

445,202

163,313

        36.7

        財政工作

1,746

1,929

       110.5

        農村公路建沒

358,925

41,795

        11.6

        公路橋維護保養

37,557

58,895

       156.8

        鐵路交通物流運輸圖片精細化開發

2,163

997

        46.1

        農村公路車輛運輸控制

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸物流菅理費用支出

1,989

2,118

       106.5

        更改鎮政府還款中級一級公路收費表自查報告性支出

2,995

 

  

      別出行搬家教育支出

19,183

5,629

        29.3

        通用交通費運作補貼

4,594

4,000

        87.1

        其它的交通配套搬運收入支出

14,589

1,629

        11.2

第十三、資源地質勘察數據等開支

102,799

166,172

       161.6

      國有控股財產監察

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟運動

471

442

        93.8

        通常行政性管理工作行政事務

403

433

       107.4

        其他公有股本監督檢查撥出

307

336

       109.4

      支持軟件成長型企業公司的發展和治理付出

69,817

88,365

       126.6

        中小公司企業公司企業不斷發展專項整治

21,499

18,050

        84.0

        相關幫助成長型各個企業的發展和管理制度花費

48,318

70,315

       145.5

      一些成本勘查數據信息等付出

31,801

76,596

       240.9

        方法工程建筑開支

104

2,896

     2,784.6

        重心服務業振新和技術水平提升新項目按揭貼息

21,197

6,500

        30.7

        相關的資源探礦數據信息等收支

10,500

67,200

       640.0

十四、商業地產服務保障業等付出

4,652

5,215

       112.1

      商業區運通公共事務

438

454

       103.7

        一些商業運作買賣業務其他支出

438

454

       103.7

      外事轉型服務于總支出

300

 

 

        其余涉外企業開發服務培訓經費支出

300

 

  

      相關金融業保障業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        其他的業務業業務業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然美的資源海洋環境氣象臺等開支

5,708

5,877

       103.0

      自然規律產品事物

4,884

5,000

       102.4

        財政啟動

696

831

       119.4

        正常行政業務標準化管理業務

202

83

        41.1

        地面成本靈活運用與保護的

476

519

       109.0

        創業使用

2,950

2,990

       101.4

        其它理所當然能源行政監察費用

560

577

       103.0

      浮游生物管理制度工作

92

48

        52.2

        海上核查評判

92

48

        52.2

      形象行政事務

732

829

       113.3

        氣象局予報分折

40

40

       100.0

        氣象條件配置后勤保障運維

60

115

       191.7

        景象地基油煙凈化器基礎建設與處理

94

30

        31.9

        另外的氣象學事物收支

538

644

       119.7

16、房屋后勤保障總支出

131,709

193,873

       147.2

      安全保障性居安公程收支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區更新改造更新改造

82,388

150,594

       182.8

        有效保障性公房租價津貼

 

1,350

  

      房屋創新其他支出

41,952

33,703

        80.3

        居住房公積金

25,789

25,753

        99.9

        首套房救濟款

16,163

7,950

        49.2

      新型農村居委會房子

7,369

8,226

       111.6

        另外的新農村社區居委會住宅房收入支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品運輸貯備開支

6,503

9,074

       139.5

      調味品公共事務

3,087

5,312

       172.1

        一般的行政機關治理工作

17

109

       641.2

        衛生事業啟動

169

183

       108.3

        其他油糧事情結余

2,901

5,020

       173.0

      油糧儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        存儲油糧津貼

3,416

3,762

       110.1

十九、自然災害消滅及應急響應管理系統收支

13,639

17,080

       125.2

     作為應急的管理工作行政監察

2,137

2,021

        94.6

       行政事務操作

287

330

       115.0

       健康安全風險防控

1,850

1,282

        69.3

       企事業運轉

 

339

  

       另外突發監管撥出

 

70

  

     消防設施工作

11,473

15,014

       130.9

       行政機關自動運行

8,858

11,603

       131.0

       一半政府部門服務管理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       消防系統作為應急的搜救

763

984

       129.0

     地震的發生事務性

29

45

       155.2

       自然災害監測數據

29

45

       155.2

第十九、積極分子費

 

50,000

  

2、債權付息性支出

17,172

20,000

       116.5

      地點國家大部分借款付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

        部分政府機構普通企業債付息付出

15,288

20,000

       130.8

        空間政府辦公室某些應該政府債務付息經費支出

1,884

 

  

二十一月、別的費用

32,465

46,603

       143.5

        今年初留出

 

45,000

  

