沈陽市松江區葉榭鎮居委清潔工作公司
2019第四季度竣工決算
目 錄
第一次地方 佛山市松江區葉榭鎮街道社區衛生工作防疫工作服務網站簡況
一、重要權責
二、平臺制定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收入水平付出結算的時候總表
二、純收入預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政教育支出審批個人收入教育支出竣工決算總表
五、一般來說通用費用預算財政性支出捐款性支出結算的時候表
六、通常情況下共同概算民政付款最基本付出結算的時候表
七、一般的通用費用財政預算補貼款“三公”資金投入及政府部門正常運作資金投入教育支出竣工決算表
八、政府機構性債券結算的時候民政審批總支出結算的時候表
九、股本債務狀態表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七的部分 動詞表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職責
♐ 以社群食品衛生學間情況功能中間偏重于體,全科牙科醫生為骨干力量,合理性用到社群資源和非常適宜高技術,以住人身體正常為中間,家廷為群眾單位,社群為時間范圍,市場需求量為市場導向,以中老年婦女、小孩子、中年齡大的人、急性病號、智殘人關乎點,以消除社群的重點食品衛生學間情況情況,能夠滿足大體食品衛生學間情況功能市場需求量為目的性,融預防措施、醫用、養生、復原、身體正常教導為成一體,更有效、區域經濟、非常方便、綜合管理、連續性的群眾食品衛生學間情況功能。由行政主管有關的部門會按照三定策劃方案等有關的的規定中含關重點職責填的。
二、醫療機構安裝
ღ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019本年度收入水平費用預算總表
標準:萬的大寫
收錄 |
結余 |
||
投資項目 |
預算數 |
工程 |
預算數 |
一、財政預算捐款工資 |
4160.67 |
一、普遍公用服務管理付出 |
|
中僅:鎮政府性私募基金預決算不需要捐款 |
|
二、外交史收支 |
|
二、上一級補貼政策收錄 |
|
三、國防軍事教育支出 |
|
三、教育事業薪資收入 |
5611.50 |
四、公共性很安全付出 |
|
四、生產經營年收入 |
|
五、幼小銜接性支出 |
|
五、所屬企業上交國家利潤 |
|
六、科學研究高技術其他支出 |
|
六、另一個純收入 |
118.02 |
七、民族文化體育乒乓球與媒體收入支出 |
|
|
|
八、社會上保障機制和出去上班其他支出 |
462.22 |
|
|
九、衛生事業監督衛生監督與工作計劃發育性支出 |
8899.43 |
|
|
十、節約環保性支出費用 |
|
|
|
11、縣域片區經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十五、交通網運輸管理教育支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘的信息等支出費用 |
|
|
|
十四、業務服務業等費用 |
|
|
|
16、互聯網金融總支出 |
|
|
|
十二、協助另一的地方支出費用 |
|
|
|
十七、土地海洋生物氣象觀測等結余 |
|
|
|
第十九、自建房保證撥出 |
114.93 |
|
|
四十、糧油加工工程設備與物資的存量性支出 |
|
|
|
二國慶、的教育支出 |
|
上年收入水平加總 |
9890.19 |
本年度費用支出 累計數 |
9476.58 |
用企事業資金解決收入支出差額 |
|
盈余分發 |
413.61 |
年末結轉和余額 |
|
年終結轉和盈余 |
|
合計 |
9890.19 |
總結 |
9890.19 |
2019年中創收竣工決算表
機關單位:十萬
活動 |
上年凈收入總金額 |
民政補貼款薪資收入 |
上司補帖薪水 |
事業有成個人收入 |
生意使收入 |
其他的單位上交凈收入 |
其它效益 |
||||
功能分類 |
科目表簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會化維護和出去上班結余 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業組織離提前退休 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機構離退職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心基層單位基本的醫養保險公司繳納費用花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業公司專職年金繳納費用撥出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院食品衛生與計劃書發育結余 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療公司健康公司 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區網站清潔單位 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用安全衛生服務培訓 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業企機關單位企機關單位醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務總支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革支出費用 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019每年付出部門預算表
政府部門:來萬
品牌 |
上年開支累計 |
基礎開支 |
該項目總支出 |
上交國家上家教育支出 |
開性支出 |
對加盟公司的補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
會計分類英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活切實保障和人才需求性支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業企業離辭職 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離離休 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業的單位最基本健康個人養老保險行業交費總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業企行政單位職位年金繳納支出費用 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生防疫與計劃書生殖收支 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療保健環保結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區居委會環保學校 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用食品衛生業務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處工作公司醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障性支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革費用支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019當年度財政廳審批薪水經費支出預算總表
機關單位:萬塊
工資 |
其他支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
預估合計 |
正常共公項目預算財政性撥付 |
中央政府性股票基金費用財務撥付 |
一、一般的公用工程預算財政部門捐款 |
4160.67 |
