上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、常見職責
二、學校裝置
三、概算編制工作這說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關問題講解
西安市松江區人艮區政府合伙座談會辦公空間室核心職權
松江區人民群眾人民政府機構加盟交流電會議室室與區人民政府機構辦合署會議室,具體崗位職責為:
🐼(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𒈔(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐼(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🌌(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區老百姓政府辦公場所室達成合作互動辦公場所室結構設為
♐區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
﷽下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年杭州市市松江區國民相關部門相互合作座談會辦公區室預決算事業編闡述
2017♈年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1⛎、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🎃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年概估算院校財務出納收入支出概估算總表 |
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| 核編決算計量單位:南京市松江區市民政府性合作項目交談辦公裝修室 | 院校:元 |
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| 本年度薪水 | 當年度費用 |
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| 樓盤 | 估算數 | 產品 | 費用預算數 |
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| 一、財政支出補貼款收入水平 | 12,722,603.99 |
| 大部分通用服務質量總支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一半共公費用費用 | 12,722,603.99 |
| 中國社會維護和出去上班費用 | 259,943.41 |
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| 2. 政府部性股權基金 |
| 三、 | 醫藥環衛與進度表孕育性支出 | 93,729.80 |
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| 二、工作薪資 |
| 四、 | 公寓房保護結余 | 466,960.80 |
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| 三、企業發展機構生產個人收入 |
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| 四、許多使收入 |
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| 納入共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概預決算標準營收概預決算總表 |
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| 要制定估算組織:東莞市松江區市民政府性合作方式互動辦工室 |
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| 標準:元 |
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| 頂目 | 薪資財政預算 |
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| 的功能種類專業科目項目編碼 | 技能細分會計科目名字 | 總金額 | 財政局付款納入 | 事業單位使收入 | 人事部門 | 相關創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟收入水平 |
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| 201 |
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| 普遍公眾產品付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府會議室室會議室廳(室)及關聯企業業務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性電腦運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本人事部門管理系統業務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保險和就業率花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政行業院校離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關企事業單位離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業發展企事業編制大多頤養天年保險行業繳納性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業計量單位就業年金交款結余 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構衛生防疫與預計生孩總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關教育事業公司的醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門企業醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅切實保障撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅收入分配改革費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概算院校性支出概算總表 |
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| 建制項目預算企業:廣州市松江區公民中央政府進行合作聯席會辦公區室 | 基層單位:元 |
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| 工程項目 | 付出費用預算 |
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| 作用分類整理項目編碼查詢 | 效果幾大類幾個會計科目名字大全 | 自動求和 | 關鍵付出 | 頂目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 普通共同的服務收入支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府商務辦廳(室)及相關的裝置行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常政府部門控制行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟后勤保障和就業創業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門行業組織離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政性單位名稱離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關方事業發展方首要頤養天年保險公司交費費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記視野組織職位年金網上繳費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫療機構公共衛生與年度計劃生殖收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理自己行政單位名稱醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟基層單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房屋得到保障結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改草教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年財政項目預算項目預算企事業單位財政項目預算撥付結余財政項目預算項目預算總表 |
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| 估算編制估算公司的:東莞市松江區民眾相關部門聯合討論企業辦工室 |
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| 行業:元 |
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| 當年度薪資 | 當年度財政預算撥付收入支出 |
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| 工作 | 費用預算數 | 該項目 | 自動求和 | 常見公用設施工程預算 | 政府機構性股權基金預決算 |
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| 一、平常服務性費用信貸資金 | 12,722,603.99 |
| 一半公開產品收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會各界保護和自主創業花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 診療干凈衛生與預計發育性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 往房擔保其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收入水平合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年項目費用費用工作單位應該公共性項目費用費用支出費用工作進行分類項目費用費用表 |
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| 定編預決算行業:佛山市松江區人艮區政府協作聯絡工作室 | 部門:元 |
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| 投資項目 | 正常公開項目預算審批付出 |
