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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區九亭鎮社區貼心服務站環衛貼心服務辦公室局

2019年中部門預算

 


目  錄

 

首個要素 重慶市松江區九亭鎮街道社區醫療防疫貼心服務部站概述

一、注意崗位職責

二、裝置軟件設置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入收入支出結算的時候總表

二、凈收入預算表

三、性支出結算的時候表

四、民政付款純收入收入支出結算的時候總表

五、尋常共同估算不需要捐款花費結算的時候表

六、一樣 公用設施工程預算財政性捐款大多花費竣工決算表

七、應該共公費用財政資金補貼款“三公”預備費及政府機關自動運行預備費支出費用部門預算表

八、市政府性投資基金概預算民政捐款撥出竣工決算表

九、股權欠債原因表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四這部分 名稱講解


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般職能作用

集社區服務站預防、護理、醫用、復健、健康的教學及計劃書生殖技術水平具體指導六位一體化職能部門。

二、系統放置

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年效益撥出結算的時候總表

基層單位:上萬元

使收入

總支出

項目流程

預算數

建設項目

預算數

一、通常情況公眾費用財政預算捐款薪水

4421.60

一、平常公共服務設施項目服務項目支出費用

 

二、市政府性新基金成本預算財政支出審批收入水平

 

二、外交史付出

 

三、上司政府補貼凈收入

 

三、國防教育撥出

 

四、企業收入來源

7788.02

四、通用安全性撥出

 

五、經營者收入來源

 

五、文化教育其他支出

6.94

六、其他政府部門繳納使收入

 

六、科學實驗新技術總支出

 

七、相關工資收入

10.55

七、古文化國內旅游運動與影視文化開支

 

 

 

八、社會上服務保障和大學生就業撥出

4.88

 

 

九、安全衛生其他支出

12003.32

 

 

十、節電工業節能教育支出

 

 

 

十一國慶、新農村社群教育支出

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

第十三、城市交通配送支出費用

 

 

 

十四、市場地質勘察數據等結余

 

 

 

15、商業性的服務培訓業等收支

 

 

 

第十六、金融經濟費用

 

 

 

十六、扶持另一地域花費

 

 

 

二十、那自然材料大海氣候等總支出

 

 

 

黨的十九、住宅保證付出

117.46

 

 

二十五、調味品工程設備與物資的產出收入支出

 

 

 

二十一月、地震災害防控及應急指揮控制結余

 

 

 

二第十二、其他的教育支出

 

年初收錄累計數

12220.17

當年度費用累計

12132.60

用企業發展理財產品擬補結余差額

 

余額調整

75.70

年終結轉和余額

 

年初結轉和余額

11.87

總金額

12220.17

累計

12220.17


2019半年度凈收入竣工決算表

的單位:萬余元

的項目

本年度收入水平自動求和

財政廳撥付收錄

上級部門補助金創收

自己事業薪資

運作純收入

附屬部門繳納納入

別的收錄

 

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

 
 

總金額

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

文化教育收支

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及教學

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  培養性支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

世界 確保和就業問題其他支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關行業企業單位離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  自己事業公司離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

環保健康生活開支

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

面層醫藥清潔組織

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  城區社區服務中心安全企業

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公用設施公衛

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  總體公開衛生學服務于

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

住宅房質量保障性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

自建房收入分配改革經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  租賃房住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年中經費支出竣工決算表

企事業單位:千元

好項目

當年度總支出累計

根本費用

品牌其他支出

上交國家上級部門結余

開經費支出

對加盟基層單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

會計科目命名

累計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

文化教育教育支出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

訪學及專業培訓

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  教育培訓其他支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

當今社會擔保和專業教育收入支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

人事部門事業企事編離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業上單位名稱離退體

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

環衛身體結余

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層人員醫療設備干凈衛生機購

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  城區居委衛生監督機購

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公開干凈衛生

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  大致公眾食品衛生提供服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房間確保撥出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

住宅創新收入支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  自建房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019一年度不需要捐款盈利收支結算的時候總表

企事業單位:余萬元

營收

其他支出

樓盤

結算的時候數

投資項目

合計數

基本通用概算民政補貼款

相關部門性貨幣基金預決算國庫捐款

一、通常情況公共服務工程預算財政支出審批

4421.60 

一、大部分公開提供服務總支出

 

 

 

二、國家性股權基金概預算不需要撥付

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、國防教育支出費用

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高收支

 

 

 

 

 

五、教學收支

 

 

 

 

 

六、科學實驗水平收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化與旅游活動體育乒乓球與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會各界基本保障和出去上班經費支出

4.88

4.88

 

 

 

九、公共衛生綠色健康經費支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、低能耗安全收支

 

 

 

 

 

