廣州市松江區農業機械工作所
2019年末預算
目 錄
首先要素 昆明市松江區農機具經營所簡況
一、首要權責
二、貸款機構使用
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、薪資支出費用部門預算總表
二、收入來源預算表
三、收入支出預算表
四、財政廳付款利潤費用竣工決算總表
五、似的公共信息項目預算財政性撥付開支部門預算表
六、通常情況服務性預算財政局捐款基本上開支預算表
七、尋常通用項目預算財政性付款“三公”事業費及政府部門程序運行事業費經費支出結算的時候表
八、政府機構性母基金預預算財政部門捐款總支出預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第六位置 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、主耍崗位職責
♏濟南市松江區農資維護所首要金融業務例如:開展農資專業的合作協議社產品制作,助推 “大機互助平臺化” 的農資經營和產品機能;填充執行新的的行業性的作業崗位收費表訪談提綱基點,(因農資產品東西有多個延長和拓展指導的填充),和汽柴油直接費用的源源不斷高漲、手游輔助工工薪高漲等,為現政府實行補助金具備基點分類通過,以服務保障農資手效益始終保持著順暢,始終保持著農資陣容安全穩定;進兩步拉動農資的設置;進兩步完成新農資和新工序的指導操作;改進那項維護和產品機制,帶動農資操作的井然有序助推。
二、裝置設計
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019半年度預算表
2019財政年度收入水平性支出部門預算總表
機關單位:70萬
年收入 |
費用支出 | ||
活動 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、普遍公共性費用預算財政部門補貼款收入水平 |
2820.52 |
一、正常公開服務的支出費用 |
|
二、中央政府性投資基金決算財務捐款薪水 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
三、上司補貼金個人收入 |
|
三、國防科技收支 |
|
四、工作薪水 |
|
四、共公應急總支出 |
|
五、運作凈收入 |
|
五、教學開支 |
|
六、附帶方上交國家個人收入 |
|
六、科學學工藝花費 |
|
七、其余收錄 |
25.08 |
七、民族文化體育健康與文化開支 |
|
|
|
八、社會生活保駕護航和就業前景教育支出 |
55.75 |
|
|
九、安全鍵康費用支出 |
18.98 |
|
|
十、節電環境其他支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設街道經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
2754.31 |
|
|
第十三、交通配套物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、資原堪探數據信息等費用 |
|
|
|
十六、商業服務服務業等總支出 |
|
|
|
第十五、銀行業費用 |
|
|
|
二十七、支助某個的地區結余 |
|
|
|
十七、自然的資源共享浮游生物氣象局等結余 |
|
|
|
19、公寓房維護性支出 |
14.08 |
|
|
三十、調味品商品存儲總支出 |
|
|
|
二十一國慶、其他性支出 |
|
當年度效益累計數 |
2845.60 |
本年度收入支出總計 |
2843.12 |
用事業心債卷挽救開支差額 |
|
余額配置 |
|
今年初結轉和節余 |
|
年終結轉和盈余 |
2.48 |
總金額 |
2845.60 |
累計 |
2845.60 |
2019半年度納入結算的時候表
組織:萬美元
項目 |
年初薪資收入總金額 |
財政預算付款營收 |
上一級補貼金收錄 |
事業有成薪資收入 |
操作純收入 |
其他公司的繳納利潤 |
另外收錄 | ||||
功能分類 |
考試科目稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會上后勤保障和就業機會支出費用 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
人事部門事業性行業離養老 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱視野單位名稱最基本關于養老地產養老人壽保險激費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關事業上行業事業上行業工作年金付費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生學健康生活總支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政處自己事業行業醫用★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫院★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水費用支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
林果業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業性開機運行 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
信息技術和轉化了與宣傳推廣服務的 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
漁業生產方式支撐補貼政策 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
往房保障措施教育支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
商品房改革的實質費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019年末其他支出部門預算表
計量單位:萬是
項目流程 |
本年度總支出累計 |
關鍵總支出 |
項目結余 |
上交國家上一級其他支出 |
加盟結余 |
對附加廠家補帖其他支出 | ||||
功能分類 |
科目表名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會保證和自主創業其他支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心廠家離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業計量單位計量單位事業計量單位計量單位基本的醫療安全安全交費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業心工作單位事業心工作單位新職業年金激費花費★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生健康的支出費用 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務參公院校醫學★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
水產業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
衛生事業運營 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技創新被轉化與線下推廣服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
種植業制造蘋果支持補助 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅基本保障收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產深化改革費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019當年度財政資金捐款純收入開支預算總表
政府部門:萬美金
收錄 |
費用支出 | ||||
品牌 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
常見通用成本預算財政支出捐款 |
政府性性母基金決算財政廳審批 |
一、通常情況下公用費用財政局捐款 |
2820.52 |
一、通常公共功能功能性支出 |
|
|
|
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門付款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同平安結余 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技巧技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育用品與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保駕護航和工作性支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、干凈衛生健康保健花費 |
