上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般職能部門
二、機購設置成
三、預決算核編說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及到的時候原因分析
13、財政部門其他支出工作業績考核受眾填報表
深圳市松江區百姓政府機關配合交流活動企業辦公場所最主要的職能部門
松江區民眾區相關部門合伙聊天室內室與區區相關部門辦合署室內,主要主要職責為:
𒉰(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🅺(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ಌ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♛(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🎐(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
南京市松江區人民群眾以政府合作的交流會辦公室貸款機構設施
ꦐ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 廠家名稱大全 | 注 |
1 | 濟南市松江區人民群眾政府合作項目溝通辦工室 |
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2 | 重慶市松江區協作學習交流安全服務辦公室局 |
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專有名詞釋意
✤(一)通常性支出費用預決算:是省級預決算副經理部們及行業隸屬預決算行業為保駕護航其結構正常情況持續運行、做完日常性作業任務而編制程序的半年度通常性支出費用預計,以及人群資金投入和通用資金投入兩個分。
𓆏(二)品牌撥出項目成本概算:是市里項目成本概算負責相關部門及所屬行業項目成本概算行業為成功完成行政機關的工作主線任務、事業成長工作總體目標或政府性成長戰略重點、不同工作總體目標,在大體撥出之上編制管理的全年度撥出預計。
𝔉(三)“三公”金費:是與省級財政廳性開支有金費領撥干系的政府部門及下級估算企業名稱動用省級財政廳性開支捐款規劃的因公回國(境)費、國因公設備租賃置辦及電腦加載費、國因公招待費。在這當中:因公回國(境)費常見是規劃行政機關及下級估算企業名稱成員的國際合作項目溝通溝通、嚴重項目項目對接、在外訓練研訓等的國際旅費、日本地區間城市差旅費、酒店房費、飯食費、訓練費、公雜費等性開支;國因公招待費常見是規劃全中國性職業商務會議、國嚴重最新政策走訪調研、自查報告常規檢查及其外事團組招待溝通溝通等強制執行國因公或開發銷售業務所用酒店房費、城市差旅費、飯食費等性開支;國因公設備租賃置辦及電腦加載費常見是規劃預算編制內國因公設備的損壞不斷更新,及其適用規劃市內因公遇上了出差、國因公文件目錄對換、日常性工作任務開發等所用國因公設備租賃染料費、維修部費、在街上過路的過橋米線費、人身險費等性開支。
ဣ(四)行政管理工作標準運營經費經費支出預決算:指行政管理工作標準和依據公務接待員法管理工作的行業標準動用一般的共同預決算財務付款安裝的大體總經費支出中的日常的共用經費經費支出預決算總經費支出。
2018年費用定編說明書
2018꧂年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦯ、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🐭、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🎐認真履行本辦工作的職權、提升規章制度行駛而花銷的學區幫扶藏區、廣東區投資項目捐助資金量,因公迎送費、招商銀行引資專項經費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年職能部門公司財務收入支出概預算總表 |
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| 在編職能部門:南京市松江區人民群眾政府商務公司的合作學習交流商務公司 | 標準:元 |
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| 當年度收入水平 | 年初開支 |
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| 工作 | 概算數 | 大型項目 | 項目預算數 |
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| 一、財政資金補貼款年收入 | 15,863,625.78 |
| 正常共公服務質量花費 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一半公用設施成本預算的資金 | 15,863,625.78 |
| 市場擔保和求業其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 國家性股票基金 |
| 三、 | 診療清潔與籌劃生肓性支出 | 124,133.18 |
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| 二、企事業薪資收入 |
| 四、 | 住宅房有保障花費 | 496,401.84 |
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| 三、教育事業方銷售創收 |
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| 四、其他納入 |
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| 盈利總共 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門薪資收入費用預算總表 |
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| 編制數單位部門:廣州市松江區我們縣政府企業合作溝通辦公樓室 |
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| 基層單位:元 |
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| 建設項目 | 使收入成本預算 |
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| 功能表種類考試科目編碼查詢 | 的功能分類整理會計科目各稱 | 累計 | 民政付款純收入 | 企事業薪資收入 | 參公計量單位 | 其他收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗效益 |
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| 201 |
