濟南市松江區洞涇鎮街道社區安全服務學校
2019一年度預算
目 錄
首要這部分北京市松江區洞涇鎮片區衛生情況服務質量平臺慨況
一、包括行政職能
二、公司制定
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水性支出預算總表
二、薪資預算表
三、結余部門預算表
四、財政支出費用撥付營收支出費用部門預算總表
五、常見公共服務概預算財務捐款費用支出 竣工決算表
六、核心上公共信息工程預算財政收支捐款核心收支預算表
七、常見公開概算國庫付款“三公”接待費及機關單位加載接待費收支部門預算表
八、市政府性基金投資費用預算財政資金捐款其他支出竣工決算表
九、財力流動負債情況報告表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是方面 代詞解答
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
ဣ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、公司如何設置
可根據這些崗位責任制,🍬上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度薪資其他支出部門預算總表
企事業單位:萬美金
效益 |
性支出 |
||
大型項目 |
預算數 |
活動 |
預算數 |
一、常見公用設施工程預算財政局付款營收 |
3373.74 |
一、似的公共的服務的服務費用支出 |
0 |
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用預算民政審批利潤 |
0 |
二、外交史其他支出 |
0 |
三、上一級經濟補貼收益 |
0 |
三、飲水機支出費用 |
0 |
四、行業凈收入 |
4431.27 |
四、公眾安全衛生結余 |
0 |
五、營業效益 |
0 |
五、的教育支出費用 |
0 |
六、所屬機關單位上交國家效益 |
0 |
六、科學實驗水平支出費用 |
0 |
七、任何收入來源 |
0 |
七、民族旅游文化活動體育類與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
0 |
|
|
八、社會存在得到保障和就業機會開支 |
391.56 |
|
|
九、衛生防疫穩定撥出 |
6691.25 |
|
|
十、節約能源干凈付出 |
0 |
|
|
五一、城市街道結余 |
0 |
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
0 |
|
|
第十五、公路交通裝運費用支出 |
0 |
|
|
十四、資訊探勘資訊等花費 |
0 |
|
|
十八、商業樓的服務業大頭等其他支出 |
0 |
|
|
十五、互聯網金融教育支出 |
0 |
|
|
二十七、協助其它的地方花費 |
0 |
|
|
二十、自然美教育資源淺海氣象預報等花費 |
0 |
|
|
19、房間保駕護航撥出 |
106.65 |
|
|
四十、糧油加工油料收儲費用 |
0 |
|
|
二五一、地震災害治理及急救菅理支出費用 |
0 |
|
|
二第十二、其他的撥出 |
0 |
年初個人收入總計 |
7805.01 |
年初經費支出合計數 |
7189.46 |
用事業性理財產品補回收入支出表差額 |
0 |
盈余左右 |
616.05 |
年終結轉和盈余 |
12.87 |
歲末結轉和余額 |
12.37 |
總共 |
7817.88 |
累計 |
7817.88 |
2019財政年度薪資預算表
公司:來萬
項目 |
本年度薪資收入總計 |
國庫審批收入來源 |
領導津貼收益 |
企業發展利潤 |
加盟收入水平 |
附屬醫院機關單位上交收入來源 |
別的利潤 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的保障機制和就業率撥出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的基層單位離養老 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方離退居二線 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心計量單位常規頤養保險金繳納費用總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業的單位工作年金繳納費用結余 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全健康安全健康撥出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療設備環境衛生機購 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區居委會干凈貸款機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共性環保售后服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業行業醫療器械 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫用 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間后勤保障性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
往房體制改革經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年末收入支出竣工決算表
的單位:萬美金
內容 |
本年度經費支出預估合計 |
大體性支出 |
工程其他支出 |
上交國家上級部門開支 |
經營管理花費 |
對附設機關單位補貼金花費 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界 質量保障和就業率支出費用 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業方離離休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成方離退休工資 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業企業單位基本性頤養天年保險行業繳付費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
企業單位創業企業單位專職年金激費其他支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康經費支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫用環保系統 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
都市特別衛生監督中介機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開衛生管理服務管理 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業基層單位醫學 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位醫院 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅服務保障其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房變革撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019民政年度民政補貼款工資收入支出部門預算總表
公司:百萬元
年收入 |
結余 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
項目 |
自動求和 |
普遍公共信息費用預算財務付款 |
區政府性私募基金工程預算財政資金補貼款 |
一、似的通用預決算財政部門捐款 |
3373.74 |
一、一半共公工作付出 |
|
|
|
二、中央政府性新基金預算表財政預算審批 |
0 |
