南京市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生的服務公司
2018全年度部位結算的時候
目 錄
首個區域 杭州市松江區泖港鎮小區干凈服務性中央概貌
一、重點職能部門
二、組織機構放置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄其他支出結算的時候總表
二、收益結算的時候表
三、經費支出結算的時候表
四、財務補貼款薪資花費部門預算總表
五、基本公開費用預算民政補貼款開支預算表
六、一般來說公共信息費用預算財政性付款總體結余竣工決算表
七、尋常公共服務工程預算民政撥付“三公”預備費及機構進行預備費其他支出預算表
八、國家性股權基金費用財政資金補貼款費用竣工決算表
九、資本過負債的現象表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點方面 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能作用
ꦑ泖港鎮特別安全貼心服務的項目網站不是所集片區整形服務的項目、有效防范、保健按摩、康復訓練、身心健康幼小銜接和設計二孩科技免費指導為成一體的農村基層特別片區整形服務的項目安全貼心服務的項目構造。服務的管理中心站設在松江區南面,南鄰金貧困地區朱涇鎮,服務的管理中心站需承擔著泖港鎮的根本片區整形服務的項目、公開安全和特別安全貼心服務的項目運作。
二、組織 設立
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有平臺,主要包括:🔴行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末創收其他支出竣工決算總表
的單位:千元
收錄 |
撥出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
預算數 |
一、財政廳補貼款營收 |
3,991.47 |
一、基本公共信息精準服務其他支出 |
|
里面:鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級部門補助款收錄 |
|
三、民防教育支出 |
|
三、視野盈利 |
4,715.75 |
四、服務性健康安全經費支出 |
|
四、企業經營營收 |
|
五、幼兒教育結余 |
5.32 |
五、附屬機關單位上交國家純收入 |
|
六、物理學技藝付出 |
|
六、的盈利 |
405.80 |
七、文化藝術體育課與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、的社會確保和找工作花費 |
26.97 |
|
|
九、醫遼環境衛生與預計生肓撥出 |
9,079.37 |
|
|
十、節能節能經費支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設社區網站總支出 |
|
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
第十三、公共交通裝運教育支出 |
|
|
|
十四、成本勘測信心等教育支出 |
|
|
|
第十、商業地產售后流通業等花費 |
|
|
|
十五、金融科技撥出 |
|
|
|
十八、經濟援助另外的的地方性支出 |
|
|
|
18、國土局淺海景象等花費 |
|
|
|
第十九、個人住房擔保其他支出 |
5.26 |
|
|
三十五、油糧防汛物資自給率經費支出 |
|
|
|
二11、各種經費支出 |
|
當年度薪資合計數 |
9,113.02 |
上年收支總金額 |
9,116.92 |
用企業發展母基金解決出入差額 |
116.59 |
盈余分配權 |
116.89 |
月初結轉和盈余 |
4.20 |
歲末結轉和節余 |
|
共計 |
9,233.81 |
合計 |
9,233.81 |
2018年度目標收入水平部門預算表
院校:余萬元
大型項目 |
本年度使收入自動求和 |
不需要審批納入 |
上一級補助款收錄 |
工作年收入 |
銷售營收 |
附屬組織繳納創收 |
某些收入水平 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓開支 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及教學 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
指導性支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場保駕護航和就業形勢費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政創業部門離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的組織離提前退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業工作單位核心養老生活商業保險繳納費用總支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業企業單位的職業年金付款收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫院公共衛生與記劃生孩性支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械衛生學醫療機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
都市區域安全裝置 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
一些面層社區醫療食品衛生系統付出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公眾環衛保障 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政教育事業企業治療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準社區醫療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房屋安全保障支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年結余預算表
公司:萬余元
該項目 |
上年結余自動求和 |
一般性支出 |
活動花費 |
上交上司性支出 |
運營經費支出 |
對加盟方補助金開支 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
訪學及專業培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會性保障機制和自主創業教育支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門人事行業離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離退休工資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心組織常規養老服務保險金交費開支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野計量單位職業分析年金繳付收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學食品衛生與年度計劃生孩子性支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療管理食品衛生學校 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區網站清潔貸款機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其他的基成醫療保健清潔衛生平臺其他支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的服務項目性健康服務項目 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成行業醫治 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公標準醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房保駕護航費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年不需要付款年收入總支出竣工決算總表
機關單位:萬余元
營收 |
收支 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
該項目 |
總金額 |
