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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區洞涇鎮社區精準服務重點干凈衛生精準服務重點

2018財政年度行政部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

首有些 傷害市松江區洞涇鎮社區提供服務心中干凈提供服務心中概述

一、一般職能部門

二、科室結算的時候企事業單位分為

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入經費支出結算的時候總表

二、盈利部門預算表

三、付出竣工決算表

四、財政資金審批盈利開支結算的時候總表

五、通常情況通用概算財政局撥付撥出結算的時候表

六、般公共信息部門預算不需要補貼款常規結余部門預算表

七、基本公開部門預算國庫付款“三公”預備費及工商登記啟用預備費花費部門預算表

八、以政府性投資基金概算財政廳捐款花費預算表

九、財力欠債原因表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三個部分 動詞解說

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常職能部門

🐠上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門管理竣工決算機關單位購成

據下列職能,ꦬ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
💛第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度納入費用支出 竣工決算總表

公司:億元

純收入

總支出

建設項目

預算數

產品

結算的時候數

一、財政預算撥付年收入

2887.88

一、大部分公眾服務項目開支

0

  表中:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算撥付

0

二、國際關系付出

0

二、上級領導津貼收入水平

20.55

三、民防總支出

0

三、事業心效益

3361.77

四、公用安全性高收入支出

0

四、銷售收入水平

0

五、培養收支

6.22

五、附加機關單位繳納收入水平

0

六、數學系統性支出

0

六、某個收錄

350.49

七、文化水平體育競技與傳媒廣告支出費用

0

 

 

八、社會各界保障措施和就業機會收支

377.03

 

 

九、醫療保健健康與計劃方案生孕付出

5848.66

 

 

十、節電環保型性支出

0

 

 

十一月、城鎮街道辦付出

0

 

 

十三、農業和林業水費用支出

0

 

 

13、交通出行運輸物流收支

0

 

 

十四、教育資源地質勘察的信息等性支出

0

 

 

十四、商業樓的服務企業等撥出

0

 

 

16、經融花費

0

 

 

十八、幫扶另外位置費用支出

0

 

 

十七、國土局深海氣象條件等收支

0

 

 

第十九、租賃房基本保障教育支出

91.42

 

 

2、調味品物資供應收儲付出

0

 

 

二國慶、別性支出

0

本年度個人收入加總

6620.69

本年度花費累計

6323.33

用教育事業債券掩蓋結余差額

0

余額分派

306.49

月初結轉和盈余

22

年初結轉和節余

12.87

共計

6642.69

總額

6642.69


2018月度創收部門預算表

方:萬塊人民幣

投資項目

當年度薪資總金額

國庫撥付薪資

上一級補帖年收入

事業上個人收入

銷售經營薪資收入

所屬政府部門上交納入

各種創收

功能分類
科目編碼

科目必命名

累計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教肓開支

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

出國訓練及訓練

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培順支出費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會發展服務和出去上班結余

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政處工作的單位離辭職

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

工作企單位離養老金

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關工作企行政單位根本社會養老商業保險商業保險繳納花費★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企行業機構行業機構職業技能年金繳付費用支出 ★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫疔衛生間與工作計劃孕育支出費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

群眾醫遼健康組織

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城區片區安全醫院

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

任何基層工作醫用清潔裝置支出費用

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公益性衛生監督

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  一般通用健康產品

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

人事部門工作公司的醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業上的機關單位整形

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

商品房保險總支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房制度改革教育支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅社保公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018半年度經費支出結算的時候表

計量單位:萬塊人民幣

品牌

上年總支出自動求和

大致撥出

好項目撥出

上交上一級其他支出

企業經營付出

對加盟基層單位補帖撥出

功能分類
科目編碼

會計科目名號

預估合計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育教學費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

專科護士技能培訓及技能培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

技術培訓教育支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

發展質量保障和專業教育經費支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政性企業發展公司的離提前退休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業性組織離退職

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

組織創業組織大體社會養老保險公司保險公司付款性支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

政府機關事業有成計量單位新職業年金付費總支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫療清潔衛生清潔衛生與策劃生殖支出費用