        另外的其他支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

付出預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年制定數

預算表數

預決算數為去年同期
執行工作數的%

國有企業士地的使用年限出創收

1,039,862

700,000

67.3

國有土地的流失土地的流失收益率債券薪資收入

 

 

 

現代農業農田設計周轉金純收入

 

 

 

中國福彩愛心公益金工資收入

4,119

 

 

中國城市知識基礎服務設施設施服務設施費純收入

22,009

20,000

90.9

廢污水整理費收錄

30,711

33,300

108.4

許多以政府性貨幣基金營收

-3,887

 

 

政府性性私募基金使收入總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性工資

350,113

285,811

81.6

    上司補貼費個人收入

9,590

3,044

31.7

    專門財產轉貸利潤

100,000

 

 

    私用去年同期盈余收錄

240,523

282,767

117.6

    加入的資金

 

 

 

 

 

 

 

收入來源總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年運行數

估算數

預算數為上年執行數的%

國有企業地皮使用的權土地出讓營收及相匹配的工作方案公司債務營收籌劃的總支出

1,340,693

930,554

69.4

國有控股土地資源金幣債券及對應著專門財產納入籌劃的收支

 

 

 

現代農業土地資源開發設計財政資金確定的收支

 

2,400

 

買彩票公益的金及匹配專項計劃政府債務效益布置的經費支出

2,111

5,748

272.3

的城市根本體系智能化費及使用工作方案政府債務收入來源合理安排的開支

19,581

50,000

255.3

大中小型大壩移名以后政策優惠母基金費用

 

3,609

 

把污水外理費及使用自查報告借債薪水分配的收入支出

31,258

33,300

106.5

債款付息性支出

10,083

13,500

133.9

別以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用

45

 

 

部門性基金投資教育支出累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉入性收支

39,156

 

 

    上解領導費用支出

100

 

 

    專頂政府債務還本其他支出

 

 

 

    調成周轉金

30,000

 

 

    年尾余額

9,056

 

 

撥出共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年執行程序數

估算數

項目預算數為去年
運行數的%

一、利潤來源使收入

13,390

15,500

115.8

    投資者服務管理企業公司成本 年收入

8,757

10,000

114.2

    商業貿易各個企業毛利潤工資收入

 

 

 

    鋼結構建筑工程作業廠家凈個人收入個人收入

180

 

 

    房房產公司公司成本 收入來源

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁單位利益利潤

8

 

 

    衛生監督軍事體育好處工業企業毛利薪資

 

 

 

二、股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

    國家股控股企業公司股利、股息收入來源

2,712

2,500

92.2

三、使用權轉讓交易凈收入

 

 

 

四、企業清算盈利

 

 

 

五、別公有充分生產經營估算薪水

 

 

 

國有制資金銷售經營使收入合計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉回性效益

2,829

711

25.1

  改用去年結轉純收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

納入總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年完成數

預算表數

概預算數為去年
執行命令數的%

一、時代保護和畢業生就業付出

 

 

 

二、國家股資本自主經營成本預算付出

15,000

13,000

86.7

1.搞定古代歷史遺留下來難題及機構改革利潤收支

 

 

 

2.公有廠家資金金進入

15,000

13,000

86.7

      公有經濟條件組成更改開支

15,000

13,000

86.7

      公益基金性措施投資項目費用支出

 

 

 

3.國有行業行業政策文件性補帖

 

 

 

4.金融投資公有投資運作預決算總支出

 

 

 

5.另一個國有化資源銷售經營預決算撥出

 

 

 

集體所有制資本投資操作費用總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

改變性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調整專項資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

收支總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年繼續執行數

項目預算數

費用預算數為本年實施數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未重新分配到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元重要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

產品

總值

表中:

一樣負債

至少:

自查報告外債

一、政府性債款金額情況

 

 

 

    2018年期初市政府借債限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底相關部門外債上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初地方政府債權債務大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        里面:市預下發新增加的企業債大額

91,000

91,000

 

二、2018年縣政府借債賬戶余額情況

 

 

 

    年末當地政府借債支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    那年更改相關部門債款

230,000

130,000

100,000

    如今還貸區政府債務糾紛

30,187

30,187

 

    半年度政府機關債權債務剩余

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年市政府借債剩余情況下

 

 

 

    本年人民政府借款查詢余額

1,140,904

680,904

460,000

        中僅:市預公布新開企業債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

的項目

2018年項目預算數

2019年預算表數

財政決算數為去年財政決算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務接受費

791.10

523.09

66.1

因公車輛租賃購買及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

當中:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     自動運行費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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