北京市松江區車墩鎮特別環境衛生貼心服務網的
2018年度目標預算
目 錄
第一部分南京市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務于中心的概貌
一、大部分職權
二、部門結算的時候企事業單位制成
第五區域上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、年收入其他支出預算總表
二、收益部門預算表
三、性支出結算的時候表
四、財政局補貼款收入來源收支結算的時候總表
五、一般來說通用估算財政費用支出 審批費用支出 預算表
六、核心公開財政部門預算財政部門補貼款核心開支部門預算表
七、一樣 公共性預預算財政性捐款“三公”專項資金及機關單位運動專項資金經費支出預算表
八、相關部門性理財產品成本預算財務審批教育支出預算表
九、股本負債率原因表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是有些 動詞解答
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道安全服務性管理中心概況
一、包括行政職能
承擔者著車墩地段廣大青年眾多消費者的根本醫遼服務質量質量及根本通用衛生防疫服務質量質量。
二、學校設施
🌼基于以上所述崗位職責,北京市松江區車墩鎮街道清潔衛生服務性公司設4個下設構造,包含:辦公室、醫教科、以防保建科、稅務科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區服務培訓站健康服務培訓機構2018年度決算表
2018月度收入水平總支出竣工決算總表
企業單位:萬
收錄 |
撥出 |
||
大型項目 |
預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、民政補貼款年收入 |
3565.18 |
一、尋常公共信息培訓服務培訓付出 |
|
這其中:政府機構性貨幣基金決算民政付款 |
926.00 |
二、外交政策總支出 |
|
二、領導政府補貼凈收入 |
103.77 |
三、國防軍事經費支出 |
|
三、事業有成薪水 |
4175.51 |
四、公共信息可靠其他支出 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、教育學校花費 |
|
五、附帶基層單位上交凈收入 |
|
六、科學有效系統撥出 |
|
六、另一收益 |
463.41 |
七、技術 田徑運動與文化總支出 |
|
|
|
八、社會發展安全保障和就業創業付出 |
27.81 |
|
|
九、醫療保障衛生學與項目養育收支 |
6785.17 |
|
|
十、節約優質支出費用 |
|
|
|
11、城鄉一體化平臺花費 |
926.00 |
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
十四、交通出行搬運經費支出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察資訊等結余 |
|
|
|
第十六、商業性貼心流通業等結余 |
|
|
|
十五、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
十二、扶持相關國家撥出 |
|
|
|
18、國土局大海氣象預報等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、房產有效保障費用支出 |
4.24 |
|
|
三十五、糧油加工資源儲備量收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、另一教育支出 |
|
本年度盈利合計數 |
8307.87 |
本年度開支總計 |
7743.22 |
用衛生事業基金投資化解收支明細差額 |
|
節余安排 |
568.35 |
年終結轉和余額 |
7.00 |
月底結轉和節余 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018半年度年收入部門預算表
的單位:億元
工程項目 |
本年度收錄總計 |
民政付款使收入 |
上級部門補助款使收入 |
創業使收入 |
營運薪資 |
復屬廠家繳納個人收入 |
的使收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
中國社會后勤保障和擇業收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業部門離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織行業組織大多養老生活商業保險付款經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作企業單位職業的年金納費總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與方案生孩費用 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院安全設備 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站安全學校 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫疔清潔衛生醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常安全服務性衛生情況安全服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的部門醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心行業社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化居委會收入支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方根本體系配套方案費及相應專項督查負債凈收入安排好的經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它地區的基礎油煙凈化器一起費籌劃的付出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房變革收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年收入支出預算表
企業:來萬
品牌 |
年初花費總金額 |
差不多性支出 |
頂目費用 |
上交國家上級領導教育支出 |
自主經營開支 |
對附設的單位補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障措施和人才需求費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理創業部門離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作計量單位離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性企企業事業性企企業基本的頤養安全繳付撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業院校院校事業院校院校新職業年金付款費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生學與工作計劃計劃生育政策支出費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成社區醫療干凈機購 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區環保企業 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層組織醫疔環境衛生醫療機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾干凈服務性 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業院校醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮片區其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區基礎條件公共設施一起費及匹配工作方案借款收錄計劃的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多省份基礎性安全設施服務設施費設置的撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018月度財政部門補貼款利潤費用部門預算總表
企事業單位:余萬元
營收 |
性支出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
總計 |
一樣 公用概預算財政廳撥付 |
現政府性新基金決算財政廳補貼款 |
一、基本上公用項目預算國庫付款 |
2639.18 |
一、普遍公眾服務于經費支出 |
|
|
|
二、市政府性股權基金費用國庫付款 |
926.00 |
