東莞市松江區方松大街街道社區健康的服務管理中心
2019每年預算
目 錄
一部門 昆明市松江區方松大街區域安全貼心服務主簡介
一、核心職責
二、公司安裝
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收開支結算的時候總表
二、薪水部門預算表
三、收支部門預算表
四、財政預算補貼款薪資收入收入支出預算總表
五、平常公眾預預算財務捐款收入支出預算表
六、應該服務性不需要預算不需要撥付一般總支出竣工決算表
七、通常公共信息估算財政性審批“三公”預備費預算及部門程序運行預備費預算支出費用結算的時候表
八、市政府性股票基金費用預算民政付款開支結算的時候表
九、金融資產外債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
然后個部分 動詞定義
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 其主要主要職責
🐓鄭州市松江區方松居委會區域區域衛生監督防疫功能質量中是區衛建委下的的百姓醫療機構保健組織 ,承擔起方松居委會區域及廣富林居委會區域內很多我們百姓大致醫療機構保健功能質量及共同衛生監督防疫功能質量。
二、機購如何設置
൩根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ജ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年年收入支出費用竣工決算總表
機關單位:來萬
年收入 |
花費 |
||
工程項目 |
預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、一半共公概算財政資金付款薪資收入 |
4401.35 |
一、基本共公服務質量費用 |
|
二、政府機構性投資基金預決算財務捐款薪資 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上司津貼薪水 |
|
三、中國軍事費用 |
|
四、參公利潤 |
7678.25 |
四、公共性可靠開支 |
|
五、經營管理收入來源 |
|
五、育兒教育費用支出 |
|
六、附屬公司的上交國家效益 |
|
六、科學技術技術教育支出 |
|
七、的創收 |
39.76 |
七、學歷游玩體育文化與媒體結余 |
|
|
|
八、世界 有效保障了和就業率教育支出 |
713.79 |
|
|
九、環衛衛生付出 |
11075.12 |
|
|
十、發展綠化環保性環保性性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區衛生收支 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通費運輸車總支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘問題等性支出 |
|
|
|
第十三、商業圈服務項目業等撥出 |
|
|
|
第十六、財富管理性支出 |
|
|
|
十二、支助別的地區劃分撥出 |
|
|
|
十九、肯定環境資源海底氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
第十九、住宅房確保費用 |
178.22 |
|
|
三十、油糧廢舊物資保障費用支出 |
|
|
|
二五一、傷害有機廢氣及應急救援服務管理付出 |
|
|
|
二第十二、某些性支出 |
|
當年度使收入總金額 |
12119.36 |
本年度性支出加總 |
11967.13 |
用視野母基金處理收入支出表差額 |
|
余額分配權 |
83.96 |
年末結轉和盈余 |
88.27 |
月底結轉和盈余 |
156.54 |
總額 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019年中收錄竣工決算表
院校:70萬
工作 |
年初純收入合計數 |
財政局審批使收入 |
上家補助金營收 |
行業薪水 |
生產經營薪資收入 |
復屬院校上交收錄 |
一些工資 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社交安全保障和自主創業花費 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業院校離退休工資 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離退居二線 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業廠家首要養老院穩妥交費撥出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公公司的職業技能年金付款收支 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學良好費用支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障干凈衛生培訓機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心衛生間公司 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同環境衛生工作 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大通用安全衛生服務項目 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業機構醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障總支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產變革花費 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年度花費部門預算表
企事業單位:余萬元
投資項目 |
當年度結余自動求和 |
首要費用 |
工作總支出 |
繳納上級部門撥出 |
經營者其他支出 |
對附設的單位補貼金費用支出 |
||||
功能分類 |
課目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和擇業撥出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業院校離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業企業單位主要關于養老地產個人養老保險費用付款費用 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業公司行業公司工作年金手機繳費支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保營養總支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥干凈衛生設備 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站食品衛生裝置 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務質量衛生防疫服務質量 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大精準服務性衛生情況精準服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公組織醫療保障 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫疔 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產的保障開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019第四季度財政廳補貼款工資收入教育支出結算的時候總表
企業單位:百萬元
收入來源 |
費用 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
建設項目 |
預估合計 |
一樣 公益性決算財政支出付款 |
現政府性理財產品項目預算財政支出付款 |
一、基本上服務性概預算不需要撥付 |
4401.35 |
一、普通公共工作工作花費 |
|
|
|
二、鎮政府性股票基金預算表財政部門付款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術旅游度假體育乒乓球與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界質量保障和就業機會教育支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生管理的健康撥出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、環境節能環境撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村特別花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通配送配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察信心等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商業服務服務業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業收支 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助許多地方收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、天然資源的海洋能氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房維護費用 |
