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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 上傳期限:2018-08-16 閱讀次數:

武漢市松江區市民市政府外事辦工室

2016月度機構預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、通常工作職責

ജ杭州市松江區市民相關相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理外事事情室是管控者全在美國事事情的區相關相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理組成了相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理,一起這是里還松江區委舉例說明外事外宣事情引領領導人員辦公環境師標準化業務管理組的事情企業。其常見崗位責任制是:(一)貫徹落實執行程序命令關與外事事情的專業制定方案方針、最新新政和法律法律規范、法律規范、條例,并結合起來本區事實,公司頒布關與場所性法律規范、條例和最新新政。(二)提供來松網頁訪問的極為重要外賓的迎送處事情各類提供在世界各國駐華外交史考生來松深入推進發達國家公務游戲行動的分配事情;提供社交統籌分配區引領參與非國際性貿易外事游戲行動。(三)提供本區與在美國團結城區或位置交際游戲行動的公司、管控、專業制定方案及全方位的性事情;提供與在美國場所相關相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理深入推進團結互動交流與戰略合作;專業制定方案本區外事迎送處、對德交史往及外事參觀團點基礎建設事情。(四)提供本區考生因公出國留學運轉留學和赴澳門、澳門非常部門崗位訴訟區的歸口管控事情;跟據關與暫行規定,貸款核審或核審關與相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理勞務派遣的出國留學運轉留學及赴澳門、澳門非常部門崗位訴訟區團組和考生事情;提供解決因公出國留學運轉留學考生的普通護照和舉辦美簽及因公考生赴澳門、澳門非常部門崗位訴訟區的車輛大通證的批準及簽注;提供解決區引領出訪報批等特別注意;提供本區對德邀請了管控事情。(五)專業制定方案基層黨組織外事事情企業的事情事情;提供外事黨員干部國際性模式、對德最新新政、外事規則等上的教育學校與學習培訓事情;質量監督、查檢外事規則的執行程序命令癥狀,請求區關與相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理解決違規外事規則、非常嚴重破壞發達國家個人利益和實力的重大事件情況。(六)管控、專業制定方案松江區市民對德團結醫學會等社交組織事情。(七)提供里還松江區委外事、外宣事情引領領導人員辦公環境師標準化業務管理組外事事情室的規章制度事情。(八)主辦區相關相關崗位標準化業務管理崗位標準化業務管理交辦的一些特別注意。

二、監管部門預算組織帶來

🧜從成本預算公司組合而成看,北京市松江區各族人艮縣政府公司室外事會議室室部門竣工預算涵蓋:北京市松江區各族人艮縣政府公司室外事會議室室本級竣工預算、直屬二家事業發展企事編預算。

♈融入 蘇州市松江區各族鎮政府機構外事商務辦公空間二零一六年度相關部門竣工決算事業方編制使用范圍的方成員名單見下表:

順序號

組織各稱

提示

1

南京市松江區民眾政府機構外事工作室(本級)

 

2

天津市松江區國際聯盟互動研究中心局

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016第四季度薪資費用支出 部門預算總表

的單位:萬

收入水平

費用支出

好項目

部門預算數

好項目

竣工決算數

一、民政捐款工資

664.57

一、基本上公用設施服務項目收入支出

617.88

  其中的:政府部門性私募基金預決算不需要補貼款

 

二、外交史費用支出

 

二、上司補貼費個人收入

 

三、航空航天花費

 

三、事業單位個人收入

 

四、共同安全衛生收入支出

 

四、營業凈收入

 

五、學校花費

 

五、附設方繳納收益

 

六、數學技術設備經費支出

 

六、另外盈利 

 

七、文化知識體育課與影視傳媒經費支出

 

 

 

八、社會性服務保障和求業撥出

18.73

 

 

九、醫療保健衛生間與進度表二孩撥出

7.22

 

 

十、節能公司安全費用支出

 

 

 

11、城鄉一體化社區服務站花費

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

13、交通線貨物運輸費用

 

 

 

十四、資源英文勘查信心等經費支出

 

 

 

15場、商家服務業等支出費用

 

 

 

第十六、銀行業其他支出

 

 

 

十二、幫扶某個東北部費用

 

 

 

18、國土局浮游生物形象等收支

 

 

 

十八、公寓房基本保障收入支出

22.89

 

 

二十二、調味品油料儲備庫教育支出

 

 

 

二五一、相關總支出

 

上年薪資累計

664.57

本年度經費支出加總

666.72

用創業基金投資處理結余差額

 

節余左右

 

年終結轉和盈余

14.00

半年度結轉和余額

11.85

合計

678.57

總金額

678.57


2016每年營收部門預算表

標準:來萬

工作

上年純收入總金額

財務補貼款收益

上家補貼薪資收入

事業心使收入

開盈利

所屬機關單位繳納薪水

相關工資收入

功能分類
科目編碼

項目稱呼

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

應該服務項目性服務項目撥出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公室廳(室)及相關貸款機構事情

