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上海市松江區信息化服務中心2019年度決算
信息來源: 披露時刻:2021-08-12 閱讀次數:


鄭州市松江區問題化精準服務中間

2019每年結算的時候

 


目  錄

 

1、要素 佛山市市松江區短信化服務保障中心站概述

一、包括職責范圍

二、貸款機構裝置

第二部分 上海市松江區信息化服務中心2019年度決算表

一、盈利結余部門預算總表

二、工資竣工決算表

三、結余預算表

四、國庫付款個人收入總支出部門預算總表

五、一般的公眾項目預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候表

六、常見公共性項目預算不需要捐款常見總支出竣工決算表

七、通常情況通用費用國庫付款“三公”金費及機關事業單位程序運行金費收支部門預算表

八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門審批開支部門預算表

九、財產債務的記錄表

第三部分 上海市松江區信息化服務中心2019年度決算情況說明

四、個部分 形容詞詮釋


第一部分    上海市松江區信息化服務中心概況

 

一、主要是崗位職責

꧟本計量單位基本指導思想和活動范圍之內也包括承擔風險本區資料化活動的具體的貫徹執行和使用,向的社會存在展示 的社會存在資料枝術服務性;進行本區后勤保障卡裝置處理和部門企業網站維護與保養的日常性業務。

 

二、組織機構制定

由方表明三定計劃方案等涉及到的標準有關內部管理機購設制填寫表格。

根據上述職責,上海市信息化服務中心設2個內設機構,包括:辦公室、信息化服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區信息化服務中心2019年度決算表

2019一年度薪資收入其他支出部門預算總表

組織:十萬

年收入

支出費用

該項目

結算的時候數

項目

部門預算數

一、一半公用財政支出預算財政支出補貼款工資

696.35

一、應該通用的服務經費支出

 

二、政府辦公室性母基金成本預算不需要撥付純收入

 

二、外交政策教育支出

 

三、上級領導政府補貼效益

 

三、飲水機總支出

 

四、企業收入水平

 

四、服務性安全性高開支

 

五、生意收錄

 

五、文化教育收入支出

 

六、附屬公司上交國家利潤

 

六、科學合理技術水平經費支出

558.01

七、另一個創收

 

七、古文化度假旅游體育健康與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

八、社會發展服務和出去上班支出費用

80.69

 

 

九、清潔衛生建康費用

29.93

 

 

十、低能耗安全費用支出

 

 

 

五一、城鎮片區性支出

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

13、流量搬家費用

 

 

 

十四、環境資源地質勘察訊息等開支

 

 

 

第十五、商業圈服務培訓業等其他支出

 

 

 

16、風險管控收入支出

 

 

 

十八、支援別城市撥出

 

 

 

二十、生態材料海洋生物氣象預報等收入支出

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障開支

27.72

 

 

第二十、調味品東西貯備費用

 

 

 

二十一國慶、自然災害預防治療及應急方案管控收支

 

 

 

二十三、相關付出

 

當年度收入水平累計

696.35

本年度費用支出 總金額

696.35

用事業發展債券補救出入差額

 

余額平均分配

 

年終結轉和節余

 

年尾結轉和節余

 

合計

696.35

總結

696.35


2019年終薪水結算的時候表

單位名稱:萬多

工作

上年盈利預估合計

財政性撥付薪資收入

上級部門補貼納入

工作收入來源

銷售營收

附屬醫院方上交國家收錄

某個純收入

性能類別
考試科目數字

會計分類稱謂

預估合計

696.35

696.35

 

 

 

 

 

206

 

 

學科技能撥出

558.01

558.01

 

 

 

 

 

206

01

 

科學學技藝安全管理事物

558.01

558.01

 

 

 

 

 

206

01

01

工商登記功能

558.01

558.01

 

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障和就業率收入支出

80.69

80.69

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業上的單位名稱離退休年齡

80.69

80.69

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的企機關事業單位離退居二線

0.24

0.24

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關視野院校基本的養老生活人壽保險交費總支出

55.25

55.25

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上的企業單位職業化年金交款支出費用

25.20

25.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生良好撥出

29.93

29.93

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企業標準醫治

29.93

29.93

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業的單位醫療管理

29.93

29.93

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房切實保障花費

27.72

27.72

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革性支出

27.72

27.72

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房基金貸款

27.72

27.72

 

