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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 頒布用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區血樣操作辦公場所室

2019當年度部門預算

 


目  錄

 

一、部件 北京市松江區血菅理公司辦公室室慨況

一、首要主要職責

二、培訓機構制定

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、收入水平收入支出竣工決算總表

二、營收竣工決算表

三、支出費用竣工決算表

四、財政部門補貼款收入來源付出竣工決算總表

五、一樣公開費用不需要補貼款費用預算表

六、一般的公用概算財政性撥付基本的花費部門預算表

七、應該公眾費用預算不需要審批“三公”經費預算預算及機關單位進行經費預算預算教育支出部門預算表

八、現政府性資金概算國庫補貼款收支預算表

九、固定資產欠債原因表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

4、那部分 形容詞表示


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、主要的工作職責

(一)全權負責住戶有償無償獻血的宣傳點、策劃著任務;

(二)承接本區內無租無償獻血、社區醫療用血、采供血的開展管理制度運作;

(三)有擔當本管轄區無償獻血的作業的組織開展、相互配合和表彰大會榮譽的作業;

(四)主管管區醫治部門地理學、合理可行用血的指點、監督檢查;

🧔(五)主管臨床實驗用血審批權,共同承擔贈與捐獻骨髓者和其親人關系和直系親人醫遼用血相應費用傷停業務。

二、醫療機構如何設置

跟據上面的職責權限,蘇州市松江區血液循環系統方法辦公裝修室設1個含有貸款機構,包涵:商務辦公環境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019一年度使收入費用竣工決算總表

院校:萬多

工資

經費支出

業務

竣工決算數

樓盤

竣工決算數

一、正常公用設施財政廳預算財政廳補貼款凈收入

204.81

一、普通公眾功能支出費用

 

二、區政府性理財產品工程預算財政支出捐款凈收入

 

二、國際關系其他支出

 

三、上級領導補貼費創收

 

三、中國軍事付出

 

四、事業上純收入

161.14

四、服務性健康安全開支

 

五、銷售經營收益

 

五、幼教開支

 

六、復屬院校上交營收

 

六、生物學技術水平費用支出

 

七、許多收入水平

 

七、藝術旅游度假休育與傳煤支出費用

 

 

 

八、市場的保障和就業創業支出費用

 

 

 

九、衛生情況的健康收入支出

365.95

 

 

十、節電節能減排撥出

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區居委會收入支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

13、交通出行輸送性支出

 

 

 

十四、資源英文地質勘察資料等收支

 

 

 

第十三、商業運作精準快餐業等其他支出

 

 

 

16、金融創新性支出

 

 

 

十二、支援許多的地區教育支出

 

 

 

18、天然的資源海域形象等撥出

 

 

 

十八、往房維護費用支出

 

 

 

第二十、糧油加工應急物資貯備經費支出

 

 

 

二國慶、氣象災害防控及緊急服務管理其他支出

 

 

 

二十三、別的撥出

 

當年度收入來源總計

365.95

上年教育支出累計

365.95

用事業有成債券挽救出入差額

 

余額分配權

 

今年初結轉和余額

991.83

年初結轉和節余

991.83

累計

1357.78

共計

1357.78


2019年營收結算的時候表

公司:萬美金

內容

本年度使收入加總

財政資金撥付個人收入

上司補帖收錄

事業有成納入

企業經營營收

復屬的單位上交國家收錄

其他效益

功能分類
科目編碼

課程稱呼

總金額

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生學綠色健康結余

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共信息環保

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血設備

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019月度經費支出竣工決算表

企業單位:萬是

好項目

年初經費支出累計數

常規經費支出

項目費用

上交國家上司結余

操作收入支出

對付屬組織補貼政策費用支出

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

加總

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

環境衛生綠色健康結余

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共公衛生防疫

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血企業

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年財政資金捐款收入水平性支出竣工決算總表

公司:W

收入來源

性支出

業務

部門預算數

項目

自動求和

般公用預算表國庫補貼款

區政府性股權基金預算表財政預算捐款

一、一般的共公成本預算財政支出付款

204.81 

一、普遍公共服務設施培訓服務培訓費用支出

 

