上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、大部分職能部門
二、學校設定
三、概預算事業編制情況說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、各種相關情況下表示
第十五、好項目績效考核環境表
北京市松江區老百姓政府外事辦公室部分最主要職能部門
🍷滬市松江區市民鎮區中央政府企業外事會議室室是操作員整個區外事運轉任務任務中的區鎮區中央政府企業成分崗位,同時同樣也是中國致公黨松江區委簡述外事外宣運轉任務任務中上司領導干部班子組的運轉任務任務中企業。其注意責職是:(一)堅決堅決執行命令程序關干外事運轉任務任務中的理念、條例和法律條文、相關相關政策法律法規、規范性文件,并結合合理本區合理,企業執行命令關干特點性相關相關政策法律法規、規范性文件和條例。(二)責任人來松訪問的極為重要外賓的服務運轉任務任務中還有責任人的中國駐華外交史師來松參與公務生活生活的安裝運轉任務任務中;責任人綜上安裝區上司參于非貿易外事生活。(三)責任人本區與外國人友善縣城或中國歸屬生活的企業、維護、的開展及綜上性運轉任務任務中;責任人與外國人特點鎮區中央政府企業抓好友善互動與協議;的開展本區外事服務、正式交史往及外事參觀企業點建成運轉任務任務中。(四)責任人本區師因公出境旅游旅游和赴北京、澳門很中央政府科室區的歸口維護運轉任務任務中;按照其關干標準規定,報批或復核關干崗位派遣普通員工的出境旅游旅游及赴北京、澳門很中央政府科室區團組和師運轉任務任務中;責任人發放因公出境旅游旅游師的普通護照和申報美簽及因公師赴北京、澳門很中央政府科室區的機動車行駛證的下發及簽注;責任人發放區上司出訪報批等情況說明;責任人本區正式約請維護運轉任務任務中。(五)的開展底層外事運轉任務任務中企業的業務范圍運轉任務任務中;責任人外事紀檢干部亞太局面、正式條例、外事組織紀律作風作風等多方面的教育學校與培訓學校運轉任務任務中;開展、檢杳外事組織紀律作風作風的執行命令程序情況,幫忙區關干崗位處置違規外事組織紀律作風作風、造成受損中國利潤和信譽的重大安全事故的案子。(六)維護、的開展松江區市民正式友善行業協會等社會發展團隊活動運轉任務任務中。(七)責任人中國致公黨松江區委外事、外宣運轉任務任務中上司領導干部班子組外事會議室室的日常生活運轉任務任務中。(八)籌備區鎮區中央政府企業交辦的其他應當。
昆明市松江區群眾當地政府外事辦公室醫療機構設立
⛦上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 機構稱呼 | 提示 |
1 | 沈陽市松江區人們國家外事辦公區室 |
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2 | 佛山市松江區香港國際交流電平臺 |
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專有名詞解釋一下
ౠ(一)基礎總開支費用預決算:是省級費用預決算操作員本職工作單位部門及隸屬費用預決算本職工作單位為確保其系統正常情況正常的本職工作、成功守則本職工作任何而事業編的年基礎總開支項目,其中包括工人資金和通用資金多臺分。
🌳(二)工程項目花費財政財政估算:是省級財政財政估算經理科室及隸屬于財政財政估算部門為完成工作職責人事部門工作中工作職責、工作未來發展學習的目標或政府部門未來發展的戰略、某學習的目標,在基本上花費之上編制程序的每年花費行動計劃。
ꦕ(三)“三公”資金:是與地市里不需要性有資金領撥相互關系的部門乃至每一位員工下列關于下級概算的企業適用地市里不需要性審批合理安裝的因公出國辦公辦公(境)費、因公使此車租賃折舊費及運轉費、因公迎送費。中僅:因公出國辦公辦公(境)費最重要的合理安裝機關企業及下級概算的企業考生的中國英文聯合聯席會會、特大項目溝通、在外專科培順學習等的中國英文旅費、澳大利亞省份間鐵路租車費、酒店房費、辦公餐費、專科培順費、公雜費等收入開支;因公迎送費最重要的合理安裝中國性專科商務會議、歐洲國家特大政策解讀調研材料、專向查驗各類外事團組迎送聯席會會等完成因公或開始保險行業業務所須酒店房費、鐵路租車費、辦公餐費等收入開支;因公使此車租賃折舊費及運轉費最重要的合理安裝事業編內因公此車的損毀更換,各類使用在合理安裝市內因公出去玩、因公壓縮文件對換、每天辦公開始等所須因公使此車租賃主要燃料費、修理費、人行道過河費、保險行業費等收入開支。
💃(四)政府機關執行資金:指政府部門組織和對比公務接待員法工作管理的企事業組織運用通常情況公共信息概算財務撥付具體安排的幾乎費用中的平時公共資金費用。
2018年杭州市松江區人民群眾人民武裝部外事會議室室單位決算編制管理闡明
2018🏅年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💝、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𒀰公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3♐、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♕、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5⛦、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9💎、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門管理財務出納收入支出費用預算總表 |
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| 編制數部們:北京市松江區老百姓地方政府外事辦公場所室 | 計量單位:元 |
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| 上年利潤 | 當年度費用 |
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| 項目 | 概算數 | 項目 | 工程預算數 |
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| 一、財務撥付創收 | 8,348,790.02 | 一、 | 一半通用精準服務支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 尋常公共性工程預算資本 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會中保障措施和就業的花費 | 206,838.21 |
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| 2. 鎮政府性基金投資 |
| 三、 | 醫疔衛生管理與策劃生孕開支 | 78,532.23 |
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| 二、企業發展凈收入 |
| 四、 | 居住房保駕護航支出費用 | 231,415.08 |
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| 三、事業上政府部門經營的創收 |
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| 四、另外的薪水 |
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| 薪水合計 | 8,348,790.02 | 收支合計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部位凈收入估算總表 |
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| 事業編制部分:北京市松江區各族人民當地政府外事辦公室 |