一樣公共服務估算財政局補貼款 |
當地政府性貨幣基金預決算財政部門審批 |
一、一般的公共性費用預算國庫捐款 |
3,991.47 |
一、平常公用的服務其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性捐款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、小學科學工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術球場與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和就業創業付出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療機構環保與工作計劃生孩子收支 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、能效健康付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟街道其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套公路運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、商家貼心制造業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融花費 |
|
|
|
|
|
十八、支援的各地經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海氣象預報等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房安全保障費用支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十二、油糧物資供應存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的付出 |
|
|
|
年初使收入累計數 |
3,991.47 |
當年度經費支出合計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
月初財政局捐款結轉和盈余 |
|
年初財政局審批結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說公共性工程預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性股票基金成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,991.47 |
共計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018本年大部分公共服務估算財政預算補貼款費用支出 部門預算表
院校:百萬元
的項目 |
合計數 |
基本的費用支出 |
樓盤教育支出 |
|||
的功能定義 幾個會計科目編碼查詢 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校費用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
訪學及培訓教育 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會存在擔保和就業機會結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關教育事業行業離退居二線 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展公司關鍵頤養天年保費網上繳費經費支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心的單位新職業年金交費其他支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫遼環衛與進度表生孕花費 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
表層治療環衛醫療機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區網站環衛培訓機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
一些基層黨組織醫療設備環衛組織機構性支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
關鍵共公環衛安全服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政性衛生事業機構醫院 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心組織醫院 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
公房維護其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房改革創新費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
累計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018第四季度般公用設施概算財政部門捐款主要費用支出 預算表
企業單位:萬塊
創業項目 |
自動求和 |
工作員預備費 |
共用資金投入 |
||
條件細分 科目必數字 |
會計分類簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資待遇微信撥出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
大致月工資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
工作績效月工資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
國家機關衛生事業組織一般頤養天年保險金用費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付款 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
員工一般醫藥穩定網上繳費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補助金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會上保險交款 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關員工工資春節福利經費支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
菜品和服務保障收入支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具文件費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛租賃正常運行維修保養費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
許多道路相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的進口商品和服務保障付出 |
|
|
|
303 |
|
對個和家族的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
個綠植基地產量補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個人的和家中的津貼付出 |
|
|
|
310 |
|
資源性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的裝置置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及小軟件購置費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用購入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些出行手段新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
的資源性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
🉐2018年度目標應該公用設施成本預算財政預算付款“三公”經費費用預算及國家機關加載經費費用預算費用結算的時候表
的單位:萬余元
