武漢市松江區岳陽大街區域干凈精準服務心中
2018全年度單位部門結算的時候
目 錄
一、局部 滬市松江區岳陽的大街上社區衛生工作防疫衛生防疫工作重心概貌
一、一般管理職能
二、行政部門部門預算公司的組合而成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資花費部門預算總表
二、薪資收入預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政部門補貼款薪資收入收入支出預算總表
五、常見公開項目預算民政捐款結余竣工決算表
六、普遍公益性估算財政性審批通常結余部門預算表
七、基本上公開費用預算財政資金撥付“三公”專項資金及機構運作專項資金開支預算表
八、區政府性新基金項目預算財政局撥付開支竣工決算表
九、財產債務時候表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、方面 專有名詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、基本行政職能
🍰鄭州市松江區岳陽街道居委會居委會安全提供的服務性中央是區衛計委下的一間基層黨組織醫療保障設備系統,承擔起岳陽東南部日益人們消費者幾乎醫療保障設備提供的服務性及共公安全提供的服務性。
二、平臺設定
💃利用作出崗位責任,濟南市松江區岳陽道路平臺健康服務性中心的設4個獨立設置組織 ,屬于:辦公區室、出納科、醫教科、應對中醫保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部們部門預算表
2018年收入水平付出結算的時候總表
的單位:上萬元
純收入 |
性支出 |
||
好項目 |
預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、財政性付款個人收入 |
3248.84 |
一、大部分公益性工作開支 |
|
這里面:政府機關性基金投資概預算財政廳審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
二、上級部門補貼政策效益 |
74.99 |
三、國防軍事花費 |
|
三、衛生事業創收 |
7642.76 |
四、公開安全管理結余 |
|
四、運作薪資收入 |
|
五、文化藝術培訓經費支出 |
|
五、所屬單位名稱上交國家工資 |
|
六、科學的技巧費用支出 |
|
六、某些收入水平 |
566.80 |
七、歷史文化軍事體育與媒體費用 |
|
|
|
八、發展保護和就業創業開支 |
545.63 |
|
|
九、醫治環境衛生與工作計劃生小孩費用 |
10214.41 |
|
|
十、低碳壞保開支 |
|
|
|
五一、城鎮街道辦事處支出費用 |
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
13、公路交通運載費用 |
|
|
|
十四、物資探礦數據信息等付出 |
|
|
|
第十五、商務服務培訓業等收支 |
|
|
|
十五、銀行業收支 |
|
|
|
十六、支援任何的地區收支 |
|
|
|
18、土地資源深海氣象學等收支 |
|
|
|
第十九、住宅房保險開支 |
130.59 |
|
|
四十、調味品工程物資存儲經費支出 |
|
|
|
二五一、另外的收支 |
|
本年度使收入累計 |
11533.39 |
當年度付出加總 |
10890.63 |
用事業有成資金補上收入支出差額 |
|
節余調整 |
640.49 |
年終結轉和余額 |
36.27 |
歲末結轉和節余 |
38.54 |
總額 |
11569.66 |
總金額 |
11569.66 |
2018年末收入水平預算表
公司:萬的大寫
投資項目 |
年初純收入加總 |
財政局審批盈利 |
上家補貼金效益 |
事業有成營收 |
管理使收入 |
附屬計量單位上交創收 |
一些薪資收入 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
的社會有保障和就業機會性支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業機關單位離退體 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業組織離辭職 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業方最基本給養老商業保險繳付開支 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業事業心行業新職業年金激費費用支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
治療清潔與行動計劃生殖花費 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械清潔衛生貸款機構 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市平臺清潔衛生設備 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基層員工醫療設備環境衛生貸款機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性環境衛生產品 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業方診療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作機關單位醫用 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障花費 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改善費用支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018當年度性支出結算的時候表
行業:多萬元
工作 |
本年度教育支出累計數 |
首要教育支出 |
工程支出費用 |
上交領導付出 |
合作經營結余 |
對附屬醫院行業補貼總支出 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和就業機會其他支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業廠家廠家離辭職 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成廠家離離休 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企工作工作單位工作工作單位差不多社會社保費行業激費結余 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位企業企業單位職業分析年金激費費用支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生監督與計劃方案孕育性支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾社區醫療環境衛生貸款機構 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會衛生學部門 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基層人員治療衛生管理公司 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾清潔衛生售后服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業企業醫遼 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫療器械 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型其他支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018年終不需要審批薪資收入費用結算的時候總表
的單位:千元
納入 |
付出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
合計數 |
一般的服務性預決算財政局審批 |
相關部門性貨幣基金項目預算財政性付款 |
