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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布了事件:2019-08-15 閱讀次數:

西安市松江區各族人民鎮政府媒體合作學習交流企業室

2017第四季度行政部門竣工決算

 


  

 

一號這部分 上海市松江區百姓國家達成合作交流活動企業辦公概述

一、具體主要職責

二、行業預算廠家包括

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、利潤經費支出部門預算總表

二、創收部門預算表

三、費用部門預算表

四、民政審批營收其他支出竣工決算總表

五、一半公益性概算財政局補貼款其他支出竣工決算表

六、平常服務性成本預算財政性審批大致支出費用竣工決算表

七、大部分公用設施概預算不需要審批“三公”預備費及企事業單位啟動預備費付出竣工決算表

八、政府辦公室性基金投資預算表不需要撥付性支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第四步地方 形容詞描述

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、常見職責權限

꧙(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

𝐆(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

💞(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦉ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ﷺ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

ꦿ二、部門決算單位構成            

🌊從工程預算廠家組成部分看,深圳市松江區人艮當地政府戰略合作聊天辦公裝修室單位部門預算也包括:北京市松江區百姓市人民政府聯合溝通商務辦公空間本級預算、屬下人事部門事業上院校部門預算。

ꩵ定為重慶市松江區中國人大常委會部門配合交流會辦公區室2017季度機構結算的時候事業編制使用范圍的標準分為:

序列號

企業各稱

1

重慶市松江區各族人民武裝部機構相互合作交談接待室室(本級)

 

2

武漢市松江區協作溝通功能核心

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017一年度工資收入經費支出結算的時候總表

單位名稱:多萬元

純收入

費用支出

新項目

預算數

該項目

結算的時候數

一、不需要審批凈收入

1255.48

一、普遍通用服務項目費用支出

1157.57

  中間:部門性資金費用財政資金審批

 

二、國際關系收支

 

二、上家補貼政策盈利

 

三、中國軍事開支

 

三、事業發展使收入

 

四、共同很安全總支出

 

四、經營者工資

 

五、幼教結余

 

五、附設政府部門繳納納入

 

六、生物學的技術費用支出

 

六、的盈利

 

七、人文精神休育與新傳媒支出費用

 

 

 

八、社會發展服務和工作花費

33.34

 

 

九、醫用環境衛生與方案生小孩其他支出

12.87

 

 

十、能源管理環保標準教育支出

 

 

 

國慶、村鎮建設片區費用

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

13、交通出行運輸管理運輸管理其他支出

 

 

 

十四、材料探礦數據等教育支出

 

 

 

十六、商業地產安全制造業等性支出

 

 

 

第十六、經融付出

 

 

 

十八、救助某個省份開支

 

 

 

18、土地資源大海氣象臺等支出費用

 

 

 

黨的十九、住宅有效保障了總支出

50.87

 

 

二十二、糧油食品運輸自給率撥出

 

 

 

二十一國慶、其余付出

 

當年度薪資收入合計數

1255.48

年初收入支出總計

1254.65

用事業性母基金掩蓋收入支出差額

 

節余合理安排

 

期初結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

0.83

總結

1255.48

累計

1255.48


2017年度目標工資預算表

企業單位:十萬

工程項目

本年度效益總金額

財政支出捐款薪水

領導補帖個人收入

事業有成收益

經營者營收

附帶院校上交凈收入

另一營收

功能分類
科目編碼

項目稱呼

累計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

常見公開服務保障費用支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

相關內容部門辦公室廳(室)及相關內容醫療機構業務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政機關自動運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況政府部門工作管理業務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

創業運轉

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展安全保障和就業形勢結余

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心組織離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政訴訟行業離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記教育事業廠家基本上醫養保險行業繳納費用經費支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

企行業政府部門行業政府部門職業類型年金交款教育支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔衛生與方案生孩結余

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上政府部門醫療衛生

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

政府部門方醫藥

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

企業基層單位醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

往房確保經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革的實質經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補貼標準

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017季度花費預算表

公司的:萬塊

品牌

年初花費總計

最基本費用支出

品牌花費

繳納上家經費支出

合作經營費用

對附設企事業單位補貼申請書結余

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

預估合計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

一般來說公用設施服務保障花費

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府辦工廳(室)及對應學校事務處理

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務正常運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

普遍政府部門菅理事物

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業單位進行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

世界 的保障和專業教育撥出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業心企業離退居二線

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政處計量單位離離休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

行政機關自己事業計量單位基本的頤養天年保險公司交款撥出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

政府部門自己機關單位名稱就業年金付款收入支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生學與工作計劃生二胎付出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

財政事業部門部門醫疔

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

人事部門標準醫藥

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

行業機構整形

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革費用支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017當年度財政局捐款薪資費用支出 部門預算總表

企事業單位:百萬元

納入

支出費用

新項目

部門預算數

投資項目

累計

普遍公用費用國庫審批

以政府性新基金決算財政預算付款

一、平常通用決算民政補貼款

1255.48 

一、一般的公用設施保障費用

 1157.57

1157.57 

 

二、現政府性債卷費用財政部門付款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全衛生性支出

 