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  政府部門加載

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  應該人事部門安全管理事物

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上的電腦運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外應該公益性業務總支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他般共同服務性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

發展有保障和就業的費用支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟工作單位名稱離辭職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政處企業單位離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  企視野的單位視野的單位最基本健康養老商業保險交款撥出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關事業性工作單位職業化年金繳納費用支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈與項目孕育性支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫院維護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟組織醫療管理

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  參公政府部門醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公房機構改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  居住房公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  首套房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016本年度付出結算的時候表

組織:余萬元

工作

上年費用支出 總金額

常規收支

項目流程撥出

上交上家支出費用

管理其他支出

對附加廠家補貼費經費支出

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

總計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

基本公眾精準服務付出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

涉及部門商務省委辦公廳(室)及涉及平臺事務管理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  政府部門電腦運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的行政機關經營事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  自己事業開機運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

許多基本上公開的服務開支

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另一般共同服務質量收入支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

當今社會有效保障了和就業的結余

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門創業政府部門離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口菅理的財政行業離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關人事組織人事組織大體養老生活保險服務繳納費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  機構人事廠家職位年金納費支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與方案生孩子收入支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療服務有效保障了

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  財政工作單位醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業性公司的醫用

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房產切實保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016半年度國庫補貼款薪資費用支出 竣工決算總表

企業單位:萬美元

使收入結算的時候數

總支出預算數

該項目

結算的時候數

的項目

加總

正常通用費用預算民政補貼款

以政府性貨幣基金估算財政性審批

一、一般來說公共服務預算表財政局付款

 664.57

一、常見公開服務性開支

617.88

617.88

 

二、縣政府性新基金估算民政付款

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、國防安全結余

 

 

 

 

 

四、公用設施健康結余

 

 

 

 

 

五、教育培訓花費

 

 

 

 

 

六、數學技術應用結余

 

 

 

 

 

七、學歷田徑運動與影視文化性支出

 

 

 

 

 

八、當今社會得到保障和擇業總支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫治衛生情況與準備孕育撥出

7.22

7.22

 

 

 

十、能源管理環境花費

 

 

 

 

 

11、村鎮建設居委會經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、交通出行車輛運輸花費

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查相關信息等結余

 

 

 

 

 

第十、工業保障業等結余

 

 

 

 

 

第十六、財務收入支出

 

 

 

 

 

十二、支援其他東北部性支出

 

 

 

 

 

18、土地大海天氣等開支

 

 

 

 

 

19、往房保證其他支出

22.89

22.89

 

 

 

二十五、糧油加工材料物資儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二五一、別花費

 

 

 

本年度個人收入累計

664.58

年初付出累計數

666.72

666.72

 

年末財政局撥付結轉和余額

14.00

年初財政性付款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      一般來說公用設施項目預算不需要審批

14.00

 

 

 

 

      政府部性新基金費用不需要審批

 

 

 

 

 

總結

678.57

總金額

678.57

678.57

 

 


2016第四季度基本公眾估算國庫付款費用支出 部門預算表

部門:萬多

樓盤

常見公益性成本預算財政預算審批性支出部門預算數

系統種類

學科識別碼

專業科目分類

合計數

根本總支出

產品付出

201

 

 

基本上公眾精準服務總支出

139.55

139.55

 

201

03

 

市政府辦公室廳(室)及有關部門業務

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門行駛

88.68

88.68

 

201

03

02

  一樣 政府部門管理系統事宜

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業行駛

50.87

50.87

 

201

99

 

別一樣通用業務結余

460.93

 

460.93

201

99

99

  某個常見產品性產品費用

460.93

 

460.93

208

 

 

社交擔保和擇業性支出

18.73

18.73

 

208

05

 

財政事業性標準離退休年齡

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理制度的政府部門企業單位離退休年齡

0.30

0.30

 

208

05

05

  機關企事業工作單位企事業工作單位一般頤養安全付款付出

13.08

13.08

 

208

05

06

  廠家企事業廠家就業年金繳納開支

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療機構環保與記劃養育開支

7.22

7.22

 

210

05

 

醫院有效保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性部門醫藥

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業機關單位機關單位醫療器械

3.28

3.28

 

221

 

 

公房得到保障其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

自建房深化改革教育支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  自建房住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房補貼費

11.64

11.64

 

總計

666.72

188.39

478.33


 

2016每年通常情況下共同估算國庫付款常規撥出部門預算表

  部門:萬

的項目

通常公開概預算財政資金撥付

總體性支出部門預算數

條件定義

會計分類打碼

題目分類

累計數

相關人員資金

通用事業費

301

 

月薪員工福利教育支出

149.36

149.36

 