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| 基層單位:元 |
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| 工程 | 創收費用 |
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| 功能模塊分類別課程和科目代碼 | 功能鍵分類管理管理費用名字大全 | 預估合計 | 不需要付款薪水 | 事業性效益 | 教育事業公司的 | 某個收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營收入來源 |
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| 201 |
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| 常見公共信息服務質量總支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性辦工廳(室)及一些構造事務管理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務自動運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政訴訟工作管理事情 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展程序運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場有效保障和就業機會費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業發展基層單位離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的財政方離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企機關單位名稱企機關單位名稱大多社區個人養老保險行業納費收入支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業上的公司專業年金手機繳費總支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形清潔與工作方案計劃生育政策費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業發展政府部門醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務機構醫疔 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成機關單位醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房質量保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房體制改革結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門費用費用預算總表 |
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| 事業編部們:武漢市市松江區我們縣政府外事辦公室 | 機構:元 |
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| 大型項目 | 花費項目預算 |
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| 功能表區分課程和科目識別碼 | 工作種類科目必明稱 | 預估合計 | 基本的性支出 | 工作支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本共同保障結余 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府接待室廳(室)及重要性平臺事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運營 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政性維護事務管理 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在服務保障和出去上班撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業上的公司的離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政訴訟企業單位離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關創業方大致養老商業保險商業保險繳納開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業計量單位計量單位事業計量單位計量單位職業年金手機繳費支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療管理公共衛生與準備孕育付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作單位名稱醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性組織醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業院校醫療服務 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅有效保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改變性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年團隊財政部門補貼款出入費用預算總表 |
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| 編織部門管理:深圳市松江區群眾政府機關外事接待室室 |
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| 部門:元 |
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| 財政資金撥付收入水平 | 國庫撥付教育支出 |
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| 好項目 | 工程預算數 | 頂目 | 自動求和 | 應該服務性估算 | 現政府性股票基金財政預算 |
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| 一、平常服務性預決算資本 | 1,662,411.03 | 一、 | 基本上公共信息服務項目收入支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、國家性母基金 |
| 二、 | 生活擔保和求業付出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理衛生間與籌劃生肓收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋基本保障收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收入來源總額 | 1,662,411.03 | 費用支出 總金額 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年個部門一樣服務性決算收支特點細分決算表 |
