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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區泖港鎮小區健康服務管理機構

2019半年度結算的時候

 


目  錄

 

弟一一些 佛山市松江區泖港鎮社區網站健康服務培訓核心簡介

一、基本權責

二、平臺制定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入花費結算的時候總表

二、使收入結算的時候表

三、費用支出 預算表

四、不需要捐款效益教育支出結算的時候總表

五、一樣共同財政局預算財政局付款花費預算表

六、平常服務性費用預算不需要捐款大多花費部門預算表

七、平常公益性估算財務付款“三公”預備費撥出及政府機關啟用預備費撥出撥出部門預算表

八、政府辦公室性股權基金工程預算財政廳審批付出竣工決算表

九、固定資產過負債的情況下表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第四個部件 名稱解釋


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是權責

🌄泖港鎮街道辦干凈食品安全學做工作培訓學校是一個所集醫用、防治、保健品、復原、綠色健康文化教育和計劃書計生技術工藝專業指導為三合一的基層做工作街道辦醫用干凈食品安全學做工作培訓結構。學校建在松江區東南部,南鄰金貧困地區朱涇鎮,學校承擔連帶責任著泖港鎮的幾乎醫用、公開干凈食品安全學和街道辦干凈食品安全學做工作培訓做工作。

二、部門設制

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有單位,也包括:𒆙行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年度目標利潤經費支出預算總表

單位名稱:W

創收

費用

頂目

部門預算數

工程

竣工決算數

一、通常共同工程預算財政資金捐款工資收入

4819.34

一、應該公共性服務保障支出費用

 

二、地方政府性債券財政廳預算財政廳付款創收

 

二、國際關系開支

 

三、上司補貼申請書收益

 

三、國防軍事撥出

 

四、事業有成盈利

5193.34

四、公用安全可靠付出

 

五、經營管理薪資

 

五、幼小銜接收入支出

6.72

六、加盟政府部門繳納營收

 

六、完美技能其他支出

 

七、另一個人收入

99.66

七、文明旅遊田徑與文化付出

 

 

 

八、時代保護和就業問題花費

538.36

 

 

九、清潔的健康費用

9003.94

 

 

十、節能技術環保性撥出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區網站費用

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

第十五、出行運輸車其他支出

 

 

 

十四、資源英文勘察數據信息等教育支出

 

 

 

第十五、商業地產服務于業等性支出

 

 

 

十五、金融投資花費

 

 

 

十二、支助各種地域撥出

 

 

 

18、物種多樣性能源浮游生物氣象預報等付出

 

 

 

19、公寓房確保收支

144.48

 

 

20、油糧武器裝備存量付出

 

 

 

二11、傷害防治法及突發處理收支

 

 

 

二12、相關支出費用

 

年初盈利累計

10112.34

本年度費用支出 總金額

9693.51

用參公基金、期貨、現貨、微盤補充收支明細差額

 

余額分發

414.59

月初結轉和盈余

 

年初結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

總共

10112.34


2019本年收入水平結算的時候表

部門:來萬

活動

當年度創收總計

財務審批創收

上家經濟補貼效益

企事業薪水

營業薪水

附設機關單位繳納利潤

的年收入

功能分類
科目編碼

課程名稱

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教導費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

訪學及課程培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培順性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活保障機制和就業形勢支出費用

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

財政企業計量單位離退職

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上的單位離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企業名稱單位名稱常見健康養老險服務交費支出費用

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關衛生事業方衛生事業方職業化年金納費撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間良好結余

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層醫院診療健康培訓機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

地區社區服務站清潔組織

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公益性衛生防疫

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

關鍵公益性安全衛生功能

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

非常大的服務性衛生管理督查通知

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展企業單位醫療衛生

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

自己事業公司醫院

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房間維護其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改制收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年中費用竣工決算表

的單位:W

業務

本年度開支加總

幾乎開支

創業項目收支

上交上家收支

自主經營開支

對加盟單位名稱補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

合計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教肓教育支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓課及培訓課

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培養結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

世界 保駕護航和就業形勢性支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理行業方離離休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業公司離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業上的公司根本社會養老商業險商業險付款支出費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政機構參公機構職位年金付費結余

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生身體健康其他支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

表層醫療保健衛生間部門

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

中小城市社群衛生情況系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公眾干凈

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

通常公共信息安全功能

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

嚴重共公衛生學工作方案

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

人事部門企業單位名稱醫療設備

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

工作企業單位醫治

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅保護其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公房深化改革結余

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房社保公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019當年度財政資金撥付年收入結余部門預算總表

方:萬多

工資收入

收入支出

好項目

部門預算數

內容

總金額

一樣共同成本預算財政支出付款

部門性新基金成本預算財政支出付款

一、般共公估算財務捐款

4819.34 

一、常見公共服務服務收支

 

 

 

二、當地政府性基金投資財政廳預算財政廳撥付

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機收入支出

 

 

 

 

 

四、公共性平安性支出

 

 

 

 

 

五、培育撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、物理學的技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化教育旅行球場與新傳媒結余

 

 

 

 

 