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| 工作細分會計科目商品代碼 | 功用區分會計科目命名 | 總計 | 核心教育支出 | 工程其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公共信息服務項目收支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦工廳(室)及相應的貸款機構行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政業務管理工作業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 世界有效保障了和學生就業花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政行業單位名稱離退休之 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政部門部門離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關視野企企業大多社會養老保障保障交費付出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企參公方參公方新職業年金網上繳費其他支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療干凈與預計生殖撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業發展標準醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政公司醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房維護收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革創新費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房房貸公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年成本決算廠家人民政府性基金投資成本決算支出費用功效總類成本決算表 |
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| 事業編項目預算組織:深圳市松江區市民縣政府企業合作學習交流辦公室 | 工作單位:元 |
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| 品牌 | 政府部性股票基金成本預算捐款費用 |
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| 功能鍵定義管理費用商品編號 | 效果幾大類管理費用分類 | 加總 | 常規撥出 | 品牌付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用概財政預算部門一樣 服務性費用概財政預算撥付差不多收支成本分級費用概財政預算表 |
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| 編制工作工程預算廠家:武漢市松江區大家國家合作方式座談會工作室 | 企業:元 |
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| 項目流程 | 平常公眾項目預算付款差不多教育支出 |
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| 用途定義科目表編寫代碼 | 功能性分類管理項目標題 | 累計數 | 工作員專項經費 | 共公專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資福利待遇收入支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大體底薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助費補助費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其余社會上切實保障繳納 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機關創業機構創業機構主要個人養老保險金保險金納費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專職年金繳納 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種底薪春節福利其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和保障總支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 其他的商品種類和保障撥出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對私人和家人的經濟補貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退居二線費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 往房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全民購房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他對我們和普通家庭的補助款開支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 主要開發撥出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 商務辦公系統置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年預算表標準“三公”金費和機關事業單位作業金費概預算原因表 |
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| 編制程序費用預算機構:西安市松江區中國人民以政府協作交流會接待室室 |
| 基層單位:70萬 |
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| “三公”資金概算數 | 政府部門執行費用成本預算數 |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 因公接受費 | 公務活動買車購置費及使用費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 作業費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到問題表示
一、“三公”專項資金情況發生
🦩上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
♈(一)因鄭州市松江區大家政府合作關系交流會企業企業因公出國留學(境)預備費由區外辦、區臺辦開展編織,并協調透明化,本估算標準已經不再自行決定重新透明化。
𓂃(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
♋重點按排:在上司領導層來松參觀實地考察,各省份市黨政代表著團及各和諧國家、周圍人地級市來松實地考察或國家因公主題活動的接持費及在國家因公接持包車費、接持環保設備購入、印刷版品制造等。
二、政府機關開機運行經費支出工程預算
♍機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府部采買具體情況
2017𒁃年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、估算績效考核癥狀
2017💜年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政費用工程考核學習目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理部門:行財科 | ||||||
品牌稱謂: | 援藏、援滇區新項目幫扶 | 好項目專業類別: | 1 | ||||
資本應用: | 教育事業專業類 | 流動資金收入: | 區財政廳 | ||||
逐漸開始期限: | 2018-02-01 | 開始時間日期: | 2018-11-30 | ||||
去聯系通電話: | 37735599 | 內容在當年財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名的大型項目上一年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同一建設項目去年同期預算表執行程序數(元) | 6,419,975.00 | ||||
的項目情況: | 1994𝔍年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請通過: | ꧑《武漢市對接援助與協作討論“13五”未來控規》、《松江區對接援助與協作討論“13五”未來控規》、《至于提前做好新新格局對接援助任務的使用意見與建議》 | ||||||
大型項目創辦的重要性: | ﷽對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到該項目落實的管理制、舉措: | ꦡ《鄭州市劃片招生開赴陜西省業務經營暫行有效的方法執行管理辦法》、《管于提前做好新一波劃片招生開赴上班的執行征求意見》 | ||||||
內容實現工作規劃: | 🦄由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
的項目總任務: | 🐻實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
本年度考核計劃: | 🎉利用支援的項目,高效改進是否對口招生東北部受援各個鄉鎮及鄉親幾乎工作工作生活環境,高效改進是否對口招生東北部幾乎醫療設備教育輔導生活環境。 | ||||||
須要闡明的別的大問題: | 🉐本的大型投資項目的費用預算成本、具體來進行事情和環節公式做完事情幾率受上級部門對那時是否是否對口是否對口支援的工作中日常任務的要求及是否是否對口區縣的工作中需要量等不可以預估后果因素后果。但是結果是結帳措施各子的大型投資項目具體有額應寫,考核評定將按照調正后的大型投資項目成本來進行。 | ||||||
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指標圖值 | |||||||
用途分類: | 事業正規類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
分析工作目標 | 標準的內容 | 因素任務值 | 推算出證據 | ||||
投身和工作管理對方 | 財會機制健全制度性 | 健康 | 逐步完善 | ||||
財務管理工作制度施行有效率性 | 有效的 | 更好 | |||||
工作菅理會議制度健全制度性 | 健全完善 | 日益完善 | |||||
樓盤方法規章制度強制執行可以避孕效果 | 合理 | 很好 | |||||
預算表連接率 | 100% | 1 | |||||
專款專用率 | 100% | 1 | |||||
信貸資金完美率 | 100% | 1 | |||||
生產目標值 | 推行惠民內容,內容達成率 | 100% | =100% | ||||
實現雙百返現獎勱返現獎勱人口 | 300 | ≥300人 | |||||
具體實施雙百培順參培總人數 | 200 | ≥200人 | |||||
全面實施雙十優惠政策行業數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果夢想 | 受援區縣老百姓貼心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區域感到服務滿意 | 80 | ≥80 | |||||
援外黨員干部滿意率度 | 80 | ≥80 | |||||
后果力階段目標 | 推進這兩地洽談見面 | 到位 | 進行 | ||||
有所改善偏遠地區生產方式生活方式的條件 | 完成任務 | 完工 | |||||
提升 當醫治教育學校事業發展壯大 | 完成任務 | 成功完成 | |||||
很好增加本縣科技人才黨員干部專業隊伍設計 | 來完成 | 結束 | |||||
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審核員打分及意見表 | |||||||
完好性 | 行得通性 | 績效考核要求 | 效績指數 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審計總拿分 | 90 | ||||||
總體審計工作建議 | 1🅠、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
評定成果 | A | 核查人 | 徐夢薇 | 審核員時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無