 

 

 

 

五、學前教育撥出

 

 

 

 

 

六、生物學新技術支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育體育課與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、社會生活有效保障了和就業率收入支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療保障衛生學與方案生殖總支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、綠色環保節能綠色環保總支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮街道總支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、道路運輸物流費用

 

 

 

 

 

十四、資源的勘察信息等總支出

 

 

 

 

 

十八、商業服務管理服務管理業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、銀行業結余

 

 

 

 

 

十二、經濟援助任何省市撥出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海底氣象預報等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房保證收入支出

50.87 

 50.87

 

 

 

二是、油糧工程設備與物資的貯備費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別的收支

 

 

 

本年度收入來源累計

1255.48 

本年度付出累計

1254.65 

 1254.65

 

年終民政付款結轉和節余

 

年底財政預算審批結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      一半公用設施項目預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      區政府性資金成本預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

總額

1255.48 

共計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017當年度基本上公共信息概預算民政捐款花費竣工決算表

公司的:萬多

工程項目

加總

主要教育支出

工程項目收支

工作幾大類

課程編號

管理費用名稱大全

201

 

 

正常公共性服務的教育支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

相應部門辦公室廳(室)及相應中介機構事務性

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政性運動

193.98

193.98

 

201

03

02

一般的行政訴訟監管事宜

891.42

 

891.42

201

03

50

企事業啟用

72.17

72.17

 

208

 

 

社會的有效保障了和自主創業結余

33.34

33.34

 

208

05

 

行政性事業企業離退休年齡

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口控制的行政部門機構離退居二線

0.83

0.83

 

208

05

05

政府機關參公院校基本的養老院穩妥網上繳費收支

26.48

26.48

 

208

05

06

政府部門衛生事業企業職業的年金繳付總支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療保健清潔與計劃書生孕開支

12.87

12.87

 

210

11

 

行政訴訟事業上的部門醫藥

12.87

12.87

 

210

11

01

人事部門廠家社區醫療

8.70

8.70

 

210

11

02

事業上企事編診療

4.17

4.17

 

221

 

 

房產有效保障撥出

50.87

50.87

 

221

02

 

自建房變革經費支出

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅社保公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房貸款補貼費

28.88

28.88

 

自動求和

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年末般共同預部門預算財政預算撥付首要花費部門預算表

  組織:余萬元

該項目

預估合計

人數專項經費

公供事業費

第三產業區分

課程和科目商品編碼

課目品牌

301

 

很大打工族薪資福利性其他支出

284.48

284.48

 

301

01

  基本上很大打工族薪資

45.88

45.88

 

301

02

  津貼費國家補貼

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵金

36.15

36.15

 

301

04

  任何發展擔保付款

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

41.68

41.68

 

301

08

行政企業單位教育事業企業單位基本上頤養保險服務付款

26.48

26.48

 

301

09

新職業年金交款

6.03

6.03

 

301

99

  別的公司特權收入支出

16.69

16.69

 

302

 

商品銷售和貼心服務付出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公場所費

4.37

 

4.37

302

02

  uv打印機彩印費

1.67

 

1.67

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服工作管理費用

 

 

 

302

11

  交通費

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓班費

0.03

 

0.03

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  上用建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  通用型染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  受托的業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

2.99

 

2.99

302

29

  員工福利費

12.57

 

12.57

302

31

  國家公務私家車啟用保障費

 

 

 

302

39

  其余鐵路交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外費用的

 

 

 

302

99

  別的商品銷售和貼心服務支出費用

0.57

 

0.57

303

 

對自己和中國家庭的補貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活津貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

11

  公寓房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  賣房補帖

28.88

28.88

 

303

99

  某個對用戶和家居的經濟補貼性支出

0.15

0.15

 

310

 

其余投資基金性經費支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公樓機械設備新購

3.43

 

3.43

310

03

  專用工具產品購置費

 

 

 

310

07

  新信息平臺網洛及pc軟件新購更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  另外的城市交通未來交通工具新購

 

 

 

310

99

  其他的資本公司性花費

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


🍎2017一年度正常公共信息預算國庫捐款“三公”資金投入性支出及工商登記進行資金投入性支出性支出預算表

行業:余萬元

基本公用概預算財政部門撥付“三公”事業費

企事業單位運營

預備費預算數

自動求和

因公回國

(境)費

因公私家車購入及啟動費

因公到訪費

小計

國家公務小二租車

置辦費

公務接待租車

執行費

預算表數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017本年度部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局付款其他支出預算表

部門:萬多

品牌

自動求和

總體費用

頂目教育支出

功能性區分

管理費用識別碼

會計科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關于西安市松江區各族市人民政府性協作溝通交流接待室室2017年末純收入經費支出竣工決算環境承載力情形表明

蘇州市松江區老百姓相關部門加盟交流會辦公區室2017﷽年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017每年員工提高,員工資金投入相對提高。

二、對于鄭州市松江區大家政府機構協作交流學習會議室室2017本年度盈利預算情況報告介紹

上年收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、更多重慶市松江區各族人民現政府聯合學習交流工作室2017本年撥出竣工決算環境表示

