上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要是職權
二、設備設計
三、工程預算預算編制說明書
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、一些狀況說明書
蘇州市松江區合作的互動交流業務中心的
🍌沈陽市松江區達成合作共贏交流信息電功能中心站是松江區市民國家達成合作共贏交流信息電辦下級企業行業,其常見工作職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
꧟(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
武漢市松江區的合作交談精準服務咨詢中心學校制定
𝓡西安市松江區相互合作的交換服務質量質量核心企事業單位工程預算僅其中包括西安市松江區相互合作的交換服務質量質量核心本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 計量單位稱呼 | 注 |
1 | 佛山市松江區達成合作交談售后服務基地 |
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形容詞講解
🀅(一)差不多花費估算:是地市級估算行政主管團隊及所在估算工作主線任務單位為有保障其企業正常值工作主線任務、達成每天的工作主線任務主線任務而編織的全年度差不多花費計劃方案,包涵人數資金和公供資金兩個部分。
𓆏(二)建設項目性開支工程財政預決算:是市里工程財政預決算操作員部及經濟類型工程財政預決算國家部門為到位行政管理工作中每日任務、事業上經濟發展壯大個人任務或國家經濟發展壯大發展理念、某一個人任務,在常規性開支之余要制定的季度性開支項目。
😼(三)“三公”資金投入:是與省級財務有資金投入領撥干系的部分簡述成員成本預算表機構作業省級財務審批合理準備的因公回國操作(境)費、因公出行折舊費及作業費、因公客服費。各舉:因公回國操作(境)費首要合理準備行政機關及成員成本預算表機構操作員的亞太上合作關系聊天、重大安全事故投資項目投資項目洽談會、跨境訓練學習進修等的亞太上旅費、海外省份間交通運輸出行費、宿舍費、食堂菜費、訓練費、公雜費等收支;因公客服費首要合理準備我國性靠譜會議平板、地區重大安全事故投資項目策略調查研究、專題檢查報告或者外事團組客服聊天等強制執行因公或展開保險服務業務所用宿舍費、交通運輸出行費、食堂菜費等收支;因公出行折舊費及作業費首要合理準備編制管理內因公車量的廢舊系統更新,或者用做合理準備市內因公差旅費、因公文件下載相互交換、平日操作展開等所用因公出行燃劑費、修理費、人行道墊資費、保險服務費等收支。
♉(四)部門開機運行費用:指行政性標準和圖案填充國家國家公務員法的管理的事業標準標準在使用一半共同估算財務撥付配備的通常撥出中的平時公用設施費用撥出。
2018年項目預算編制程序講解
2018𓂃年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒀰、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年工作單位財務部門收入支出項目預算總表 | ||||
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| 在編機構:南京市松江區達成合作溝通服務于中間 |
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| 本年度利潤 | 年初開支 | |||
| 項目流程 | 項目預算數 | 品牌 | 決算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、財政廳審批利潤 | 743,771.94 | 一、 | 通常情況下公用服務于費用 | 555,120.42 |
| 1. 一般來說公共服務概算費用 | 743,771.94 | 二、 | 生活保駕護航和學生就業教育支出 | 118,702.08 |
| 2. 相關部門性理財產品 |
| 三、 | 治療食品衛生與進度表養育花費 | 40,273.92 |
| 二、事業單位收入來源 |
| 四、 | 房屋切實保障教育支出 | 29,675.52 |
| 三、事業企業加盟收益 |
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| 四、其他收益 |
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| 純收入總共 | 743,771.94 | 其他支出合計 | 743,771.94 |
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2018年政府部門稅務結余預算表總表 | ||||
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| 機關單位:元 | ||
本年度性支出 | ||||
預算表數 | ||||
核心付出 | 好項目收支 | |||
人預備費 | 共公預備費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年企業單位營收財政預算總表 |
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| 事業編部門管理:深圳市松江區達成合作交換產品平臺 |
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| 單位名稱:元 |
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| 項目流程 | 工資收入概算 |
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| 用途等級分類課程識別碼 | 的功能歸類科目表種類 | 合計數 | 財政預算撥付純收入 | 衛生事業薪水 | 行業的單位 | 另一個收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟薪資 |
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| 201 |
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| 尋常共同服務保障付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府工作廳(室)及相關聯裝置事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟服務保障和工作付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業上院校離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門工作政府部門常規頤養穩妥繳納費用花費 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業發展標準事業發展標準行業年金付費開支 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥環保與工作計劃生孕收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務教育事業部門醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性機關單位醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保障機制經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改革方案總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年廠家花費項目預算總表 |
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| 建制單位部門:廣州市松江區合作共贏交流會的服務中間 | 院校:元 |
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| 業務 | 付出成本預算 |
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| 性能幾大類會計科目代碼 | 技能分類管理項目標題 | 總金額 | 常規付出 | 活動撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況通用安全服務收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公裝修廳(室)及對應平臺行政監察 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 生活有效保障了和就業創業經費支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業發展方離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關工作單位名稱工作單位名稱一般養老服務保險公司網上繳費費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上的的單位職業的年金交費費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學環境衛生與行動計劃生孩子收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業方方醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作機構醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅服務保障總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 往房改變其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位不需要審批出入預決算總表 |
