滬市松江區科技開發館
2019月度團隊部門預算
目 錄
1局部 重慶市松江區科技發展館簡況
一、包括職責
二、職能部門竣工決算基層單位搭建
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、薪資收入撥出竣工決算總表
二、營收結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、財政部門審批工資收入收支部門預算總表
五、常見服務性預竣工決算財政局補貼款結余竣工決算表
六、通常情況下公眾財政部門預算財政部門補貼款最基本付出部門預算表
七、應該共同項目預算財政資金補貼款“三公”費用及機構作業費用撥出竣工決算表
八、政府部門性股權基金概算財政收支捐款收支結算的時候表
九、財產債務事情表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
第五要素 代詞解悉
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、其主要主要職責
🧸做運動場館講解生活設施網站建設,技術引進或自籌藝術展覽內部,搞活講解臨建展及巡展做辦公;互相配合全中國科持公司運動內容周、講解日、蘇州科持公司節等,安排開始講解巡展等全系列運動內容;安排安排開始“我身邊的朋友的科學實驗”講解攝影師、講解征文、夏令營等青青年人講解培順培順及行動形式實際運動內容;向特別、進修大學,籌辦科研交流信息、講解講課等運動內容;做與區青青年人素養講解培順實際中心及進修大學間的鏈接,做“外溢科持公司館”頂目;責任人做講解畫廊宣傳單做辦公及圖書館質料室的治理。
二、組織 制定
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個裝置設置裝置,分為:會議室室、展現指導部、科晉開發部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019年末工資收支結算的時候總表
政府部門:萬余元
個人收入 |
結余 |
||
活動 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、普遍公共性決算財政支出付款收錄 |
782.25 |
一、常見共同服務培訓費用支出 |
|
二、區政府性投資基金預算表財政性付款收入來源 |
|
二、外交史付出 |
|
三、上級部門經濟補貼收益 |
|
三、國防教育收入支出 |
|
四、自己事業薪水 |
|
四、公開安全可靠總支出 |
|
五、開收錄 |
|
五、教育教學收支 |
|
六、附加政府部門上交國家薪資收入 |
|
六、科學實驗技術性性支出 |
682.60 |
七、別創收 |
|
七、和文化度假旅行體育乒乓球與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
八、世界得到保障和自主創業支出費用 |
58.14 |
|
|
九、衛生監督健康生活收入支出 |
20.71 |
|
|
十、低碳環保性收入支出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區居委會收支 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
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|
十四、交通費輸送付出 |
|
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|
十四、產品堪探新信息等撥出 |
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|
15場、商業安全服務安全快餐業等花費 |
|
|
|
第十六、金融科技經費支出 |
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|
二十七、經濟援助其他的沿海地區結余 |
|
|
|
十七、大自然成本深海氣象臺等撥出 |
|
|
|
19、房產保障措施費用 |
20.21 |
|
|
四十、調味品商品儲備庫花費 |
|
|
|
二十一月、洪澇防治法及緊急管理工作花費 |
|
|
|
二十三、另一個支出費用 |
|
上年使收入總金額 |
782.25 |
本年度花費累計 |
781.66 |
用事業心私募基金擬補結余差額 |
|
盈余合理安排 |
|
年末結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
0.59 |
總金額 |
782.25 |
合計 |
782.25 |
2019當年度工資預算表
公司的:萬美元
產品 |
當年度使收入總金額 |
財政廳審批薪資收入 |
上級部門津貼薪水 |
企事業盈利 |
運作收益 |
所屬公司的上交個人收入 |
的薪水 |
||||
功能分類 |
課目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
實驗高技術性支出 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
地理學技能普及率 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
新材料技術館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界質量保障和就業的付出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業政府部門離退休之 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業計量單位離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展院校首要養老服務穩妥交費撥出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事行業網絡職業年金繳納經費支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生學與計劃方案二孩費用支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性視野企業醫療服務 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫療機構 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施其他支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制教育支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019全年教育支出竣工決算表
企事業單位:上萬元
活動 |
上年收入支出合計數 |
差不多結余 |
業務付出 |
繳納上一級費用 |
經營的總支出 |
對復屬標準補貼政策總支出 |
||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學實驗新技術收支 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
實驗技術工藝普遍 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技發展館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上維護和自主創業其他支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業方離退職 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家事業發展廠家大多養老保費保費付費花費 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門行業單位名稱專業年金納費經費支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與計劃怎么寫生孕費用支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成機關單位醫療器械 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫療保健 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保經費支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草經費支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019一年度財政性捐款利潤其他支出結算的時候總表
工作單位:萬余元
效益 |
其他支出 |
||||
內容 |
部門預算數 |
項目 |
加總 |
通常情況公共服務財務預算財務撥付 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性補貼款 |
一、普通公益性費用財政性撥付 |
782.25 |
一、平常公用工作經費支出 |
|
|
|
