乐鱼app官网下载登录

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/安全的健康管委會會質量監督所
2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布消息周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018本年度監管部門竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

首部件 廣州市松江區衛生情況和計劃書生孕常務專委會監控功能所概貌

一、常見職能作用

二、標準部門預算標準分為

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、營收撥出結算的時候總表

二、收入水平部門預算表

三、花費預算表

四、財政教育支出捐款收入水平教育支出預算總表

五、基本上公開部門預算財政廳撥付撥出部門預算表

六、尋常公用設施項目預算財政局捐款常規花費竣工決算表

七、般公共服務費用預算財政資金審批“三公”勞務費及行政機關運轉勞務費費用支出 竣工決算表

八、人民政府性私募基金國庫預算國庫付款支出費用結算的時候表

九、債務過負債的情形表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

四號個部分 代詞表達

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、最主要職責

🌃佛山市松江區清潔間和工作規劃規劃進度表養育政策工作理事會會監管所是松江區清潔間和工作規劃規劃進度表養育政策工作理事會會經濟類型的行政事務市場監管培訓機構,重點負責本區公開清潔間、醫療設備清潔間和工作規劃規劃進度表養育政策工作市場監管監管等部門工作內容,計入符合公務活動員法方法領域。重點部門工作內容如下圖所示:

♋1.貫徹運行運行歐洲國家和本省、本區衛生防疫標準化管理和準備打算生孕優惠政策標準化管理的法律解釋、法律法規、章程、和方案、優惠政策,組建執行本區行政性區域劃分內衛生防疫標準化管理和準備打算生孕優惠政策監查任務規模和當年度準備,實施相對應的的任務會議制度和標準規范。

🌠2.受南京市松江區身體健康和工作方案生二胎理事會會委托協議,按照法定程序對本區傳播病防范、機構身體健康、家庭生活飲水水與身體健康涉及到物品、壞境身體健康、放射性身體健康的違反規定該案件施實整治。

ಞ3.受廣州市松江區環境衛生間和策劃生孩常務政法委員會都交給,依法辦事對本區醫遼從業、環境衛生間技術員工、醫遼的工作方案技術與品質可靠、采供血的合法案子進行查辦;擔任醫遼問題、醫患關系合同糾紛行政管理治理的關鍵的工作。

♑4.受南京市松江區清潔間防疫和預計生小孩常務醫學會授權委托書,承擔的起起本區重大的營銷活動的清潔間防疫督察質量保障運作;承擔的起起本消防通道轉染性病、活飲用熱水水、服務性場所、放射線、中小學校及正常相關聯軟件等意外行為服務性清潔間防疫行為的督察監管、應急響應處里和功能鑒定運作。

💦5.受南京市松江區穩定衛生監督學監督學和打算養育政法委員會會授權委托,承擔起本區穩定衛生監督學監督學和行政性審批權任務和穩定衛生監督學監督學審批任務的穩定衛生監督學監督學方法復核、建造任務的治療性穩定衛生監督學監督學方法復核、還有食材穩定廠家規范審批的日常性方法任務。

☂6.擔負本居民區通用食品環衛管理、整形食品環衛管理行政監督檢查的投訴信網絡舉報;進行國內和市內、本區食品環衛管理行政監督檢查抽查、監測工作。

💎7.策劃 方案本區健康學和打算懷孕監控功能個人網絡化建成,支付本區健康學和打算懷孕監控功能個人企業企業信息持續核算、解析回收利用、上報和更新,及其想關政府部門個人企業企業信息公開性操作;支付本區健康學和打算懷孕專向綜合治理、健康學和打算懷孕民事法律、相關法律法規宣揚培養操作。

8.對本區各鎮、銜道清潔衛生監察協管工作進行業務領域引導、監督檢查。

9.受北京市松江區干凈衛生和項目孕育研究會會授權委托書,負擔本區懲治“兩非”工作上。

10.承辦方滬市松江區干凈衛生和年度計劃養育常務協會交辦的其他須知。

二、平臺安裝

𒊎根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

決定業內規定標準安裝紀檢監督檢查設備。

🦩    受杭州市松江區健康學和準備養育理事會會委托授權,杭州市松江區醫療設備問題解決辦工室加設杭州市松江區健康學和準備養育理事會會監督檢查所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018半年度結算的時候表

2018年終收入水平收入支出預算總表

基層單位:萬美金

個人收入

花費

建設項目

結算的時候數

大型項目

竣工決算數

一、財政廳審批收入水平

2777.81

一、平常公眾工作收支

 

  其中的:政府辦公室性貨幣基金預決算國庫補貼款

 

二、國際關系付出

 

二、上家經濟補貼收益

 

三、國防安全開支

 

三、企業發展個人收入

 

四、公共服務健康安全費用支出

 

