上海市2021年區級單位預算
財政預算工作單位:武漢市松江區高新科技什么是創新服務質量管理中心
(東莞市松江區互聯網統計心中)
目錄格式
一、計量單位最主要的行政職能
二、機關單位裝置放置
三、名稱釋義
四、工作單位概預算事業單位編制講解
五、機構概算表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另一想關癥狀描述
滬市松江區自動化創新性工作中心局的(滬市松江區大統計資料中心局的)
具體行政職能
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)進行國、市里、區級科持品牌的受案、團體形式檢查、初審初步驗收團體等運行;進行科持業現行政策講解、管理咨詢、培圳及其種類科持年度財務報表計算運行。
(二)提供任開展讀書城創業型就業核心區區相關聯新政事業,核實園區規劃投資項目的入住、戶口遷出或聲明要注銷,開展入住投資項目的考核表等;提供任傷害市讀書生科持創業型股權促進會松江分股權促進會事業。
(三)復雜全面推進國家最新型化工品化范圍標準化基底面積(化工品智能互聯機范圍)、智能技防范圍基底面積基本建設,變快引領全市資訊化和化工品化深度1要融合并且 相關資訊化范圍趨勢。
(四)維護全市智能電子政務平臺基本知識條件安全設施的建成、維持和臺賬維護,展示 在線、計算方式機、存儲空間等基本知識條件材料的支持力擔保;維護全市委辦局運營軟件操作系統的web服務及小程序的基本知識條件室內環境擔保。
(五)主要負責整個區服務性資料報告的歸集和就結合利用作業上,進行大一統資料報告共享軟件對換軟件基本建設,干好資料報告網絡材料的類別級別劃分作業控制和網絡材料文件事業編內容更新作業上;研究方案資料報告獲取、無線傳輸、存儲空間等技術,確立一些技術規則和作業控制措施,訪談提綱各個部位門資料報告作業控制作業上。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)否則該區電子器件政務服務平臺服務相關網絡應急安全防護網質量保障網絡體系的設計及其日常本職事情運維管理、核查本職事情;否則政務服務平臺服務參數、強烈參數的應急質量保障安全防護網和信息泄露保護的本職事情,切實加強容災保存等參數質量保障保護。
(八)標準化管理持續推進全國時代確保卡代為辦理站點的搭建,各類人員標準化管理培訓教育、項目教育指導等的工做;標準化管理區級站點的時代確保卡兌現、補換等項目做和常規標準化管理的工做。
(九)承接英咱們國人來華運轉經營預審、立案和英國有關專家人材服務于等運轉。
(十)承擔的起上家政府部門交辦的其它事情。
北京市松江區信息技術去創新保障機構(北京市松江區大參數機構)結構制定
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
詞描述
(一)通常撥出工程預決算表:是省級工程預決算表行政主管部們及所在工程預決算表機關單位為確保其平臺健康平時的運轉、完全平時的辦公重任而編制數的年度目標通常撥出方案,例如人工接待費和共用接待費2個分。
(二)新項目收入結余工程預算表表:是省級工程預算表表組長企事業單位及所屬的工程預算表表企事業單位為成功完成政府性部門工作上世界任務、事業不斷發展方向指標或政府性不斷發展方向企業戰略、當前指標,在大致收入結余囿于要制定的全年度收入結余計劃表。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
202一年計量單位項目預算規劃解釋
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
202半年的單位賬務出入概預算總表 |
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事業公司編制公司:深圳市松江區科持全新售后服務網點(深圳市松江區大統計資料學校點) |
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方:元 |
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上年營收 |
上年付出 |
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項目流程 |
費用預算數 |
新項目 |
成本預算數 |
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總金額 |
通常費用 |
產品花費 |
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人群接待費 |
公共專項資金 |
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一、財務審批個人收入 |
18,963,662.79 |
一、新技術應用技術應用教育支出 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、大部分通用預算表成本 |
|
二、市場后勤保障和人才需求經費支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、政府性性投資基金 |
|
三、干凈衛生安全健康教育支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
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|
二、行業收益 |
|
四、個人住房服務支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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|
三、人事公司銷售盈利 |
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四、其他盈利 |
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凈收入總共 |
18,963,662.79 |
支出費用合計 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
2023年企業單位營收預決算總表 |
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預算編制工作單位:重慶市松江區新材料技術創新性提供服務學校(重慶市松江區大數劇學校) |
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機關單位:元 |
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活動 |
薪資決算 |
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作用各類課程簡碼 |
實用功能種類考試科目名字大全 |
預估合計 |
不需要捐款效益 |
事業上的創收 |
企業發展機關單位 |
任何薪資 |
||
類 |
款 |
項 |
||||||
206 |
|
|
科學課能力開支 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科學有效工藝服務管理事宜 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
政府部門安全服務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
