武漢市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生貼心服務辦公室的
2018第四季度單位部門結算的時候
目 錄
第1那部分 武漢市松江區佘山鎮小區衛生管理服務培訓中心站簡介
一、 最主要的崗位職責
二、 個部門預算廠家分為
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入教育支出部門預算總表
二、創收竣工決算表
三、開支部門預算表
四、財政收支捐款凈收入收支預算總表
五、大部分公共服務概算財政部門付款性支出結算的時候表
六、一樣公用設施預預算財政廳付款幾乎支出費用預算表
七、似的共同預算財政預算審批“三公”資金投入及市直機關執行資金投入付出預算表
八、政府機關性貨幣基金預結算的時候財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表
九、股權欠債事情表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后區域 代詞說明
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、注意行政職能
༒武漢市松江區佘山鎮街道共同環保工作項目主是武漢市松江區共同環保鍵康理事會會負責的下基層診療共同環保裝置。大部分職能部門包涵:擔責佘丘陵地形區更多市民顧客通常診療工作項目及共同共同環保工作項目。
二、科室部們預算企業標準產生(僅有一款 企業標準的科室,本部位文章為“系統制定”)
從工程預算公司的搭建看,ꩵ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年工資收入教育支出結算的時候總表
機構:余萬元
年收入 |
性支出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
品牌 |
預算數 |
一、財務補貼款利潤 |
3754.39 |
一、平常公眾產品費用 |
|
這之中:以政府性債券費用預算民政審批 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上家補助金收入來源 |
321.33 |
三、國防教育付出 |
|
三、企事業薪資 |
4552.80 |
四、公開安全管理結余 |
|
四、自主經營純收入 |
|
五、培訓開支 |
7.62 |
五、附屬企事業單位上交薪水 |
|
六、學科工藝開支 |
|
六、一些收入來源 |
511.02 |
七、文化水平體育文化與傳媒業總支出 |
|
|
|
八、的社會的保障和就業形勢費用支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療保障干凈與工作規劃生殖結余 |
8355.40 |
|
|
十、節能技術節能減排花費 |
|
|
|
十一月、新型農村社區衛生付出 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
第十五、道路貨物運輸收支 |
|
|
|
十四、資源量勘測短信等總支出 |
|
|
|
第十六、商業地產服務培訓業等性支出 |
|
|
|
十五、經融總支出 |
|
|
|
十二、協助的中南部花費 |
|
|
|
二十、國土局海洋生物氣象觀測等花費 |
|
|
|
十八、商品房的保障支出費用 |
130.11 |
|
|
第二十、糧油食品應急物資自給率性支出 |
|
|
|
二五一、各種花費 |
|
當年度工資預估合計 |
9139.54 |
上年總支出累計數 |
8872.75 |
用事業上的股票基金解決開支差額 |
|
盈余合理安排 |
214.16 |
年末結轉和余額 |
137.94 |
年初結轉和節余 |
190.57 |
總共 |
9277.48 |
總共 |
9277.48 |
2018第四季度薪水結算的時候表
廠家:70萬
業務 |
上年個人收入累計 |
不需要付款個人收入 |
上級部門補貼金年收入 |
參公工資收入 |
經營者工資收入 |
所屬標準上交國家效益 |
別納入 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關的教育撥出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育學校收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化后勤保障和工作支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業行業離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公院校基本上養老服務商業險付款總支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的工作單位根本養老生活保險行業付費教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與進度表生殖付出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥衛生情況單位 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮片區環保醫療機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基層醫院社區醫療健康企業支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規服務于性健康服務于 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心廠家診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018年終開支部門預算表
單位名稱:萬
好項目 |
當年度結余自動求和 |
常見撥出 |
品牌其他支出 |
上交國家上家費用支出 |
企業經營經費支出 |
對附屬政府部門補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的學前教育收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種培訓其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的得到保障和就業率結余 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野機關單位離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野的單位離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業標準自己事業標準首要醫養保險公司繳納費用收支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業工作單位主要社會社會養老保險費用保險費用手機繳費教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環衛與工作規劃孕育教育支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理衛生防疫醫院 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市特別衛生間裝置 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一底層醫療設備衛生管理平臺付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公眾健康售后服務 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業機構醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅得到保障收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改變費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年度財政預算付款薪資收入開支預算總表
公司的:萬元左右
盈利 |
撥出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
自動求和 |
尋常公開概預算財政資金捐款 |
縣政府性投資基金估算財政支出付款 |
一、一般來說服務性概預算財務捐款 |
3754.39 |
一、尋常公益性服務培訓教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金成本預算民政審批 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全保障支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培育其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、小學科學枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育教育與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保障機制和畢業生就業費用支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫治衛生間與打算發育其他支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、發展節能壞保壞保開支 |
