廣州市松江區小上海鎮社群清潔衛生精準管理中心站
2019第四季度部門預算
目 錄
一是區域 西安市松江區小昆山市鎮街道辦環境衛生提供服務公司簡介
一、重點主要職責
二、組織 設計
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平支出費用預算總表
二、營收預算表
三、花費結算的時候表
四、財務撥付薪水結余結算的時候總表
五、似的公用設施結算的時候國庫審批開支結算的時候表
六、通常情況下公用設施概算財政部門撥付總體收入支出竣工決算表
七、應該公共性費用財政局捐款“三公”勞務費及機關單位自動運行勞務費經費支出部門預算表
八、區政府性貨幣基金成本預算財政局付款其他支出預算表
九、債務過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4的部分 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、常見職責范圍
🍌成都市松江區小蘇州鎮街道公用清潔貼心功能于中央是成都市松江區公用清潔健康保健常務委會管理者的表層醫學公用清潔結構。大部分權責比如負擔小蘇州國家很多人艮廣大群眾通常醫學貼心功能于及公用公用清潔貼心功能于。
二、結構軟件設置
﷽上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
𓆏第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中收入來源教育支出竣工決算總表
基層單位:萬余元
利潤 |
收支 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、應該通用成本預算不需要撥付創收 |
3601.53 |
一、似的公共信息貼心服務收入支出 |
|
二、市政府性股票基金概預算財政廳捐款收入水平 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上一級補貼金工資 |
|
三、中國國防收支 |
|
四、教育事業營收 |
5267.41 |
四、公用設施安全管理收支 |
|
五、銷售經營凈收入 |
|
五、教學結余 |
|
六、附設部門上交國家純收入 |
|
六、數學工藝付出 |
|
七、同一利潤 |
234.16 |
七、民族旅游產業活動球場與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、時代后勤保障和就業問題費用支出 |
434.29 |
|
|
九、干凈建康開支 |
7756.24 |
|
|
十、工業節能低能耗費用 |
|
|
|
五一、縣域居委開支 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、公路網運載付出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查內容等結余 |
|
|
|
十六、商業貼心服務貼心流通業等總支出 |
|
|
|
第十六、財務經費支出 |
|
|
|
十八、捐助一些地域教育支出 |
|
|
|
18、很自然教育資源海洋能氣象學等總支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房確保總支出 |
117.03 |
|
|
20、糧油加工廢舊物資自給率收入支出 |
|
|
|
二五一、災情預治及作為應急的經營撥出 |
|
|
|
二12、同一收入支出 |
|
當年度薪水加總 |
9103.10 |
年初性支出累計 |
8307.56 |
用自己事業貨幣基金確定收入支出差額 |
|
余額合理安排 |
749.52 |
今年初結轉和節余 |
177.27 |
年尾結轉和余額 |
223.29 |
總結 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019全年度工資收入預算表
計量單位:億元
產品 |
年初薪水自動求和 |
財政資金付款薪資收入 |
上司補貼凈收入 |
事業發展凈收入 |
經營的工資 |
其他行業繳納收入水平 |
另外的營收 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會各界服務保障和就業形勢支出費用 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成廠家離提前退休 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業單位編制創業企事業單位編制基礎養老金公司保險公司付款總支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業企業職業的年金付費費用 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全付出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層員工整形環衛組織機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
成市小區食品衛生醫療機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務培訓干凈衛生服務培訓 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業部門部門醫療管理 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公行業醫遼 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間后勤保障付出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改變結余 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019全年度收支竣工決算表
公司:百萬元
工程 |
本年度支出費用加總 |
核心花費 |
大型項目付出 |
繳納上一級費用 |
銷售其他支出 |
對附屬公司補帖費用 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保駕護航和自主創業支出費用 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展院校離養老 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性部門離退休之 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業工作單位基本性醫養安全納費費用支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政行業事業行業事業年金付款總支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔安全健康費用支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥干凈衛生醫院 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區干凈干凈組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息衛生監督工作 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心公司醫療機構 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫療衛生 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險花費 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019年終財政局捐款收入水平開支部門預算總表
機關單位:千元
凈收入 |
收支 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預估合計 |
正常共同財政資金預算財政資金補貼款 |
當地政府性私募基金費用財政預算撥付 |
一、一半公共性項目預算不需要補貼款 |
3601.53 |
一、一樣 通用貼心服務支出費用 |
|
|
|
二、政府辦公室性投資基金費用不需要捐款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安會花費 |
|
|
|
|
|
五、教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課系統付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化出境游球場與傳媒廣告費用 |
|
|
|
|
|