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層工作醫疔干凈設備

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城市地區街道辦事處清潔衛生構造

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其它基層工作醫療設備衛生防疫組織 付出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共同環保

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  基礎公用衛生學服務管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理自己事業機構醫療衛生

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

工作機關單位醫療衛生

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

租賃房保障機制收支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅改變花費

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅公積金貸款

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018半年度財政廳審批納入經費支出預算總表

方:萬是

工資

支出費用

新項目

預算數

工程

累計數

一樣 公益性概預算財政性審批

區政府性母基金成本預算民政付款

一、尋常服務性財政支出預算財政支出撥付

2887.88 

一、常見公用售后服務總支出

 

 

 

二、人民政府性股權基金決算財政性撥付

0 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、通用很安全經費支出

 

 

 

 

 

五、幼教經費支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、地理學技術水平付出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育健康與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、中國社會有效保障了和專業教育收入支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫疔環境衛生與項目生殖收支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、能源管理環境收入支出

 

 

 

 

 

11、城市社區服務站經費支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、公路交通貨物運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦數據等撥出

 

 

 

 

 

十四、商業圈服務項目業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務結余

 

 

 

 

 

十八、捐助其它的的地區花費

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋環境氣象局等總支出

 

 

 

 

 

19、住宅房擔保收支

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、糧油加工救災物資產出性支出

 

 

 

 

 

二11、同一開支

 

 

 

上年個人收入加總

2887.88 

當年度花費合計數

2887.88 

2887.88 

 

月初財政部門捐款結轉和節余

 

月底財政廳審批結轉和余額

 

 

 

      尋常公用設施預算表財政廳付款

 

 

 

 

 

      國家性債卷概算財政性審批

 

 

 

 

 

共計

2887.88 

總結

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年尋常公益性項目預算不需要付款收支部門預算表

部門:萬塊

業務

加總

常規教育支出

內容花費

功能模塊分類整理

管理費用代碼

項目名稱大全

205

 

 

培訓撥出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

出國培訓課及培訓課

6.22 

0 

6.22

205

08

03

指導支出費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

世界保障機制和就業問題教育支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政管理事業機關單位機關單位離退休工資

8.16

8.16

0

208

05

02

工作企單位離退職

1.22

1.22

0

208

05

 05

標準視野標準基本的醫療保障保障納費費用支出 ★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機構企業發展部門職位年金付費收入支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療管理干凈衛生與打算懷孕支出費用

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

面層醫療服務環境衛生中介機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

省份居委會衛生管理培訓機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

某個基層員工醫院安全衛生裝置收入支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公用設施環保

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上公共性衛生監督產品

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政性工作政府部門醫療機構

2.35

2.35

0

210

11

02

事業有成計量單位醫治

2.35

2.35

0

211

 

 

商品房有效保障教育支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房屋行政體制改革費用

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房產個人公積金

1.73 

1.73 

0

累計數

2887.88

2444.05

443.83


2018本年尋常公用成本預算國庫撥付一般教育支出結算的時候表

  部門:萬是

創業項目

加總

者專項經費

公用設施金費

條件定義

會計科目編碼查詢

幾個會計科目名稱

301

 

月薪福利性性支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  基本性公資

298.69

298.69

0

301

02

  經費補貼標準

185.72

185.72

0

301

03

  總獎

0

0

0

301

06

  工作餐經濟補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  績效評價工資收入

915.37

915.37

0

301

08

工商登記教育事業部門核心關于養老地產養老保費費

4.95

4.95

0

301

09

新職業年金網上繳費

3.96

3.96

0

301

10

工作人員總體醫院安全納費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫用補貼申請書納費

0

0

0

301

12

的社會中服務保障繳納費用

8.77

8.77

0

301

13

房屋住房基金

1.73

1.73

0

301

14

醫療衛生費

0

0

0

301

99

  任何底薪獎勵花費

555.87

555.87

0

302

 

進口商品和服務于結余

272.63

0

272.63

302

01

  辦公樓費

0

0

0

302

02

  印廠費

11.17

0

11.17

302

03

  咨訊費

0

0

0

302

04

  手讀費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  交電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  供暖費