 

 

 

 

 


2019本年度花費結算的時候表

基層單位:萬

的項目

本年度經費支出總計

常規費用支出

建設項目花費

上交上級領導支出費用

生產收入支出

對復屬企業單位補帖花費

功能表總類
課程和科目編寫代碼

課程標題

預估合計

696.35

688.36

7.99

 

 

 

206

 

 

有效技術應用花費

558.01

550.02

7.99

 

 

 

206

01

 

有效工藝經營事宜

558.01

550.02

7.99

 

 

 

206

01

01

機構服務保障

558.01

550.02

7.99

 

 

 

208

 

 

時代保護和求業撥出

80.69

80.69

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟行業政府部門離退休之

80.69

80.69

 

 

 

 

208

05

02 

行業公司的離退職

0.24

0.24

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業企事業企業關鍵頤養天年商業保險納費收入支出

55.25

55.25

 

 

 

 

208

05

06

行業事業上行業職業類型年金繳納費用性支出

25.20

25.20

 

 

 

 

210

 

 

環保綠色健康其他支出

29.93

29.93

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業有成的單位醫療保健

29.93

29.93

 

 

 

 

210

11

02

事業部門醫療衛生

29.93

29.93

 

 

 

 

221

 

 

居住房維護總支出

27.72

27.72

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案收支

27.72

27.72

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

27.72

27.72

 

 

 

 


2019本年度財政預算撥付收益教育支出部門預算總表

企事業單位:W

薪水

其他支出

創業項目

預算數

內容

自動求和

尋常公用設施概算國庫捐款

國家性理財產品項目預算國庫補貼款

一、基本公共性費用國庫付款

696.35 

一、通常情況下通用服務培訓花費

 

 

 

二、縣政府性貨幣基金概預算財政性撥付

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用

 

 

 

 

 

四、共同健康開支

 

 

 

 

 

五、文化教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學實驗技藝費用

 558.01

 558.01

 

 

 

七、技術 度假旅游體肓與傳煤付出

 

 

 

 

 

八、社會發展維護和自主創業付出

 80.69

 80.69

 

 

 

九、衛生監督正常經費支出

 29.93

 29.93

 

 

 

十、節能降耗節能減排收支

 

 

 

 

 

國慶、城市居委費用

 

 

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理車輛經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源堪探資訊等費用

 

 

 

 

 

十六、商業性的安全服務企業等其他支出

 

 

 

 

 

16、財務性支出

 

 

 

 

 

十六、扶持某些地域開支

 

 

 

 

 

十七、清新信息淺海氣象局等費用

 

 

 

 

 

19、公房的保障收支

 27.72

 27.72

 

 

 

二十五、調味品廢舊物資存儲收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、傷害預治及應急經營經營支出費用

 

 

 

 

 

二十三、另一費用

 

 

 

年初效益自動求和

696.35 

本年度其他支出總計

 696.35

 696.35

 

今年初國庫捐款結轉和盈余

 

年尾財政性付款結轉和余額

 

 

 

一、正常公眾預決算民政付款

 

 

 

 

 

二、中央政府性股權基金成本預算財政局付款

 

 

 

 

 

總結

696.35 

合計

 696.35

 696.35

 

 


2019季度一樣 公用設施概算財政花費付款花費結算的時候表

機關單位:千元

業務

合計數

基本的撥出

項目流程教育支出

的功能分類管理

課程編號

幾個會計科目名號

206

 

 

專業科技付出

558.01

550.02

7.99

206

01

 

物理學工藝管控事務處理

558.01

550.02

7.99

206

01

01

工商登記服務保障

558.01

550.02

7.99

208

 

 

社會存在保障措施和專業教育收支

80.69

80.69

 

208

05 

 

行政性人事公司的離退職

80.69

80.69

 

208

05

02 

行業單位名稱離離休

0.24

0.24

 

208

05 

05 

市直機關事業心工作單位關鍵關于養老地產養老保費納費費用

55.25

55.25

 

208

05

06

單位名稱衛生單位名稱職業的年金網上繳費支出費用

25.20

25.20

 

