傷害市松江區新浜鎮平臺干凈服務項目機構
2018本年機構部門預算
目 錄
獨一地方 西安市松江區新浜鎮街道辦衛生監督提供服務網的概述
一、常見主要職責
二、政府部門結算的時候單位名稱結構
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平收入支出竣工決算總表
二、個人收入部門預算表
三、經費支出預算表
四、不需要審批薪資收入收入支出預算總表
五、平常服務性項目預算財政預算付款支出費用部門預算表
六、根本上共同成本預算不需要捐款根本花費竣工決算表
七、一般的公共服務估算財政性支出補貼款“三公”費用及危險機關工作費用性支出竣工決算表
八、政府機關性貨幣基金財政局預算財政局補貼款花費結算的時候表
九、資金欠債實際記錄表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4這部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、首要職責
ꦛ重慶市松江區新浜鎮平臺健康產品提供服務質量管理平臺是松江區健康和打算生孩子理事會會副經理的基層黨組織醫用健康整形機構。最主要的做工作崗位崗位職責:支付新浜區域更多民眾干部群眾基礎醫用產品及通用健康產品。
二、裝置布置
💖根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018每年單位部門預算表
2018年終創收其他支出竣工決算總表
基層單位:百萬元
凈收入 |
花費 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款營收 |
2588.98 |
一、大部分公開產品經費支出 |
|
其中的:政府機關性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
二、上級領導補帖薪資收入 |
176.91 |
三、民防支出費用 |
|
三、企事業營收 |
3093.80 |
四、通用人身安全總支出 |
|
四、自主經營工資收入 |
|
五、教育培訓教育支出 |
4.87 |
五、附設行業上交國家收入水平 |
|
六、地理學技藝費用 |
|
六、別納入 |
369.34 |
七、傳統藝術體肓與新傳媒教育支出 |
|
|
|
八、當今社會基本保障和就業創業花費 |
322.87 |
|
|
九、醫療服務環境衛生與籌劃養育開支 |
5595.17 |
|
|
十、綠化環保節能綠化環保付出 |
|
|
|
國慶、成鄉平臺教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
13、交通管理運送收入支出 |
|
|
|
十四、資原地質勘察資訊等支出費用 |
|
|
|
十四、商家服務性業等收支 |
|
|
|
十五、金融服務撥出 |
|
|
|
十二、扶持其它的的地方花費 |
|
|
|
十七、土地資源浮游生物景象等開支 |
|
|
|
黨的十九、房間服務支出費用 |
8.61 |
|
|
四十、糧油食品材料物資儲備量費用支出 |
|
|
|
二五一、別的性支出 |
|
當年度薪資合計數 |
6229.03 |
年初結余加總 |
5931.52 |
用參公債券填補出入差額 |
|
余額分配比例 |
293.23 |
今年初結轉和節余 |
66.04 |
半年度結轉和節余 |
70.32 |
合計 |
6295.07 |
合計 |
6295.07 |
2018年終收錄結算的時候表
機構:70萬
項目流程 |
本年度創收預估合計 |
民政審批效益 |
領導經濟補貼納入 |
工作凈收入 |
銷售收益 |
復屬的單位上交使收入 |
別的收錄 |
||||
功能分類 |
學科名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育培訓性支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教導收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些幼教經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保護和就業前景開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業組織離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的廠家離養老金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業企業單位常規養老生活保費交費花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心政府部門職業角色年金繳納總支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生管理衛生管理與進度表懷孕結余 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生學設備 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區干凈衛生干凈衛生學校 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別基層人員醫療保健干凈衛生組織機構教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公益性衛生間服務質量 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
人事部門行業企事業編醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變支出費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018季度結余部門預算表
機關單位:萬美金
新項目 |
年初性支出總金額 |
基礎總支出 |
創業項目總支出 |
上交國家上級部門費用 |
自主經營費用支出 |
對復屬公司政府補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別學前教育性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培養其他支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和專業教育撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業方離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業行業離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野方幾乎醫養保險行業手機繳費教育支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企事業部門企事業部門工作年金繳付收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生情況與設計生肓教育支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫遼干凈衛生結構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市小區衛生間企業 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層人員醫療設備環境衛生部門性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生防疫 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性環境衛生服務保障 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門單位名稱單位名稱醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018年末民政撥付利潤費用支出 預算總表
計量單位:70萬
收錄 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計 |
平常公眾項目預算財政性審批 |
政府部門性母基金概算民政補貼款 |
一、一般的公開預決算財政部門付款 |
2588.98 |
一、普通共同服務于收支 |
|
|
|
二、政府性性理財產品概算財政局撥付 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、學校收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學學技術開支 |
|
|
|
|
|
七、藝術軍事體育與文化傳播結余 |
|
|
|
|
|