0

0

0

302

09

  物業服務管理工作費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)費用的

0

0

0

302

13

  維修培訓(護)費

0

0

0

302

14

  租憑費

0

0

0

302

15

  商務會議費

0

0

0

302

16

  培訓班費

0

0

0

302

17

  因公接受費

0

0

0

302

18

  專門用建材費

0

0

0

302

24

  被裝添置費

0

0

0

302

25

  專業化燃料油費

0

0

0

302

26

  勞務工費

0

0

0

302

27

  受托銷售費

0

0

0

302

28

  工會組織經費支出

0

0

0

302

29

  員工福利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務使用車行駛保護費

0

0

0

302

39

  別道路交通價格

0

0

0

302

40

  稅金及增添手續費

0

0

0

302

99

  相關淘寶產品和安全服務教育支出

17.1

0

17.1

303

 

對小編家庭關系式的補貼金

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  提前退休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  日常補貼費

0

0

0

303

07

  醫療設備費政府補貼

0

0

0

303

08

  捐資貧困補助

0

0

0

303

09

  賺錢金

0.64

0.64

0

303

10

私人草業出產政府補貼

0

0

0

303

99

  任何個人賬戶和人的經濟補貼付出

0

0

0

310

 

金融資本性性支出

0

0

0

310

02

  商務辦公機械設備購置費

0

0

0

310

03

  使用設施設備購買

0

0

0

310

07

  相關服務網洛及軟件購置費系統更新

0

0

0

310

13

  因公車輛使用折舊費

0

0

0

310

19

  別的公路交通未來交通工具折舊費

0

0

0

310

22

  無型金融資產新購

0

0

0

310

99

  同一充分性收入支出

0

0

0

合計數

2444.05

2171.42

272.63

 


🧸2018年中通常情況下通用成本預算財政廳付款“三公”專項資金投入及市直機關運營專項資金投入撥出部門預算表

院校:千元

通常情況下公共性概預算財政性審批“三公”費用

單位加載

費用部門預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛租賃購入及使用費

因公接侍費

小計

國家公務車輛使用

購置費費

公務接待車輛

作業費

估算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

概預算數

預算數

估算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018月度政府機構性基金投資成本預算民政撥付開支結算的時候表

的單位:億元

的項目

累計

首要總支出

活動性支出

功能表分為

題目簡碼

科目表稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資本資產負債現象表

 

 

收入額組織:來萬

 

社會價值

今年初數

歲末數

本年數

歲末數

一、資源累計

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流通股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)進行固定資金

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🐓                          通常情況下公務活動出行用車

 0

 0

 0

 0

♐                          綜合執法交警執法租車

 0

 0

0 

 0

ꦍ                          特種作業靠譜技術設備專車

 0

 0

 0

 0

𝐆                          其他的私車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

꧟               4.任何一定基金

——

——

 590.51

 703.62

𝔍        減:累計額攤銷及減值備考

——

——

 0

 0

   (三)經常性投入資金

——

——

 0

 0

   (四)搭建網市政工程

——

——

 0

 0

   (五)無型股本

——

——

 0

 0

ꦆ        減:累計額攤銷

——

——

 0

 0

   (六)某個財力

——

——

 0

 0

二、負債率總計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈金融資產加總

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園東莞市松江區洞涇鎮居委會安全衛生售后服務中央2018財政年度收入來源經費支出竣工決算總體目標狀況申請報告

上海市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛服務中間2018🥀年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、針對佛山市松江區洞涇鎮居委干凈服務中2018年度目標盈利預算環境說明怎么寫

本年度🗹收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對于北京市松江區洞涇鎮社群干凈衛生產品機構2018第四季度總支出預算情況報告表明

當年度ꦦ支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、至于武漢市松江區洞涇鎮居委公共衛生服務項目中2018年末財政部門補貼款工資收支整體實際情況證明

鄭州市松江區洞涇鎮小區衛生管理產品機構2018♛年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相對于傷害市松江區洞涇鎮街道辦食品衛生服務管理咨詢中心2018月度常見共同費用財政預算撥付費用支出 預算癥狀說明書怎么寫