210

 

 

清潔鍵康支出費用

29.93

29.93

 

210

11

 

行政性工作公司醫療設備

29.93

29.93

 

210

11

02

企業發展方醫疔

29.93

29.93

 

221

 

 

房間安全保障花費

27.72

27.72

 

221

02

 

往房轉型費用

27.72

27.72

 

221

02

01

往房住房基金

27.72

27.72

 

總計

696.35

688.36

7.99

 

 


2019年終般共公概預算不需要付款大致收支預算表

  部門:萬塊

的項目

總計

工作員金費

公供經費支出

國家經濟細分

科目表編寫代碼

會計科目各稱

301

 

的薪資發福利費用支出

666.10

666.10

 

301

01

  最基本年薪

78.88

78.88

 

301

02

  經費貼補

38.64

38.64

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

24.08

24.08

 

301

07

  效績年終獎金

304.46

304.46

 

301

08

國家機關企單位名稱主要頤養穩妥付費

55.25

55.25

 

301

09

事業年金激費

25.20

25.20

 

301

10

機關人員首要醫療衛生商業險繳付

29.93

29.93

 

301

11

因公員醫遼補助金交費

 

 

 

301

12

其他時代保障機制激費

13.24

13.24

 

301

13

住宅房北京公積金

27.72

27.72

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  別的底薪福利福利收入支出

68.70

68.70

 

302

 

商品信息和精準服務費用支出

19.88

 

19.88

302

01

  商務辦公費

9.25

 

9.25

302

02

  包裝印刷費

0.23

 

0.23

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.18

 

0.18

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理監管費

 

 

 

302

11

  出差費

1.01

 

1.01

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租費

0.08

 

0.08

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  指導費

0.08

 

0.08

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  專用的材質費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  常用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  代為業務領域費

 

 

 

302

28

  公會資金

6.33

 

6.33

302

29

  好處費

2.64

 

2.64

302

31

  公務接待出行啟動維修費

 

 

 

302

39

  任何交通網手續費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶預算

 

 

 

302

99

  另一個設備和提供服務其他支出

0.08

 

0.08

303

 

對自身和家居的補貼費

0.6

0.6

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住政府補貼

 

 

 

303

07

  社區藥費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

0.42

0.42

 

303

10

我水產業研發津貼

 

 

 

303

99

  另外的對自身和企業的補帖

0.18

0.18

 

310

 

股權投資性開支

1.78

 

1.78

310

02

  工作機械設備購入

1.78

 

1.78

310

03

  專業級設施設備新購

 

 

 

310

07

  問題網絡信息及軟件下載置辦更行

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃租賃費

 

 

 

310

19

  另外交通線生產工具新購

 

 

 

310

21

  中國文物和成列品購買

 

 

 

310

22

  有形基金租賃費

 

 

 

310

99

  別的投資者性收入支出

 

 

 

累計數

688.36

666.70

21.66

 


2019年中一樣 公共服務預竣工決算財政局撥付“三公”接待費及單位自動運行接待費經費支出竣工決算表

基層單位:千元

一樣 通用項目預算財務補貼款“三公”專項經費

國家機關運動

接待費部門預算數

累計

因公回國

(境)費

因公公務車添置及運轉費

公務活動客服費

小計

因公私家車

置辦費

國家公務車輛租賃

加載費

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

預決算數

預算數

概算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♕上海市松江區信息化服務中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。


2019半年度鎮政府性債卷費用預算財政資金付款結余結算的時候表

單位名稱:70萬

品牌

預估合計

常規經費支出

頂目收支

特點種類

課程編號規則

會計科目簡稱

229

 

 

任何付出

 

 

 

229

08

 

福彩出版賣設備的業務費計劃的付出

 

 

 

229

08

04

褔利彩票網出售單位的銷售費其他支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

無政府性性股票基金概預算財政部門審批付出的政府部門,仍留存該表格格式式,并在本表上方作下講述明:

 

上海市松江區信息化服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度財產欠債實際登記表

 

 

費用企事業單位:萬是

 