的社會的保障和專業教育開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展基層單位社會養老保險花費 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作基層單位離退休年齡 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性標準首要養老生活保險服務付款結余 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公單位名稱角色年金納費其他支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康開支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野公司的整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企單位社區醫療 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
住宅擔保結余 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
總金額 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
|
|
2023年部門費用支出 預決算總表 |
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|
|
織造機構:重慶市松江區新材料技術特色化安全服務心中(重慶市松江區云計算信息心中) |
|
廠家:元 |
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|
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|
|
好項目 |
結余工程預算 |
|||||
特點幾大類會計科目商品代碼 |
模塊劃分類別項目公司名稱 |
總金額 |
總體收入支出 |
工作收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學的技術設備性支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學實驗科技處理行政監察 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
危險機關服務于 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會上保駕護航和就業機會支出費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上企企業養老服務其他支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離離休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業行業最基本養老服務保險費用付費花費 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成標準行業年金付款教育支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
環衛正常費用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業部門醫院 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
往房安全保障性支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
房間機構改革經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
總計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
未來三年時間內企事業單位財政局捐款出入概預算總表 |
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|
|
|
|
|
|
編制程序企業單位:廣州市松江區科枝特色化安全服務重心(廣州市松江區大數值重心) |
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|
單位名稱:元 |
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|
財政支出審批薪水 |
財務補貼款撥出 |
||||
項目 |
項目預算數 |
工程項目 |
總金額 |
般公共信息財政預算 |
政府機構性私募基金項目預算 |
一、常見公共信息費用預算專項資金 |
18,963,662.79 |
一、科學課水平費用 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、人民政府性資金 |
|
二、中國社會切實保障和專業教育付出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、干凈衛生衛生其他支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、房屋擔保經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
創收累計 |
18,963,662.79 |
教育支出累計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202一年部門基本共公工程工程預算其他支出實用功能劃分類別工程工程預算表 |
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|
核編單位名稱:武漢市松江區科技公司企業創新產品中(武漢市松江區大信息中) |
|
機關單位:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
活動 |
似的通用費用付出 |
|||||
功能模塊分為題目商品編號 |
工作種類課程和科目稱呼 |
自動求和 |
關鍵經費支出 |
新項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
地理學技術性收入支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學實驗技術設備控制事務管理 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
市直機關服務管理 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
的勞動保障機制和學生就業其他支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展機構社會養老收入支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離離休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機構行業方常見養老院安全繳納結余 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的公司事業年金付款經費支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
安全鍵康開支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上標準醫療保障 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫療保障 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
公房保障機制撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
往房改變付出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年院校區政府性股權基金決算結余功能模塊類型決算表 |
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規劃行政部門:佛山市松江區科技改革創新改革創新服務培訓核心(佛山市松江區大數劇核心)
|
|
院校:元
|
|