301

01

  常規年薪

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費補肋

38.25

38.25

 

301

03

  總獎

23.81

23.81

 

301

04

  某個社會生活維護納費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價公資

27.96

27.96

 

301

08

機構事業發展公司的首要社保費行業保險行業交款

13.08

13.08

 

301

09

職位年金繳納費用

5.35

5.35

 

301

99

  另外的工薪發福利性支出

9.51

9.51

 

302

 

貨物和服務管理結余

15.08

 

15.08

302

01

  會議室費

3.27

 

3.27

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司標準化承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  多功能原料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓項目費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

1.43

 

1.43

302

29

  獎勵費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動車輛開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  其他交行費用的

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及附帶成本費用

 

 

 

302

99

  其他寶貝和提供服務教育支出

0.01

 

0.01

303

 

對個和家長的補助費

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療服務費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

11

  住宅房北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  買房子政府補貼

11.64

11.64

 

303

99

  的對他人和人的補貼開支

0.27

0.27

 

310

 

另外的資金性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室設施設備購買

0.50

 

0.50

310

03

  上用主設備購入

 

 

 

310

07

  企業信息線上及手機軟件新購自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車購進

 

 

 

310

19

  別交行道具新購

 

 

 

310

99

  其它的資本投資性總支出

 

 

 

總金額

188.39

172.81

15.58

 


2016全年度通常公開費用財政資金捐款“三公”勞務費及危險機關進行勞務費花費部門預算表

機關單位:70萬

一般來說公開預算表財政部門補貼款“三公”專項資金

危險機關作業

預備費結算的時候數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛租賃購置費及運動費

因公服務費

小計

國家公務專車

購買費

國家公務車輛租賃

電腦運行費

財政預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016月度國家性債卷估算民政付款收支結算的時候表

行業:萬元左右

活動

地方政府性新基金費用預算財政廳付款開支竣工決算數

功能模塊分為

學科標識號

課目公司名稱

加總

大致花費

內容性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、觀于武漢市松江區國民地方政府外事辦公裝修室2016年收錄性支出整體情況報告就說明

濟南市松江區人民群眾部門外事辦公室2016ಞ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關干北京市市松江區群眾以政府外事接待室室2016每年薪資收入部門預算的情況就說明

鄭州市松江區群眾政府部門外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、介紹杭州市松江區國民政府辦公場所室外事辦公場所室2016月度總支出部門預算情況反映

重慶市松江區人們相關部門外事企業室內2016⭕年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對於滬市松江區中國人民縣政府外事辦工室2016年度目標民政捐款薪資性支出總體設計情形說明書

武漢市松江區大家政府部外事辦公室2016🎉年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、至于武漢市松江區群眾現政府外事企業值班室2016月度通常共公項目預算國庫補貼款經費支出部門預算癥狀講解

(一)普遍通用成本預算財政性撥付支出費用環境承載力狀況。

南京市松江區百姓區政府外事辦公場所室2016𝄹年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常公用財政廳預算財政廳審批開支結算的時候結構設計情況下。

沈陽市松江區人民群眾縣政府外事辦公裝修室2016𝓰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)一半公益性財政資金預算財政資金付款總支出竣工決算關鍵情況發生。

武漢市松江區人艮當地政府外事商務辦公2016ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1👍、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2𓂃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🧸、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ܫ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ඣ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ಌ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、至于濟南市松江區百姓區政府外事接待室室2016第四季度般公用設施竣工決算財政局捐款通常其他支出竣工決算環境解釋

成都市松江區市民人民武裝部外事會議室室2016🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🌜、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧅、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🍌、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政廳撥付花費竣工決算綜合具體情況就說明。

廣州市松江區老百姓政府機構外事商務企業2016ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費國庫審批收入支出結算的時候實際上實際情況描述。

2016🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

💜國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對于深圳市松江區人民群眾市政府外事商務辦公區2016當年度區政府性股票基金財政性預算財政性付款經費支出竣工決算原因詳細說明

滬市松江區大家縣政府外事辦公空間室2016第四季度無地方政府性資金工程預算民政付款付出。

九、國有土地資產開預決算財政局捐款狀態原因分析

沈陽市松江區公民鎮政府外事辦公區室2016每年無國有化股權投資生產經營決算財政部門審批收支。

十、一些根本特別注意的原因說明書

(一)企事業單位運動資金支出費用現象。

2016🎀年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)當地政府購置花費癥狀。

2016🤪年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股資本使用率癥狀。

截止期2016年12月31日,重慶市松江區人民群眾現政府外事辦公空間室無車。無院校市場價值50來萬不低于實用產品及機關單位實用價值100萬這上用系統。

(四)費用效績控制情況報告。

☂上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

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第四部分   名詞解釋

 

天津市松江區群眾當地政府外事辦公場所室額外通知結算的時候公示無特俗專門的詞需額外定義。

 

 

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