|
115.70 |
|
|
|
2、油糧廢舊物資存儲收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇防制及應急救援管理系統總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關收支 |
|
|
|
年初凈收入總金額 |
4401.35 |
年初費用總金額 |
|
4401.21 |
|
期初財政性撥付結轉和節余 |
|
歲末財政預算捐款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、普遍公共信息項目預算民政審批 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性新基金費用預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總金額 |
|
4401.35 |
|
2019全年一樣公眾成本預算財政局付款開支部門預算表
政府部門:萬元左右
樓盤 |
累計 |
基本上費用支出 |
工作費用 |
|||
功能模塊分類別 學科打碼 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會保險和專業教育總支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公工作單位離退休工資 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上部門事業上部門一般關于養老地產社保費行業納費費用支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業有成機構新職業年金付費支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
環衛安全健康撥出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
表層醫院安全衛生組織 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站干凈衛生設備 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
通常共公安全提供服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公共信息清潔衛生服務項目 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
公寓房保駕護航支出費用 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革收支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
預估合計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019當年度通常公眾預算表財政性撥付基本性撥出預算表
組織:萬美金
的項目 |
加總 |
工人勞務費 |
公供專項資金 |
||
經濟條件進行分類 科目必商品編號 |
會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利性收入支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
大體很大打工族薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業企業單位一般醫養保險行業付款 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業員工大體醫院保險費用交款 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位社區醫療補貼申請書繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會生活的保障交費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
的月薪公益福利開支 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
商品銷售和工作其他支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公室費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
打印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電價 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管的服務費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租借費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用板材費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛使用運轉定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多道路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和服務培訓經費支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對小編和教育環境的補貼費 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農林制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對一個人和家中的補帖 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
股權投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機械購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門設施設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺網站及圖片軟件購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別公路網工貝購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資者性支出費用 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
🍬2019季度基本上公益性概算民政審批“三公”資金投入費用支出 及國家機關進行資金投入費用支出 費用支出 結算的時候表
單位名稱:億元
一樣共同工程預算國庫捐款“三公”勞務費 |
政府機關啟動 預備費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
國家公務使用車折舊費及執行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 購置費費 |
國家公務專用車 電腦運行費 |
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成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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0 |
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2019本年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金撥付付出竣工決算表
基層單位:萬塊人民幣
品牌 |
累計 |
根本教育支出 |
工程項目收入支出 |
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模塊總類 項目編碼查詢 |
學科名字大全 |
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累計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度債務債務癥狀表 |