本單位名稱無地方政府性私募基金費用收入支出。
202一年機關單位通常公共性項目預算常見開支單位成本預算第三產業各類預算表表 |
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|
|
|
|
|
織造公司:深圳市松江區信息技術自主創新售后服務基地(深圳市松江區大資料基地) |
|
|
組織:元 |
||
|
|
|
|
|
|
業務 |
正常通用工程預算總體教育支出 |
||||
社會經濟種類考試科目數字 |
部成本區分學科公司名稱 |
合計數 |
師經費支出 |
共公預備費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利待遇收入支出 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
基礎公司 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
市直機關企事業企事編基本的頤養天年安全交費 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
工作大多整形穩妥納費 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
別的的社會保護激費 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
另外的年薪發福利總支出 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
商品銷售和售后服務費用 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦公區費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
交通費 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
會議內容費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
培養費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
商會資金 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
活動費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
別商品價格和服務于付出 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對人個和家用的補貼 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
另一個對個人賬戶和的家庭的補貼金收入支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資源性費用 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
辦公區機器采購 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
預估合計 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
行業“三公”專項資金和機關事業單位行駛專項資金決算表 |
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編制管理公司的:杭州市松江區科枝革新服務于重心(杭州市松江區大數據挖掘顯示重心) |
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|
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院校:元 |
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202在一年“三公”預備費項目預算數 |
202一年政府部門行駛金費概算數 |
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總金額 |
因公出國旅游(境)費 |
國家公務迎送費 |
國家公務小二租車采購及作業費 |
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小計 |
租賃費費 |
程序運行費 |
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3000.00 |
|
3000.00 |
|
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|
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同一重要性環境請示報告
一、2021年“三公”經費預算情況說明
202在一年“三公”經費支出費用預算表數為0.叁萬元,比2021年費用預算表增多0.叁萬元。這之中:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、工商登記使用資金費用
202一年本院校硅酸關電腦運行預備費。
三、政府部門購進狀態
202半年度本企業單位鎮政府機構辦公室機構集中選購費用997.3叁來萬,在這當中:鎮政府機構辦公室機構集中選購產品費用4.60來萬、鎮政府機構辦公室機構集中選購市政工程費用0來萬、鎮政府機構辦公室機構集中選購服務性費用992.7叁來萬。
四、績效評價受眾設施現狀
202半年度,本企業編報績效考評工作目標的好項目流程共3個,針對的目標好項目流程費用經濟1059.05萬元。
1、財政預算頂目性支出效績要求填表報 |
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(2023年時間內度) |
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頂目名稱大全 |
我們安全服務 |
業務分類 |
習慣性性該項目 |
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主任機構 |
廣州市松江區科技公司技術創新精準服務基地(廣州市松江區大數據行業信息基地) |
制定一個公司 |
|
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進度表著手日期時間 |
2022-01-01 |
計劃方案實現準確時間 |
2022-12-31 |
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投資項目的資金 |
大型項目信貸資金金額 |
213500 |
財政年度專項資金公司申請總產值 |
213500 |
||
這里面:財政性資本 |
213500 |
當中:曾今民政審批 |
213500 |
|||
上一年結轉財政資金 |
0 |
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一些資源 |
0 |
的錢財 |
0 |
|||
頂目績效考評的目標 |
頂目總計劃 |
本年總學習目標 |
||||
1、投資項目落實及深圳社會保險卡游戲活動推廣游戲活動:到202一年末,完整機器維護保養有關上班,得到保障區深圳社會保險卡安全服務部網店平穩性逐步落實。 |
1、產品秩序助推及深圳社保金卡宣傳畫主題活動:到2022年末,成功專用設備設備維護重要性本職工作,有保障區深圳社保金卡產品部服務網點穩定性秩序秩序助推。 |
|||||
工作績效質量指標 |
考試內容一級技術指標 |
兩級質量指標 |
三階段評價指標 |
財政年度因素值 |
||
產出量指標值 |
占比招生指標 |
生產告知書單、校園宣傳檔案資料做工作規劃怎么寫成功完成率 |
=100% |
|||
聚集單位人力資源部專辦員指導的次數 |
=2次 |
|||||
效果質量指標 |
事情完全依據率 |
