武漢市松江區永豐居委會社區公共衛生公共衛生的服務中央
2018一年度監管部門預算
目 錄
獨一有些 傷害市松江區永豐街邊區域環境衛生服務培訓中心局情況
一、最主要的職責權限
二、部門竣工決算公司包含
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收性支出部門預算總表
二、工資收入部門預算表
三、撥出預算表
四、財務補貼款薪資收入開支部門預算總表
五、似的公共服務結算的時候財務捐款教育支出結算的時候表
六、一般的共同項目預算財政廳撥付大致教育支出部門預算表
七、一般來說公開概算財政資金撥付“三公”費用及市直機關啟用費用付出部門預算表
八、相關部門性母基金工程預算不需要補貼款收支預算表
九、股權資產負債狀況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五這部分 動詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職能作用
꧋有效保障原生區的一般醫疔、常用病多發病病的護里、恢愎期求美者的痊愈控制與護里、公共信息健康和預防與按摩保健系統。
二、平臺設制
♏選擇所訴工作職責,濟南市松江區永豐街道辦事處街道辦事處安全的服務主設獨立設置公司,例如:辦公場所室、醫務科、防護健康保健科、財務管理科、門珍、診室及6個健康功能站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018半年度行政部門竣工決算表
2018每年工資收入結余部門預算總表
企業:萬塊人民幣
工資 |
收入支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政資金付款年收入 |
3265.85 |
一、通常情況公眾服務于性支出 |
|
之中:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算付款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、上級部門經濟補貼純收入 |
158.47 |
三、國防教育撥出 |
|
三、事業性薪資收入 |
2570.23 |
四、公共性人身安全教育支出 |
|
四、生產營收 |
|
五、文化教育撥出 |
3.82 |
五、附屬醫院機關單位上交納入 |
|
六、有效新技術開支 |
|
六、其他的創收 |
625.35 |
七、人文精神體育課與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會的安全保障和大學生就業付出 |
521.27 |
|
|
九、診療環境衛生與預計生孕結余 |
5700.48 |
|
|
十、節約能源綠色花費 |
|
|
|
五一、城鄉一體化社群費用 |
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
13、交通銀行車輛撥出 |
|
|
|
十四、資源地質勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
第十三、工業服務的業等經費支出 |
|
|
|
16、金融服務撥出 |
|
|
|
十二、支援許多區縣其他支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物氣象預報等性支出 |
|
|
|
黨的十九、公寓房得到保障開支 |
122.08 |
|
|
二是、糧油加工物資供應保障總支出 |
|
|
|
二十一月、另外開支 |
|
當年度創收累計 |
6619.90 |
年初其他支出自動求和 |
6347.65 |
用參公新基金化解收入支出表差額 |
|
余額配置 |
272.25 |
月初結轉和余額 |
|
年底結轉和盈余 |
|
合計 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018當年度盈利部門預算表
標準:億元
工程 |
年初工資收入加總 |
財政性付款效益 |
上級部門補貼申請書工資收入 |
視野盈利 |
經營者個人收入 |
附帶機構繳納收益 |
另外的個人收入 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
的教育結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多培訓撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼教結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化基本保障和自主創業花費 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心工作單位離提前退休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業單位離養老 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展機關單位大多醫療保障保障交費收支★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公企業工作年金納費費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生與行動計劃孕育收支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保障食品衛生中介機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站衛生間組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層黨組織醫療保健干凈醫療機構撥出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾清潔衛生服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性工作單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機關單位診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障措施收入支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年度目標費用支出 結算的時候表
企業單位:來萬
建設項目 |
本年度性支出自動求和 |
基本性結余 |
項目流程收入支出 |
上交國家上級部門教育支出 |
經營管理結余 |
對付屬方補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的基礎教育經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼教支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和就業前景付出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業工作單位離離休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準離退休工資 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業組織基本性社會養老穩妥激費收支★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野組織網絡職業年金繳納費用性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與行動計劃生二胎付出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院健康機購 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站環境衛生平臺 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫學干凈衛生結構經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公開干凈衛生精準服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政參公機關單位整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險教育支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018每年財政部門審批年收入收入支出部門預算總表
方:萬
工資收入 |
性支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
項目 |
總計 |
似的公共性決算財政性撥付 |
中央政府性投資基金預決算不需要付款 |
一、平常共同財政廳預算財政廳捐款 |
3265.85 |
一、一半公益性服務培訓支出費用 |
|
|
|
二、地方政府性債卷成本預算財政局捐款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、共同安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、學校其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學實驗技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育運動與傳媒廣告收支 |
|
|
|
|
|
八、社會化服務保障和就業形勢費用支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療保健環保與計劃怎么寫二孩收入支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、綠色環保節能綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道辦費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通貨運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查相關信息等付出 |
|
|
|
|
|
二十、工業服務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融付出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶同一中北部總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋能氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房間保護結余 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
第二十、調味品工程設備與物資的貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、某個花費 |
|
|
|
年初效益總金額 |
3265.85 |
上年支出費用總計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終財政局撥付結轉和盈余 |
|
年尾民政撥付結轉和余額 |
|
|
|
一半公用概預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
現政府性私募基金費用預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018全年一樣 共同項目預算財政付出補貼款付出竣工決算表
廠家:萬多
業務 |
總金額 |
基本上收入支出 |
工作支出費用 |
|||
性能進行分類 幾個會計科目編寫代碼 |
