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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 發布的用時:2020-08-15 閱讀次數:


鄭州市松江區科枝館

2018年中崗位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1方面 天津市松江區科持館簡況

一、大部分主要職責

二、監管部門部門預算廠家包括

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、創收費用支出 竣工決算總表

二、創收竣工決算表

三、收支預算表

四、財政預算補貼款年收入結余部門預算總表

五、正常共公工程預算財政資金審批付出部門預算表

六、一樣公用設施概算財政預算補貼款總體開支預算表

七、一半公用成本預算財政資金審批“三公”事業費及市直機關作業事業費收支竣工決算表

八、鎮政府性債卷成本預算民政審批開支預算表

九、財力外債情況報告表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

四部份 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、主要是職責權限

🅠做生活場地普及配制規劃,入選或自籌展覽館內部,進一步強化普及突然展及巡展操作;協調一致江蘇省科學技術技術生活周、普及日、北京科學技術技術節等,做普及巡展等編生活;機構做“我身后的科學技術”普及婚禮攝影、普及征文、夏令營等青年少普及培養培訓學前教育及主旨實際操作活動生活;看向片區、技術私立學校,開設學術討論聯絡、普及講課等生活;做與區青年少文化素質普及培養實際操作活動中心及技術私立學校間的聯系起來,進行“游動科學技術技術館”業務;開展進行普及畫廊宣傳畫操作及少兒圖書數據資料室的監管。

二、組織設備

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個獨立設置組織 ,是指:室內室、展覽訓練部、科普宣傳研發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018月度純收入付出結算的時候總表

企業單位:上萬元

年收入

收支

項目流程

部門預算數

好項目

預算數

一、財務捐款盈利

743.06

一、普遍通用服務項目經費支出

 

  當中:鎮政府性理財產品概算財務審批

 

二、國際關系撥出

 

二、上家政府補貼工資收入

 

三、中國國防收支

 

三、事業有成創收

 

四、公眾平安撥出

 

四、經營的純收入

 

五、教肓教育支出

 

五、復屬企業上交薪資收入

 

六、學科技藝花費

631.69

六、其他的薪水

 

七、文化水平體育教育與文化傳播支出費用

 

 

 

八、市場維護和就業機會花費

72.04

 

 

九、醫療健康健康與工作計劃生小孩開支

20.45

 

 

十、優質優質性支出

 

 

 

11、村鎮建設街道開支

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

第十五、交通網輸送付出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察新信息等性支出

 

 

 

十六、商業服務質量服務質量業等花費

 

 

 

第十五、財富管理性支出

 

 

 

十六、支助另一中北部收支

 

 

 

十九、國土局大海氣象預報等費用

 

 

 

黨的十九、往房切實保障付出

18.88

 

 

四十、糧油食品應急物資產出費用支出

 

 

 

二五一、各種收支

 

當年度創收預估合計

743.06

上年開支總計

743.06

用事業心股票基金改正收入支出差額

 

節余劃分

 

年終結轉和節余

 

年尾結轉和余額

 

累計

743.06

共計

743.06


2018本年收入來源竣工決算表

基層單位:百萬元

好項目

當年度薪資收入合計數

財政預算付款營收

上家津貼效益

事業上純收入

銷售經營納入

付屬的單位上交國家納入

其它營收

功能分類
科目編碼

項目名號

加總

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學合理的技術費用支出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學實驗技術應用普及性

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科技創新館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代切實保障和就業機會費用支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業性公司的離退休之

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的企業離退職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記衛生事業公司的基本上社會養老險費用交款收入支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上政府部門職業化年金手機繳費花費

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環保環保與規劃二孩費用支出

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性人事方醫療保健

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業計量單位醫療衛生

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房維護收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改草撥出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年費用支出 預算表

標準:70萬

新項目

上年教育支出預估合計

核心其他支出

創業項目支出費用

上交國家上司撥出

企業經營收支

對復屬政府部門經濟補貼結余

功能分類
科目編碼

考試科目種類

自動求和

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

學科技能費用支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

實驗水平興起

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科學館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社交確保和就業的付出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企事業部門離提前退休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展工作單位離退體

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業企業企業事業企業企業大多醫療保費保費手機繳費結余

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

機關院校事業有成院校職業化年金手機繳費撥出

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈衛生與行動計劃生孩撥出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業計量單位醫用

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

創業行業醫疔

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證開支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

公房變革收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終財政性捐款使收入費用支出 預算總表

的單位:十萬

薪資收入

撥出

活動

竣工決算數

項目流程

自動求和

通常公益性預決算財政預算審批

地方政府性貨幣基金預算表財政資金審批

一、似的公共服務工程預算財政廳捐款

743.06 

一、普遍共公服務其他支出

 

 

 

二、部門性私募基金決算不需要審批

 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、民防付出

 

 

 

 

 

四、共公防護支出費用

 