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| 大部分通用的服務收支 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦工廳(室)及想關機購事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政機關安全管理工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展有效保障了和就業形勢收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業心行業離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟標準離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 方企業發展方主要健康養老人身險付費付出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 標準事業標準專業年金繳納費用教育支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務管理衛生管理與計劃書生孩撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務創業廠家醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門企業單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野企行政單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保障機制結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房機構改革費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年職能部門費用工程預算總表 |
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| 事業編制科室:東莞市松江區人民群眾政府部門合伙學習交流會議室室 | 的單位:元 |
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| 工程 | 結余財政預算 |
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| 模塊劃分類別管理費用商品編碼 | 實用功能區分考試科目稱呼 | 自動求和 | 最基本費用支出 | 大型項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半服務培訓性服務培訓花費 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府工作廳(室)及對應貸款機構工作 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政經營經營事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界確保和就業機會性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處視野公司的離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的政府部門企業單位離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關人事組織根本醫養保險公司付費收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業有成工作單位專職年金付費費用支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備衛生管理與進度表二孩結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展計量單位醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性組織醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展院校診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保險費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改制總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年崗位財政廳補貼款收入支出財政預算總表 |
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| 編制管理相關部門:沈陽市松江區百姓現政府合作協議互動交流辦公區室 |
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| 政府部門:元 |
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| 國庫補貼款薪資收入 | 財政性捐款付出 |
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| 建設項目 | 工程預算數 | 創業項目 | 加總 | 大部分通用費用 | 政府部門性資金決算 |
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| 一、平常共公預算表資本 | 15,863,625.78 | 一、 | 尋常公共信息服務于收入支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、現政府性股權基金 |
| 二、 | 的社會生活保障措施和就業機會性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療機構衛生監督與籌劃懷孕費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 租賃房保護結余 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 收入水平合計 |
15,863,625.78 | 花費總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門尋常共公項目預決算費用效果等級分類項目預決算表 |
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| 編寫部分:濟南市松江區人民群眾相關部門合作項目學習交流商務職場 | 基層單位:元 |
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| 工程 | 應該公用設施項目預算付出 |
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| 基本功能分級考試科目編寫代碼 | 功能模塊進行分類科目表命名 | 總金額 | 基本的經費支出 | 頂目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公共售后服務售后服務收入支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府會議室室會議室廳(室)及相關的中介機構業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政機關管理系統事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 時代有效保障了和自主創業收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業心的單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的人事部門企事業單位離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 方事業方主要醫養人身險付款教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關人事企企業工作年金納費開支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 整形環衛與打算二孩其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展企業單位醫藥 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企業醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展基層單位醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房有效保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房轉型其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行政部門政府機構性股票基金費用總支出模塊定義費用表 |