當年度💛支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、管于南京市松江區民眾地方政府進行合作互動商務公司2017年財政預算撥付年收入費用支出 整體情形說明書怎么寫

天津市市松江區群眾政府部協議互動辦公區室2017ඣ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、有關深圳市松江區大家鎮政府媒體合作交換企業企業辦公室2017半年度普通通用概預算財政部門審批費用預算條件表明

(一)基本共同工程預算財政預算審批支出費用預算綜合原因

蘇州市松江區百姓政府性協議交流學習辦工室2017🅺年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)基本公開概預算財務撥付其他支出部門預算型式癥狀

成都市松江區人民群眾市政府公司合作聯席會辦公樓室2017🔥年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)正常共公概算財政局付款費用支出 部門預算基本情況發生

西安市松江區民眾政府部門協作交流會辦公區室2017ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減掉。中間:

1💫、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🐲、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3♔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🔴、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、關于幼兒園沈陽市松江區人們當地政府協作洽談辦公裝修室2017每年一樣 公益性預算表財政性捐款主要收支竣工決算條件講解

蘇州市松江區市民政府機構加盟座談會辦公樓室2017❀年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🐼、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🗹、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3♑、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

ꦯ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金補貼款其他支出竣工決算綜合性癥狀原因分析。

重慶市松江區群眾政府商務辦公空間企業合作交流信息商務辦公空間2017⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:的項目落實中來源于比較大的的不認明確方面,招待提前批次、學員不易把握。

2017🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會有最大的不設定性處理因素分析,接待客人生產批號、人數統計不易控住。

(二)“三公”專項經費財政局撥付教育支出竣工決算特定情況下闡述。

2017𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🐭國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

❀ 松江區市民群眾國家配合交談接待室室隸屬關系各費用表機構花費財政預算局審批的國家國家公務接待私家車折舊費及國家國家公務接待私家車電腦運行維護與保養費性支出為0百萬元,201七年,松江區市民群眾國家配合交談接待室室隸屬關系各費用表機構花費財政預算局審批的國家國家公務接待私家車存有量為0輛。

八、有關北京市松江區人艮政府工作室相互合作交流活動工作室2017民政年度市政府性理財產品成本預算民政撥付付出部門預算前提詳細說明

꧅廣州市松江區老百姓中央政府合作方式交流活動企業辦室2017季度無現政府性債券費用預算財政廳捐款費用支出 。

九、國有化資產經驗項目預算財政廳審批原因表示

ꦕ杭州市松江區老百姓縣政府協議學習交流企業公司辦公室2017年度目標無國家資本公司操作費用預算不需要補貼款費用。

十、一些至關重要特別注意的環境證明

(一)政府機關程序運行金費結余時候

💯上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)縣政府進貨收支情況下

鄭州市松江區大家當地政府合作方式溝通辦工室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有化金融資產占據了運行前提

𓆏已于2017年12月31日,成都市松江區群眾地方政府合伙聯席會辦公場所室共得該車輛0輛,另外,應該國家公務專用車0輛、常見監察值勤專用車0輛、特別專業課程技木買車0輛、別的車輛使用0輛(由市機管局統一性實物圖片保障措施的一般的國家公務租車0輛)。行業幣值50來萬綜上所述萬能機0臺(套),院校幣值100萬塊人民幣大于專門用系統0臺(套)。

(四)概預算考核維護環境

🧔上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

❀一、不需要撥付收入來源:指機構當全年度從本級不需要行業作為的不需要撥付,以及似的服務性概算不需要撥付和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要撥付。

二、自己事業心效益:指自己事業心公司開展銷售業務的專業銷售業務運動試述輔助的運動完成的效益。

ꦆ三、經營管理管理納入:指自己事業機構在專業課程國際業務運動以至于幫助運動之上做好非單獨的計算經營管理管理運動贏得的納入。

𒐪四、別的凈薪水:指公司的完成的除“民政補貼款凈薪水”、“事業心凈薪水”、“銷售經營凈薪水”等之外的凈薪水。

五、年末結轉和節余:意指上一年度已經做完、結轉到當年度按有關于明文規定堅持用到的資產。

♓六、年終結轉和盈余:指本當半月度度或現在當半月度決算制定、因直接的條件發生發展沒有辦法按原計劃書快速執行,需延緩到未來當半月度按密切相關指定再繼續食用的財政資金。

ꦯ七、基本上費用:指企事業單位為保護中介機構正常情況平日運轉、成功完成平日事情日常任務而引發的各種費用。

♊八、業務收支:指單位名稱為進行獨特的行政處事情每日任務或參公不斷發展最終目標,在基本的收支囿于時有發生的某項收支。

♛九、自主經營管理其他支出費用:指行業廠家在的專業活躍及輔助制作活躍之余發展非獨立自主計算成本自主經營管理活躍突發的其他支出費用。

🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌜11、企事業性的方運作費用:指行政管理制度的方和操作公務接待員法管理制度的事業性的方運用一般來說共用成本預算國庫撥付具體安排的基礎撥出中的平時共用費用撥出。


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