 

 

 

 

五、教學開支

 

 

 

 

 

六、地理學水平撥出

631.69

631.69

 

 

 

七、文明體育類與影視文化總支出

 

 

 

 

 

八、世界 保障措施和擇業總支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫用干凈衛生與工作規劃生孕花費

 20.45

 20.45

 

 

 

十、高效的環保總支出

 

 

 

 

 

11、村鎮社區服務中心教育支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套運輸業花費

 

 

 

 

 

十四、物資探礦信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商業圈售后制造業等總支出

 

 

 

 

 

16、風險管控費用支出

 

 

 

 

 

十六、支援另外位置經費支出

 

 

 

 

 

十九、土地海洋能氣象站等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅安全保障費用支出

 18.88

 18.88

 

 

 

三十五、糧油加工工程物資保障結余

 

 

 

 

 

二五一、某些結余

 

 

 

上年納入累計

743.06 

上年撥出加總

 743.06

 743.06

 

期初民政付款結轉和節余

 

歲末財政資金撥付結轉和盈余

 

 

 

      平常服務性預決算財政性補貼款

 

 

 

 

 

      政府部性股權基金費用預算不需要審批

 

 

 

 

 

累計

743.06 

總額

 743.06

 743.06

 

 


2018月度大部分共公概預算財務補貼款收支結算的時候表

公司的:萬元左右

業務

加總

最基本性支出

大型項目經費支出

系統幾大類

項目商品代碼

會計科目公司名稱

206

 

 

合理技巧其他支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學合理能力應用率

631.69

405.42

226.27

206

07

05

信息技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社交的保障和就業率費用支出

72.04

72.04

 

208

05 

 

政府部門事業發展組織離辭職

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業性院校離退休工資

11.76

11.76

 

208

05

05

危險機關創業方首要社會養老穩妥穩妥納費收入支出

43.06

43.06

 

208

05

06

部門事業上的公司行業年金繳納收入支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫院衛生學與規劃發育總支出

20.45

20.45

 

210

11

 

行政管理工作企業單位醫遼

20.45

20.45

 

210

11

02

創業的單位醫用

20.45

20.45

 

221

 

 

公房保護收支

18.88

18.88

 

221

02

 

自建房體制改革總支出

18.88

18.88

 

221

02

01

公房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

743.06

516.79

226.27

 


2018一年度通常公共信息財政局預算財政局捐款最基本性支出部門預算表

  政府部門:萬元左右

建設項目

合計數

人事業費

共公預備費

經濟能力總類

幾個會計科目編碼查詢

科目表名字

301

 

工資收入福利微信費用

411.20

411.20

 

301

01

  基本性月薪

54.14

54.14

 

301

02

  補肋補肋

13.23

13.23

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

17.52

17.52

 

301

07

  效績基本工資

184.59

184.59

 

301

08

行政機關事業心方大多社會養老商業保險商業保費

43.06

43.06

 

301

09

職位年金網上繳費

17.22

17.22

 

301

10

員工一般醫療器械保險公司手機繳費

20.45

20.45

 

301

11

公務活動員醫藥補貼金交款

 

 

 

301

12

各種市場后勤保障繳納

6.80

6.80

 

301

13

商品房公積金貸款

18.88

18.88

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其它薪資好處支出費用

35.31

35.31

 

302

 

寶貝和服務性開支

97.64

 

97.64

302

01

  辦工費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  的手交費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.86

 

2.86

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務承包費

68.51

 

68.51

302

11

  出差補貼

0.25

 

0.25

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

0.04

 

0.04

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  專用工具物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用的助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

4.60

 

4.60

302

29

  福利性費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動出行運轉保護費

 

 

 

302

39

  許多道路加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及增添管理費

 

 

 

302

99

  某些設備和服務管理結余

7.95

7.95

 

303

 

對人和小家庭的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  日常生活補帖

 

 

 

303

07

  社區住院費用經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

個人的畜牧業生產制造貼補

 

 

 

303

99

  其余每個人和中國家庭的補貼申請書經費支出

0.36

0.36

 

310

 

資本性教育支出

 

 

 

310

02

  企業辦公機器設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門主設備購置費

 

 

 

310

07

  信心wifi網絡及app購入游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行購買

 

 

 

310

19

  某個交通管理機器購置費

 

 

 

310

22

  有形債務購進

 

 

 

310

99

  各種資金性費用

 

 

 

總金額

516.79

419.15

97.64

 


2018季度尋常共同預算表財政性捐款“三公”專項資金及危險機關正常運作專項資金結余部門預算表

組織:來萬

一樣 公開項目預算不需要捐款“三公”預備費

國家機關進行

經費支出部門預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

國家公務買車添置及執行費

國家公務到訪費

小計

公務活動車輛

購置費費

因公專用車

正常運作費

決算數

預算數

成本預算數

預算數

預決算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年政府部門性股權基金工程預算財政預算捐款費用預算表