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育付出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導收入支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術軍事體育與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性質量保障和就業機會費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療保障衛生管理與計劃怎么寫生孕其他支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能公司環保性收支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區衛生其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套運輸業總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察訊息等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、企業售后服務業大頭等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟付出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另一東北部開支 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底氣候等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房擔保支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
三十五、糧油加工工程物資自給率花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關撥出 |
|
|
|
年初收入水平預估合計 |
3565.18 |
年初付出總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終不需要補貼款結轉和盈余 |
|
年終財政部門撥付結轉和盈余 |
|
|
|
應該公用設施成本預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
🦩 中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018全年平常公共服務估算財政預算付款付出結算的時候表
組織:W
工程項目 |
般共同估算財政部門捐款其他支出結算的時候數 |
|||||
功能性總類 管理費用項目編碼 |
科目必種類 |
總計 |
幾乎開支 |
樓盤付出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會后勤保障和專業教育費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政機關創業行業離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
創業院校離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱工作單位名稱幾乎社會養老人壽保險繳付收入支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的機構職業選擇年金繳付其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫院干凈與項目孕育費用 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
群眾醫疔食品衛生構造 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦干凈衛生設備 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織醫學健康企業 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
通常公共信息安全衛生功能 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企公務員醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性企事編醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅保證撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革結余 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018第四季度正常公開預結算的時候不需要審批核心性支出結算的時候表
部門:億元
工作 |
累計 |
成員預備費 |
通用費用 |
||
城市發展分為 題目商品編號 |
幾個會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利福利結余 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
常見工薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
企業單位人事企業單位主要頤養保費費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
人常規醫學商業保險付款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會性有效保障了繳付 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪水春節福利其他支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務性其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型的原服務費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務租車操作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個道路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和產品撥出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和的家庭的補助金 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生話補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農林牧生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多他人和普通家庭的經濟補貼經費支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公主設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化的設備購置費 |
|
|
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310 |
07 |
個人信息wifi網絡及軟件折舊費刷新 |
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310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
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310 |
19 |
各種公路網軟件租賃費 |
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310 |
22 |
隱形凈資產采購 |
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310 |
99 |
各種資本管理性費用支出 |
|
|
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預估合計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年度目標通常情況下共同財政廳預算財政廳撥付“三公”專項資金及市直機關使用專項資金付出預算表
公司的:萬美金
一般的公眾工程預算財政性撥付“三公”預備費 |
機構電腦運行 專項資金預算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃購置費及自動運行費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務接待專車 采購費 |
公務活動車輛租賃 運動費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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2018每年鎮政府性母基金預部門預算國庫捐款性支出部門預算表
的單位:萬元左右
業務 |
總金額 |
基本的費用支出 |
工程結余 |
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系統分類別 專業科目編碼查詢 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新型農村社區衛生費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
