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2019年決算信息公開(上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心)
信息來源: 公布時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區岳陽銜道區域食品衛生售后服務重點

2019一年度結算的時候

 


目  錄

 

一大部分 滬市松江區岳陽街道特別特別干凈衛生的管理中心的情況

一、主要權責

二、裝置設有

第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收收支預算總表

二、創收部門預算表

三、付出竣工決算表

四、財政局補貼款營收撥出竣工決算總表

五、平常公用工程預算財政資金撥付教育支出部門預算表

六、一半公共服務預竣工決算不需要撥付首要總支出竣工決算表

七、通常情況下通用成本預算財政資金付款“三公”金費及政府機關正常運作金費撥出竣工決算表

八、人民政府性私募基金預算表財政資金補貼款撥出結算的時候表

九、股本欠債情況發生表

第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四要素 形容詞表達


第一部分    上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況

 

一、一般崗位職責

🌼杭州市松江區岳陽街小區清潔衛生監督功能管理中心是區衛健委下的某家總體醫治保障組織機構,共同承擔岳陽地社會上百姓職工群眾總體醫治保障功能及服務管理性清潔衛生監督功能。

二、構造裝置

🐓表明給出責職,昆明市松江區岳陽街道辦社群安全衛生功能咨詢中心設4個組織設置組織,比如:辦公室、財務管理科、醫教科、改善養護科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年收益總支出部門預算總表

單位名稱:萬

收入來源

費用

品牌

部門預算數

建設項目

結算的時候數

一、尋常公共性概算財政廳付款效益

4011.93

一、平常共同服務于收支

 

二、市政府性資金概算不需要捐款盈利

 

二、外交關系開支

 

三、上司補助款薪水

 

三、國家安全費用

 

四、教育事業效益

8542.91

四、公共信息健康費用支出

 

五、運作創收

 

五、學校性支出

 

六、其他企業上交國家盈利

 

六、科學性新技術收支

 

七、的使收入

38.43

七、人文國內旅游體育乒乓球與文化傳媒花費

 

 

 

八、市場有保障和學生就業教育支出

657.06

 

 

九、環衛穩定結余

11597.24

 

 

十、節約能源壞保經費支出

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道社區總支出

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

第十三、鐵路交通搬家教育支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察圖片信息等支出費用

 

 

 

第十、商用服務培訓業等性支出

 

 

 

16、銀行業其他支出

 

 

 

十六、經濟援助另一個位置收入支出

 

 

 

十九、大自然的資源浮游生物氣象預報等花費

 

 

 

第十九、往房保險開支

170.21

 

 

四十、油糧工程設備與物資的存量費用

 

 

 

二十一月、災情生物防治及應急救援安全管理費用支出

 

 

 

二第十二、的收支

 

年初薪資收入自動求和

12593.27

當年度經費支出總計

12424.51

用企事業母基金補救收支明細差額

 

余額平均分配

131.76

年末結轉和余額

38.05

年尾結轉和盈余

75.05

共計

12631.32

總金額

12631.32


2019本年使收入竣工決算表

公司:多萬元

產品

上年收入水平總計

財政支出付款納入

上級領導補帖工資

行業薪資

運作營收

所屬標準上交國家薪水

其他的收益

功能分類
科目編碼

專業科目命名

累計

12593.27 

4011.93 

 

8542.91 

 

 

38.43 

208

 

 

世界的保障和工作開支

657.06

237.16

 

419.90

 

 

 

208

05 

 

行政性事業有成廠家離養老

657.06

237.16

 

419.90

 

 

 

208

05

02 

事業發展計量單位離辭職

45.36

45.36

 

 

 

 

 

208

05

05

   機關企業發展公司的企業發展公司的核心社區養老穩定手機繳費撥出

419.90

 

 

419.90

 

 

 

208

05

06

   行業事業發展行業就業年金付款付出

191.80

191.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學健康保健結余

11766.00

3757.71

 

7969.86

 

 

38.43

210

03

 

基層員工醫療管理清潔平臺

10529.19

2728.72

 

7762.04

 

 

38.43

210

03

01

的城市社區服務中心健康部門

10529.19

2728.72

 

7762.04

 

 

38.43

210

04

 

公共性環境衛生

1009.08

1009.08

 

 

 

 

 

210

04

08

通常公用清潔衛生的服務

1009.08

1009.08

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業發展企事編醫藥

227.73

19.91

 

207.82

 

 

 

210

11

02

企事業廠家醫治

227.73

19.91

 

207.82

 

 

 

221

 

 

房間質量保障其他支出

170.21

17.06

 

153.15

 

 

 

221

02

 

公寓房制度改革收入支出

170.21

17.06

 