數量

實用價值

年終數

年初數

本年數

月底數

一、金融資產加總

——

——

98.09

42.76

   (一)傳播房產

——

——

21.62

24.01

   (二)穩固債務

432

155

255.92

71.53

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♛                2.常用系統(臺/套/輛)

  295

 113

114.62

38.22

🐻                     中間:(1)車量(輛)

 

 

 

 

🅷                                 通常情況下國家公務小二租車

 

 

 

 

ꦇ                                 聯合執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🗹                                 特種車專門科技出行

 

 

 

 

💦                                 另外的車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

  114

  19

137.02

29.03

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧙               4.其他一定資源

23

23

4.28

4.28

🅘        減:累積攤銷及減值籌備

——

——

194.67

63.85

   (三)太久股本創業

——

——

 

 

   (四)長期性債券注資注資

——

——

 

 

   (五)在修建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱匿金融資產

1

1

29.06

29.06

ꩵ        減:積累攤銷

——

——

13.84

17.99

   (七)另一個財產

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

21.62

24.02

三、凈股權預估合計

——

——

76.47

18.74

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區信息化服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對鄭州市松江區的數字化安全服務重心2019一年度凈收入經費支出部門預算整體來說情況報告表明

沈陽市松江區的管理創新服務的中心站2019ꦅ年度收入總計為696.35萬元、支出總計為696.35萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加117.86萬元。主要原因:一方面,本年8月新增在編人員1人,3月新增非編人員1人,10月減少在編人員1人,12月減少在編人員1人;另一方面,本年4月起社保、住房公積金繳納比例提高。故人員經費同比有所增加。

二、對於西安市松江區相關信息系統服務管理學校2019半年度個人收入預算實際情況介紹

當年度收入合計696.35萬元,其中:財政撥款收入696.35萬元,占100%。

三、對於滬市松江區數據企業信息化工作主2019年終開支結算的時候癥狀介紹

年初🏅支出合計696.35萬元,其中:基本支出688.36萬元,占98.85%;項目支出7.99萬元,占1.15%。

四、有關武漢市松江區數據化功能平臺2019半年度民政付款收錄收入支出整體問題解釋

南京市松江區企業網絡化工作中心的2019💝年度財政撥款收支總決算696.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加117.86萬元,增長20.37%。主要原因:一方面,本年8月新增在編人員1人,3月新增非編人員1人,10月減少在編人員1人,12月減少在編人員1人;另一方面,本年4月起社保、住房公積金繳納比例提高。故人員經費同比有所增加。

五、相關滬市松江區相關企業信息化精準服務重心2019全年一般來說服務性概算財政性付款教育支出結算的時候原因說明書怎么寫

(一)大部分服務性概算財政性捐款花費竣工決算整體現狀

滬市松江區個人信息化系統服務質量中間2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出696.35萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加117.86萬元,增長20.37%。主要原因:一方面,本年8月新增在編人員1人,3月新增非編人員1人,10月減少在編人員1人,12月減少在編人員1人;另一方面,本年4月起社保、住房公積金繳納比例提高。故人員經費同比有所增加。

(二)通常時候下公共信息財政結余預算財政結余撥付結余竣工決算框架時候

天津市松江區短信化售后服務辦公室局2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出696.35萬元,主要用于以下方面:科學技術支出(類)558.01萬元,占80.13%;社會保障和就業支出(類)80.69萬元,占11.59%;衛生健康支出(類)29.93萬元,占4.30%;住房保障支出(類)27.72萬元,占3.98%。

(三)大部分公共服務預部門預算財政其他支出捐款其他支出部門預算按照情況下

武漢市松江區問題化業務學校2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為603.64萬元,支出決算為696.35萬元,完成年初預算的115.36%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。其中:

1𓂃、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)558.01萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為460.25萬元,支出決算為558.01萬元,完成年初預算的121.24%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。

2𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.24萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為2.67萬元,支出決算為0.24萬元,完成年初預算的8.99%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)55.25萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🐻年初預算為63.25萬元,支出決算為55.25萬元。完成年初預算的87.35%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度凈減少在職職工一名,減少相應的人員費用。

4♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.20萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為25.30萬元,支出決算為25.20萬元。完成年初預算的99.60%決算數與預算數基本持平。