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾防護撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、小學教育科學性撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游行業體育用品與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和就業形勢收入支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生間身心健康開支 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、發展節能的環保的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社區衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交行車輛運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源堪探信息查詢等性支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業樓服務管理業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助相關省份撥出 |
|
|
|
|
|
18、必然土地資源海洋生物氣象局等結余 |
|
|
|
|
|
十八、往房擔保費用支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
20、油糧應急物資貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害預防及應急處置治理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、相關付出 |
|
|
|
上年營收總金額 |
3373.74 |
本年度結余累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政部門審批結轉和盈余 |
0 |
年初民政捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、普通公用預決算財政預算補貼款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府性性私募基金決算財政局捐款 |
0 |
|
|
|
|
累計 |
3373.74 |
合計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019民政年度似的共同概算民政審批總支出結算的時候表
企事業單位:萬塊
品牌 |
預估合計 |
常規花費 |
項目其他支出 |
||||
基本功能定義 幾個會計科目識別碼 |
科目必品牌 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
中國社會質量保障和專業教育經費支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業工作單位離退休之 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位自己事業企業單位基礎頤養保險行業繳付費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上計量單位新職業年金手機繳費收入支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
環保身體撥出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健清潔學校 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區網站衛生情況裝置 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
大體共同食品衛生服務培訓 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房產保險收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產改革方案費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
預估合計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019全年大部分公開費用預算財政部門撥付幾乎花費部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
樓盤 |
總金額 |
考生接待費 |
公共專項經費 |
||
經濟性定義 幾個會計科目打碼 |
專業科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司春節福利收入支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
關鍵年終獎金 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
廠家事業有成廠家總體社會養老金金交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員通常社區社會醫療保險金交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會的保險繳付 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
往房公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
別年薪副利經費支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私車正常運行運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它道路交通加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某些產品和服務培訓開支 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對我們和家長的補貼金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個人賬戶漁業生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對人和家中的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所儀器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用生產設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息互聯網及軟件購入內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個流量機器采購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和成列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性費用 |
|
|
|
加總 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年基本公共性預預算財政部門付款“三公”預備費及行政機關電腦運行預備費撥出預算表
公司的:萬元左右
普遍服務性工程預算財務補貼款“三公”資金投入 |
部門運作 事業費部門預算數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專車購置費及作業費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
公務活動使用車 添置費 |
公務接待小二租車 操作費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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2019年度目標政府部性基金投資概預算民政付款費用支出 結算的時候表
計量單位:來萬
建設項目 |
合計數 |
最基本支出費用 |
建設項目經費支出 |
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職能劃分類別 幾個會計科目編號 |
課程和科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年債務債務狀態表 |
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價格計量單位:多萬元 |
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次數 |