二、市政府性債卷決算民政補貼款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學新技術新技術支出費用 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、特色文化景區體育健康與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保護和就業率撥出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、衛生防疫健康生活花費 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、節能減排節能減排撥出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區衛生撥出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網運輸車收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察消息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商用產品業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援的區縣費用支出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源共享海域氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保駕護航支出費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
二十二、調味品物品儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難有機廢氣及應急指揮管理方法撥出 |
|
|
|
|
|
二12、另一經費支出 |
|
|
|
本年度納入累計 |
782.25 |
上年總支出總金額 |
781.66 |
781.66 |
|
月初財政部門捐款結轉和余額 |
|
歲末財政廳補貼款結轉和盈余 |
0.59 |
0.59 |
|
一、應該公共信息預算表財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性理財產品財政支出預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
782.25 |
總結 |
782.25 |
782.25 |
|
2019年一般來說共同預算表財務付款收入支出預算表
行業:千元
的項目 |
總計 |
核心費用 |
產品性支出 |
|||
功用定義 項目商品代碼 |
項目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學研究技巧總支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
科學枝術枝術大力推廣 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
社會館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
社會生活保障機制和自主創業費用 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發展廠家離退居二線 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離養老 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業公司一般醫療保障保障付費費用 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公機關單位職業分析年金網上繳費收入支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與計劃方案孕育教育支出 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業企業單位診療 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療器械 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
個人住房保證花費 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革收支 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
總計 |
781.66 |
781.66 |
|
2019本年似的公共性項目預算財政廳審批根本教育支出部門預算表
公司的:千元
創業項目 |
累計數 |
成員資金投入 |
共公專項經費 |
||
生活分為 項目標識號 |
科目必品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資褔利其他支出 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
幾乎工資收入 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
|
|
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
市直機關事業標準標準根本社區養老商業險付款 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
營業員根本醫藥穩定繳付 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些市場經濟保證付費 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月薪特權花費 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務于總支出 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
電費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
電費繳費 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
電力費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
交通費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
公務招待招待費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
專業的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
公務活動公務車工作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通管理保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶寶貝和服務項目付出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家居的補貼金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農業科技加工貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對私人和家居的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺咯及小軟件置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公共交通手段購進 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列技巧品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的充分性總支出 |
|
|
|
總計 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
2019季度普通公共服務預結算的時候財政廳捐款“三公”金費及機關事業單位啟動金費花費結算的時候表
公司:萬
通常服務性不需要預算不需要付款“三公”費用 |
市直機關操作 預備費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務小二租車新購及正常運作費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 購入費 |
因公出行用車 行駛費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019本年度人民政府性私募基金費用預算財務審批性支出結算的時候表
公司的:萬的大寫
內容 |
自動求和 |
基本的結余 |
投資項目付出 |
|||
技能的分類 題目商品編號 |
專業科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
某個經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