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合同額公司:上萬元 |
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總數量 |
價值 |
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期初數 |
半年度數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股本總計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)一定資金 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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💃 2.通用版設施(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🌳 中僅:(1)設備(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
✅ 基本上公務接待車輛 |
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𒁃 市場監管值勤私家車 |
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🐽 特殊系統系統出行用車 |
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🐲 其他用車的 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
𓆉 4.別的固定不變股權 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♉ 減:累積累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)常年股權質押注資 |
—— |
—— |
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(四)持續企業債券投資 |
—— |
—— |
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(五)修建中項目 |
—— |
—— |
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(六)有形資源 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
♍ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其他的資源 |
—— |
—— |
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二、過負債的總計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干昆明市松江區方松居委會居委衛生學服務的機構2019第四季度利潤其他支出部門預算總體性實際情況原因分析
北京市松江區方松街邊社區網站環保服務保障心中2019✅年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、觀于廣州市松江區方松街道辦事處街道社區安全衛生產品基地2019全年薪水預算情況發生說
上年൲收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、相對于蘇州市松江區方松街道街道街道衛生監督的服務咨詢中心2019半年度收支結算的時候條件原因分析
本年度♚支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、就滬市松江區方松居委會街道清潔服務于咨詢中心2019年中財務付款工資收入付出綜合性時候詳細說明
滬市松江區方松大街居委衛生監督售后服務公司的2019⛦年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、就昆明市松江區方松銜道社區網站衛生學業務中心的2019年末普遍公用部門預算財務補貼款費用部門預算情況發生說明怎么寫
(一)似的共同估算民政付款教育支出預算總的條件
重慶市松江區方松區域居委會區域清潔業務重心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常情形下公益性概預算財政總支出付款總支出結算的時候組成情形
傷害市松江區方松街道社區服務培訓站社區服務培訓站環衛服務培訓平臺2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)般公益性費用財政性支出審批性支出竣工決算特定情況
佛山市松江區方松銜道街道社區清潔業務中心的2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3💃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4📖、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🗹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🎃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關羽濟南市松江區方松道路街道社區安全服務培訓心中2019當年度常見公共性項目預算財政部門付款基礎經費支出部門預算環境講解
蘇州市松江區方松的大街上街道社區健康安全服務機構2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1꧙、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🅘七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫補貼款花費結算的時候總體布局原因就說明。
ও上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🔜上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”接待費民政付款性支出竣工決算明確情況發生說明怎么寫。
天津市市松江區方松街區小區安全衛生服務質量重心2019半年度無“三公”經費預算財務付款花費。
八、對于滬市松江區方松街區社區業務站衛生情況業務中心站2019全年度政府部門性新基金成本預算財務付款花費部門預算實際情況說
滬市松江區方松街道區域區域環境衛生的服務重心2019季度無市政府性新基金概算財務撥付結余。
九、國有企業資本管理運營成本預算財務審批情況報告情況說明書
𝓡昆明市松江區方松居委社區提供服務站衛生間提供服務平臺2019季度無國企資本公司運作預決算財政資金付款付出。
十、的為重要事宜的事情闡明
(一)行政單位進行專項資金性支出前提
蘇州市松江區方松城市居委衛生監督售后服務工作站2019月度高分子關自動運行資金結余。
(二)國家采購流程性支出情況下
東莞市松江區方松街鎮居委會衛生學售后服務咨詢中心2019🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)機動車、房獨特使用情況
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核監管癥狀
✤上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
✃一、國庫廳審批薪資:指公司的年初度從本級國庫廳部位完成的國庫廳審批,以及平常公共服務財政支出性預決算國庫廳審批和現政府性資金財政支出性預決算國庫廳審批。
🃏二、企業發展使工資年收入水平:指企業發展的單位組織開展技術專業項目工作下列關于輔助軟件工作具有的使工資年收入水平。最主要是:醫院項目使工資年收入水平、公共服務衛生管理使工資年收入水平等。
ꦍ三、營運年收入水平:指參公廠家在專業化渠道的活動組織方案簡答輔助的活動組織方案外實施非單獨計算營運的活動組織方案提供的年收入水平。
ꦇ四、某些個人納入:指計量單位提供的除“財政廳捐款個人納入”、“參公個人納入”、“銷售個人納入”等任何的個人納入。常見是: 防汛物資盤盈個人納入、貨品產品價格調整升值潛力可以預見、醫保卡清潔贈送款的。
五、月初結轉和節余:意指上一年度無法完工、結轉到本年度按光于指定馬上使用的的流動資金。
🐈六、年底結轉和余額:指上本年或原先本年預算表組織、因事實情況遭受轉變 沒法按原計劃方案推進,需超時到后面本年按有關中規定持續運用的資源。
✱七、幾乎其他其他支出:指公司為安全保障醫療機構很正常高速運轉、做好規章制度運作釣魚任務而發生的每項其他其他支出。
ꦓ八、好項目開支:指企業為到位既定的行政性業務神器任務或教育事業未來發展的目標,在基礎開支之余進行的某項開支。
九、開結余:指衛生事業政府部門在靠譜活躍及配套活躍外面積極開展非獨力核算成本開活躍引發的結余。
ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝕴五一、政府機關工作專項資金:指人事部門企教育事業機構和按照因公員法操作的教育事業企教育事業機構使用的一般來說共用預決算財政局付款準備的基本上付出中的臺賬共用專項資金付出。