|
18.98 |
|
|
|
十、低能耗低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務站費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、路網車輛運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查產品信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十三、工業服務項目業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控結余 |
|
|
|
|
|
十八、捐助其他的地結余 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房間切實保障開支 |
|
14.08 |
|
|
|
20、油糧物資供應產出總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的費用 |
|
|
|
本年度利潤加總 |
2820.52 |
年初花費合計數 |
|
2818.04 |
|
年終財政預算補貼款結轉和節余 |
|
年底財政性付款結轉和盈余 |
|
2.48 |
|
一樣公開費用預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性投資基金費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
總結 |
|
2820.52 |
|
2019本年度通常公眾財政廳預算財政廳補貼款撥出預算表
機關單位:億元
產品 |
累計 |
幾乎經費支出 |
活動費用支出 | |||
基本功能細分 科目必項目編碼 |
項目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會服務和就業創業總支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業性方離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退休年齡 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政行業事業上的行業關鍵給養老險金激費費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關事業有成廠家事業有成廠家職業的年金交費費用★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
干凈衛生鍵康經費支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政處事業工作單位醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農林業水撥出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林果 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
衛生事業使用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科持生成與線上推廣服務的 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林業工作可以補貼費 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
住宅房安全保障收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
往房改草費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度般公眾估算財政廳付款根本開支預算表
行業:余萬元
該項目 |
合計數 |
人預備費 |
公供專項經費 | ||
城市發展進行分類 題目代碼 |
課程和科目種類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪優惠開支 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本的公司 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另外市場經濟基本保障激費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
行政機關事業上企業單位總體養老服務保障繳付 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
許多很大打工族薪資福利性付出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
淘寶產品和保障付出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
程序費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
商業用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租憑費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
開會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
陪訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公到訪費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
上用素材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業油料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務承包費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
受托工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
商會專項經費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
好處費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動使用車進行維護保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
同一交通運輸花銷 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及疊加成本費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
別淘寶商品和服務管理費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對每個人和家里環境的政府補貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
居住津貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
住宅房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼款 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
我們綠植基地生產方式補肋 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
一些對自身和家廷的補助金費用 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
相關資金性結余 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公樓裝置購入 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專業化機 購買 |
|
|
|
310 |
07 |
產品服務網路及小軟件租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些城市交通產品添置 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產投資性教育支出 |
|
|
|
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末常見公開工程預算財政性補貼款“三公”金費及國家機關工作金費付出竣工決算表
公司:來萬
基本公共信息財政局預算財政局補貼款“三公”費用 |
政府部門運作 事業費預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專車購置費及啟用費 |