5🌊、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)29.93萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為30.04萬元,支出決算為29.93萬元,完成年初預算的99.63%。決算數與預算數基本持平。

6🅠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)27.72萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為22.14萬元,支出決算為27.72萬元,完成年初預算的125.20%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、關與武漢市松江區數據化產品機構2019年般共同費用財政性撥付大致費用支出 部門預算環境闡明

滬市松江區圖片數字化管理工作中間2019♋年度一般公共預算財政撥款基本支出688.36萬元,包括人員經費666.70萬元,公用經費21.66萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出666.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2𒁏、商品和服務支出19.88萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助0.6萬元,主要用于:獎勵金和其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出1.78萬元。主要用于:辦公設備購置支出。七、關于上海市松江區信息化服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費費用支出 財政部門付款費用支出 結算的時候整體來說現狀反映。

西安市松江區內容化工作中心局2019本年無“三公”費用財政局撥付開支。

(二)“三公”費用財政部門撥付結余部門預算準確環境原因分析。

傷害市松江區新對互聯網安全服務機構2019當年度無“三公”接待費財政部門審批開支。

八、相關北京市松江區短信化服務于管理中心2019民政年度政府部門性貨幣基金預算表民政捐款費用預算實際申請報告書

廣州市松江區產品財務信息化服務于基地2019季度無現政府性基金投資概預算民政撥付支出費用。

九、國有企業資本投資經營者項目預算國庫撥付情況報告證明

廣州市松江區企業信息化系統精準服務中2019年度目標無國有土地充分加盟預決算財政性補貼款費用。

十、的非常重要細節的條件詳細說明

(一)市直機關操作費用性支出情況

廣州市市松江區新大數據應用提供服務主2019月度硅化物關執行經費預算結余。

(二)部門采購計劃結余時候

傷害市松江區信息內容化服務于中間2019🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為6.66萬元,其中:貨物采購金額6.66萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車、房屋面積層次性占有現狀

上海市松江區信息化服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況。2019季度本中心公務用車購置及運行費為零,無公務活動接待車輛租賃的,公務活動接待車輛租賃的保留量為零。

(四)概算績效考評處理問題

🍌上海市松江區信息化服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:不斷完善績效管理制度,嚴格執行績效項目相關規定,提高項目預算編制質量;工作機制建設情況:健全績效目標編制、績效跟蹤和績效評價等;績效評價開展情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額7.99萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額7.99萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中未發現問題。


第四部分    名詞解釋

 

ꦫ一、財務捐款使收入:指縣政府行業上不需要年度從本級財務行業完成的財務捐款,其中包括普遍公用設施決算財務捐款和縣政府性股票基金決算財務捐款。

二、衛生事業發展個人效益:指衛生事業發展部門做專業性國際業務移動簡述助手移動拿得的個人效益。

🥀三、企業經營者創收:指視野院校在非常專業金融業務主題行動內容下列關于輔助制作主題行動內容之下深入開展非獨立性核算成本企業經營者主題行動內容提供的創收。。

四、某個納入:指機關單位完成的除“國庫撥付納入”、“事業單位納入”、“營運納入”等之內的納入。

五、年終結轉和節余:就是指當年度暫時無法實現、結轉到上年按關于 規范馬上適用的資產。

🏅六、月底結轉和盈余:指當每年末或很多年每年概算合理安排、因直接前提造成變化不可能按原行動計劃施行,需超時到已后每年按密切相關法律法規再繼續的使用的金額。

♍七、一般收支:指單位名稱為質量保障組織機構正常情況下在運轉、到位此外生活中業務日常任務而再次發生的一項收支。

🍬八、工程項目花費費用:指公司為已完成指定區域的行政機關工作上工作進度或事業提升提升階段目標,在最基本花費費用模版情況的那項花費費用。

🍎九、合作運作其他費用:指衛生事業行業在行業營銷活動形式組織及捕助營銷活動形式組織囿于搞好非獨立的分攤合作運作營銷活動形式組織造成的其他費用。

ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✅國慶、機構運作事業費預算表:指財政教育撥出機關企業和按照因公員法維護的工作機關企業用尋常服務性預算表財政教育撥出審批籌劃的基礎教育撥出中的生活共用事業費預算表教育撥出。

 

 


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