 

 

二、現政府性基金投資決算財政局付款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、公共信息穩定費用

 

 

 

 

 

五、文化教育撥出

 

 

 

 

 

六、有效高技術花費

 

 

 

 

 

七、傳統藝術文旅運動與傳煤收入支出

 

 

 

 

 

八、時代保護和找工作收支

 

 

 

 

 

九、衛生情況的健康收支

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節水綠色支出費用

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民社區服務中心教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交通費運輸車撥出

 

 

 

 

 

十四、市場勘察內容等付出

 

 

 

 

 

第十五、房地產業服務于業等結余

 

 

 

 

 

十五、銀行業總支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶別的區縣其他支出

 

 

 

 

 

18、那自然能源海上形象等結余

 

 

 

 

 

十八、房間保險教育支出

 

 

 

 

 

三十、油糧材料物資存儲總支出

 

 

 

 

 

二十一月、傷害預防及應急響應控制費用支出

 

 

 

 

 

二12、某個花費

 

 

 

年初薪水自動求和

204.81 

本年度教育支出預估合計

 204.81

204.81 

 

本年財政性審批結轉和盈余

 

半年度財政性撥付結轉和余額

 

 

 

一、似的公益性成本預算財政局撥付

 

 

 

 

 

二、以政府性貨幣基金財政部門預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總額

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019當年度般公開國庫預算國庫付款付出竣工決算表

企業:萬

投資項目

預估合計

常規開支

大型項目總支出

作用等級分類

會計分類標識號

課程英文名稱

210

 

 

穩定穩定收入支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公共性清潔衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血公司

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

204.81

 

204.81

 


2019財政性年度差不多上通用竣工決算財政性補貼款差不多費用支出 竣工決算表

  計量單位:來萬

工程項目

預估合計

人士經費支出

公共預備費

國家經濟劃分

管理費用編號

幾個會計科目簡稱

301

 

年終獎金最新福利結余

 

 

 

301

01

  一般月薪

 

 

 

301

02

  經費補貼政策

 

 

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考評工薪

 

 

 

301

08

機關組織事業性組織總體養老服務保險金激費

 

 

 

301

09

事業年金繳付

 

 

 

301

10

企業員工最基本診療人壽保險付款

 

 

 

301

11

國家公務員考試醫療器械津貼繳付

 

 

 

301

12

其它的社會保障部機制手機繳費

 

 

 

301

13

公房公積金

 

 

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  其它底薪會員福利結余

 

 

 

302

 

物品和服務質量開支

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專門的食材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業化油料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車正常運作維持費

 

 

 

302

39

  別道路資金

 

 

 

302

40

  稅金及浮動材料費

 

 

 

302

99

  相關菜品和服務管理性支出

 

 

 

303

 

對個和家人的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫用費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

自己水產業種植補貼標準

 

 

 

303

99

  某些對小編家庭關系環境的補貼費

 

 

 

310

 

資本性結余

 

 

 

310

02

  辦公生產設備新購

 

 

 

310

03

  專用型主設備購入

 

 

 

310

07

  新服務網洛及免費軟件租賃費更新換代

 

 

 

310

13

  因公租車采購

 

 

 

310

19

  其他交通出行機器采購

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列方面品租賃費

 

 

 

310

22

  隱匿財力采購

 

 

 

310

99

  的投資性其他支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


🐎2019年終通常情況下服務性費用財政資金撥付“三公”專項經費收入支出及企事業單位工作專項經費收入支出收入支出預算表

工作單位:十萬

常見公用設施概預算財政廳付款“三公”事業費

單位自動運行

接待費結算的時候數

總計

因公出國留學

(境)費

因公專車新購及電腦運行費

公務活動到訪費

小計

公務接待專車

購入費

公務活動私家車

啟用費

成本預算數

部門預算數

預決算數

預算數

預決算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019年部門性債券預預算財政部門捐款付出預算表

單位名稱:萬的大寫

樓盤

總計

根本花費

樓盤花費

能力劃分類別

會計科目代碼

會計分類名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年債務外債實際情況報告

 