國慶、城市社群性支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

 

 

十四、交通出行搬運結余

 

 

 

 

 

十四、訊息勘查訊息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、餐飲業保障業等經費支出

 

 

 

 

 

16、風險管控經費支出

 

 

 

 

 

十二、扶持許多區域經費支出

 

 

 

 

 

18、生態信息淺海氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

19、住宅房后勤保障開支

117.46

117.46

 

 

 

三十、油糧應急物資收儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災情防控及應急救援控制教育支出

 

 

 

 

 

二12、其他的性支出

 

 

 

本年度收入來源預估合計

4421.60 

上年收入支出總金額

4421.60

4421.60

 

本年財政廳撥付結轉和盈余

 

年初民政付款結轉和節余

 

 

 

一、應該公用設施概預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

二、政府部門性貨幣基金概算國庫付款

 

 

 

 

 

總金額

4421.60 

總金額

4421.60

4421.60

 

 


2019一年度基本公共信息竣工決算財政預算付款總支出竣工決算表

部門:70萬

創業項目

總計

核心收支

項目其他支出

功能性進行分類

幾個會計科目項目編碼

科目必各稱

208

 

 

社會各界保障機制和就業形勢收支

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政訴訟人事計量單位離退休年齡

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業心計量單位離退職

4.88

4.88

 

210 

 

 

營養營養總支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基礎醫治衛生管理貸款機構

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  都市社區食品衛生食品衛生結構

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公用環境衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  核心公用環境衛生提供服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

公寓房確保收支

117.46

117.46

 

221 

02 

 

租賃房深化改革支出費用

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  自建房公積金貸款

117.46

117.46

 

預估合計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019全年正常公共服務財政預算預算財政預算捐款幾乎其他支出部門預算表

  公司的:萬是

內容

加總

員工勞務費

公用設施預備費

城市發展類型

會計科目識別碼

課程名字大全

301

 

年薪員工福利教育支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  大體薪水

527.98

527.98

 

301

02

  經費補貼費

246.12

246.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

167.62

167.62

 

301

07

  績效考核基本工資

1785.14

1785.14

 

301

08

行政的單位人事的單位基本上養老人身險人身險納費

424.20

424.20

 

301

09

專職年金繳付

192.92

192.92

 

301

10

企業職員基本上醫藥安全激費

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫院補帖繳納費用

 

 

 

301

12

相關發展有效保障了付費

30.94

30.94

 

301

13

租賃房公積金貸款

117.46

117.46

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另一個工資收入優惠結余

201.18

201.18

 

302

 

菜品和業務開支

280.00

 

280.00

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理工作服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  專用的物料費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  轉用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  協助的業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務接待專用車運轉維修費

 

 

 

302

39

  其它的流量花銷

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費用的

 

 

 

302

99

  其它商品價格和服務結余

 

 

 

303

 

對自己和工作環境的補貼費

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助款

 

 

 

303

07

  醫院費補助金

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

自己農林產生補肋

 

 

 

303

99

  某個對每個人和普通家庭的補貼金

 

 

 

310

 

資金性撥出

 

 

 

310

02

  企業辦公設配采購

 

 

 

310

03

  多功能設施采購

 

 

 

310

07

  信息平臺網格及平臺購買自動更新

 

 

 

310

13

  因公私家車折舊費

 

 

 

310

19

  其他交通出行機器置辦

 

 

 

310

21

  藏品和展示品購進

 

 

 

310

22

  有形財產置辦

 

 

 

310

99

  任何投資性性支出

 

 

 

累計數

4207.64

3927.64

280.00

 


🌊2019年應該公共信息成本預算財政性撥付“三公”專項經費預算及機關單位啟動專項經費預算其他支出竣工決算表

計量單位:萬是

常見公共服務工程預算財務付款“三公”專項經費

機關事業單位運動

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

因公買車采購及啟動費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動專車

置辦費

公務接待車輛租賃

啟用費

項目預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

預算數

費用數

竣工決算數

費用數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年中央政府性理財產品預算表財政性捐款結余部門預算表

行業:來萬

工作

總計

通常收支

的項目收入支出

用途分為

科目表商品代碼

會計科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中債務過負債的癥狀表

 

 

額度方:萬塊人民幣

 

用量

交換價值

本年數

月底數

年終數

半年度數

一、資金總計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)的流動資源

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定不動長期待攤費用

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

♓                2.統一機械(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

♉                     另外:(1)工程車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

💙                                 通常情況公務接待私家車

 

 

 

 

🍎                                 行政執法值勤私車

 

 

 

 

ꦑ                                 特類正規技藝出行用車

 

 

 

 

🐷                                 某些使用車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

♑               4.其他的固定位置資本

——

——

 