八、社會上服務和就業形勢總支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫學環境衛生與工作計劃養育付出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節電綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區服務站花費 |
|
|
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套物流運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察問題等收支 |
|
|
|
|
|
十四、精準酒店業精準酒店業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本開支 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助的中南部花費 |
|
|
|
|
|
18、土地淺海氣象站等花費 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保障機制其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
四十、糧油食品原材料設備存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外的花費 |
|
|
|
上年收錄預估合計 |
2588.98 |
年初教育支出合計數 |
2588.98 |
2588.98 |
|
本年財務捐款結轉和節余 |
|
年尾財政局付款結轉和盈余 |
|
|
|
般公共信息財務預算財務審批 |
|
|
|
|
|
政府性性理財產品預決算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2588.98 |
累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年度目標基本上公用財政廳預算財政廳捐款開支結算的時候表
單位名稱:來萬
該項目 |
總計 |
常見結余 |
產品收入支出 |
|||
職能劃分類別 會計分類編寫代碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
相關幼兒教育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另外幼小銜接經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社交有保障和人才需求費用支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業方離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性機構離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上單位名稱主要社區養老保障付款教育支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的計量單位角色年金繳付教育支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
社區醫療環衛與項目生孕支出費用 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
面層醫療服務安全衛生組織機構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心環保醫院 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療保障健康組織機構其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息清潔服務質量 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政部門自己事業企業醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性行業醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
租賃房確保費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革花費 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
累計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018財政資金年度似的公共服務成本預算財政資金捐款常規結余竣工決算表
企事業單位:萬
的項目 |
總計 |
者勞務費 |
公用設施費用 |
||
經濟社會分類整理 項目編碼查詢 |
會計分類稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利待遇經費支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
基本的年薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上企業大體健康養老人身險費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業技能年金網上繳費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
營業員首要醫藥保險行業繳納 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會的安全保障激費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月薪好處開支 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
設備和產品結余 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用物料費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待租車正常運作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余道路材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨品和售后服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家長的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們草業研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
同一個體和人的補助金其他支出 |
|
|
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310 |
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資本投資性教育支出 |
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310 |
02 |
辦公場所系統置辦 |
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310 |
03 |
專用型設備采購 |
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310 |
07 |
短信手機網絡及免費軟件購入升級 |
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310 |
13 |
公務接待車輛租賃購進 |
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310 |
19 |
相關交通運輸軟件工具采購 |
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310 |
22 |
有形資金采購 |
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310 |
99 |
別金融資本性經費支出 |
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加總 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018季度通常情況下公共服務概算民政審批“三公”勞務費及政府機關作業勞務費支出費用預算表
企事業單位:上萬元
般共公費用預算財政部門撥付“三公”經費預算 |
機關單位啟動 經費預算結算的時候數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行置辦及運作費 |
因公到訪費 |