|
|
|
|
|
11、城鎮居委會結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行輸送費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘測產品信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、商務服務的業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助的各地經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋資源氣象預報等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房基本保障經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
第二十、糧油加工運輸儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一經費支出 |
|
|
|
上年薪資收入累計 |
3754.39 |
上年總支出加總 |
3754.39 |
3754.39 |
|
今年初國庫撥付結轉和盈余 |
|
年底財政廳付款結轉和余額 |
|
|
|
常見公共性成本預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
🍨 相關部門性股權基金財政性預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3754.39 |
合計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年通常共公預算表財政預算撥付性支出部門預算表
方:十萬
該項目 |
預估合計 |
通常花費 |
新項目其他支出 |
|||
能力分類整理 學科標識號 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓費用支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其他學前教育支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
各種文化教育開支 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
的社會基本保障和就業形勢經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業公司的公司的離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的的單位離離休 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展計量單位企業發展計量單位大體養老院保險費用網上繳費教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心政府部門大體給養老人身險網上繳費結余 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療設備環保與計劃怎么寫計生教育支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生間裝置 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
都市片區衛生管理組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織醫院環境衛生部門經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
大體公共產品干凈產品 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業基層單位醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業院校社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
總金額 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018一年度常見通用預部門預算財政性補貼款基本上教育支出部門預算表
公司的:萬多
大型項目 |
自動求和 |
成員費用 |
公共專項資金 |
||
成本細分 項目商品代碼 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利福利性支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
大體工薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
危險機關企業發展的單位根本給養老保險金用費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫藥保險服務網上繳費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補助費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會上保護交費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它待遇福利待遇撥出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
商品是和業務費用支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬相關成本費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務接待買車啟用維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通運輸資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減成本 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品價格和功能經費支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對本人和小家庭的補貼費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費政府補貼 |
|
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303 |
08 |
捐資獎學金 |
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303 |
09 |
獎勵制度金 |
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303 |
10 |
他人農林牧產量補帖 |
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303 |
99 |
各種本人和企業的補助款費用 |
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310 |
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資產投資性經費支出 |
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310 |
02 |
工作主設備置辦 |
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310 |
03 |
專用工具系統購買 |
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310 |
07 |
信息內容微信網絡及PC軟件折舊費更新軟件 |
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310 |
13 |
公務活動租車置辦 |
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310 |
19 |
任何流量方式添置 |
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310 |
22 |
無型債務新購 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性撥出 |
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合計數 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018本年度普遍通用預算表財政廳審批“三公”金費及政府機關加載金費費用支出 竣工決算表
院校:萬塊
般公共性估算財務補貼款“三公”費用 |