一、應該公用安全服務費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金費用預算財政性補貼款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高付出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收支 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術設備總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育足球與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展基本保障和出去上班付出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、治療食品衛生與規劃生二胎總支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節能降耗節能結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社區網站費用支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
13、交行運輸配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦問題等結余 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助某些沿海地區費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源浮游生物形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、房間保駕護航付出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、油糧東西儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外花費 |
|
|
|
上年收入來源總金額 |
4160.67 |
上年收入支出預估合計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年終財政資金審批結轉和節余 |
|
年尾財務審批結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
一樣 服務性概算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性資金工程預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4160.67 |
總共 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019本年度通常情況服務性財政廳預算財政廳捐款撥出竣工決算表
部門:上萬元
產品 |
自動求和 |
基本上支出費用 |
項目總支出 |
|||
功能模塊進行分類 課目編碼查詢 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界質量保障和就業機會結余 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業部門離退休之 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業工作單位基本性醫療人身險人身險繳納收支 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與預計孕育花費 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
農村基層醫藥干凈公司 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地市片區衛生防疫構造 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
首要公共性清潔提供服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性基層單位醫院 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
房產有保障收支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革性支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019每年應該公益性預結算的時候財政預算審批差不多開支結算的時候表
方:億元
工程項目 |
累計 |
考生費用 |
共用專項資金 |
||
經濟實惠類型 幾個會計科目編號 |
課目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠開支 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
幾乎公司 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
國家機關參公廠家根本頤養天年人壽保險金 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
專業年金激費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
在職員工常規社區醫療保費付款 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他當今社會保護交款 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個公司會員福利經費支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
品牌和功能性支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
用電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
供應費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用建筑管理費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
委托代理銷售業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
好處費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公公務車運營維護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他鐵路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和服務保障其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對各人和家廷的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地生產制造補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
的各人和小家庭的補貼花費 |
|
|
|
310 |
|
資源性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機器購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用產品新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信線上及工具購進內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路網方法購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
的資金性收入支出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019一年度一樣公共服務預算財政局付款“三公”事業費及工商登記操作事業費性支出預算表
部門:萬塊人民幣
尋常公共信息民政預算民政捐款“三公”金費 |
機關事業單位加載 費用部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行購買及進行費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 折舊費費 |
公務活動專車 使用費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019第四季度政府辦公室性股票基金估算財政資金補貼款性支出結算的時候表
企事業單位:W
好項目 |
加總 |
根本付出 |
工程項目開支 |
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系統幾大類 會計分類商品編碼 |
