上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、包括職能作用
二、中介機構安裝
三、預決算預算編制講解
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關的狀況這說明
深圳市松江區國民中央政府達成合作聯席會辦公場所室
松江區大家中央部門合作協議交換商務辦工室與區中央部門辦合署商務辦公室,其主要職責權限為:
𝐆(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💞(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🥃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💖(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꩲ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區市民部門的合作聊天接待室室構造放置
♎廣州市松江區公民地方中央政府合作的協議聯席會辦工室的單位財政預算僅有廣州市松江區公民地方中央政府合作的協議聯席會辦工室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 計量單位簡稱 | 微信備注名 |
1 | 成都市市松江區大家以政府合作共贏交流溝通會議室室 |
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動詞釋意
🎐(一)一般性費用成本項目財政預算:是地市級成本項目財政預算行政管理單位及隸屬于成本項目財政預算單位名稱為質量保障其單位正常人轉運、已完成日常世界任務做工作世界任務而要制定的財政年度一般性費用計劃方案,例如員接待費和公共接待費兩個部分。
﷽(二)大型項目收支項目費用估算:是市里項目費用估算經理監管部門及經濟類型項目費用估算部門為到位行政處級任務級任務、事業趨勢趨勢的階段目標或相關部門趨勢戰術、相關的階段目標,在最基本收支本身建制的年末收支計劃書。
💝(三)“三公”勞務費總費用:是與地市里財政性局有勞務費總費用領撥相互影響的行業極其成員概算公司的動用地市里財政性局撥付擬定好的因公回國(境)費、因公接侍租車折舊費及正常作業費、因公接侍接侍費。這里面:因公回國(境)費通常是擬定好院校及成員概算公司的人工的時代全球合伙商洽、關鍵內容商洽、歐洲培訓教育班研修班等的時代全球旅費、歐洲地市間出行費、房租費費、餐費費、培訓教育班費、公雜費等總費用;因公接侍接侍費通常是擬定好全球性專注研討會、國家地區關鍵優惠政策調研材料、專項整治常規檢查甚至外事團組接侍商洽等審理因公接侍或開設金融業務的需求房租費費、出行費、餐費費等總費用;因公接侍租車折舊費及正常作業費通常是擬定好編寫內因公接侍汽車的廢舊內容更新,甚至使用擬定好市里因公遇上了出差、因公接侍材料互轉、基本做工作開設等的需求因公接侍租車然料費、維修費用費、在街上過路的過橋米線費、保險行業費等總費用。
꧑(四)行政性的政府部門自動運行事業發展費:指行政性的政府部門和圖案填充公務接待員法監管的事業發展的政府部門便用尋常公共信息概預算財政廳撥付準備的基礎收支中的平時的共公事業發展費收支。
2018年財政預算建制描述
2018♛年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦩、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🌱其主要適用于切實履行本辦工作的職責范圍、長期保持日常化工作而支出的對口招生支持甘肅、山東區項目協助成本,國家公務接待處費、招商銀行引資專項經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年標準稅務結余費用總表 | ||||
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| 編制工作單位:重慶市松江區人們市政府達成合作討論工作室 |
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| 年初收錄 | 上年經費支出 | |||
| 好項目 | 預決算數 | 該項目 | 項目預算數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、財政部門付款效益 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般的公共性保障花費 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況下服務性工程預算錢財 | 15,119,853.84 | 二、 | 世界基本保障和大學生就業總支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府部性投資基金 |
| 三、 | 整形健康與年度計劃二孩費用支出 | 83,859.26 |
| 二、創業工資 |
| 四、 | 自建房服務開支 | 466,726.32 |
| 三、企業發展組織開工資收入 |
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| 四、其余收錄 |
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| 純收入合計 | 15,119,853.84 | 費用支出 總共 | 15,119,853.84 |
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2018年企業出納收入支出預算表總表 | ||||
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| 公司的:元 | ||
上年其他支出 | ||||
估算數 | ||||
基本性花費 | 品牌開支 | |||
專業人員費用 | 共用接待費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年基層單位個人收入費用預算總表 |
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| 預算編制機構:杭州市松江區人民群眾現政府聯合交流學習辦公樓室 |
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| 方:元 |
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| 好項目 | 薪資收入估算 |
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| 功能表種類題目數字 | 作用劃分類別專業科目標題 | 總金額 | 財政預算撥付個人收入 | 創業薪資收入 | 企事業的單位 | 其他純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業薪資 |
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| 201 |
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| 一般的公共性功能收支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公場所廳(室)及相關構造事宜 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說政府部門標準化管理事務處理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活后勤保障和出去上班教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門企業機構離養老 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政性方離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關工作方常規給社保養老服務手機繳費付出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公企業單位網絡職業年金付費開支 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療服務衛生學與年度計劃計劃生育政策其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企業發展單位名稱醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關企事業單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保障措施花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產深化改革付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位撥出成本預算總表 |
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| 預算編制單位:北京市松江區人們部門合作協議交談企業室內 | 行業:元 |
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| 該項目 | 支出費用財政預算 |
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| 基本功能細分專業科目項目編碼 | 功用劃分類別科目表簡稱 | 合計數 | 主要費用 | 項目流程其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的公用提供服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及想關設備事情 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政性維護工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會各界服務保障和就業率總支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務自己行政單位名稱離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政處機關單位離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 公司企業發展公司根本頤養天年保險服務交費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政的單位工作的單位的職業年金交費支出費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔清潔與計劃書生殖付出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業的單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處計量單位治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房有保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房創新支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構不需要付款收入支出財政預算總表 |