四、加盟凈收入

 

五、教育教學撥出

4.90

五、附屬醫院公司上交工資

 

六、地理學技巧教育支出

 

六、其他工資

2.50

七、傳統藝術體育用品與文化傳媒花費

 

 

 

八、時代基本保障和自主創業收支

241.13

 

 

九、醫藥健康與項目生小孩結余

2060.46

 

 

十、節約能源低能耗其他支出

 

 

 

五一、城鎮居委會收入支出

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

十四、出行運輸車經費支出

 

 

 

十四、環境資源勘查資料等開支

 

 

 

十六、商業樓服務業等收支

 

 

 

十五、金融經濟費用支出

 

 

 

二十七、支助另一個地支出費用

 

 

 

18、土地浮游生物氣象站等其他支出

 

 

 

十八、房產的保障結余

435.97

 

 

二十二、油糧工程材料存儲性支出

 

 

 

二十一月、任何結余

 

本年度營收累計數

2780.31

上年付出合計數

2742.46

用企業發展債卷補充開支差額

 

余額分發

 

期初結轉和盈余

139.48

年底結轉和盈余

177.33

合計

2919.79

總共

2919.79


2018年度目標利潤結算的時候表

公司:萬是

活動

年初收入水平合計數

財政資金付款利潤

上家補助金薪資

企業年收入

加盟年收入

所屬政府部門上交工資

其它的創收

功能分類
科目編碼

科目必名號

總計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

學前教育總支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其他的幼教撥出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

相關培訓支出費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保險和就業問題教育支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處工作企事業編離養老金

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作的行政部門院校離提前退休

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關參公機構幾乎醫養保費繳納經費支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業上的政府部門事業上的政府部門職業分析年金交款收支

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生管理和設計孕育費用支出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公開安全

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

環保監察貸款機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發事件加工處理的共同衛生防疫事件加工處理應對加工處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關工作單位名稱醫藥

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

財政標準醫院

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障花費

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型付出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補助

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018季度開支結算的時候表

公司:余萬元

大型項目

當年度經費支出預估合計

首要費用支出

頂目付出

上交國家上級領導開支

生產經營教育支出

對附加企事業單位補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

專業科目名稱大全

自動求和

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

培育性支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

任何培育撥出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

另一教育教學其他支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

世界 服務保障和出去上班費用支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業工作單位離提前退休

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政機關機關單位離退體

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關事業發展的單位基礎醫養保險費用交費其他支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記參公機關單位職業化年金付費費用支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環衛和計劃書生二胎支出費用

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用衛生學

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

安全衛生監察中介機構

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

發生公用衛生管理時件急救加工處理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟創業企機關單位醫疔

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政事務部門醫療機構

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

自建房維護收支

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質收入支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018全年財政部門付款營收支出費用部門預算總表

組織:萬多

創收

支出費用

大型項目

部門預算數

的項目

總金額

通常情況公共性工程預算財政廳審批

政府部門性股權基金預決算財政局付款

一、一般的公用成本預算財政部門捐款

2777.81 

一、一般來說公共性提供服務其他支出

 

 

 

二、人民政府性資金概預算財政支出撥付

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用

 

 

 

 

 

四、公用安全可靠花費

 

 

 

 

 

五、文化教育費用

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、生物學新技術其他支出

 

 

 

 

 

七、文化水平軍事體育與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會上保駕護航和求業總支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫藥食品衛生與記劃生小孩性支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、能效健康支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道性支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、路網運輸業花費

 

 

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、商業運作貼心服務業大頭等撥出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融開支

 

 

 

 

 

二十七、支援其余的地區支出費用

 

 

 

 

 

十七、土地資源浮游生物氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房后勤保障結余

435.97 

435.97 

 

 

 

第二十、油糧商品存儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、其他的收入支出

 

 

 

本年度工資自動求和

2777.81 

上年總支出合計數

2729.05 

2729.05 

 

月初不需要付款結轉和節余

17.53 

年尾財政局撥付結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      正常公用設施工程預算財政部門撥付

17.53 

 

 

 

 

      人民政府性貨幣基金估算財政支出付款

 

 

 

 

 

合計

2795.34 

總金額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018當年度一般來說公共服務預算表財務付款收支結算的時候表

計量單位:萬塊人民幣

 

創業項目

合計數

大致教育支出

工程性支出

用途定義

科目表識別碼

管理費用名字大全

205

 

 

培養收支

4.90

 

4.90

205

99

 

某些教育學校撥出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

另一個學校收支

4.90

 

4.90

208

 

 

時代保駕護航和出去上班收入支出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政管理企事業機構離退休年齡

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口控制的行政訴訟企業單位離退體

19.53

19.53

 

208

05 

05 

企事業心方事業心方大體頤養人身險繳付付出

144.46

144.46 

 