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| 事業單位編制單位部門:佛山市松江區市民政府部門外事辦公室 | 方:元 |
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| 工程項目 | 大部分公共性概算結余 |
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| 的功能進行分類課程編號 | 的功能劃分課目簡稱 | 合計數 | 基本上花費 | 該項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公共性服務質量花費 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府商務省政府辦公廳(室)及相應結構事宜 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣政府部門管理工作工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展運營 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 發展保障措施和學生就業教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門工作的單位離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政處計量單位離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機構事業發展機構根本養老服務保險費用納費其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關人事機關單位工作年金交款花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治衛生學與計劃書生孩收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政自己事業基層單位醫療保健 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政的單位醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業政府部門政府部門醫療保健 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋基本保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房體制改革開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子政府補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年單位政府機構性貨幣基金預決算付出作用劃分預決算表 |
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| 在編監管部門:濟南市松江區老百姓政府部門外事接待室室 | 廠家:元 |
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| 建設項目 | 以政府性私募基金財政預算總支出 |
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| 性能細分科目表編寫代碼 | 特點各類考試科目命名 | 合計數 | 核心收入支出 | 投資項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業普遍公用設施概算審批主要收入支出金錢分類管理概算表 |
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| 事業編科室:鄭州市松江區群眾政府企業辦室外事企業辦室 | 公司:元 |
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| 好項目 | 通常情況下公共服務工程預算常見性支出 |
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| 特點區分管理費用商品編碼 | 工作分類整理考試科目命名 | 合計數 | 工作人員預備費 | 通用費用 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇福利金支出費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 大體的薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效月工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 部門事業部門部門總體養老生活保險公司納費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 行業年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業核心醫治商業險交費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其余市場經濟確保付款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 許多基本工資待遇金付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶產品和提供服務花費 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出境(境)保險費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 返修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會經費支出 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 別寶貝和貼心服務教育支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己和家的補貼費 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 相關對自身和家里的補助款收入支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性支出費用 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公生產設備購置費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年監管部門“三公”專項專項經費和行政單位運營專項專項經費費用預算表 |
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| 織造單位:廣州市松江區各族人民部門外事辦公場所室 |
| 機構:萬美元 |
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| 2018年“三公”資金投入財政預算數 | 2018年機關事業單位自動運行資金投入工程預算數 |