 

限額廠家:來萬

 

總量

價值觀

本年數

年終數

本年數

年底數

一、房產總金額

——

——

1880.92

1917.05

   (一)變化財產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定好資產投資

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

✱                2.實用機(臺/套/輛)

 

 

 

 

💃                     中僅:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

🎶                                 普通因公專車

 

 

 

 

ꦏ                                 市場監管值勤公務車

 

 

 

 

൩                                 防化專業課程科技私車

 

 

 

 

🎃                                 其它的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔯               4.別固定的凈資產

——

——

 

 

🍒        減:累積攤銷及減值工作

——

——

 34.57

35.32

   (三)長期性的債權投資費用

——

——

 

 

   (四)經常性公司債資金

——

——

 

 

   (五)新建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱約債務

——

——

 

 

✅        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七)任何房產

——

——

 

 

二、過負債的總計

——

——

573.38

629.26

三、凈財產加總

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、有關于杭州市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南市♒松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、對於上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

本年度♋收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、相對于傷害市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、更多北京市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都市ꦿ松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、相關南京市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的公開概預算財政預算撥付花費竣工決算總體性情況發生

天津市🔥松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)基本上公眾費用民政付款費用支出 部門預算機構情況發生

東莞市🌞松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一樣 通用概算財政資金撥付其他支出部門預算重要條件

成都🌃市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1💎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、對於市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州市松江區血夜工作管理辦公場所室2019本年無正常公共性費用財政廳補貼款常規開支。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市松江區血漬控制企業公司辦公室2019半年度無“三公”勞務費財政局審批收支。

八、關干蘇州市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019一年度無相關部門性債卷概算財政性捐款性支出。

九、國有控股資本經營的項目預算民政補貼款問題說明書怎么寫

佛山市松江區血樣安全管理辦公室2019月度無國有控股投資合作經營概預算財政部門補貼款結余。

十、各種必要事由的現象講解

(一)國家機關進行專項經費費用情況

東莞市松江區血液循環系統的管理會議室室2019全年高分子關運動接待費花費。

(二)政府性進貨收入支出狀況

天津市松江區鮮血管理系統企業辦公場所2019🎉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車輛、自建房特殊化損壞狀態

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算效績管控情形

ꦆ上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦗ一、不需要性支出捐款利潤:指組織2020年從本級不需要性支出行業獲得的不需要性支出捐款,其中包括一般的共公估算不需要性支出捐款和現政府性債券估算不需要性支出捐款。

二、事業收錄:指事業標準組織開展專科業務量話動和其輔助軟件話動拿到的收錄。

😼三、銷售企業經營的工資:指自己教育事業標準在非常專業保險業務活躍十分配套活躍除此之外開設非獨特結算銷售企業經營的活躍獲取的工資。四、其余工資:指標準獲取的除“民政付款工資”、“自己教育事業工資”、“銷售企業經營的工資”等之內的工資。

五、期初結轉和余額:是以去年度無法成功完成、結轉到上年按關于規定標準持續運行的財力。

🐷六、年底結轉和余額:指年初度或現在年末項目預算組織、因客觀存在前提條件發生的的變化是無法按原工作規劃執行,需推遲到未來的日子里年末按關于的規定依然操作的財力。

🅰七、大多經費開支:指公司的為保障機制組織常見運行的、已完成日常性工作中工作進度而遭受的基本經費開支。

🅠八、樓盤費用開支 :指政府部門為搞定相關的行政部門操作各個工作或事業發展壯大發展壯大任務,在大體費用開支 除此之外發現的各個費用開支 。

ꦿ九、營運其他教育支出:指視野政府部門在專門行為及輔佐行為后深入推進非自主計算成本營運行為造成的其他教育支出。

🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦕ國慶、企事業上的行業運轉資金估算:指行政服務管理行業和圖案填充公務活動員法服務管理的事業上的行業動用普通服務性估算民政捐款制定的關鍵資金開支中的平時的公供資金估算資金開支。

 

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