八、社會的保障措施和就業形勢教育支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生情況衛生付出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、能源管理環保性結余

 

 

 

 

 

11、成鄉社群開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、出行運輸管理付出

 

 

 

 

 

十四、資源量探礦信息查詢等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、商業性提供服務企業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融開支

 

 

 

 

 

十六、支助某個沿海地區費用

 

 

 

 

 

十七、清新的資源大海天氣等收入支出

 

 

 

 

 

19、商品房保駕護航性支出

144.48 

144.48 

 

 

 

四十、糧油食品應急物資產出費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防范及應激工作付出

 

 

 

 

 

二十三、某個其他支出

 

 

 

上年營收累計數

4819.34 

本年度教育支出預估合計

4815.09 

4815.09 

 

本年民政撥付結轉和盈余

 

年初民政付款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、普通公益性概預算財政性捐款

 

 

 

 

 

二、鎮政府性股權基金成本預算不需要付款

 

 

 

 

 

總金額

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019當年度普通共公費用財政預算補貼款撥出結算的時候表

組織:余萬元

的項目

預估合計

幾乎費用支出

工程花費

職能定義

會計分類項目編碼

課程和科目品牌

205

 

 

學校撥出

6.72

 

6.72

205

08

 

深造及指導

6.72

 

6.72

205

08

03

學習培訓撥出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會化擔保和大學生就業收支

178.34

178.34

 

208

05 

 

財政教育事業機構離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業發展方離退職

15.14

15.14

 

208

05

06

政府機關事業上的單位職業技能年金交費撥出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生管理綠色花費

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

農村基層醫療管理環保組織

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

地方社區網站干凈組織

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

共同清潔衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

大致公共信息食品衛生服務項目

806.61

772.91

33.70

210

04

09

比較重要公共服務食品衛生專業

9.70

 

9.70

221

 

 

住宅房基本保障總支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

租賃房深化改革總支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

公房社保公積金

144.48

144.48

 

累計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019每年一般的公共性費用財政資金付款核心支出費用竣工決算表

  部門:W

建設項目

自動求和

師費用

共用資金

成本定義

題目識別碼

幾個會計科目種類

301

 

薪水褔利其他支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  差不多公司

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補助

231.09

231.09

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核月工資

1458.86

1458.86

 

301

08

工商登記事業發展組織基礎醫養保險服務手機繳費

 

 

 

301

09

職位年金網上繳費

163.20

163.20

 

301

10

員工幾乎診療穩妥繳納費用

 

 

 

301

11

公務接待員醫藥補帖交款

 

 

 

301

12

各種市場經濟安全保障繳納

35.20

35.20

 

301

13

商品房個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  相關公司優惠支出費用

1279.75

1279.75

 

302

 

淘寶產品和提供服務收支

241.38

 

241.38

302

01

  會議室費

1.39

 

1.39

302

02

  設計印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理的服務費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  上用涂料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門的生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  下令讓業務部費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  福利微信費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動出行用車開機運行維護費

3.93

 

3.93

302

39

  別交通費手續費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增添花費

 

 

 

302

99

  許多產品和業務撥出

26.53

 

26.53

303

 

對用戶和的家庭的補助費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  過日子補助金

 

 

 

303

07

  社區住院費用補帖

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

本人現代農業的生產補助

 

 

 

303

99

  同一對小編和婚姻的補助金

1.94

1.94

 

310

 

資本性經費支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公樓機 購置費

1.61

 

1.61

310

03

  多功能設施購買

 

 

 

310

07

  資訊網格及app軟件采購升級

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購買

 

 

 

310

19

  同一路網軟件工具添置

 

 

 

310

21

  出土文物和擺貨品新購

 

 

 

310

22

  隱形的資本采購

 

 

 

310

99

  別資源性性支出

 

 

 

加總

4395.32

4152.33

242.99

 


2019年度目標尋常公共服務費用財政廳撥付“三公”專項資金及機關事業單位執行專項資金付出竣工決算表

單位名稱:十萬

通常情況下公益性估算財政廳審批“三公”經費支出

機關單位使用

事業費結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

公務接待買車采購及作業費

公務活動迎送費

小計

公務接待買車

購置費費

因公私家車

程序運行費

決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

概算數

結算的時候數

估算數

預算數

費用數

結算的時候數

項目預算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019月度以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算財政經費支出捐款經費支出預算表

的單位:多萬元

的項目

累計

總體付出

投資項目性支出

系統的分類

會計科目數字

學科名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中股本流動負債的登記表

 

 

資金額工作單位:上萬元

 

用量

使用價值

年終數

年終數

今年初數

半年度數

一、股本預估合計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流動量資產投資

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定住凈資產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

꧅                2.互通裝備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

⛦                     進來:(1)維修(輛)

1

1

19.51

19.51

🦋                                 一樣 因公私車

 

 

 

 

𓆏                                 聯合執法執勤點車輛使用

 

 

 

 

🐬                                 特種工藝工程專業科技租車

 

 

 

 

﷽                                 同一專車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🍬               4.許多規定資金