208

05

06

部門事業上的機構的職業年金繳納費用撥出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療器械衛生間和年度計劃發育費用

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

服務性安全衛生

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

清潔衛生進行監督單位

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

發生意外公用干凈衛生群體事件應急救援工作

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政訴訟事業上院校醫療器械

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政處單位名稱醫療設備

63.36

63.36

 

221

 

 

房產后勤保障性支出

435.97

435.97

 

221

02

 

房間改革的實質費用

435.97

435.97

 

221

02

01

房間社保公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

賣房救濟款

237.39

237.39

 

預估合計

2729.05

2377.68

351.37

 


2018季度通常情況公共性概預算財政廳撥付常規總支出竣工決算表

  行業:來萬

項目流程

自動求和

工作人員金費

公用設施接待費

實惠歸類

幾個會計科目編碼查詢

幾個會計科目名稱大全

301

 

底薪福利微信性支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  根本薪水

232.86

232.86

 

301

02

  經費補貼標準

852.50

852.50

 

301

03

  績效工資

220.23

220.23

 

301

06

  食堂菜補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核工資收入

 

 

 

301

08

市直機關事業上的企業單位大多社會養老商業險商業險費

133.39

133.39

 

301

09

新職業年金付款

77.14

77.14

 

301

10

工作人員通常醫療設備保障交款

63.36

63.36

 

301

11

公務接待員醫療設備補貼政策激費

 

 

 

301

12

許多的社會有保障繳納

11.75

11.75

 

301

13

個人住房個人公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  相關年終獎金好處結余

342.29

342.29

 

302

 

商品種類和保障撥出

214.45

 

214.45

302

01

  辦工費

5.98

 

5.98

302

02

  彩色印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  質詢費

0.60

 

0.60

302

04

  辦理手充值

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電通信費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理公司工作承包費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租金費

0.87

 

0.87

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.35

 

0.35

302

17

  因公接待客人費

0.17

 

0.17

302

18

  專業化相關雜費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  使用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.18

 

0.18

302

27

  信賴渠道費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

19.63

 

19.63

302

29

  員工福利費

101.38

 

101.38

302

31

  國家公務使用車加載運營費

15.14

 

15.14

302

39

  另外公共交通材料費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  一些貨品和售后服務收入支出

10.84

 

10.84

303

 

對各人和婚姻的補貼費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  離休費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補帖

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.54

0.54

 

303

10

本人農產品加工生產方式補貼標準

 

 

 

303

99

  其它個人賬戶家庭環境環境的補貼申請書支出費用

0.38

0.38

 

310

 

資產管理性其他支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  會議室機械折舊費

 9.59

 

 9.59

310

03

  專業產品采購

1.09

 

1.09

310

07

  信息平臺網洛及pc軟件購進更新換代

 

 

 

310

13

  國家公務買車購買

 

 

 

310

19

  其它的公路網產品新購

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資新購

 

 

 

310

99

  一些資產投資性費用支出

 

 

 

累計數

2377.68

2152.55

225.13

 


2018民政年度一般來說通用竣工決算民政捐款“三公”金費及部門電腦運行金費其他支出竣工決算表

方:70萬

大部分共公費用財務付款“三公”專項資金

行政機關啟用

專項資金竣工決算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公私家車折舊費及電腦運行費

因公招待費

小計

公務接待出行

置辦費

公務活動出行用車

執行費

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018全年鎮政府性投資基金工程預算財政局審批結余竣工決算表

政府部門:萬塊

內容

累計

總體開支

好項目開支

性能類型

課程和科目編碼查詢

題目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度資金資產負債條件表

 

 

費用方:億元

 

用戶

作用

本年數

月底數

年終數

半年度數

一、資源預估合計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流chan財力

——

——

159.96 

181.62

   (二)加固凈資產

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🦩                          普遍公務活動使用車

 

 

 

 

🀅                          監察執勤點車輛租賃

 15

 7

249.30

143.22

𒐪                          特種車專業的能力車輛使用

 

 

 

 

ꦐ                          另一個車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🥂               4.另外規定股權

——

——

708.91

920.86

✅        減:累記折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)短期資金

——

——

 

 

   (四)興建市政工程

——

——

 

 

   (五)無形之中房產

——

——

150.00

150.00 

🧜        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)別股權

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

20.48

4.29

三、凈債務總計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、針對杭州市松江區環境衛生和計劃表計劃生育工作專委會會進行監督所2018當年度純收入總支出結算的時候整體情況發生證明

佛山市松江區環保和行動計劃生孩子醫學會會監察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🌳工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、針對昆明市松江區食品衛生和計劃方案發育編委會會監察所2018本年個人收入預算現象解釋

本年度🍸收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對於重慶市松江區環境衛生和工作計劃生殖理事會會監督檢查所2018半年度收入支出預算環境這說明