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| 核編相關部門:天津市松江區大家鎮政府合作項目討論會議室室 | 基層單位:元 |
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| 建設項目 | 相關部門性股權基金財政預算花費 |
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| 特點的分類科目必商品編碼 | 功能模塊總類課程和科目品牌 | 自動求和 | 大致性支出 | 該項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門通常服務性概財政預算捐款主要性支出生活分類別概財政預算表 |
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| 制定科室:南京市松江區人民群眾政府性公司合作溝通檔案室室 | 廠家:元 |
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| 頂目 | 正常公益性概預算一般總支出 |
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| 模塊分為學科商品編號 | 性能總類學科名稱 | 總金額 | 技術人員預備費 | 公供勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 員工工資有福利費用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 常規公資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補肋 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評工薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 企事業上的組織事業上的組織大多養老服務保險金激費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業的年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職最基本醫療器械保險服務繳付 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別中國社會基本保障納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公寓房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 同一公司特權結余 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和服務培訓性支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費預算 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 許多商品種類和產品收支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人與家庭生活生活的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 各種對個人賬戶家庭工作環境的補貼金結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性收入支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 工作機器購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 監管部門“三公”金費項目預算和市直機關加載金費項目預算項目預算表 |
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| 織造部分:滬市松江區市民政府機構合作方式學習交流接待室室 |
| 廠家:來萬 |
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| 2018年“三公”專項經費費用數 | 2018年市直機關電腦運行經費估算估算數 |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 國家公務客服費 | 因公出行采購及啟用費 |
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| 小計 | 添置費 | 啟用費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關內容原因闡明
一、“三公”勞務費決算
🃏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊,最主要的是正因為本辦嚴格要求實行黨中央八項法規心情,嚴查接待處規則。
ไ(一)因深圳市松江區人們現政府協議交流溝通辦公區室因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦主要負責制定,并統一標準透明化透明,本相關部門就不再另外重新透明化透明。
𒁃(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,包括是這是由于本辦苛刻審理中八項規程精神力量,嚴格控制歡迎原則。
🤪其主要按排:主要適用于上級領軍領軍來松調研,每縣區黨政帶表團及各親善地段、表兄弟縣份來松企業考察或因公活動方案的客服預算及主要適用于因公客服租車出行預算等。
二、工商登記運作預備費費用
🐎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、人民政府銷售情況下
2018🎉年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年度本政府部門
向中小學單位留出政府部回收好項目概預算費用0億元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、工程預算業績考核狀態
2018♍年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政開支工程項目工作績效對象審核表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
樓盤種類: | 援藏援滇機關人員的工作勞務費 | 的項目種類: | 常常性工程 | ||||
開始時間日期: | 2019-01-01 | 終止年份: | 2019-12-30 | ||||
保持聯系熱線: | 37735595 | 建設項目那年財政預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
重名內容本年概算額(元) | 1,850,000.00 | 同姓項目前年費用預算來執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
投資項目簡介: | ไ抓好食物部脫貧的通力合作和劃片增援辦公,是貫徹落實中“好幾個顧大局”心理準備、增進空間區域密切配合發展的災害競爭戰略新舉措,是黨中、國務院令、西安市市委、道路工程府給松江的無上光榮人物,也是松江義絕不辭的責任事故。援派鄉鎮干部專業高端人才是推廣食物部脫貧的通力合作和劃片增援辦公堅強有勁的組織安排和專業高端人才絕對。 | ||||||