八、社會的的保障和工作費用 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、安全衛生結余 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節能型環保型結余 |
|
|
|
|
|
五一、縣域居委性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通貨運貨運開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探短信等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈保障業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助其它地段性支出 |
|
|
|
|
|
二十、理所當然資源性海洋生物景象等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房服務保障收支 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
第二十、糧油加工救災物資收儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害預防治療及緊急服務管理總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的教育支出 |
|
|
|
上年收入來源合計數 |
3601.53 |
當年度其他支出總計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年末國庫撥付結轉和節余 |
|
年終財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
一、應該公共服務估算財政局付款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性母基金概預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
3601.53 |
總結 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019月度一半公用估算財政廳審批總支出部門預算表
部門:余萬元
項目流程 |
總計 |
基本的撥出 |
業務經費支出 |
|||
系統等級分類 考試科目數字 |
課目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交擔保和就業機會結余 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
財政事業組織離養老金 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業組織職位年金繳納費用支出費用 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
干凈正常開支 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療系統管理系統 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
成市社區網站衛生管理部門 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施環保服務管理 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政機關事業組織醫學 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫療設備 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障總支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革付出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
總金額 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019財務年度通常情況下共公結算的時候財務付款幾乎付出結算的時候表
組織:萬元左右
工程項目 |
加總 |
人數事業費 |
共用資金 |
||
經濟發展區分 科目必編寫代碼 |
項目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資春節福利經費支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業公司的基本性頤養天年人身險繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
行業年金手機繳費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
企業職員差不多診療穩定納費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會化服務繳納 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一公司公益福利支出費用 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
菜品和工作總支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
接待室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印廠費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
水電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服操作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用涂料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
協助業務部門費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務公務車操作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通銀行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品銷售和功能結余 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對用戶和家中的政府補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
一個人農牧業生產加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對私人和普通家庭的補助費 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
充分性其他支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦工產品新購 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
上用系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及系統新購最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通網工貝新購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺貨品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關股權投資性開支 |
|
|
|
加總 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
🌳2019當年度通常情況公開工程預算財政總支出審批“三公”專項資金及市直機關操作專項資金總支出部門預算表
標準:萬塊人民幣
普遍公共性決算民政審批“三公”經費支出 |
政府部門程序運行 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車購置費及作業費 |
公務活動接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 新購費 |
公務接待私車 自動運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度政府性性股票基金工程預算財政局撥付費用支出 部門預算表
企業:萬余元
工程項目 |
累計 |
關鍵收支 |
工作花費 |