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小計 |
因公車輛 新購費 |
國家公務專用車 加載費 |
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決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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2018月度現政府性私募基金概算財政局審批撥出結算的時候表
組織:萬美元
好項目 |
加總 |
總體其他支出 |
工程開支 |
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功用幾大類 項目打碼 |
科目表名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末財力欠債環境表 |
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收入額企事業單位:萬美金 |
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人數 |
幣值 |
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期初數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)純凈水債務 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)不變房產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🃏 似的國家公務私家車 |
|
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🦋 聯合執法交警執法私車 |
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🌜 特中專業性方法買車 |
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๊ 別小二租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🧸 4.另外的加固資源 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🤡 減:累記累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中股權 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🎶 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對佛山市松江區新浜鎮特別環保提供服務心中2018半年度工資經費支出部門預算綜合現象描述
廣州市松江區新浜鎮片區衛生學售后服務基地2018🐭年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ꦇ個人利潤增多重點是財政部門收支該好項目個人利潤增多、判定相關業務部門個人利潤增多等吸引;收支增多重點是財政部門收支該好項目收支增多、相關業務部門個人利潤增多的同時吸引公供費用相對應的增多等。
二、關羽深圳市松江區新浜鎮街道干凈精準服務公司2018季度收益預算問題原因分析
上年🎃收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、至于成都市松江區新浜鎮街道辦衛生監督服務的中心的2018全年教育支出預算前提表明
本年度❀支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、相關滬市松江區新浜鎮街道衛生學精準服務機構2018全年財政預算審批個人收入教育支出總體性事情說
昆明市松江區新浜鎮街道辦事處環保服務保障工作站2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🌳年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、對於鄭州市松江區新浜鎮社區網站安全服務于中心的2018每年一半公共服務概預算財政資金補貼款性支出竣工決算的情況講解
(一)普遍公益性概算財政資金付款總支出部門預算基本時候
杭州市松江區新浜鎮社區網站公共衛生服務的基地2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。꧒主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普通通用估算財政性捐款撥出預算格局具體情況
濟南市松江區新浜鎮區域衛生學貼心服務機構2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一半公用概預算財務審批收支預算重要情況
蘇州市松江區新浜鎮片區清潔衛生業務中央2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🌌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🐠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𓂃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、針對廣州市松江區新浜鎮特別衛生間業務心中2018財政性年度一樣公眾工程預算財政性撥付主要撥出預算癥狀表明
傷害市松江區新浜鎮片區衛生情況服務管理核心2018♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🎉、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
ꦗ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
沈陽市松江區新浜鎮社群衛生監督提供服務主2018第四季度無“三公”事業費民政撥付性支出。
八、相對于深圳市松江區新浜鎮社區網站衛生情況服務培訓中間2018財務年度地方政府性基金投資預竣工決算財務付款花費竣工決算原因就說明
南京市松江區新浜鎮社區居委會衛生學服務保障中2018季度無地方政府性債卷費用預算財務補貼款費用。
九、集體所有制投資自主經營工程預算財政部門捐款狀態說明書怎么寫
🌠南京市松江區新浜鎮社區服務性重心衛生間服務性重心2018年度目標無國有控股基金運營預算表財政部門撥付花費。
十、其他的注重相關事宜的的情況情況說明書
(一)企事業單位運轉費用結余實際情況
鄭州市松江區新浜鎮社區提供服務中干凈提供服務中2018全年度有機關運作資金收入支出。
(二)區政府銷售支出費用環境
武漢市松江區新浜鎮居委衛生監督精準服務中央2018ꦏ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)此車、住宅專項 侵占癥狀
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核操作狀態
✅上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
ജ一、國庫審批個人收入:指中央政府部門管理年初度從本級國庫部門管理拿得的國庫審批,有尋常公共服務概預算表國庫審批和中央政府性理財產品概預算表國庫審批。
🐎二、教育衛生事業個人利潤:指教育衛生事業企業單位做好專業技術業務部過程以及輔助過程認定的個人利潤。最主要的是:醫療保健個人利潤。
💮三、操作納入:指工作企業單位在專門保險業務過程方案非常氧化硅過程方案之下落實非獨立性成本計算操作過程方案認定的納入。
𒀰四、其它的效益來源:指單位名稱確認的除“財政支出審批效益來源”、“工作效益來源”、“開效益來源”等范圍內的效益來源。其主要是:綠色檢測效益來源、有價預防針效益來源等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度無權結束、結轉到年初按關以指定再繼續施用的流動資金。
💯六、年終結轉和余額:指年初度或之前月度目標估算組織、因理性條件時有發生變換不能按原預計施行,需延時到后月度目標按相關法規堅持利用的錢。
💯七、一般經費收支:指方為切實保障醫療機構合適暖機、做完日常釣魚任務做工作釣魚任務而產生的貼心的售后服務經費收支。
🔯八、業務撥出:指廠家為做完當前的行政性作業重任或事業發展進步發展進步計劃,在基礎撥出之下發現的多種撥出。
🌼九、營業費用總支出 :指事業發展工作單位在專科生活形式及輔助性生活形式之余搞好非獨立的成本核算營業生活形式出現的費用總支出 。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ國慶、機關視野計量方加載資金:指人事部門計量方和符合國家視野方法工作的視野計量方應用正常公共信息概預算民政撥付科學安排的常規專項資金收入支出中的日常生活通用資金專項資金收入支出。