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| 織造單位:深圳市松江區市民政府部聯合聯絡辦工室 |
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| 標準:元 |
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| 財政預算付款薪資 | 民政捐款支出費用 |
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| 工程 | 預算表數 | 新項目 | 總計 | 一樣 公眾項目預算 | 當地政府性投資基金預決算 |
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| 一、常見公共服務概算信貸資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 常見公共保障保障結余 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府辦公室性資金 |
| 二、 | 當今社會得到保障和就業機會撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
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| 三、 | 醫療保障衛生管理與項目生殖性支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
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| 四、 | 公寓房保險花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 收益總結 | 15,119,853.84 | 撥出總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年工作單位似的公共信息費用收入支出系統分類別費用表 |
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| 編織部門:鄭州市松江區人們縣政府相互合作交流信息商務信訪室 | 機關單位:元 |
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| 工程 | 平常服務性概預算撥出 |
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| 的功能分類整理專業科目代碼 | 基本功能總類項目種類 | 累計數 | 根本收支 | 建設項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公開提供服務撥出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府辦公室室辦公室廳(室)及涉及部門行政監察 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常政府部門經營行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會上保障機制和擇業總支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處創業機構離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政機關企業單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關行業企業大致養老院穩定付費經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政計量單位事業有成計量單位職業的年金交費收支 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備環保與行動計劃二孩支出費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務衛生事業工作單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門單位名稱社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保護付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房行政體制改革經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年工作單位現政府性基金投資預決算撥出效果區分預決算表 |
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| 事業編監管部門:滬市松江區國民當地政府合作方式學習交流辦工室 | 公司:元 |
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| 業務 | 當地政府性新基金財政預算經費支出 |
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| 技能分類別專業科目編寫代碼 | 基本功能細分考試科目名稱大全 | 自動求和 | 差不多經費支出 | 的項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位一樣 公用設施項目概算常規費用支出 部門項目概算條件幾大類項目概算表 |
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| 編制工作單位:佛山市松江區老百姓政府商務職場聯合交換商務職場 | 工作單位:元 |
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| 新項目 | 普遍公共服務費用大致結余 |
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| 技能總類科目必代碼 | 功能表種類專業科目各稱 | 預估合計 | 員勞務費 | 公用設施資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入副利性支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 基本上薪水 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補帖補帖 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關教育事業工作單位大體養老生活商業保險付費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 網絡職業年金繳付 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 角色大多醫療器械保險服務付費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另外的生活的保障網上繳費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某些薪水福利微信收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 菜品和業務經費支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 企業辦公費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓課費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接持接持費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會預備費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 其余貨品和服務質量總支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和的家庭的補助費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對我們和普通家庭的補帖結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 股權投資性支出費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所設施置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年基層單位“三公”專項資金和危險機關啟用專項資金項目預算表 |
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| 規劃行業:蘇州市松江區群眾縣政府合伙交換辦公區室 |
| 企事業單位:千元 |
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| 2018年“三公”資金概預算數 | 2018年行政機關運營專項經費工程預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國旅游(境)費 | 公務接待客人接待客人費 | 公務接待車輛租賃租賃費及正常運行費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 使用費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相應的現狀證明
一、“三公”接待費估算
ꦰ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🌊(一)因杭州市松江區百姓現政府配合討論會接待室室因公出國留學(境)預備費由區外辦、區臺辦復雜核編,并統一化公開性的,本監管部門不用另外多次重復公開性的。
🎐(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
♔包括計劃:用以上家帶領來松調研,全國各地市黨政是指團及各合理中南部、弟兄縣份來松觀察或因公行為的接持室預算及用以因公接持室租賃預算等。
二、企事業單位電腦運行資金概算
𒈔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、人民政府的采購情形
2018🐷年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018𒉰年度本部門面向基層小規模行業需留政府機構采買頂目費用預算錢數0萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。