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| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 公務客服客服費 | 公務活動車輛使用添置及加載費 |
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| 小計 | 采購費 | 操作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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一些時候說
一、“三公”專項資金預決算
🍷上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區專業人員因公出境和赴我國香港、澳門特別的行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🐻三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🌳主耍制定:(一)歡迎國外代替團來松的學習考量。使用于歡迎許多發達國家來松考量所產生的食堂菜費、留宿費、交行費等收入支出。
🔴(二)承包工程外工作單位借鑒考量。中用接待室外省市區、把兄弟地級市來松考量所造成的食堂菜費、留宿費、道路差旅費、場租費等費用。
ﷺ(三)承辦方銷售范圍會議內容、為執行工作公務工作或推進銷售范圍工作需要備考費用費用的場地供應費、住宿費用費、餐費等費用。
二、國家機關行駛事業費決算
♎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、市政府集中采購情況發生
2018🐈年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🐲2018全年本行業針對小客戶留出足夠的部門的采購項目費用金額才1.6千元,指向小型微利企業的需留區招標采購員頂目預決算價格0.9萬是。
預決算績效評價癥狀
2018🎐年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財務花費樓盤考核受眾填報表 | |||||||
| 投資項目碼:180070070001 | 2018 |
| 報備學習進度:行財科:財政預算部門報批(二上) | ||||
| 計量單位:007007重慶市松江區各族人民區政府外事辦工室 | |||||||
| 產品種類: | 出國工作(境)金費 | 投資項目品目: | 常性頂目 | ||||
| 開始了準確時間: | 2019-01-01 | 收場時間日期: | 2019-12-31 | ||||
| 連系電話號碼: | 37735272 | 工程項目十年前預決算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同一活動去年概預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名同姓產品前年項目預算執行工作數(元) | 5060126.04 | ||||
| 建設項目概述: | 📖為增高松江區的外呼宣傳畫和學習交流,聽取松江區地兒資金的發展,成立本次目。產品貼心服務范圍內為松江區各個部門委辦局。 | ||||||
| 項目立項遵循原則: | ༺中辦發(2013)16號文,《國共中心地方辦公場所廳 財政部接待室廳群發〈外交政策部 中心外辦 地方組織化部 財政資金部介紹更加一個腳印要求省部級以下的發達國家做工作人數因公臨時設施出國留學的意見書〉的通知怎么寫》;財行(2013)516號文,《財政廳部 國際關系部觀于下發文件〈被臨時出國旅游預備費控制土辦法〉的知會》 | ||||||
| 樓盤增設的必要的性: | 履行合同外事辦職能部門,為全國申報的因公出國留學團組或參團工作員做區級備案權和省級備案權。 | ||||||
| 保障工程項目施行的管理辦法、政策: | 🐻《中國國民黨松江區委辦公樓室 松江區老百姓相關部門辦工室分享到區外事辦〈松江區針對開展因公回國(境)服務管工院作的若干個指導意見〉的控制》;《中共中央松江區委辦工室 松江區我們部門外事辦公樓室轉發給區外事辦〈松江區關羽進一次抓好因公出境(境)維護工作上的想法〉的通知單》 | ||||||
| 大型項目推行行動計劃: | ﷽2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批順利通過的團組,但于2019年出訪,事業費仍從2018年預備費中付出。 | ||||||
| 建設項目總目的: | 驅使松江區因公出國留學境運轉規范標準化 | ||||||
| 全年績效評價任務: | 要嚴格審簽因公出訪團組,出訪必要性,出訪成果展 | ||||||
| 必須要 情況說明的的故障: | 無 | ||||||
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| 指數公式值 | |||||||
| 領域細分: | 因公出國旅游(境)資金投入 | 財政資金來源地分類別: | 區財政部門 | ||||
| 葡萄糖氧化計劃 | 指數方式 | 指數方向值 | 計算法律依據 | ||||
| 開始和治理總體目標 | 財務工作措施標準化管理建立和完善性 | 健全制度 | 建全 | ||||
| 稅務問責制度程序執行更準確性 | 有用 | 行之有效 | |||||
| 頂目維護管理制健全完善性 | 不斷完善 | 建立健全 | |||||
| 業務管控體系程序執行行之實效性 | 管用 | 管用 | |||||
| 工程預算連接率 | 100% | 100% | |||||
| 專款用率 | 100% | 100% | |||||
| 現金專業到位隨時率 | 實時 | 盡快 | |||||
| 涌現出個人目標 | 出國工作日均預算控住率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游人口數保持率 | 100% | 100% | |||||
| 行動計劃完工率 | 100% | 100% | |||||
| 目的階段目標 | 出訪申請書展示出 | 搞定 | 完工 | ||||
| 團組釣魚任務完工率 | 完成任務 | 搞定 | |||||
| 外事規則表態書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 導致力受眾 | 長效機制考核機制管理制度完善性 | 建立和完善 | 健全完善 | ||||
| 項目立項保證積極性 | 做好 | 徹底 | |||||
| 新政策知情度 | 100% | 100% | |||||
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| 申核難點 | |||||||
| 完成性 | 可實施性 | 績效考核對方 | 績效考評依據 | ||||
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| 一體化核對具體意見 | 🔯"1、稅務申報問題領域:項目簡介上面未簡述項目好工程項目和安排架構模式;項目創立的一定要性還需進十步填補;項目周全施實項目缺位錢財上班項目,且上班項目未包括重要的上班好工程項目、時期速度、數目耍求、的品質耍求;服務保駕護航制定目標周全施實的重要處理治理職責不周全,未列明錢財處理治理職責;貧乏服務保駕護航的措施2、工作中考核考核計劃這方面:產品總計劃情況比較簡單,計劃未充值產品的范圍內、人、產出率、體驗;月度工作中考核考核計劃未表明月度工作中的要求制定產品月度工作中考核考核計劃。3、績效考核公式角度:投進經營最終目標不能放置“專項資金就位適時率”;收益公式值中沒有質量管控公式值、利潤公式值、有效期公式值;目的公式值還需填寫信息;應響力沒有人事檔案管控、信心化發展、金牌成就共享設備、信心公示等方面的公式值;項目申報保證完全性為產出公式值;算卦保證填寫信息一高一低確。" | ||||||
| 核對最后 | B | 評定人 | 沈錫宇 |