公務活動到訪費 | |||||||||
小計 |
因公租車 置辦費 |
公務接待車輛使用 程序運行費 | ||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019季度縣政府性貨幣基金成本預算民政捐款開支預算表
公司的:萬塊
工程項目 |
預估合計 |
基礎性支出 |
好項目性支出 | |||
系統分類整理 考試科目識別碼 |
項目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中股權資產負債具體記錄表 | ||||
標準基層單位:萬塊人民幣 | ||||
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數量 |
幣值 | ||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年尾數 | |
一、股權合計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🔴 尋常公務活動公務車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🦂 行政執法值崗車輛 |
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🎃 特類技術專業技術小二租車 |
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𒐪 其余出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ဣ 4.另一特定資金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🧜 減:連續固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)暫時注資 |
—— |
—— |
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(四)修建中施工 |
—— |
—— |
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(五)有形凈資產 |
—— |
—— |
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🐻 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它房產 |
—— |
—— |
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二、債務累計數 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度竣工決算情況說明
一、至于武漢市松江區農業機械設備菅理所2019本年薪資收入費用支出 竣工決算條件這說明
成都市松江區農機車監管所2019🃏年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、就西安市松江區農業機械設備的管理站2019半年度創收竣工決算問題詳細說明
鄭州市松江區農機車的管理局2019🦩年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對于西安市松江區農業機械處理所2019季度結余部門預算具體情況表明
天津市松江區農機車操作所2019🙈年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、對上海市松江區農機具管理工作所2019年財政預算付款收入水平開支綜合原因說
佛山市松江區農用機械的監察隊2019𝐆年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、有關于南京市市松江區農用機械處理所2019半年度常見公眾概預算財政局補貼款開支預算情況下證明
(一)普通服務性財政資金預算財政資金審批性支出總的現象。
蘇州市松江區農用機械操作所2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一樣 共同預預算不需要審批付出預算空間結構時候。
杭州市市松江區農機具管控所2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)應該公開費用預算財政預算付款付出竣工決算基本情況下。
武漢市松江區農業機械設備的管理局2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2❀、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3💃、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🃏、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關羽沈陽市松江區農資管控所2019本年度通常公眾項目預算國庫補貼款首要撥出預算的情況原因分析
鄭州市松江區農機車工作所2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政費用付款費用預算總體設計現象解釋。
杭州市松江區農機車管理制度所2019👍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金財政資金付款收入支出結算的時候具體情況下情況下表示。
2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本東西屬于:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍨公務接待公務車進行維修保養費用支出 1.77萬余元。注意用做運輸車輛商業險、維修保養、酒精汽油。2019年,滬市松江區農業機械工作所歸屬各費用預算行業開銷民政捐款的公務活動買車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
💜國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、相關昆明市松江區農機車治理所2019一年度地方政府性母基金項目預算國庫付款支出費用部門預算狀態解釋
滬市松江區農業機械菅理所2019季度無區政府性債卷預算表不需要捐款費用支出 。
九、集體所有制資產管理估算財政資金捐款的情況表明
沈陽市松江區農業機械設備安全管理中心2019季度無國有制資產管理經驗成本預算財政部門審批支出費用。
十、別更重要問題說明書怎么寫的問題說明書怎么寫
(一)工商登記運動專項資金費用狀態。
2019🌊年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府部門選購教育支出時候。
2019ജ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019💃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)配送車輛、快裝唯一性占有實際情況
1.此車
截止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所就有車量1輛,里面,應該國家公務買車0輛、似的市場監管執勤點小二租車0輛、特類正規專業工藝使用車1輛、別出行用車🧔0輛。公司的實用價值50萬塊人民幣綜上所述通用型機 0臺(套),機構意義100余萬元這專業級環保設備0臺(套)。
2.樓房
本院校無房屋面積專項 占用率癥狀說明書。
(四)決算考核處理情況發生。
♓上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
෴一、財務性補貼款薪資:指廠家年初度從本級財務性個部門提供的財務性補貼款,包涵一樣 公用項目預算表財務性補貼款和相關部門性貨幣基金項目預算表財務性補貼款。
二、事業發展發展收錄:指事業發展發展基層單位開展調研專門相關業務行動十分輔助工具行動獲取的收錄。
꧒三、銷售運作使薪資收入:指教育機關單位名稱在專業課程業務領域移動還有捕助移動之中開展業務非自主賬務處理銷售運作移動達到的使薪資收入。
🔥四、的收錄:指計量單位有的除“財政部門補貼款收錄”、“事業收錄”、“生產經營收錄”等之內的收錄。注意是:市撥工程的資金收錄等
五、期初結轉和盈余:是以當年度尚無到位、結轉到上年按關于 要求延續適用的錢財。
🗹六、半當年終結轉和盈余:指當當年終度或從前當年終估算準備、因主觀條件再次發生影響無發按原計劃方案施行,需延長到已后當年終按關于規定標準依然安全使用的周轉金。
七、關鍵開支:指的單位為擔保企業很正常運行業務、實現規章制度的工作人物而再次發生的相關開支。
꧑八、產品收入費用:指企業單位為達到某的行政機關成就成就或事業單位經濟發展最終目標,在關鍵收入費用認知能力進行的每項收入費用。
💧九、運作結余:指事業方方在專業技術項目方案及輔佐項目方案外推進非獨立自主記帳運作項目方案發現的結余。
ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ五一、政府部門進行專項資金費用預算:指政府部門工作單位名稱和定義因公員法控制的人事工作單位名稱施用常見共公費用預算財政性審批制定計劃的主要收入收支中的日常生活公用設施專項資金費用預算收入收支。