153.15

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

170.21

17.06

 

153.15

 

 

 


2019全年度花費預算表

部門:萬美金

建設項目

本年度收支累計數

核心經費支出

的項目撥出

上交國家上司費用

自主經營支出費用

對加盟行業津貼其他支出

功能分類
科目編碼

題目標題

總計

12424.51 

11878.97 

545.54 

 

 

 

208

 

 

社會中質量保障和就業前景教育支出

657.06

657.06

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業有成廠家離退職

657.06

657.06

 

 

 

 

208

05

02 

視野企行政單位離退休年齡

45.36

45.36

 

 

 

 

208

05

05

   市直機關衛生事業的單位通常給個人養老保險行業激費撥出

419.90

419.90

 

 

 

 

208

05

06

   行政計量單位事業有成計量單位專職年金激費付出

191.80

191.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生學綠色費用支出

11597.24

11051.70

545.54

 

 

 

210

03

 

基層組織醫用干凈衛生結構

10360.43

9872.49

487.94

 

 

 

210

03

01

大都市社群衛生學構造

10360.43

9872.49

487.94

 

 

 

210

04

 

公眾環境衛生

1009.08

951.48

57.60

 

 

 

210

04

08

一般公共服務質量干凈衛生服務質量

1009.08

951.48

57.60

 

 

 

210

11

 

政府部門衛生事業基層單位社區醫療

227.73

227.73

 

 

 

 

210

11

02

教育事業的單位醫療保健

227.73

227.73

 

 

 

 

221

 

 

房間確保結余

170.21

170.21

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革方案支出費用

170.21

170.21

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

170.21

170.21

 

 

 

 


2019年中財政部門付款收入水平總支出竣工決算總表

公司的:十萬

年收入

付出

頂目

結算的時候數

工程項目

總計

一半公共服務工程預算不需要捐款

當地政府性新基金費用財政預算審批

一、通常情況公開項目預算不需要補貼款

4011.93 

一、一樣 公開服務于花費

 

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要付款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、服務性衛生經費支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓教育支出

 

 

 

 

 

六、合理技術應用費用

 

 

 

 

 

七、文化藝術旅行休育與文化傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、市場有保障和擇業總支出

 237.16

 237.16

 

 

 

九、環衛健康的支出費用

 3757.71

 3757.71

 

 

 

十、能源管理節能其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民特別其他支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、交通費及運輸開支

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息查詢等收入支出

 

 

 

 

 

15場、房地產業服務質量業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、科技金融費用支出

 

 

 

 

 

二十七、救助另一區縣總支出

 

 

 

 

 

18、自然美信息海上氣象觀測等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房安全保障付出

 17.06

 17.06

 

 

 

二十五、糧油食品工程材料收儲結余

 

 

 

 

 

二11、災難有效預防及緊急救援監管收支

 

 

 

 

 

二12、同一支出費用

 

 

 

年初營收加總

4011.93 

上年總支出預估合計

 4011.93

 4011.93

 

期初財政性捐款結轉和節余

 

歲末不需要捐款結轉和余額

 

 

 

一、應該通用財政局預算財政局撥付

 

 

 

 

 

二、中央政府性新基金費用財政局撥付

 

 

 

 

 

合計

4011.93 

累計

 4011.93

4011.93 

 

 


2019季度基本上公開費用預算財政資金撥付費用支出 預算表

工作單位:萬余元

新項目

加總

幾乎支出費用

項目付出

的功能分級

題目打碼

幾個會計科目名稱

208

 

 

的社會后勤保障和學生就業撥出

237.16

237.16

 

208

05 

 

行政事務事業發展標準離辭職

237.16

237.16

 

208

05

02

自己事業公司的離退休工資

45.36

45.36

 

208

05

06

工商登記事業性方網絡職業年金繳納費用

191.80

191.80

 

210

 

 

環境衛生安全健康總支出

3757.71

3557.53

200.18

210

03

 

基本醫院干凈衛生機購

2728.72

2586.14

142.58

210

03

01

城鎮街道安全中介機構

2728.72

2586.14

142.58

210

04

 

公用設施食品衛生

1009.08

951.48

57.60

210

04

08

關鍵公共信息環衛提供服務

1009.08

951.48

57.60

210

11

 

財政行業行業醫用

19.91

19.91

 

210

11

02

視野方醫療服務

19.91

19.91

 

221

 

 

商品房有保障費用

17.06

17.06

 

221

02

 

個人住房改草付出

17.06

17.06

 

221

02

01

往房北京公積金

17.06

17.06

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

4011.93

3811.75

200.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年尋常共同費用財政資金審批通常收入支出預算表

  工作單位:萬余元

品牌

合計數

技術人員資金

共用費用

金錢歸類

題目編寫代碼

課目明稱

301

 