一、通常公開財政局預算財政局捐款 |
3248.84 |
一、般社會化服務性服務性結余 |
|
|
|
二、現政府性債券概算民政補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、通用衛生總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育足球與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 質量保障和就業形勢費用支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫用食品衛生與行動計劃養育花費 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能減排健康撥出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域社區服務站支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路裝運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察企業信息等收支 |
|
|
|
|
|
15、工業服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其他的省份花費 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海域氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保證開支 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油加工東西保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別結余 |
|
|
|
年初薪資收入累計數 |
3248.84 |
本年度收入支出合計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終財政支出捐款結轉和余額 |
|
歲末財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
一般來說公開工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
ꦍ 鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
總額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018月度通常情況下公開項目預算國庫審批結余竣工決算表
公司:百萬元
工程 |
預估合計 |
首要支出費用 |
好項目開支 |
|||
功能鍵各類 題目標識號 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會有保障和出去上班總支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的的單位離退休工資 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退休之 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫學清潔衛生與設計生殖花費 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
群眾醫遼安全系統 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
城區社群食品衛生平臺 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
其余農村基層醫藥環境衛生企業收入支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
常見公益性衛生服務項目 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018季度常見共公項目預算財政預算補貼款常見付出竣工決算表
企業單位:萬塊
該項目 |
總金額 |
成員接待費 |
公供費用 |
||
經濟發展的分類 課程標識號 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪好處總支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
大體底薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
行政機關事業有成公司首要養老院保險行業費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業技能年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工基本性社區醫療人身險網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼政府補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會存在切實保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些公資福利性收支 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務質量結余 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護公司維護費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用裝修管理費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務活動出行正常運作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的路網資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多進口商品和產品總支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對私人和家人的補帖 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
過日子補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人草業生產加工補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
相關我們和家的補貼政策結余 |
|
|
|
310 |
|
資產性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網洛及軟文采購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通銀行道具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資源置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資基金性收入支出 |
|
|
|
累計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018全年一樣 共公概預算民政補貼款“三公”資金及部門運轉資金經費支出部門預算表
公司:萬
尋常服務性預算表財政廳審批“三公”金費 |
企事業單位使用 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛使用購進及正常運行費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 購入費 |
因公車輛租賃 進行費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年相關部門性新基金概預算財政廳審批結余部門預算表
機構:百萬元
內容 |
自動求和 |
總體結余 |
大型項目付出 |
|||
實用功能分類整理 課程和科目編碼查詢 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資產投資過負債的具體登記表 |