=100% |
||||
時限的指標 |
運轉結束有效率 |
快速 |
||||
作用目標 |
社會性競爭力技術指標 |
受惠人群認同度 |
>=90% |
|||
數據化層次 |
加強 |
|||||
可不斷地決定要求 |
制造業企業申報制造業企業增速率 |
挺高 |
||||
常態化處理施行一致性性 |
有效地 |
|||||
感到工作滿意度評價指標 |
業務客體不錯度完成指標 |
公眾號信賴度 |
>=90% |
|||
安全管理職工認可度 |
>=90% |
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企業的社會生活的軟實力 |
增進 |
2、國庫的項目性支出業績考核總體目標填爆表 |
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(2023年度) |
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活動稱謂 |
創業項目產品的管理 |
好項目品目 |
時常性創業項目 |
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經理相關部門 |
南京市松江區創新創業科技創新創業售后服務站站(南京市松江區大統計數據學校站) |
實行院校 |
|
|||
設計已經開始時間 |
2022-01-01 |
設計完全時間日期 |
2022-12-31 |
|||
好項目現金 |
內容的資金總值 |
1450000.00 |
本年度財政資金申請總收入 |
1450000 |
||
這其中:不需要現金 |
1450000 |
在這其中:去年財務捐款 |
1450000 |
|||
上一年結轉費用 |
0 |
|||||
另一經濟 |
0 |
其他財政資金 |
0 |
|||
項目流程績效考核受眾 |
好項目總目的 |
年終總制定目標 |
||||
1、服務于的性統計資料源對外開放及推廣咨訊服務于的費:進第一步扎實持續推進扎實持續推進我區服務于的性統計資料源向社會中對外開放操作,以“具體市場需求為導向型、的安全可控性、劃分類別、協調條件、方便快捷高效益”為幾乎規則,局面不斷提升對外開放統計資料源源頭治理效率和服務于的能力。減少服務于的性統計資料源交換價值,推助數子經濟實惠不斷發展,支撐架“兩套網”搭建。按照省級“一網通辦”績效考核標準,在統計資料源清單表格子分類目次、統計資料源共享設備服務與水平、統計資料源庫表子分類目次編織完善性幾個方面,搭配我區三教育資源整合操作扎實持續推進策劃,局面分析我區內容化控制系統的統計資料源教育資源持有和具體市場需求,做好統計資料源庫表子分類目次編織,力求做到100%統計資料源歸集和按需共享設備服務。 |
1、公用數劇檢測結果表格開花及運營推廣咨詢中心服務質量性費:1)對松江區20年度公用數劇檢測結果表格市場英文開花本職工作實施績效考評評價評詁,成型評詁檢測結果。2)細化成型數劇檢測結果表格應運的需求明細清單表,整合市大數劇檢測結果表格市場英文品臺減緩市里數劇檢測結果表格市場英文正式出臺及服務質量性插孔接管,常用對數劇檢測結果表格應運做好績效考評評價評詁并成型檢測結果。 |
|||||
績效考核公式 |
特級要求 |
二次完成指標 |
二級指標圖 |
全年因素值 |
||
爆出統計指標 |
總數要求 |
是否有常用對數據操作搞好效績測評并形成了申請書 |
是 |
|||
能不能搞定等保復測工作的 |
是 |
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產品指數 |
產品竣工驗收達標率 |
=100% |
||||
有效期依據 |
投資項目到位即時率 |
立即 |
||||
盈利能力質量指標 |
時代收益評價指標 |
企業管理創新度 |
提高了 |
|||
信息內容信息公開 |
政府信息 |
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放心度的指標 |
工作項目滿意度調查度指數公式 |
新聞媒體放心度 |
令人滿意 |
|||
機制化標準化制度管理的重要性健全完善具體情況 |
完善 |
|||||
機構工做人士認同度 |
認可 |
3、財政資金品牌費用效績計劃填表格 |
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(2020年時間內度) |
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工作品牌 |
在線的信息整體運轉與運營 |
的項目門類 |
時常性工程項目 |
|||
負責人機構 |
|
推進企業 |
|
|||
工作計劃就開始日期英文 |
2022-01-01 |
預計結束日期時間 |
2023-12-31 |
|||
項目錢財 |
頂目費用金額 |
8927300.00 |
全年周轉金注冊總產值 |
8927300 |
||
另外:民政資金量 |
8927300 |
在當中:當年度財政部門捐款 |
8927300 |
|||
上一年結轉資本 |
0 |
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另一金額 |
0 |
相關專項資金 |
0 |
|||
項目流程業績考核制定目標 |
投資項目總方向 |
本年總的目標 |
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1、電商政務大廳大廳電信光纖出租費:為全縣電商政務大廳大廳OA、一網通辦、視頻播放圖面發送展示 互聯網切實保障。 |
1、網絡政務服務平臺光仟租憑費:全月度無特大的的網站出現中斷死亡事故。 |
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考核統計指標 |
一級技術指標 |
中級評價指標 |
一級評價指標 |
月度指標英文值 |
||
生產出要求 |
數指標圖 |
全年會不會有特大的系統停止特大事故 |
否 |
|||
上半年價值體系網站及安全保障、售后虛擬服務器文件存儲使用是穩定可靠一切正常 |
是 |
|||||
上半年互聯網數據中心區域環境溫溫度及電壓需不需要不中止,機需不需要正常人正常運行 |
是 |
|||||
是否有結束各委辦局現金模板開發的改動和新增加 |
是 |
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需不需要達到科研專家庫的模塊電源制作 |
是 |
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產品標準 |
項目流程工程竣工驗收適合率 |
=100% |
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追訴時效依據 |
活動完全盡快率 |
快速 |
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管理效益指標體系 |
社交盈利能力指數公式 |
內容化限度 |
改善 |
|||
消息政府信息 |
開放 |
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wifi網絡正常運作具體情況 |
更好 |
|||||
維持性影向招生指標 |
客戶投訴率 |
=0% |
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裝置投資者年度計劃來完成率 |
=100% |
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滿意程度度指標圖 |
安全服務構造函數認可度技術指標 |
大眾服務滿意 |
認同 |
|||
機制化管理工作會議制度建立完善具體情況 |
日益完善 |
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機構作業后勤人員感到知曉率 |
服務滿意 |
五、國有土地投資經營者預決算財政支出審批情形講解
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。