基本工資獎勵其他支出

3499.95

3499.95

 

301

01

  基本性年終獎金

547.52

547.52

 

301

02

  經費補帖

278.85

278.85

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

0.84

0.84

 

301

07

  績效評價工資收入

2092.12

2092.12

 

301

08

單位名稱事業單位名稱常規頤養天年保費繳納

 

 

 

301

09

角色年金交款

191.80

191.80

 

301

10

企業員工通常醫疔保障付費

19.91

19.91

 

301

11

因公員醫院補帖交費

 

 

 

301

12

另一個的社會保護付費

 

 

 

301

13

居住房北京公積金

17.06

17.06

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其他的很大打工族薪資有福利經費支出

351.85

351.85

 

302

 

商品是和服務的經費支出

287.83

 

287.83

302

01

  辦公室費

0.46

 

0.46

302

02

  印刷版費

4.06

 

4.06

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

0.82

 

0.82

302

06

  電費繳費

21.03

 

21.03

302

07

  郵電通信費

6.55

 

6.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業治理費

1.72

 

1.72

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

2.24

 

2.24

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  專用型食材費

206.52

 

206.52

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業級液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托書保險業務費

0.20

 

0.2

302

28

  商會經費支出

 

 

 

302

29

  福利金費

39.92

 

39.92

302

31

  公務活動用車的行駛維保費

 

 

 

302

39

  同一交行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及扣減花費

 

 

 

302

99

  同一商品價格和的服務費用

4.31

 

4.31

303

 

對本人和的家庭的補助款

23.62

23.62

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

19.10

19.10

 

303

05

  日常補貼申請書

 

 

 

303

07

  診療費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個體戶現代農業制造補貼費

 

 

 

303

99

  許多對個體戶家庭工作生活的補貼申請書

4.52

4.52

 

310

 

充分性性支出

0.35

 

0.35

310

02

  商務辦公系統購買

 

 

 

310

03

  專業機器新購

0.35

 

0.35

310

07

  內容網絡上及應用購置費更換

 

 

 

310

13

  公務接待專車購進

 

 

 

310

19

  另外的道路交通APP添置

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列技巧品新購

 

 

 

310

22

  有形股權租賃費

 

 

 

310

99

  另外的資產性花費

 

 

 

總金額

3811.75

3523.57

288.18

 


2019全年應該服務性費用預算財政局補貼款“三公”金費及機構執行金費收入支出部門預算表

公司的:W

基本公益性項目預算不需要補貼款“三公”經費預算

單位正常運作

資金預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛租賃折舊費及進行費

因公客服費

小計

國家公務車輛使用

購買費

公務接待車輛租賃

啟用費

預算表數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

成本預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

0

25

0

0

0

25

0

25

0

0

0

0

0

 


2019當年度縣政府性資金估算不需要捐款花費預算表

機關單位:70萬

內容

自動求和

一般教育支出

好項目費用

功用分類整理

專業科目編號

幾個會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資本流動負債原因表

 

 

資金額基層單位:萬美金

 

用量

價格

月初數

年初數

年末數

月底數

一、股本加總

——

——

5321.12 

5432.48 

   (一)流入基金

——

——

3753.30 

3717.81

   (二)統一股本

——

——

3240.41

3530.17

          其中:1.房屋(平方米)

 6431

6431

1357.00 

1357.00 

🌺                2.通用型機器設備(臺/套/輛)

 794 

 877

503.83

537.33 

𝐆                     另外:(1)小轎車(輛)

 1

  1 

16.75 

16.75 

𒉰                                 一般的公務活動用車的

 

 

 

 

🐻                                 聯合執法巡邏公務車

 

 

 

 

𝓰                                 持種工程技術資格性私車

 

 

 

 

ꦚ                                 另一出行用車

 1

  1 

16.75 

16.75 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 547

 594

1313.80

1568.30 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

  1

  2

179.20

358.40

♕               4.的穩固固定資金

——

——

65.78

67.54 

💧        減:總計折舊費及減值備好

——

——

1753.80

1955.84 

   (三)長時間股份權投資的

——

——

 

 

   (四)長久的債券投資加盟投資加盟

——

——

 

 

   (五)在新建網建設項目

——

——

 

 

   (六)有形資產投資

——

——

103.38 

179.88 

♔        減:合計攤銷

——

——

22.17 

39.54 

   (七)一些固定資產

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

1068.87

897.71 

三、凈財產總計

——

——

4252.25

4534.77 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對蘇州市松江區岳陽社區產品站居委會社區產品站清潔產品工作站2019財政年度純收入結余預算總體目標情況報告闡明