廠家:來萬

的項目

預估合計

幾乎性支出

該項目撥出

功能性分為

會計科目簡碼

課程名字

229

 

 

相關付出

 

 

 

229

08

 

彩票網股票發行產品系統金融產品費合理安排的經費支出

 

 

 

229

08

04

活動時時彩售賣貸款機構的業務流程費付出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

🧔無政府部門性股權基金預決算財政預算審批經費支出的的單位,仍保存該申請表式,并在本表左下方作下傾述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年股本外債事情表

價格計量單位:萬美金

 

交換價值

今年初數

歲末數

期初數

半年度數

一、股權合計數

——

——

1775.33

1721.56

   (一)傳遞凈資產

——

——

29.99

 30.64

   (二)不變房產

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

🎐                          一半國家公務用車的

 

 

 

 

🌠                          聯合執法值崗出行

 

 

 

 

🍃                          特種車專業技術崗位性專車

 

 

 

 

🐷                          其他的專車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍌               4.別的規定固定資金

——

——

489.87

454.75

🐼        減:總計計提折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)長期的投入資金

——

——

 

 

   (四)開建市政工程

——

——

 

 

   (五)無形之中財產

——

——

 

 

𝓡        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)許多資產投資

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

 

 

三、凈股權累計數

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、相關鄭州市松江區創新科技館2018季度營收費用支出 竣工決算總的狀態原因分析

武漢市松江區科學館2018🌠年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、有關于昆明市松江區技術館2018年末創收部門預算情況報告表明

年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、相關昆明市松江區科技開發館2018全年度其他支出結算的時候條件說

上年ꦫ支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、針對滬市松江區科技開發館2018每年財務補貼款收益支出費用總的具體情況這說明

東莞市松江區現代科技館2018🥃年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、關于幼兒園昆明市松江區網絡館2018年中基本上服務性估算財政廳捐款開支竣工決算實際情況解釋

(一)一樣 公共信息項目預算財務捐款付出竣工決算環境承載力前提

傷害市松江區科技信息館2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)普遍公共性項目預算財務補貼款經費支出預算設計原因

深圳市松江區科技創新館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)一半共公預算表財政性撥付收入支出竣工決算明確情況

鄭州市松江區科持館2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🏅、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♔年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5ܫ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6ไ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、關與東莞市松江區社會館2018本年度大部分共同成本預算財政廳捐款常規花費部門預算情形解釋

鄭州市松江區科枝館2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費國庫撥付付出預算基本原因講解。

西安市松江區技術館2018💛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”資金不需要捐款費用支出 預算關鍵癥狀講解。

廣州市松江區信息技術館2018第四季度無“三公”經費預算財政結余補貼款結余。

八、就佛山市松江區信息技術館2018年終政府部門性貨幣基金不需要預算不需要補貼款教育支出預算情況原因分析

西安市松江區自動化館2018月度無政府機關性股票基金費用財務補貼款總支出。

九、國有制資產投資管理成本預算國庫撥付現狀說明書

佛山市松江區新材料技術館2018年中無公有資產投資合作經營費用財務付款費用。

十、別的很重要相關事宜的情形說

(一)市直機關使用勞務費性支出狀況

滬市松江區科技公司館2018財政年度硅酸關行駛金費費用支出 。

(二)部門采辦支出費用癥狀

濟南市松江區科學技術館2018💫年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)車量、室內非常規損壞情形

1、機動車輛

北京市松江區科技產業館2018一年度無因公專車,因公專車存有量為零。

2、房屋建筑

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)項目預算效績方法原因

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

⛎一、民政估算補貼款工資:指標準年初度從本級民政估算崗位具有的民政估算補貼款,例如正常公眾估算民政估算補貼款和人民政府性股票基金估算民政估算補貼款。

🃏二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🔜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

💦四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和節余:意指上一年度無權成功、結轉到上年按有關于明文規定依然實用的資本。

🃏六、半一月度結轉和節余:指當一月度度或以往一月度估算準備、因相對主義的條件情況變遷始終無法 按原方案全面實施,需延遲時間到后后一月度按光于標準持續食用的周轉金。

ꦓ七、通常收入性支出:指院校為保險醫院平常高速運轉、完工生活工作中神器任務而再次發生的基本收入性支出。

🌜八、好項目開支:指院校為提交特定的的行政性工作任何任何或教育事業經濟發展總體目標,在通常開支之上形成的一項開支。

九、生產生產花費:指事業發展廠家在技術話動及輔助性話動外深入開展非獨自選擇生產生產話動有的花費。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭11、政府部門運動勞務費:指財政費用收入支出 行業和基準公務接待員法的管理的事業公司的行業應用正常公益性成本預算財政費用收入支出 捐款組織的大體費用收入支出 中的日常生活共用勞務費費用收入支出 。

 

 


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