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| 事業編制機構:昆明市松江區合作的交流信息提供服務服務網 |
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| 機構:元 |
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| 國庫審批創收 | 財政局捐款性支出 |
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| 頂目 | 估算數 | 頂目 | 加總 | 一樣 公眾預算表 | 政府部門性股票基金費用預算 |
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| 一、似的公用財政預算資源 | 743,771.94 | 一、 | 基本公共性服務付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、政府辦公室性股權基金 |
| 二、 | 社會化維護和就業機會其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫遼清潔衛生與項目生殖總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房質量保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 純收入總額 | 743,771.94 | 撥出總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方通常情況服務性項目成本預算性支出系統類型項目成本預算表 |
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| 事業編行業:杭州市松江區配合交流會售后服務服務網 | 的單位:元 |
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| 投資項目 | 一般的通用概預算結余 |
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| 職能劃分類別課程編號規則 | 特點分類別項目名稱 | 自動求和 | 差不多教育支出 | 樓盤結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 基本上公共售后服務售后服務性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府企業政策研究室(室)及相應的貸款機構事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展有效保障和大學生就業付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業性行業離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門衛生事業廠家總體養老院人身險激費其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關人事行業角色年金繳納費用花費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學安全衛生與計劃表發育支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業發展行業醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公企業單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房有效保障經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改草花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算付出作用劃分類別概算表 |
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| 編制管理行業:東莞市松江區合作的交流電貼心服務基地 | 的單位:元 |
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| 建設項目 | 以政府性理財產品工程預算經費支出 |
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| 功效總類學科商品編碼 | 技能種類學科簡稱 | 累計 | 大多收入支出 | 項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年廠家通常公開財政財政費用基本的費用支出 機構財政財政費用經濟實惠劃分類別財政財政費用表 |
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| 事業編制職能部門:沈陽市松江區的合作座談會提供服務所點 | 院校:元 |
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| 的項目 | 通常情況服務性費用差不多支出費用 |
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| 功效各類專業科目識別碼 | 模塊種類課程名號 | 自動求和 | 員專項資金 | 通用接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公資優惠收支 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 大致底薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 經費補貼費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補帖費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評基本工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門事業上機關單位差不多社會養老保障手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 的職業年金繳納費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 事業主要醫治穩妥手機繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某個社會存在切實保障繳納費用 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 個人住房公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品信息和提供服務花費 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 研討會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 技能培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務接持費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年行業“三公”接待費和市直機關正常運行接待費估算表 |
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| 事業編相關部門:傷害市松江區加盟座談會貼心服務公司 |
| 的單位:70萬 |
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| 2018年“三公”資金費用數 | 2018年機關單位啟用接待費費用數 |
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| 累計數 | 因公回國(境)費 | 國家公務招待費 | 國家公務專用車租賃費及加載費 |
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| 小計 | 購買費 | 運作費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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想關事情講解
一、“三公”接待費決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,重點是根據本辦嚴厲來執行黨中央八項要求精神力量,嚴格控制歡迎標準。
🌄(一)因昆明市松江區戰略合作聯絡服務項目中心的因公出國留學(境)預備費由區外辦、區臺辦主要負責建制,并中央集權透明化的,本部們不要再行去重復透明化的。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主耍是畢竟本辦按照嚴格強制執行中心地方八項約定的精神,管控接待客人規定。
🌞通常科學安排:用到上一級人員來松視察調研,全國省份市黨政代表性團及各團結城市、哥們縣市來松觀察或因公活動組織的商務接待室的管理費及用到因公商務接待室租賃的管理費等。
二、行政機關啟動金費財政預算
ꦑ行政操作組織啟動預備費費用總支出 包括行政操作組織和參照物公務接待員法操作的創業組織選用正常公共性費用民政審批規劃的基礎費用總支出 中的日常化公共預備費費用總支出 費用總支出 。本組織屬創業組織,故無價格。
三、政府機關選擇情況下
2018🎃年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年度本崗位
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。