部門行駛 接待費竣工決算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃費及電腦運行費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
公務活動用車的 置辦費 |
公務活動買車 執行費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度政府部門性基金投資預算表財政性補貼款費用結算的時候表
方:W
項目 |
合計數 |
最基本教育支出 |
的項目收入支出 |
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功能性各類 考試科目編號規則 |
題目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度房產負債率環境表 |
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總額組織:多萬元 |
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用量 |
商業價值 |
||
月初數 |
年底數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流通股本 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)一定財力 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🐽 通常情況國家公務用車的 |
|
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🍬 城管執法值崗買車 |
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|
𒆙 特種車輛正規專業系統公務車 |
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|
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|
🦩 另外車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
⛎ 4.其余固定的基金 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
♍ 減:當年度折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資源 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🍌 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何財產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈資本預估合計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于濟南市松江區佘山鎮社區居委會食品衛生服務質量公司2018年終納入費用支出 竣工決算整體問題描述
天津市松江區佘山鎮區域衛生情況產品中心站2018ღ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于天津市松江區佘山鎮社區售后服務管理中心衛生防疫售后服務管理中心2018本年度營收部門預算情況發生闡明
當年度❀收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、光于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018每年支出費用結算的時候事情闡述
上年💎支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、更多蘇州市松江區佘山鎮社區網站食品衛生服務項目核心2018財政廳年度財政廳付款純收入開支總體目標情況發生這說明
廣州市松江區佘山鎮街道社區功能間功能公司2018ꦓ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關于幼兒園昆明市松江區佘山鎮街道辦公共衛生服務機構2018半年度通常原因公益性費用不需要撥付收支竣工決算原因詳細說明
(一)通常情形公用預竣工決算財政局付款支出費用竣工決算整體來說情形
廣州市松江區佘山鎮社區服務站環保服務咨詢中心2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般的公眾預算表民政付款支出費用部門預算結構特征情況下
傷害市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生精準服務管理平臺點2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)普遍公開項目預算民政付款性支出部門預算具有狀況
傷害市松江區佘山鎮居委會衛生情況業務心中2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🦋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對于成都市松江區佘山鎮區域食品衛生服務性基地2018每年般公用費用預算財政預算付款基本上結余預算情形闡述
北京市松江區佘山鎮街道社區工作防疫工作中心站2018🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🥀七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要捐款撥出預算綜合事情闡述。
南京市松江區佘山鎮街道辦衛生管理產品咨詢中心2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🔯上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”接待費財政撥出審批撥出竣工決算具體狀態狀態這說明。
滬市松江區佘山鎮居委衛生學工作學校2018財政預算年度無“三公”費用財政預算補貼款支出費用。
八、關干南京市市松江區佘山鎮特別衛生管理服務性服務站2018全年市政府性私募基金項目預算財政部門補貼款收支竣工決算的情況就說明
沈陽市松江區佘山鎮街道干凈衛生服務性重點2018本年無以政府性投資基金預決算民政付款經費支出。
九、國企資產生產預決算財政部門審批的情況表示
💃成都市松江區佘山鎮街道辦衛生學售后服務學校2018財政廳年度無國家資金操作財政廳預算財政廳補貼款性支出。
十、別必要事情的狀態就說明
(一)企事業單位自動運行專項資金收入支出具體情況
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)市政府采購項目管理總支出環境
蘇州市松江區佘山鎮街道環保保障主2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)該車輛、室內異常占有情況發生
1.車子
截止到2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮小區衛生學精準服務咨詢中心無維修特殊性擠占現狀。
2.經過
༒房屋面積安全使用部位(的單位):公布2018年12月31日,重慶市松江區佘山鎮社區服務于核心環保服務于核心選用的房層中由機管事務局統一性調整的屬昆明佘山股權經營的管理制度不多廠家房子產權的房層,的面積為10530.80平方和米。
(四)費用績效考評的管理狀況
ღ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🐻一、不需要付款年收入:指行業本半年度度從本級不需要部分獲得的不需要付款,包擴普遍公共服務預決算不需要付款和相關部門性貨幣基金預決算不需要付款。
✃二、創業創收:指創業機關單位開設技術專業行業活動組織形式舉例配套活動組織形式爭取的創收。關鍵是:醫用創收等。
ಌ三、運作收錄:指事業工作單位工作單位在工程專業業務部行動下列關于氧化硅行動以外開始非自主記帳運作行動達到的收錄。核心是:農村房屋租出等收錄等。
൩四、許多盈利:指的單位提供的除“民政撥付盈利”、“事業性盈利”、“生產經營盈利”等在內的盈利。一般是:有價苗盈利及其公共信息衛生防疫入職體檢盈利等。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度未能成功完成、結轉到上年按相關法規接著用到的成本。
🎉六、年底結轉和節余:指當年末度或半年前年末概算擬定、因客觀存在先決條件出現變化是無法按原籌劃施實,需推遲到未來年末按有關的信息規定立刻選擇的周轉金。
七、基礎開支:指公司的為服務機購健康運行業務、達到日常的業務主線任務而有的杜六房加盟總部的開支。
🅰八、的項目撥出:指基層單位為做好特定的的行政事務事業上級任務或事業上不斷發展制定目標,在通常撥出認知能力的發生的杜六房加盟總部的撥出。
𓆏九、經驗收入支出費用:指教育事業企業單位在正規專業活躍方案組織及輔佐活躍方案組織除此之外推進非獨立的賬務處理經驗活躍方案組織情況的收入支出費用。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ౠ國慶、機構作業預備費:指行政事務行業和圖案填充公務接待員法工作管理的行業行業操作主要公共信息費用財政資金撥付分配的主要收入收入支出中的日常性共用預備費收入收入支出。