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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 披露周期:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、具體崗位職責

二、設備使用

三、決算要制定說明書怎么寫

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、一些現象申請報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣州市松江區民眾縣政府配合交流活動商務辦公場所部門管理注意職能作用

 

🐼松江區中國人民市政府機關進行合作溝通商務商務辦公空間與區市政府機關辦合署商務商務辦公,主耍崗位責任為:

🦩(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ও(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦐ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

꧃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐽(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

武漢市松江區人艮政府企業接待室合作共贏溝通交流企業接待室組織 布置

🃏鄭州市松江區人們中央政府部分公司協作溝通交流活動接待室室部分費用預算是已經松江區人們中央政府部分公司協作溝通交流活動接待室室本部已經下員工1家行政機關創業計量單位的總體收入支出計劃怎么寫。

本部中:政府部門部門1家,自己事業公司1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

的單位品牌

微信備注

1

昆明市松江區國民市政府合作共贏交談辦公樓室

 

2

東莞市松江區戰略合作溝通服務保障主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年南京市市松江區市民中央政府合伙聯絡辦公室相關部門項目預算編制管理表明

2017𝄹年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🅠、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🀅、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3💜、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5𝐆、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6༺、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🐻、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門會計收入支出預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制相關部門:傷害市松江區群眾市政府加盟交流會辦公裝修室

組織:元

 

 

本年度收益

當年度結余

 

 

工程

決算數

內容

估算數

 

 

一、國庫捐款利潤

13,558,799.61

 

正常公共工作工作支出費用

12,527,662.80

 

 

1. 基本公共信息費用信貸資金

13,558,799.61

 

社交服務和工作經費支出

390,922.93

 

 

2. 以政府性股權基金

 

三、

診療干凈衛生與籌劃孕育收支

140,508.20

 

 

二、事業純收入

 

四、

公寓房保險撥出

499,705.68

 

 

三、創業行業生意收益

 

 

 

 

 

 

四、其他年收入

 

 

 

 

 

 

收錄累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業工資費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃職能部門:武漢市松江區群眾相關部門協議聯絡接待室室

 

 

院校:元

 

 

工程項目

營收財政預算

 

 

系統細分項目編號

功用分為項目命名

累計

財政預算審批收入來源

工作收入水平

教育事業院校

其它的個人收入

 

 

自主經營個人收入

 

 

201

 

 

基本公用設施貼心服務教育支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

人民政府辦公場所廳(室)及對應醫院事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政機關行駛

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

應該行政行政事務管理制度行政事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

工作啟用

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會存在的保障和學生就業其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政處企企業名稱離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政機關企事業單位離退休之

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政機關自己事業基層單位常見社區養老金公司付款支出費用

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機關事業上的計量單位事業上的計量單位專職年金繳納費用總支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療干凈干凈與策劃生孩子開支

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

財政教育事業基層單位醫療機構

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政處標準醫疔

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

衛生事業部門診療

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住宅房有效保障花費

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

房間深化改革其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

買新房救濟款

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部位性支出費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織單位:杭州市松江區人們以政府協議交流會辦公裝修室

政府部門:元

 

 

新項目

撥出預決算

 

 

功效各類專業科目編寫代碼

性能的分類幾個會計科目名號

合計數

常見收入支出

建設項目結余

 

 

 

 

201

 

 

基本共同精準服務付出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府接待室室接待室廳(室)及相關內容公司事務性

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政管理正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常情況行政機關操作公共事務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

參公操作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場安全保障和學生就業經費支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

政府部門人事機關單位離辭職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口治理的行政訴訟機構離退休年齡

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業上計量單位關鍵頤養保險服務激費性支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

危險機關事業心企機關單位職業選擇年金交費撥出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

診療衛生間與打算生殖付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政機關企事業部門醫學

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政處政府部門醫疔

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

自己機關事業單位名稱醫療服務

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

居住房有效保障了性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅房制度改革付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補帖

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府部門財政支出付款收入支出表決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制部門管理:武漢市松江區人民群眾中央政府戰略合作聯絡辦公區室

 

 

政府部門:元

 

 

當年度收入來源

上年財務審批收支

 

 

大型項目

項目預算數

新項目

累計數

般公眾財政預算

政府性性基金、期貨、現貨、微盤概預算

 

 

一、尋常通用財政預算成本

13,558,799.61

 

普遍共同業務撥出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、政府機關性基金投資

 

二、

社會生活保護和專業教育開支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療機構環境衛生與工作方案孕育性支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房間保障措施經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

使收入總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位通常公眾成本預算表性支出效果歸類成本預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造單位部門:重慶市松江區市民縣政府合作方式溝通交流商務辦公空間

院校:元

 

 

新項目

似的公共服務財政預算審批經費支出

 

 

功能模塊細分管理費用編碼查詢

用途分類管理課程和科目名稱大全

總計

大多支出費用

業務費用支出

 

 

 

 

201

 

 

尋常公共信息服務于費用

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府部門辦公廳(室)及涉及到企業事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政訴訟作業

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一半行政機關的管理業務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企事業開機運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會生活保護和就業率收支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政機關人事方離退休年齡

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口治理的人事部門院校離退體

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府部門事業發展機構幾乎社會養老人身險人身險手機繳費教育支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

政府機關參公標準專業年金繳付撥出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

公共衛生間衛生間與籌劃生小孩其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

政府部門事業心的單位醫療器械

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務機構社區醫療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業機構醫療機構

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

住宅房擔保開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

居住房改革方案撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

賣房補助費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業政府機關性債券工程預算表教育支出性能區分工程預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定編機構:傷害市松江區市民政府性公司合作交流電接待室室