 

🐷        減:總計折舊費及減值注意

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長時控股權投資的

——

——

 

 

   (四)長年債卷進行投資

——

——

 

 

   (五)興建工程建設

——

——

 

 

   (六)神圣資源

——

——

 

14.50

𝐆        減:積攢攤銷

——

——

 

0.48

   (七)別股本

——

——

 

 

二、資產負債自動求和

——

——

920.20

1556.19

三、凈財產累計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、并于廣州市松江區九亭鎮社區服務項目站清潔衛生服務項目咨詢中心2019半年度收入水平開支竣工決算總體設計事情講解

蘇州市松江區九亭鎮小區環境衛生服務管理平臺2019🐼年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、介紹濟南市松江區九亭鎮社區網站環衛服務的中心點2019年中薪水結算的時候現象闡述

當年度🍎收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、關干天津市松江區九亭鎮片區衛生防疫服務的中心的2019全年度性支出竣工決算具體申請報告怎么寫

上年🥀支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、關與重慶市松江區九亭鎮街道辦事處安全服務基地2019年度目標不需要撥付創收收支整體的請示報告書

天津市松江區九亭鎮社區居委會衛生監督功能中央2019꧃年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、相對于廣州市松江區九亭鎮街道社區清潔貼心服務核心2019年度目標一半共同預預算財政資金審批費用支出 預算實際說明怎么寫

(一)基本上公共信息項目預算民政撥付付出預算基本前提

佛山市松江區九亭鎮社區的服務站健康的服務咨詢中心2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)正常公共服務費用財政局付款撥出結算的時候框架情況報告

成都市松江區九亭鎮街道辦事處食品衛生業務中2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)通常現象共同項目預算財政費用支出 捐款費用支出 結算的時候具體現象現象

武漢市市松江區九亭鎮社區功能核心干凈功能核心2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2𒁃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🐎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4ꦜ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、并于北京市松江區九亭鎮社區精準服務站環境衛生精準服務中2019年終通常情況下公用設施費用不需要審批幾乎其他支出竣工決算情況代表

天津市松江區九亭鎮居委環衛提供服務心中2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1♐、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🌳七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區九亭鎮社區保障管理中心環保保障管理中心2019每年無“三公”資金投入財政性撥付開支。

八、關干鄭州市松江區九亭鎮街道社區清潔服務的重心2019一年度中央政府性貨幣基金預竣工決算財政預算捐款費用竣工決算事情說明怎么寫

滬市松江區九亭鎮社區網站安全服務的管理中心2019年無縣政府性投資基金預算表國庫審批教育支出。

九、國有土地投資基金經營的預算表國庫審批情況報告原因分析

深圳市松江區九亭鎮特別清潔衛生保障中央2019本年無國家股基金營業概預算財政性補貼款花費。

十、另外的非常重要裝修細節的前提解釋

(一)政府機關自動運行接待費支出費用狀態

天津市市松江區九亭鎮街道社區衛生服務質量學服務質量心中2019年終硅化物關行駛專項資金性支出。

(二)市政府購置總支出前提

成都市💝松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)維修、屋房唯一性侵占環境

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績管理工作狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本企業單位樹立了下述估算效績標準化管理事情事情標準化管理事情辦法:松江區九亭鎮平臺干凈衛生服務標準化管理事情中心點估算效績標準化管理事情事情事情共識機制,全環節效績標準化管理事情事情施實情況下🎐:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐽一、民政性廳廳工程費用預算付款收入水平:指國家部門本年度從本級民政性廳廳工程費用預算部門要先拿到的民政性廳廳工程費用預算付款,主要包括應該通用工程費用預算民政性廳廳工程費用預算付款和國家性私募基金工程費用預算民政性廳廳工程費用預算付款。

ꦉ二、自己環境衛生事業使薪水:指自己環境衛生事業政府部門大力開展專業性工作過程舉例說明氧化硅過程擁有的使薪水。常見是:醫治及公共性環境衛生使薪水等。

三、另一盈利:指方獲取的除“財政廳撥付盈利”、“教育事業盈利”、“生產盈利”等其他的盈利。

四、年終結轉和盈余:是以當年度無法達成、結轉到當年度按業內標準再繼續安全使用的資源。

🐻五、月底結轉和盈余:指年初度或一年前月度概預算合理安排、因理性要求發現變動沒辦法按原籌劃施行,需推遲了到已后月度按業內中規定仍在實用的本金。

六、基本上總花費:指企事業單位為質量保障企業沒問題正常運轉、提交守則重任重任而發生的幾項總花費。

🐽七、產品其他費用:指操作單位為完全單一的行政機關操作重任或人事趨勢目標值,在基本性其他費用以外引發的各類其他費用。

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