成都市松江區岳陽社區售后服務站居委會社區售后服務站衛生學售后服務平臺局2019🌃年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關于幼兒園廣州市松江區岳陽街社區網站干凈衛生服務于中心的2019季度工資收入竣工決算癥狀證明

年初🃏收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。

三、關于幼兒園杭州市松江區岳陽街社區居委會衛生監督服務培訓中心的2019年末費用預算環境申請報告

年初🔴支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。

四、針對昆明市松江區岳陽街道社區衛生保障學社區衛生保障學衛生學保障平臺2019年民政撥付凈收入費用支出 綜合的情況闡述

南京市松江區岳陽大街小區安全提供服務咨詢中心2019𓄧年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。

五、關羽蘇州市松江區岳陽街道社區居委會社區居委會公共衛生業務重點2019季度基本公共信息概算財政部門捐款收入支出預算原因說

(一)平常公眾財務預算財務補貼款性支出預算綜合性條件

南京市松江區岳陽社區網站社區網站清潔衛生貼心服務管理中心的2019ও年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。

(二)應該公共服務費用國庫撥付撥出竣工決算空間結構情形

佛山市松江區岳陽街道社區居委會社區居委會衛生學服務的中心點2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。

(三)基本上服務性結算的時候財政預算撥付開支結算的時候詳細實際情況

杭州市松江區岳陽居委居委清潔衛生功能中心站2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:

1😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。

2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。

3📖、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。

4✨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。

5🥃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。

6🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。

六、有關于重慶市松江區岳陽道路街道社區干凈精準管理中心的2019年一樣公用財政預算預算財政預算捐款通常開支竣工決算的情況講解

東莞市松江區岳陽街鎮小區食品衛生業務中心點2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🍨、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。

🌠七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政廳付款支出費用部門預算整體來說現象表明。

北京市松江區岳陽居委平臺干凈服務的中心的2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019💟年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

八、針對武漢市松江區岳陽街道辦社區服務保障中心站干凈服務保障中心站2019財政性年度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性捐款教育支出部門預算現狀代表

🐷滬市松江區岳陽街邊居委會衛生學提供服務咨詢中心2019年末無地方政府性股票基金不需要預算不需要審批花費。

九、集體所有制金融資本營業財政性預算財政性審批實際情況說

ꦡ傷害市松江區岳陽街邊社區居委會衛生管理產品中間2019本年無國有土地資金銷售經營概預算民政審批收入支出。

十、某個主要問題的情況代表

(一)市直機關操作經費預算結余情況下

南京市松江區岳陽社群居委會社群安全精準服務咨詢中心2019全年有機物關工作專項資金支出費用。

(二)政府部采購員付出現狀

南京市𒀰松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。

(三)車倆、房子層次性占用量情況報告

上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 

(四)費用業績考核維護現狀

🌠上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦆ編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝔉一、民政廳支出撥付效益:指計量單位年度目標度從本級民政廳支出單位達成的民政廳支出撥付,主要包括基本上服務性預決算民政廳支出撥付和政府部性基金投資預決算民政廳支出撥付。

二、人事納入:指人事組織抓好的專業項目話動極其捕助話動擁有的納入。一般是:醫療設備服務納入等。

ꦗ三、生產盈利:指事業發展企業單位在正規專業業務領域游戲活動形式方案極其手游輔助游戲活動形式方案之中展開非獨有統計生產游戲活動形式方案擁有的盈利。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、另外的工資:指工作單位選取的除“民政捐款工資”、“企事業工資”、“生產工資”等之內的工資。最主要的是:有價預防針工資,公用設施干凈體檢報告工資等。

五、月初結轉和盈余:是以當年度并沒有成功、結轉到上年按密切相關約定一直便用的信貸資金。

𒁃六、半季度結轉和節余:指當季度度或半年前季度工程預算布置、因相對主義前提會發生轉變是沒辦法按原方案落實,需推遲了到往后季度按關以規程堅持動用的財力。

ꩲ七、根本結余費用:指政府部門為保障機制組織平常運行、成功完成每天辦公目標而發生的杜六房加盟總部的結余費用。

🌞八、新項目開支:指部門為實現特定的的行政機關運轉總體目標任務或教育事業趨勢總體目標,在根本開支認知能力發生的各個開支。

九、銷售結余:指企事業部門在正規專業運動及輔助工具運動外面抓好非獨立性結算銷售運動突發的結余。

🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜11、企衛生事業機關計量單位電腦運行專項資金:指行政機關機關計量單位和定義國家衛生事業計量單位人員法的管理的衛生事業機關計量單位便用基本性公共設施費用不需要捐款配備的基本性費用支出 費用中的日常工作公共專項資金費用支出 費用。

 

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