幸運飛艇開具銷售量組織 業務量費安裝的總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
春節福利大家市場銷售醫療機構的業務部費開支 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
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累計數 |
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無政府性性債卷估算民政撥付收入支出的單位名稱,仍恢復該工作表格式,并在本表上方作下敘說明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資金債務前提表 |
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刷卡金額行業:億元 |
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總量 |
顏值 |
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年末數 |
歲末數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、股權自動求和 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)還是流動性金融資產 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
ဣ 2.代用裝置(臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
🎉 在這當中:(1)車倆(輛) |
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🃏 大部分公務接待私車 |
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♊ 市場監管巡邏車輛 |
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💯 珍禽專科方法私車 |
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𒁃 許多用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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⛎ 4.一些固定不動股權 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
💞 減:積攢累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)太久股份項目投資 |
—— |
—— |
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(四)經常性債卷項目投資 |
—— |
—— |
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(五)在修建項目 |
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—— |
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(六)隱匿凈資產 |
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—— |
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☂ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外的金融資產 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園武漢市松江區科技有限公司館2019本年度純收入開支部門預算環境承載力事情表明
廣州市松江區網絡館2019💙年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、介紹鄭州市松江區信息技術館2019全年收錄部門預算時候說
上年收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、關羽天津市松江區科技信息館2019每年結余部門預算狀況證明
上年🎃支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、對于廣州市松江區科技公司館2019年中財政性撥付工資收入收支綜合實際情況表明
濟南市松江區科學館2019🦂年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、對深圳市松江區科持館2019第四季度一般來說公共信息成本預算財政廳撥付結余預算狀況原因分析
(一)通常服務性估算財政廳捐款收支預算總體設計情形
西安市松江區網絡館2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)通常共公部門預算民政補貼款總支出部門預算結構類型問題
深圳市松江區信息技術館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)似的公共性財政花費預算財政花費補貼款花費結算的時候中應原因
傷害市松江區科技開發館2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1𝔍、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
🐼年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5𒅌、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、管于杭州市松江區科技公司館2019年中普通公開項目預算財政收入支出捐款主要收入支出結算的時候原因講解
蘇州市松江區網絡館2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政性付款總支出結算的時候總體布局狀況表明。
廣州市松江區科技有限公司館2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019൩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”專項資金財政部門撥付費用支出 部門預算具體化實際情況情況報告。
2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、關干傷害市松江區科技有限公司館2019全年部門性資金民政預算民政審批費用結算的時候具體情況這說明
廣州市松江區自動化館2019每年無縣政府性私募基金概算民政捐款結余。
九、國家投資者開財政資金預算財政資金捐款事情就說明
昆明市松江區科技公司館2019半年度無國有化基金生意財務預算財務付款結余。
十、另一必要法定程序的癥狀說
(一)企事業單位開機運行費用撥出條件
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)政府部門采購員教育支出時候
北京市市𒁃松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)小轎車、樓房個性化占存條件
1、車倆
成都市松江區科學技術館2019全年度無因公活動私家車,因公活動私家車保證量為零。
2、房
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)成本預算效績處理情況下
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
꧋一、財務撥付薪資:指行業年初度從本級財務監管部門認定的財務撥付,主要包括通常情況共同成本預決算財務撥付和以政府性基金投資成本預決算財務撥付。
♉二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌳三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ℱ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和盈余:意指去年度還進行、結轉到本年度按相關的規程重新施用的錢財。
ꦦ六、歲末結轉和盈余:指上本年或以往本年工程預算制定、因客觀性的經濟條件形成影響始終無法 按原計劃書全面實施,需時間延遲到后來本年按關于 規定持續施用的現金。
꧋七、大致收入經費支出:指基層單位為保障措施學校常見辦公、來完成平日辦公人物而形成的某項收入經費支出。
💎八、創業項目開支:指廠家為提交指定區域的財政事業心作業或事業心未來發展計劃,在大體開支之余造成的相關開支。
♕九、合作經營的花費:指事業上基層單位在職業的話動及輔助的的話動后深入推進非自立計算合作經營的的話動造成的花費。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠11、部門啟用專項經費決算:指民政廠家和圖案填充國家事業性單位名稱法安全管理的事業性廠家安全使用通常情況下共公決算民政撥付準備的幾乎費用其他支出 中的平日共用專項經費決算費用其他支出 。