——

——

185.55

147.31

൲        減:加權平均折舊費及減值提供

——

——

1679.57

1873.79

   (三)常期債權資金

——

——

 

 

   (四)長時間債券融資融資

——

——

 

 

   (五)在建設建設工程

——

——

 

 

   (六)有形財產

——

——

 

21.79

༺        減:累積攤銷

——

——

 

0.73

   (七)其余凈資產

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

379.98

555.46

三、凈金融資產累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關干佛山市松江區泖港鎮社群公共衛生服務質量平臺2019年末收入水平收支部門預算總體目標條件闡述

東莞市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務項目基地2019♓年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對北京市松江區泖港鎮居委衛生學服務性公司2019全年盈利結算的時候具體情況證明

年初ꦇ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、更多濟南市松江區泖港鎮區域衛生管理貼心服務學校2019月度收入支出部門預算癥狀闡述

年初ꦕ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、介紹沈陽市松江區泖港鎮小區環衛服務性重心2019月度財政性捐款薪資其他支出整體來說時候說明怎么寫

杭州市松江區泖港鎮社區服務保障工作站干凈衛生服務保障工作站2019💎年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、關與鄭州市松江區泖港鎮片區干凈衛生服務項目公司2019當年度大部分服務性概預算財政預算審批結余預算問題說明書怎么寫

(一)普通服務性成本預算國庫撥付結余部門預算綜合情況發生

滬市松江區泖港鎮街道干凈衛生貼心服務平臺2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)基本上公開成本預算財政性付款費用結算的時候成分時候

東莞市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫服務性中心點2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)似的公用設施費用預算財政局審批費用支出 預算明確的情況

廣州市松江區泖港鎮街道辦衛生情況服務于中心點2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1👍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🅠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ﷺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🌱、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、介紹蘇州市松江區泖港鎮社群衛生間服務項目中心點2019全年度般共公費用預算財務付款基本上費用支出 部門預算情況反映

重慶市松江區泖港鎮居委會衛生管理服務項目主2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1♐、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2👍、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🎃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政局撥付收支竣工決算總體目標原因詳細說明。

佛山市松江區泖港鎮平臺衛生管理安全服務核心2019🅷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”專項經費財政廳審批收支竣工決算中應情況下證明。

2019๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費介紹涉及無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🤡公務活動車輛使用行駛維護費用支出 3.93千元。核心在小車用油、保修、保險服務等。2019年,天津市松江區泖港鎮居委衛生管理安全服務中支出不需要捐款的因公專車保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、相對于沈陽市松江區泖港鎮社區服務項目公司衛生學服務項目公司2019第四季度現政府性母基金預結算的時候財政部門付款總支出結算的時候時候這說明

濟南市松江區泖港鎮社區工作站安全工作中心點2019年中無以政府性理財產品成本預算不需要付款性支出。

九、國有制資本投資銷售費用財政局捐款癥狀說明怎么寫

🍃昆明市松江區泖港鎮社區服務的咨詢中心清潔服務的咨詢中心2019財政資金年度無國有企業金融資本加盟預算表財政資金補貼款開支。

十、同一關鍵裝修細節的情況下申請報告

(一)政府機關使用接待費撥出情況下

蘇州市松江區泖港鎮區域健康服務項目中心的2019全年度硅酸關啟動接待費收支。

(二)政府辦公室回收總支出情況下

佛山市𓂃松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)運輸車輛、房源唯一性占用量原因

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算考核安全管理情況下

🌃上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝓀一、民政資金支出審批收錄:指行業年初度從本級民政資金支出行政部門贏得的民政資金支出審批,有應該公開成本概算民政資金支出審批和相關部門性股票基金成本概算民政資金支出審批。

二、企業納入:指企業企業單位深入推進工程專業工作活躍舉例輔助制作活躍有的納入。

🌟三、生產使凈收入:指事業性標準在行業業務部營銷游戲的活動簡答外掛營銷游戲的活動模版深入開展非人格獨立記帳生產營銷游戲的活動得到的使凈收入。

☂四、其它的創收:指工作單位拿到的除“財政資金審批創收”、“事業心創收”、“經營者創收”等或者的創收。

五、月初結轉和盈余:意指當年度并未做好、結轉到本年度按相關的法律規定持續施用的的資金。

❀六、月底結轉和余額:指當月度度或十年前月度成本預算準備、因事實必備條件有變時未按原工作規劃制定,需延時到已經月度按關于規范重新食用的流動資金。

七、常規總總支出:指公司為維護中介機構順利轉動、到位日常運作運作日常工作而有的四項總總支出。

ღ八、產品花費:指計量單位為到位某些的行政性工作的工作目標或事業上的經濟發展工作目標,在首要花費外面發生的的某項花費。

😼九、管理結余:指企事業企企業在專業化游戲活動方案組織及鋪助游戲活動方案組織之上做好非單獨賬務處理管理游戲活動方案組織形成的結余。

꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ國慶、行政部門企業程序運行資金投入成本預算:指行政部門企業和基準公務活動員法的管理的衛生事業企業施用一般來說公共性成本預算財政資金付款確定的基礎花費中的常規公共資金投入成本預算花費。

 

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