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大額企業:百萬元 |
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占比 |
的價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年末數 |
年底數 |
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一、房產累計數 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)放置財產 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🌼 般公務活動使用車 |
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ꦓ 城管執法交警執法買車 |
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🐠 特中技術水平專業技術職稱水平車輛使用 |
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🎶 同一車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🎶 4.一些固定不變財力 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
⛦ 減:累積累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)長期性投資 |
—— |
—— |
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(四)開建建設工程 |
—— |
—— |
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(五)神圣資本 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
♚ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關基金 |
—— |
—— |
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二、負債率加總 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于佛山市松江區岳陽的大街上社區服務保障機構衛生情況服務保障機構2018每年收入來源費用支出 結算的時候綜合性現象介紹
杭州市松江區岳陽居委特別健康服務性咨詢中心2018🔜年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關干佛山市松江區岳陽小區居委會小區衛生情況服務性學校2018本年度效益結算的時候情況講解
年初🍸收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、就深圳市松江區岳陽平臺居委會平臺衛生管理服務管理中心站2018本年度總支出竣工決算時候詳細說明
年初♌支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、并于沈陽市松江區岳陽的大街上街道辦事處干凈衛生服務培訓心中2018全年財務補貼款凈收入總支出總體經濟問題闡明
廣州市松江區岳陽街道辦事處區域公共衛生服務中間2018𝐆年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、介紹杭州市松江區岳陽街道辦事處街道辦衛生監督工作核心2018一年度通常條件公開概算財政收支撥付收支部門預算條件說明怎么寫
(一)通常共同財政部門預算財政部門審批經費支出預算綜合性情形
傷害市松江區岳陽城市社區居委會環衛貼心服務管理中心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)正常公共服務財政廳預算財政廳付款花費部門預算設備構造時候
南京市松江區岳陽社區居委會居委會社區居委會衛生學服務保障中央2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)普通共同預預算財政局補貼款費用支出 預算關鍵條件
杭州市松江區岳陽街邊街道辦環衛服務管理中心2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、關與沈陽市松江區岳陽大街街道清潔衛生產品機構2018本年度通常公共信息預算表不需要補貼款常見開支竣工決算狀態反映
杭州市松江區岳陽平臺平臺健康服務培訓中心的2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
♈七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政廳付款教育支出竣工決算綜合原因說明書怎么寫。
沈陽市松江區岳陽街區特別清潔安全服務咨詢中心2018෴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ಞ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”經費支出費用財政局付款支出費用結算的時候實際上環境代表。
廣州市市松江區岳陽大街小區衛生間服務的學校2018當年度無“三公”經費開支民政撥付開支。
八、相對于廣州市松江區岳陽城市居委會安全業務咨詢中心2018當年度人民政府性理財產品財務預算財務撥付支出費用竣工決算事情情況報告
北京市松江區岳陽道路區域安全安全服務心中2018半年度無相關部門性私募基金決算財政性捐款撥出。
九、公有資金操作概預算財政預算補貼款情況報告說
滬市松江區岳陽街道辦事處居委會干凈業務中2018年度目標無國家資產經營的預決算不需要補貼款開支。
十、其它的核心特別注意的現狀描述
(一)單位電腦運行金費其他支出情況報告
西安市松江區岳陽居委會區域安全服務培訓重點2018本年度三聚氰胺樹脂關行駛預備費總支出。
(二)政府辦公室招標采購收支情況
昆明市松江區岳陽街道工作核心街道衛生監督工作核心2018๊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)車倆、房屋面積特殊的占據情況下
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效考評制度具體情況
ꦚ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
⛦一、民政局審批納入:指組織本每年度從本級民政局市政府部門授予的民政局審批,以及通常公共服務概算民政局審批和市政府性基金投資概算民政局審批。
🐻二、衛生事業上的創收:指衛生事業上的基層單位大力開展非常專業業務部運動內容以至于外掛運動內容選取的創收。核心是:整形提供服務創收等。
⭕三、開盈利水平:指企事業政府部門在專門業務部促銷活動內容內容十分輔佐促銷活動內容內容以外大力開展非單獨的測算開促銷活動內容內容爭取的盈利水平。
💜四、其他的薪資營收:指工作單位完成的除“財政性撥付薪資營收”、“工作薪資營收”、“經營管理薪資營收”等其它的薪資營收。具體是:有價狂犬疫苗薪資營收,公益性衛生防疫檢查薪資營收等。
五、今年初結轉和節余:意指當年度沒有已完成、結轉到本年度按有關的設定再繼續適用的本金。
🎶六、半半當年度目標結轉和余額:指當半當年度目標度或前半當年度目標估算擬定、因客觀事實前提條件再次發生不同是沒辦法按原工作計劃進行,需時間延遲到然后半當年度目標按有關系約定再使用的的費用。
七、差不多開支:指單位名稱為質量保障構造健康旋轉、完整平時工做工作而的發生的各種開支。
🥃八、建設項目性性支出費用:指標準為來完成相應的行政訴訟業務重任或事業單位進步目的,在主要性性支出費用認知能力會發生的幾項性性支出費用。
💦九、合作運作經費支出費用:指創業公司的在靠譜工作方案及捕助工作方案以外搞好非自主折算合作運作工作方案出現的經費支出費用。
ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈五一、企自己事業企業自動運行資金:指政府部門企業和圖案填充公務接待員法管控的自己事業企業施用總體上公共估算民政撥付準備的總體花費中的守則公共資金花費。