立項申請標準: | ꦍ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
的項目創立的重要性: | ♛支持系統援派村干部職工扎扎實實、有效果地推廣事情部精準精準扶貧匹配和對接協防每項事情,功德圓滿做好援派期間松江與對接地段勾通與匹配。區黨政象征著團、區問慰品團赴事情部精準精準扶貧匹配和對接地段問慰品援派村干部職工。 | ||||||
切實保障活動制定一個的獎懲制度、預防措施: | 《有關于松江區援外(駐外)領導干部崗位經費支出及赴對接各地大力開展有關系崗位落實實施方案》。 | ||||||
大型項目施工工作方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
的項目總總體目標: | 質量保障援派管理者援派這段時間工做需要備考費用、區黨政指代團和問慰團赴對接地域問慰援派管理者費用。 | ||||||
年工作績效學習目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
想要這說明的另一大問題: | 🤡本新活動的決算標準、現實上來執行具體情況和組成部分主觀因素達到具體情況可能受那年學區協防事業任務請求及學區中南部事業現實上要求等不行預料主觀因素引響。于是結果是付款證據各子新活動現實上采取額時以,考核評論將用于校準后新活動周轉金采取。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
細化制定目標 | 統計指標項目 | 因素夢想值 | 記算合理性 | ||||
投資回報和經營受眾 | 財務部問責制度建全性 | 完善 | 一定基準 | ||||
稅務方式強制執行有效的性 | 效果 | 確定原則 | |||||
概預算進行率 | 100% | 統一標 | |||||
專款使用率 | 100% | 統一基準 | |||||
財力就位率 | 100% | 不變規定 | |||||
創作計劃 | 區支助樓盤做好率 | 100% | 打算標淮 | ||||
市支援頂目實現率 | 100% | 規劃的標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 年度計劃要求 | |||||
救助活動成功完成按時率 | 100% | 計劃方案標準化 | |||||
鎮鄉結對經濟援助的項目進行率 | 100% | 籌劃原則 | |||||
的效果夢想 | 援派機關人員掛職行業服務滿意率 | 80 | 策劃標準的 | ||||
援派村干部認同度 | 80 | 籌劃標準規定 | |||||
援派鄉鎮干部公安局企事業單位貼心度 | 80 | 準備標準規范 | |||||
關系力制定目標 | 提高市、區、鎮三類協助活動的開展 | 全面 | 放置條件 | ||||
高效提升 援派黨員干部積極行動性 | 完全 | 固定住標淮 | |||||
可以有效助推援派鄉鎮干部運行 | 有效 | 固定的基準 | |||||
干好援派紀檢干部的生活后勤有效保障了 | 有力 | 穩固標準化 | |||||
評定要素 | |||||||
詳盡性 | 準許性 | 工作績效制定目標 | 業績考核指標圖 | ||||
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宗合核驗意見和建議 | "1ꩲ、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
提交申請后果 | B | 復核人 | 沈錫宇 |
財政資金性支出項目考核個人目標審報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
的項目稱呼: | 援藏、援滇區內容扶持項目資金 | 創業項目門類: | 常常性活動 | ||||
現在開始時間日期: | 2019-01-01 | 完結時間日期: | 2019-12-30 | ||||
搞好關系電話號: | 37735595 | 工程項目那時候項目預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
名字創業項目前年費用預算額(元) | 6,300,000.00 | 同項目流程本年預算表連接數(元) | 5,530,312.00 | ||||
內容慨況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請證據: | 𝓀《鄭州市專業對接幫扶與聯合學習聊天“十四五”方案》、《松江區專業對接幫扶與聯合學習聊天“十四五”方案》、《介紹提前做好新的新一輪專業對接幫扶操作的施實意見書》 | ||||||
工程項目組建的相應性: | 🐠對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
衡量創業項目方案的管理制度、安全措施: | ꩲ《鄭州市劃片援助陜西省項目的管理暫行依據開展流程》、《關于幼兒園寫好新一波劃片援助運行的開展提出的意見》 | ||||||
業務快速執行籌劃: | 𒀰由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
建設項目總個人目標: | 🍎實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年度工作績效任務: | ♚能夠捐助活動,能夠改進是否對口招生沿海的地方受援各個鄉鎮及人民根本衣食住行具體必要條件,能夠改進是否對口招生沿海的地方根本整形教育培訓具體必要條件。 | ||||||
所需介紹的別的疑問: | 💯本建設產品的預決算刷卡金額、實際效果的實行時候和這部分目標實現時候應該受上級領導對當年度學區是否對口支援運轉的任務標準及學區省市運轉供需等難以逾期重要因素影響力。因為終結回款措施各子建設產品實際效果的發生的額為標準,績效考核考核將采用了更改后建設產品資本通過。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 工作方案金融業務類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
分離對象 | 指標圖內容 | 因素制定目標值 | 記算措施 | ||||
投進和的管理對象 | 財務會計管理制不斷完善性 | 建立和完善 | 固定不變要求 | ||||
錢財考核機制制定管用性 | 合理有效 | 規定要求 | |||||
活動操作管理制健全制度性 | 日趨完善 | 固定不變要求 | |||||
產品處理監督制度審理有效的性 | 管用 | 確定要求 | |||||
費用預算連接率 | 100% | 穩固基準 | |||||
專款專門的率 | 100% | 固定好規則 | |||||
周轉金及時率 | 100% | 放置細則 | |||||
生產率工作目標 | 推行諾干中信頂目,頂目實現率 | 100% | 計劃方案標準規范 | ||||
試行雙百獎賞,獎賞編制數 | 300人 | 預計規范 | |||||
進行雙百培訓課程,研修總人數 | 200人 | 進度表規范標準 | |||||
制定一個雙十幫扶,專業對口聯建結對組織數 | 10個 | 工作方案規范 | |||||
成效任務 | 受援人民群眾令人忠誠度 | 80 | 記劃準則 | ||||
受援位置認可度 | 80 | 記劃規則 | |||||
援外管理者滿足度 | 80 | 工作計劃標準單位 | |||||
直接品牌效應對方 | 催進二地同時趨勢 | 多方面 | 確定規格 | ||||
提高本土工作的生活要求 | 充足 | 穩定標準單位 | |||||
提升立即醫療保障學校視野開發 | 多方面 | 放置原則 | |||||
更有效提升 本省高端人才管理者小組施工 | 充沛 | 放置標 | |||||
審核員關鍵點 | |||||||
刪改性 | 行得通性 | 效績的目標 | 工作績效統計指標 | ||||
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全方位的核驗想法 | "1🌠、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中最終 | B | 認證人 | 沈錫宇 |