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功能性定義 課程和科目編號規則 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度財產欠債原因表 |
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限額政府部門:萬美元 |
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需求量 |
顏值 |
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本年數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)純凈水房產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)確定資源 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🐭 2.常用產品(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
☂ 進來:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🐬 正常公務接待專用車 |
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🍨 聯合執法巡邏小二租車 |
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🐻 特種作業專業性技術應用用車的 |
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𒊎 同一小二租車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
꧑ 4.另一統一固定資產處置 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
✱ 減:積累計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)暫時股份資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久公司債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目建設工程 |
—— |
—— |
|
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(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
🥀 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另一財力 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區小常州鎮小區衛生間業務重心2019ꦓ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、就昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度💟收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、針對佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度𒊎支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、有關西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南市松江區小蘇州鎮片區食品衛生服務管理中心站2019𝔉年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相關滬市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本上共公竣工決算財政部門審批教育支出竣工決算總體目標狀況
濟南市松江區小上海鎮片區衛生監督服務培訓中心的2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常共公費用預算民政捐款結余部門預算結構的原因
重慶市松江區小蘇州鎮平臺安全衛生售后服務重點2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)一半通用估算財政費用補貼款費用預算關鍵情況下
濟南市松江區小上海鎮街道干凈工作中心點2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3𝕴、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4𝓀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🌠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市市松江區小南通鎮街道辦食品衛生服務的重心2019๊年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、꧅工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🦩七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入不需要補貼款性支出竣工決算整體來說實際申請報告怎么寫。
深圳市松江區小常州鎮區域安全服務培訓中心點2019ღ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦇ因公回國(境)費由區外辦、區臺辦進行織造,并一致性公布監督,本基層單位已不再據實重覆公布監督;新自然能源小轎車購賣未達成購賣的流程,公務接待公務車租賃費事業費未操作;因公到訪費基本上公用設施估算財政資金費用未具體安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金投入民政撥付費用竣工決算基本問題表明。
杭州市松江區小上海鎮街道公共衛生工作核心2019全年度無“三公”專項經費財政部門捐款經費支出。
八、至于濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𝓡天津市松江區小無錫鎮街道辦事處干凈衛生服務管理中心2019本年無當地政府性貨幣基金決算國庫撥付收支。
九、國有企業充分合作經營費用財政部門撥付原因請示報告
東莞市松江區小無錫鎮特別環衛提供服務公司2019年中無國有化資本操作預決算財政廳捐款花費。
十、別核心情形說明書的情形說明書
(一)政府機關啟動專項資金收支問題
傷害市松江區小蘇州鎮區域衛生間保障咨詢中心2019本年度高分子關運轉費用收支。
(二)區政府回收收支情況下
滬市松江區小常州鎮居委會環衛服務管理基地2019ꦐ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)小轎車、房子特俗使用條件
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核工作情況
🌜上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
𒀰一、國庫局性資金捐款收入來源:指的單位年初度從本級國庫局性資金部作為的國庫局性資金捐款,以及一樣通用概算國庫局性資金捐款和國家性債券概算國庫局性資金捐款。
🧔二、行業效益:指行業機關單位抓好技術金融業務運動下列關于輔助器運動選取的效益。一般是:診療效益、通用衛生防疫效益等。
🤪三、開純盈利:指事業上的行業在專業的業務部門活躍舉例說明捕助活躍除此之外積極開展非獨立性計算開活躍認定的純盈利。
🀅四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年終結轉和節余:意指當年度無權做好、結轉到年初按關以標準規定依然用的成本。
🌼六、年尾結轉和余額:指年初度或以往財政本年預決算規劃、因主觀狀況形成發生改變始終無法 按原計劃怎么寫開展,需推遲了到后面財政本年按有關標準隨時用到的信貸資金。
ඣ七、核心支出費用費用:指廠家為維護部門正常人運行業務、已完成每天工作中世界任務而會出現的哪項支出費用費用。
꧋八、工程教育其他支出費用:指機構為到位不同的行政處事情成就或事業單位的發展制定目標,在通常教育其他支出費用之余突發的基本教育其他支出費用。
ℱ九、生產經費經費支出:指事業發展企業在技術游戲話動形式及輔助制作游戲話動形式模版開設非獨立的選擇生產游戲話動形式引發的經費經費支出。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔍十一月、國家機關啟用接待費:指人事部門公司的和圖案填充公務活動員法操作的企業發展公司的實用一樣 公開成本預算國庫付款按排的通常費用費用中的平時共用接待費費用費用。