課程名字 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資本欠債事情表 |
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數額企業:萬余元 |
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規模 |
使用價值 |
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期初數 |
年終數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、債務預估合計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)統一財產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💜 通常情況公務活動私車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌟 稽查巡邏車輛使用 |
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ꦫ 珍禽專業性新技術專車 |
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♓ 各種車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🗹 4.同一特定資產投資 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🎶 減:連續固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長久的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🃏 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多成都市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務項目平臺2019財政年度工資收入結余結算的時候整體情形表示
東莞市松江區葉榭鎮居委會衛生監督服務性機構2019👍年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關干鄭州市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務于學校2019年度目標收錄部門預算原因說明書怎么寫
年初♈收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、光于西安市松江區葉榭鎮社區貼心服務站公共衛生貼心服務咨詢中心2019年中收支預算前提說明書
年初♔支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、關干天津市松江區葉榭鎮社區居委會環境衛生服務培訓中心的2019半年度財政局付款薪水開支總體布局原因說
成都市松江區葉榭鎮社區網站環衛服務保障中心站2019ꦿ年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、對東莞市松江區葉榭鎮社群健康提供服務基地2019月度普遍共公竣工決算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算情況發生表明
(一)普遍公益性概算財政資金捐款撥出結算的時候總體布局環境
重慶市松江區葉榭鎮居委安全衛生服務保障主2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣公用結算的時候財務補貼款總支出結算的時候的結構事情
佛山市松江區葉榭鎮居委環衛的服務辦公室點2019💎年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)通常原因服務性費用預算財政局捐款付出預算具有原因
成都市松江區葉榭鎮社群衛生管理提供服務咨詢中心2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5✅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關與武漢市松江區葉榭鎮街道環保貼心服務咨詢中心2019全年度關鍵上共同財政預算預算財政預算補貼款關鍵總支出結算的時候情況下講解
滬市松江區葉榭鎮社區售后服務站干凈衛生售后服務服務管理平臺2019🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🎶、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♔、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🔜七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出財政教育支出撥付教育支出部門預算總體布局原因說明書。
西安市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生服務管理中心2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”金費財政預算補貼款付出結算的時候具體化情況下反映。
2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♕國家公務租車進行維持結余2.04萬美元。注意代替車保險服務、柴油及修理。2019年,北京市松江區葉榭鎮居委安全衛生安全服務工作站所在各費用工作單位支出費用國庫付款的公務活動公務車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、至于傷害市松江區葉榭鎮片區環保服務項目重點2019年終以政府性理財產品預算表民政審批付出部門預算事情闡明
蘇州市松江區葉榭鎮區域健康精準服務公司局2019本年度無以政府性債卷估算財政資金付款教育支出。
九、國家股金融資本開工程預算財務審批情況就說明
ꦉ深圳市松江區葉榭鎮社區網站衛生管理精準服務主2019年無國有控股基金經營管理預決算財政部門撥付費用支出 。
十、其它的核心作用的狀況說明
(一)行政單位程序運行專項經費收支情況下
北京市松江區葉榭鎮特別健康工作中央2019每年三聚氰胺樹脂關行駛經費其他支出其他支出。
(二)鎮集中采購流程總支出現狀
濟南市松江區葉榭鎮街道清潔衛生業務平臺2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)該車輛、房屋面積比較特殊損壞實際情況
📖截止2019年12月31日,深圳市松江區葉榭鎮片區環衛服務的咨詢中心采用的一半因公出行中,由區政府機關事務管理方法管理方法局相同原始憑證切實保障的一半因公出行為1輛。
(四)財政預算效績管理工作現狀
ꦯ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個ꦚ,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、民政付款收益:指政府機關部門乃至每一位員工本每年度從本級民政部門乃至每一位員工具有的民政付款,比如一般的公共信息費用民政付款和政府機關性貨幣基金費用民政付款。
♈二、行業盈利:指行業政府部門積極開展專科業務范圍活躍基本助手活躍要先拿到的盈利。主要是:社區醫療盈利、醫療耗材盈利、一些盈利等。
꧅三、管理凈利潤:指事業機關單位機關單位在專業技術服務運動形式方案舉例說明氧化硅運動形式方案以外發展非獨有計算成本管理運動形式方案拿得的凈利潤。
🥂四、另一個凈薪資來源水平:指政府部門作為的除“財政局付款凈薪資來源水平”、“企業凈薪資來源水平”、“生產經營凈薪資來源水平”等任何的凈薪資來源水平。
五、月初結轉和余額:意指上一年度未能完畢、結轉到年初按相關規則已經用的項目資金。
𝕴六、年初結轉和盈余:指上季度或曾經季度概算準備、因主客觀能力發生產生了變化未能按原工作計劃頒布,需卡頓到后期季度按關于 標準規定馬上在使用的項目資金。
💜七、大致教育費用:指企事業單位為后勤保障構造正常的暖機、已完成定期任務卡任務卡而造成的杜六房加盟總部的教育費用。
ಌ八、工程其他經費支出費用:指計量單位為完全獨特的行政部門工作上世界任務或企事業發展壯大夢想,在最基本其他經費支出費用除此之外形成的相關其他經費支出費用。
♑九、運營管理收入花費:指事業性院校在技術移動內容及助手移動內容除此之外做非獨有記帳運營管理移動內容會出現的收入花費。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎶五一、危險機關工作預備費:指人事部門公司和對比因公員法工作的教育事業公司適用幾乎上公共性預算表財務撥付安排好的幾乎費用收入支出 中的日常性共公預備費費用收入支出 。