縣城基礎框架配制搭配費及相對應的專業財產利潤科學安排的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
許多城鎮的基礎措施配套設施費計劃的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
合計數 |
926.00 |
|
926.00 |
2018本年度基金債務的情況報告 |
||||
|
|
累計額行業:W |
||
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占比 |
使用價值 |
||
年終數 |
歲末數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、財產合計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)還是流動性股本 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
♓ 通常情況下國家公務出行用車 |
|
|
|
|
ღ 執法監督巡邏出行用車 |
|
|
|
|
ꦗ 特殊工種工藝工藝車輛租賃 |
|
|
|
|
💜 其他公務車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦩 4.另一固定不動基金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🗹 減:合計固定資產折舊及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網水利 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形的財產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
♏ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮特別衛生監督保障中央2018年度決算情況說明
一、有關天津市松江區車墩鎮社區環保環保工作重點2018財政年度納入付出竣工決算總體經濟情形介紹
上海市松江區車墩鎮社區產品重心衛生管理產品重心2018𒅌年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關羽武漢市松江區車墩鎮區域衛生防疫服務質量中2018一年度薪資收入竣工決算情況發生代表
當年度💧收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、光于佛山市松江區車墩鎮居委會健康服務管理中心2018季度收入支出竣工決算環境反映
上年♚支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、對東莞市松江區車墩鎮居委安全的服務學校2018半年度財政預算審批純收入經費支出總體目標狀態這說明
上海市松江區車墩鎮小區衛生間產品中2018𒀰年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、并于南京市松江區車墩鎮平臺衛生情況功能平臺2018全年基本共同費用預算財政支出費用審批支出費用部門預算事情原因分析
(一)尋常公眾成本預算財政其他支出捐款其他支出竣工決算總體經濟問題
上海市松江區車墩鎮社區醫療學衛生學服務學校2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本公眾部門預算民政審批撥出部門預算結構設計狀態
上海市松江區車墩鎮平臺干凈服務于機構2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一般來說服務性工程預算財政預算撥付費用支出 結算的時候具體實施情形
上海市松江區車墩鎮特別衛生間服務管理重點2018༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ꦆ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
꧒(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
ཧ(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “面層醫藥衛生情況公司(款)”1424.38萬美金,至少:
🌌“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其他的表層醫學安全衛生設備其他支出(項)”8.18萬塊人民幣,常見主要用于臺賬行駛總支出。
(2) “通用安全(款)”1174.87萬美金,這當中:
꧋“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🍃、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
൩“居房間變革性支出(款)” “居房間個人公積金(項)”4.24萬美元,常見采用:交繳教職工住房公積金。
六、介紹昆明市松江區車墩鎮社區居委會衛生監督服務的核心2018月度尋常公共信息結算的時候國庫撥付大致收支結算的時候情況發生說明書
上海市松江區車墩鎮特別衛生管理工作核心2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🌳七、關于上海市松江區車墩鎮區域衛生情況業務中心點2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政局付款其他支出結算的時候總體目標情況發生說。
北京市松江區車墩鎮小區食品衛生安全服務基地2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費預算財政教育支出審批教育支出部門預算重要具體情況詳細說明。
深圳市松江區車墩鎮片區公共衛生產品學校2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。最主要的主要原因是:已關掉國家公務到訪。
𒁃 因公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦擔任要制定,并規范對外公布的,本單位名稱不在另外重疊對外公布的。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、有關于南京市松江區車墩鎮街道衛生管理售后服務公司2018年度目標政府辦公室性股權基金工程預算財政資金審批收入支出結算的時候情況報告說
上海市松江區車墩鎮小區衛生監督服務重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉經濟街道收支”926萬元,其中:
“另一個成市地基城市基礎設施一起費準備的經費支出💦”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有土地資源合作經營成本預算國庫付款情況下代表
上海市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生貼心服務管理平臺站2018年度目標無國有制投資基金管理預決算財政開支審批開支。
十、另外的非常重要方式方法的情況講解
(一)企事業單位電腦運行預備費收支前提
上海市松江區車墩鎮街道辦公共衛生服務性核心2018年三聚氰胺樹脂關工作費用支出費用。
(二)政府性的采購經費支出時候
廣州市松江區車墩鎮片區環衛的服務核心2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有化財產占有權便用現象
🌸截止日期2018年12月31日,滬市松江區車墩鎮社區公共衛生公共衛生功能基地組織作用50十萬左右通用版主設備0臺(套),政府部門市場價值100余萬元之內專業化設配0臺(套)。
(四)決算績效評價管理系統情況下
深圳市松江區車墩鎮小區食品衛生服務的心中2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
♔一、國庫概預算表捐款薪資收入:指公司的年初度從本級國庫概預算表部具有的國庫概預算表捐款,分為通常公共性概預算表國庫概預算表捐款和政府辦公室性新基金概預算表國庫概預算表捐款。
𝔍二、視野使工資收入水平:指視野工作單位做好技術專業業務量話動下列不屬于鋪助話動獲取的使工資收入水平。主要是是:治療使工資收入水平等
🎶三、生產運作薪水:指參公部門在專業課程國際業務行動非常鋪助行動后落實非獨立性記帳生產運作行動選取的薪水。
🥂四、其它的盈利:指單位名稱得到的除“財政局付款盈利”、“事業單位盈利”、“運作盈利”等本身的盈利。主耍是:有價役苗等盈利等。
五、期初結轉和節余:就是指去年度還搞定、結轉到本年度按有關系的規定再次食用的金額。
🅺六、半年終結轉和余額:指年初度或前年終成本預算讓、因客觀性生活條件發生變化無常無發按原方案實行,需時間延遲到未來年終按關以相關規定接著的使用的金額。
七、常見付出:指企業為有保障裝置合適運作、提交基本作業任何而遭受的各類付出。
🐼八、工程項目費用:指企業單位為結束當前的人事部門工作上釣魚任務或事業發展壯大發展壯大方向,在基本性費用后的發生的一項費用。
🐓九、管理管理費用教育支出 :指自己事業院校在職業 過程及輔助的過程之余展開非獨力計算成本管理管理過程發生的費用教育支出 。
🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟國慶、機關的行業采用金費:指行政控制的行業和參照物公務活動員法控制的企業的行業采用一半公開財政資金預算財政資金審批確定的根本費用結余 中的此外生活中共公金費費用結余 。