交換價值 |
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月初數 |
年底數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、股本累計數 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流入資源 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
💖 2.通用性專用設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🐎 之中:(1)該車輛(輛) |
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💞 基本國家公務租車 |
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𒆙 交通執法值崗專用車 |
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🧔 特類正規水平車輛 |
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ꦐ 許多專用車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🌜 4.別規定財產 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🅠 減:累積計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長時間股權質押項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長期性企業債券投資項目 |
—— |
—— |
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(五)在建項目公程 |
—— |
—— |
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(六)隱形股權 |
—— |
—— |
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🍷 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(七)一些股權 |
—— |
—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於成都市松江區洞涇鎮居委環保服務于平臺2019本年工資支出費用結算的時候總體經濟環境講解
重慶市松江區洞涇鎮街道社區干凈服務性中心局2019ไ年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、更多鄭州市松江區洞涇鎮社區的服務網站局衛生防疫的服務網站局2019全年利潤結算的時候條件反映
本年度🐼收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、光于沈陽市松江區洞涇鎮社區服務站衛生管理服務心中2019每年開支預算情況原因分析
年初🌳支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、關羽西安市松江區洞涇鎮社區居委會健康服務培訓中心點2019年末財政資金捐款創收撥出總體目標現狀說明書怎么寫
佛山市松江區洞涇鎮社群衛生防疫服務管理基地2019🎉年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、關干東莞市松江區洞涇鎮社區工作站衛生學工作公司2019財政教育支出年度普通共公費用預算財政教育支出審批教育支出部門預算時候表示
(一)基本公眾預部門預算財政預算撥付費用部門預算總體設計狀況
深圳市松江區洞涇鎮街道社區醫療監督功能心中2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)般公開工程預算財政性撥付性支出結算的時候節構情況下
上海市松江區洞涇鎮特別安全業務中2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)通常公用部門預算財政資金補貼款開支部門預算主要情況反映
廣州市松江區洞涇鎮社群衛生間服務性學校2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🅠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4♏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🔯、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、至于武漢市松江區洞涇鎮特別衛生間服務管理主2019年一樣公益性工程預算國庫撥付大致經費支出預算情況發生說明書怎么寫
西安市松江區洞涇鎮社區安全服務咨詢中心食品衛生安全服務咨詢中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、有關于成都市松江區洞涇鎮社區環保環保業務工作站2019本年正常服務性概算財政部門補貼款“三公”資金總支出結算的時候現象證明
🅰北京市松江區洞涇鎮社區衛生精準服務管理衛生管理精準服務重點2019年中無“三公”預備費財政資金審批開支。
八、并于成都市松江區洞涇鎮社區網站安全精準服務平臺局2019不需要年度以政府性投資基金概預算不需要撥付收支部門預算情況發生就說明
成都市松江區洞涇鎮社區居委會干凈服務于中心點2019年終無部門性母基金預決算財政資金捐款教育支出。
九、國家資本公司銷售經營估算財政支出審批的情況闡述
ꦉ傷害市松江區洞涇鎮社區網站衛生管理提供服務公司2019年末無國有控股資本經營者財政部門預算財政部門撥付支出費用。
十、其余至關重要裝修細節的事情闡述
(一)危險機關加載經費預算開支情況
杭州市松江區洞涇鎮街道社區醫療間服務培訓中心站2019當年度無機物關開機運行資金費用支出 。
(二)市政府選擇費用情況下
佛山市松江區洞涇鎮區域干凈服務的基地2019๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)行駛、室內獨特需要現象
成都市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫服務中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評維護具體情況
濟南市松江區洞涇鎮街道辦干凈衛生安全服務管理平臺的2019每年概預算績效考評作業管工院作積極開展情形以下的:本科室設立聯系了詳細成本費用項目預算績效考核考評考核維護獎懲監督制度:佛山市松江區洞涇鎮街道衛生學情況安全服務質量主成本費用項目預算績效考核考評考核維護獎懲監督制度,設立聯系了佛山市松江區洞涇鎮街道衛生學情況安全服務質量主的成本費用項目預算績效考核考評考核維護工作的考核機制𒀰;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
ဣ一、不需要支出審批營收:指單位部門本年末度從本級不需要支出單位部門達到的不需要支出審批,以及通常情況下公共信息概算不需要支出審批和地方政府性股票基金概算不需要支出審批。
⛦二、衛生自己事業凈效益:指衛生自己事業公司的實施工程專業業務部門活動十分協助活動獲得的凈效益。一般是:醫疔凈效益等。
ꦐ三、生產效益:指事業上單位名稱在行業業務部門行為舉例說明輔助性行為囿于實施非孤立折算生產行為確認的效益。
💝四、另一薪資納入:指單位名稱達成的除“民政撥付薪資納入”、“企事業薪資納入”、“加盟薪資納入”等意外的薪資納入。
五、年末結轉和余額:就是指去年度未能達成、結轉到本年度按有關的法規再次采用的資金量。
⛦六、年初結轉和余額:指當本年或半年前本年工程預算組織、因客觀性必要條件時有發生不同是沒辦法按原方案推行,需延后到未來的日子里本年按關干設定堅持便用的經濟。
ܫ七、根本費用撥出 :指標準為安全保障培訓機構正常的行駛、成功完成此外生活中運作重任而有的那項費用撥出 。
🗹八、該項目性撥出:指企業單位為完工當前的行政訴訟操作任務卡或企事業未來發展對方,在基本性性撥出之上引發的某項性撥出。
♛九、加盟費用:指事業編制名稱單位名稱在的專業工作及捕助工作之中開展調研非獨立自主折算加盟工作造成的費用。
🔥十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲國慶、部門正常運行工作費:指行政事務企業和定義國家國家公務員法維護的工作企業食用一樣通用設施成本預算財政預算捐款布置的差不多付出中的守則通用工作費付出。