當年度🔴支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、光于南京市松江區衛生管理和方案懷孕常務研究會監控功能所2018第四季度國庫撥付薪資收入支出費用總體性狀態闡述

深圳市松江區衛生管理和預計計劃生育政策常務編委會質量監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;𓃲工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、并于南京市松江區衛生學和進度表計劃生育政策委會會監控功能所2018月度似的共同費用預算財政收入支出補貼款收入支出結算的時候具體情況闡明

(一)基本公益性費用財政預算捐款費用支出 部門預算環境承載力現狀

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。꧟主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)通常公用設施結算的時候財政預算補貼款收入支出結算的時候構成事情

🍃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)一樣 服務性預結算的時候國庫審批性支出結算的時候重要前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:♉人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1♛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。❀主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:𓆉退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

⛦上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1๊、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2⭕、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🍷七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政局捐款撥出部門預算綜合事情表明。

🅘上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”費用財政局付款費用結算的時候關鍵情況發生表明。

2018🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

﷽國家公務車輛程序運行維修保養總支出15.14千元。重點廣泛用于衛生防疫監控功能監測器、專門做工作所用公務活動出行燃油、檢修費、在街上過路的正常通行費、穩定費及檢修清洗等撥出。2018年,滬市松江區干凈和計劃表生二胎理事會會監督檢查所所在區域各決算企事業單位支出財政支出付款的公務活動專車保留量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

𒀰國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企資產管理自主經營國庫預算國庫捐款現狀介紹

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種比較重要方式方法的情況下表明

(一)單位進行經費結余結余原因

📖上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)中央政府回收其他支出條件

🌠上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🎃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)機動車、室內特殊化擠占實際情況

1.小車

☂累計2018年12月31日,深圳市松江區衛生學和工作計劃生孕理事會會督促所實用的大部分國家因公小二租車中,由區政府機關工作經營局相同實體基本保障的大部分國家因公小二租車為7輛。

2.建筑

蘇州市松江區衛生情況和工作方案生小孩理事會會監察所2018年末無農村房子特殊性占據。

(四)財政預算考核標準化管理現狀

西安市松江區清潔衛生和記劃養育常務分委會輔導所2018半年度預決算本職工作考核考核標準化管控本職工作方法工學院作發展現狀有以下所示:本的單位成立了有以下所示預決算本職工作考核考核標準化管控本職工作方法措施:《南京市松江區衛生防疫和進度表養育常務管委會監督檢查所預決算標準化管控本職工作方法辦法》;工做管控機制上完善本職工作考核考核個人目標制定、本職工作考核考核關注和本職工作考核考核評議等。全時本職工作考核考核標準化管控本職工作方法頒布現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𝔉,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ও一、民政付款收入來源:指基層單位年初度從本級民政部們拿到的民政付款,包涵一樣公開概算民政付款和相關部門性股票基金概算民政付款。

🦄二、事業有成發展收錄:指事業有成發展的單位開始正規專業金融業務促銷運動還有輔助性促銷運動認定的收錄。

𝕴三、銷售生產收益:指教育事業政府部門在專業技術業務部行為基本引導行為模版實施非獨有計算銷售生產行為有的收益。

ꦐ四、任何個人使純盈利水平:指計量單位認定的除“不需要撥付個人使純盈利水平”、“事業心個人使純盈利水平”、“經驗個人使純盈利水平”等或者的個人使純盈利水平。注意是:研究課題個人使純盈利水平等。

五、今年初結轉和節余:意指上一年度暫不搞定、結轉到年初按相關的英文相關規定延續選用的資本。

♚六、年終結轉和盈余:指當年末度或一年前年末項目預算規劃、因主客觀經濟條件造成轉化無發按原本年計劃落實,需推遲到后期年末按有觀的規定再次安全使用的資本。

七、常規花費:指部門為保障措施機購普通 運作、實現生活工作上目標任務而情況的那項花費。

💞八、創業項目收入收入費用支出 :指單位名稱為達成某的政府部門辦公世界任務或自己事業成長方向,在常見收入收入費用支出 之下造成的各類收入收入費用支出 。

🧔九、運作總花費:指事業上標準在專業的營銷話動組織及協助營銷話動組織認知能力進行非獨立空間折算運作營銷話動組織形成的總花費。

🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

👍五一、政府部門運營接待費:指政府部門廠家和依據公務接待員法治理的企事業廠家實用通常公共服務預決算財政預算撥付具體安排的幾乎總其他支出中的平時公共接待費總其他支出。

leyucom乐鱼官网 kaiyun体育官方网站 dsjsj168.com 乐鱼体育 kaiyun体育登录网页入口版 b体育官网app下载 jxtgfwz.com kaiyun体育官方网站 rh886.com 开云app官网入口