方:元

 

 

品牌

政府部性股票基金費用撥付費用

 

 

職能分級會計分類簡碼

功效劃分項目簡稱

預估合計

基本上收支

建設項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業正常通用預決算付款常規付出實惠各類預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序部門:天津市松江區群眾國家企業合作學習交流辦公樓室

政府部門:元

 

 

內容

通常情況下公眾決算撥付常見支出費用

 

 

功能鍵區分專業科目標識號

性能分級科目必命名

合計數

人員管理勞務費

公供預備費

 

 

 

 

301

 

公司活動其他支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

差不多薪水

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補帖補帖

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎勵

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

同一社交基本保障網上繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效評價工資收入

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

機構創業標準幾乎養老服務人身險網上繳費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業選擇年金網上繳費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

其它的月薪福利金性支出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

商品是和安全服務費用支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

差旅費報銷

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

交互費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

技能培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*國家公務接代費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

總工會勞務費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

活動費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

一些貨品和精準服務支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對個人賬戶和人的補貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

養老金費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

公寓房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

房產買賣補助費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

其他對個體戶和企業的補貼付出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

常見規劃收入支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公區機購入

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門三公資金和國家機關運轉資金項目預算情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數團隊:

 

單位名稱:多萬元

 

 

“三公”費用費用數

危險機關行駛經費支出預決算數

 

 

累計

因公出國工作(境)費

因公接侍費

國家公務使用車購置費及正常運行費

 

 

小計

折舊費費

運作費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉及癥狀說明書

一、“三公”經費支出項目預算

𓄧上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

🌃(一)、因成都市松江區國民當地政府配合聊天商務檔案室因公出國工作(境)勞務費由區外辦、區臺辦全權負責編寫,并一致性公開性監督,本崗位不在再行去重復公開性監督。

ꦗ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

ꦉ包括計劃:代替上一級鄰導來松調研,全國各地市黨政主要團及各友好關系省份、表兄弟縣區來松考查或公務到訪促銷活動促銷活動的迎送材料費及代替公務到訪促銷活動迎送公司材料費、迎送專用設備采購、彩印品加工等。

二、危險機關執行接待費預算表

🎃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府部門采買現狀

2017ꩵ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017൲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、估算績效考核現象

2017ꩲ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政廳經費支出項目流程工作績效工作目標申報納稅表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導職能部門:行財科

的項目規劃大全:

援藏、援滇區投資項目救助

業務分類:

1

錢應用領域:

衛生事業行業類

的資金主要來源:

區國庫

始于日期時間:

2018-02-01

結束后時間日期:

2018-11-30

去聯系熱線:

37735599

投資項目當時 概預算(元)

6,300,000.00

相同內容前年預算表額(元)

6,500,000.00

同姓同名品牌去年同期決算繼續執行數(元)

6,419,975.00

的項目簡況:

1994ꦏ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請理論依據:

🌜《濟南市專業對口招生招生增援與合作的關系溝通洽談“十五五”開發計劃》、《松江區專業對口招生招生增援與合作的關系溝通洽談“十五五”開發計劃》、《關干準備好新第二輪專業對口招生招生增援上班的使用想法》

內容新設的一定性:

🐼對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

有保障活動開展的管理機制、方案:

🅘《北京市專業對口招生協防四川省新項目的管理暫行方法開展細則》、《對于加強新第二輪專業對口招生協防事業的開展征求意見》

工作落實策劃:

🎉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

的項目總對象:

💙實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年績效評價制定目標:

🐈能夠協助工程項目,可以很好的提高劃片中南部受援村鎮及人民群眾核心活動前提,可以很好的提高劃片中南部核心醫療機構教導前提。

需用反映的另外的毛病:

𒅌本創業創業新項目的預算表錢、合理實施情況和環節請求到位情況幾率受領導對那時劃片協防崗位的任務請求及劃片中北部崗位標準等無法預估原因影響力。所以最中結款原則各子創業創業新項目合理引發額算起,考核評議將選擇調控后創業創業新項目錢做好。

 

指數公式值

用途分類:

工作專科類

資金來源分類:

區財政部門

進行分解受眾

質量指標內部

完成指標要求值

估算意義

付出和管控對象

會計監督機制逐步完善性

建立和完善

不斷完善

稅務體系執行工作有效的性

合理有效

更好

投資項目工作管理工作總結的重要性建全性

完善

加強制度建設

工程管理方法方式制定合理性

行之有效

效果

成本預算實施率

100%

1

專款用率

100%

1

資金量到賬率

100%

1

產出率階段目標

實行民聲建設產品,建設產品達到率

100%

=100%

試行雙百權益權益日數

300

≥300人

開展雙百學習返崗票數

200

≥200人

施工雙十幫扶公司的數

10

≥10人

效用最終目標

受援區縣人們完美度

80

≥80

受援地域完美度

80

≥80

援外干部們比較滿意度調研

80

≥80

影響到力目標值

催進兩地學習交流見面

完工

順利完成

調節場地生產現在的生活生活條件

做完

成功

的提升當醫疔幼兒教育事業未來發展

提交

來完成

可以有效提高自己偏遠地區高校畢業生基層干部小組的建設

到位

來完成

 

 

 

 

 

 

 

 

核實總得分及意見表

完美性

現實可行性分析

考核計劃

效績招生指標

資格審查總總得分

90

宗合審核中意見表

1🅠、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

審核中的結果

A

核查人

徐夢薇

核對耗時

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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