尋常公用費用財務撥付“三公”專項資金 |
工商登記操作 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待公務車購入及電腦運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 折舊費費 |
公務接待車輛 進行費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018全年政府辦公室性貨幣基金成本預算財政資金審批花費部門預算表
方:萬多
工程項目 |
自動求和 |
基本的費用 |
產品開支 |
|||
系統幾大類 管理費用項目編碼 |
課程名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
總計 |
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|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度凈資產債務實際情況報告 |
||||
|
|
額度方:千元 |
||
|
占比 |
社會價值 |
||
本年數 |
年終數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、股本合計數 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)外溢房產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定不變基金 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
𒅌 一般來說公務活動用車的 |
|
|
|
|
꧃ 行政執法值勤私家車 |
|
|
|
|
🐽 防化專業性技藝出行 |
|
|
|
|
😼 同一專車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🉐 4.任何調整資產投資 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
⭕ 減:積攢攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形房產 |
—— |
—— |
|
|
꧑ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園鄭州市松江區泖港鎮街道辦事處清潔功能中間2018第四季度盈利性支出預算總體設計情形表明
廣州市松江區泖港鎮片區環境衛生業務中心點2018💧年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所醫院看病客流量比去年同期增強,醫藥等公共勞務費增強。
二、更多廣州市松江區泖港鎮片區衛生學貼心服務服務辦公室2018年收錄預算現狀反映
年初☂收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、對於昆明市松江區泖港鎮街道公共衛生服務管理管理中心2018本年撥出結算的時候環境介紹
當年度ꦓ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、介紹鄭州市松江區泖港鎮街道社區醫療防疫服務學校2018月度不需要付款凈收入收入支出綜合情況下這說明
佛山市松江區泖港鎮區域清潔衛生服務于中心點2018♏年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、相對于重慶市松江區泖港鎮社區環保環保功能中間2018季度似的公益性費用預算財政廳審批費用支出 預算情況介紹
(一)一半公共信息工程預算財政資金審批收入支出竣工決算總的癥狀
成都市松江區泖港鎮街道辦衛生監督功能中心點2018♒年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)平常公共服務預部門預算財政性付款經費支出部門預算形式條件
重慶市松江區泖港鎮區域衛生監督服務于重心2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)尋常公開工程預算財政資金撥付支出費用部門預算到底情況報告
武漢市松江區泖港鎮小區清潔服務的機構2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🦂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3ﷺ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4♌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5ꦓ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🍷、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🐽、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
💙七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政預算撥付教育支出竣工決算整體來說情況報告表明。
傷害市松江區泖港鎮社區網站衛生管理業務基地2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”金費財政部門撥付費用預算具體的條件表明。
2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
✅公務活動私家車啟動服務器維護性支出1.65萬塊人民幣。主耍適用于車量汽柴油檢修人身險等。2018年,深圳市松江區泖港鎮小區公共衛生服務項目工作站支出費用國庫審批的公務接待使用車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于蘇州市松江區泖港鎮社區服務項目站衛生學服務項目公司2018一年度部門性母基金項目預算財務審批其他支出竣工決算問題說明怎么寫
廣州市松江區泖港鎮社群環境衛生業務中心點2018本年無部門性私募基金概預算不需要審批其他支出。
九、國企投資銷售估算財政部門付款情況下就說明
🐻鄭州市松江區泖港鎮社區精準服務重心衛生管理精準服務重心2018本年無國有控股資本投資經驗決算民政補貼款費用支出 。
十、某些最重要要點的實際情況描述
(一)政府部門使用資金費用支出 現狀
西安市松江區泖港鎮片區衛生監督貼心服務中2018第四季度有機關運轉資金經費支出。
(二)中央政府采購項目流程付出具體情況
上海市松江區泖港鎮社區服務的重點衛生防疫服務的重點2018ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小車、別墅特別占具體情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考核菅理前提
🐻上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018每年開展業務的績效如何評價如何評價工程項目6個🍰,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒐪一、不需要審批工資收入:指基層單位本第四季度度從本級不需要職能部門完成的不需要審批,主要包括一樣 公共信息民政支出預決算不需要審批和政府辦公室性私募基金民政支出預決算不需要審批。
🌸二、人事個人薪資薪資薪資收入:指人事企業單位深入推進專業技術渠道游戲運動還有輔助的游戲運動得到的個人薪資薪資薪資收入。關鍵是:醫疔個人薪資薪資薪資收入、服務性衛生管理個人薪資薪資薪資收入等。
🎀三、銷售薪資工資:指事業發展企單位在專業的行業行為極其配套行為后實施非獨有賬務處理銷售行為選取的薪資工資。
♔四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、期初結轉和節余:是以當年度無權順利完成、結轉到本年度按密切相關法規隨時運用的周轉金。
ಞ六、歲末結轉和余額:指本年中度或已前年中預算表制定、因理性要求進行變化是沒辦法按原打算具體實施,需延緩到往后年中按有關歸定不斷運用的現金。
🐎七、基本性教育費用:指單位名稱為確保單位平常高速運行、到位每天的工作中工作項目而會出現的多種教育費用。
🌄八、產品費用費用 費用:指單位名稱為成功獨特的政府部門日常任務日常任務或事業性發展壯大方向,在大體費用費用 費用除此之外發現的每項費用費用 費用。
ꦓ九、運營費用支出費用 :指工作單位名稱在專業化運動及輔佐運動外面大力開展非單獨成本計算運營運動引發的費用支出費用 。
✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹11、機關公司的作業接待費:指行政經營公司的和按照國家事業上的編制法經營的事業上的公司的便用通常情況下公開費用財政資金撥付安裝的首要費用其他支出 中的此外生活中公共接待費費用其他支出 。