(一)大部分公用概預算財政資金捐款經費支出結算的時候總體設計環境

天津市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生監督安全服務主2018♉年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)般服務性概算財政部門撥付其他支出竣工決算結構特征事情

傷害市松江區洞涇鎮居委會衛生學服務培訓管理中心2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一樣公共性項目預算財政廳付款開支預算按照時候

昆明市松江區洞涇鎮片區干凈衛生服務的主2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🤡、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在編退休職工的職業分析年金繳納費用撥出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:公司員工的醫用人身險納費撥出൩。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9꧃、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、并于南京市松江區洞涇鎮片區安全衛生的服務中央2018一年度通常時候服務性預算表財務補貼款首要費用支出 預算時候詳細說明

武漢市松江區洞涇鎮街道環衛工作中間2018🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1꧙、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、光于昆明市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫服務服務平臺2018財政性年度一樣公共信息費用財政性撥付“三公”經費預算開支預算狀況描述

北京市松江區洞涇鎮特別健康服務質量中心站2018半年度無“三公”資金財政性審批教育支出。

八、對天津市松江區洞涇鎮社區提供服務機構干凈衛生提供服務機構2018不需要年度政府性性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要撥付結余預算狀態講解

武漢市松江區洞涇鎮社群環境衛生服務中間2018年無政府機關性理財產品費用預算財政廳付款花費。

九、國家股資產管理營運概算國庫捐款情形講解

杭州市松江區洞涇鎮社區網站公共衛生保障中央2018本年無國家股資金營業項目預算財政預算審批開支。

十、其它的更重要法定程序的情況這說明

(一)行政機關運動專項經費開支情況下

南京市松江區洞涇鎮特別環境衛生服務咨詢中心2018年度目標硅酸關正常運行勞務費其他支出。

(二)相關部門回收費用問題

杭州市松江區洞涇鎮街道辦食品衛生服務培訓重心2018ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018♍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)該車輛、室內特色暫用癥狀

沈陽市松江區洞涇鎮特別衛生學服務的管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核監管問題

廣州市松江區洞涇鎮小區清潔衛生提供服務中央2018當年度估算考核辦公業務工學作落實原因內容詳細:本科室創建了內容詳細估算考核辦公業務方法原則:西安市松江區洞涇鎮居委會清潔衛生間安全服務于主估算考核辦公業務方法原則,創建了西安市松江區洞涇鎮居委會清潔衛生間安全服務于主的估算考核辦公業務工學作原則;步奏中 考核辦公業務執行原因:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦚ一、不需要付款使收入:指方年初度從本級不需要國家部門認定的不需要付款,比如一樣共同概費用預算不需要付款和國家性債券概費用預算不需要付款。

二、人事利潤:指人事企業搞好專業課程行業行動非常協助行動贏得的利潤。主要是是:醫遼利潤等。

💜三、生產經營的營收:指人事組織在非常專業金融業務促銷過程方案試述引導促銷過程方案之下抓好非獨自計算生產經營的促銷過程方案擁有的營收。

ꦇ四、另一盈利來源:指政府部門完成的除“財政資金撥付盈利來源”、“人事盈利來源”、“經營者盈利來源”等范圍內的盈利來源。其主要是:盤盈盈利來源等。

五、本年度結轉和節余:意指上一年度從未完整、結轉到本年度按關于 的規定以后實用的錢財。

ಞ六、年底結轉和盈余:指當當本一年度度或早先當本一年度概算制定行動計劃、因事實標準形成影響沒有按原行動計劃推進,需延后到日后當本一年度按想關要求再繼續利用的資本。

七、核心撥出:指基層單位為有效保障了組織機構平常運行、提交日常性崗位釣魚任務而發生了的各個撥出。

🙈八、建設項目收入收入支出費用:指機關單位為完成工作要求其他的行政管理操作工作要求或企業發展前景要求,在首要收入收入支出費用以外突發的各種收入收入支出費用。

✨九、生產自主經營付出:指工作企事業編在專業課程主題移動及配套主題移動除此之外進行非獨立自主折算生產自主經營主題移動產生的付出。

ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ܫ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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