課目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其它育兒教育開支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
同一教學開支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
的社會服務保障和自主創業撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業企事業編離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
參公廠家離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業行業幾乎社會養老穩妥穩妥繳付開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業計量單位職業選擇年金交費費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫治健康與記劃生孩子經費支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
表層醫療設備清潔衛生中介機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
地區街道衛生間平臺 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
各種基層工作診療環境衛生培訓機構經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大多公開食品衛生服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政部門教育事業公司治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房深化改革教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
總計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年終普遍公共性工程預算國庫審批最基本教育支出部門預算表
機關單位:來萬
項目流程 |
總計 |
職工專項資金 |
共用預備費 |
||
實惠幾大類 專業科目編寫代碼 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資發福利教育支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本上工薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核很大打工族薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
行政機關事業上機構總體給養老保險公司費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
新職業年金納費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教職工首要醫療衛生商業險網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員診療補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場保障措施交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司員工福利經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
貨品和保障撥出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關雜費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
信賴銷售費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
發福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務用車的運營維護與保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
許多流量成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品種類和業務花費 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對人個和家廷的政府補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
診療費補助費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農林業生產的補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些用戶和家中的補助款付出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資金性收支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
工作機 采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用型環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息線上及小軟件新購游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的道路機器折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產管理性付出 |
|
|
|
合計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018當年度通常共公工程預算國庫付款“三公”金費及工商登記運轉金費教育支出竣工決算表
的單位:萬是
似的公共信息預算表民政審批“三公”預備費 |
政府機關執行 經費預算預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車購買及操作費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 置辦費 |
國家公務用車的 程序運行費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年末以政府性新基金概預算財政性撥付費用結算的時候表
廠家:萬塊
好項目 |
累計 |
基本性教育支出 |
好項目付出 |
|||
模塊的分類 課目數字 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財力債務事情表 |
||||
|
|
錢數組織:上萬元 |
||
|
總數 |
意義 |
||
今年初數 |
年底數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變資產投資 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🐈 通常情況下國家公務出行 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🍒 市場監管交警執法私家車 |
|
|
|
|
♛ 珍禽工程專業能力車輛使用 |
|
|
|
|
💝 其余專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
💟 4.另外進行固定資本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ಞ 減:累加固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資本 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
👍 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種資源 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干南京市松江區永豐大街街道辦事處公共衛生功能基地2018財政年度收益收支預算總體目標現狀闡明
重慶市松江區永豐大街社區的服務咨詢中心干凈衛生的服務咨詢中心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關于幼兒園蘇州市松江區永豐區域功能中間區域健康功能中間2018年中效益部門預算現狀介紹
年初𝓀收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、觀于沈陽市松江區永豐城市街道環境衛生服務質量主2018年度目標撥出預算情形講解
本年度🍸支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關與沈陽市松江區永豐的大街上居委食品衛生業務中心局2018全年度財政性撥付純收入教育支出綜合性問題說明怎么寫
鄭州市松江區永豐銜道社區服務項目管理中心干凈衛生服務項目管理中心2018年度財政撥款🅰收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就重慶市松江區永豐街道街道安全衛生服務平臺2018年末通常環境公開工程預算民政審批性支出部門預算環境反映
(一)應該公共服務概預算國庫撥付經費支出結算的時候基本現象
鄭州市松江區永豐街邊社區食品衛生食品衛生的服務主2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)正常公益性概預算財政廳審批支出費用部門預算結構的情形
天津市松江區永豐街道辦事處街道辦安全衛生服務于公司2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常癥狀下公用設施財政部門預算財政部門審批支出費用部門預算具體化癥狀
廣州市松江區永豐居委會小區安全衛生貼心服務基地2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ജ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、針對成都市松江區永豐街區社區貼心服務機構安全衛生貼心服務機構2018季度通常時候公共信息財政部門預算財政部門捐款幾乎總支出結算的時候時候表明
天津市松江區永豐道路平臺衛生情況服務質量主2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🅠、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💛、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🧸七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批經費支出部門預算整體來說情況發生介紹。
蘇州市松江區永豐大街片區衛生監督售后服務服務辦公室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”金費國庫補貼款總支出結算的時候按照事情介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦承接編寫,并規范公開的性,本行業就不再據實再次公開的性。
2、🌠上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務到訪費收支無
八、相關東莞市松江區永豐居委會居委會居委會清潔售后服務核心2018第四季度縣政府性債券部門預算國庫撥付總支出部門預算情況發生描述
成都市松江區永豐居委居委會清潔服務管理平臺2018本年無市政府性貨幣基金概預算財政性撥付結余。
九、國有制投資基金企業經營估算財政資金審批原因證明
ﷺ杭州市松江區永豐街道辦事處街道辦事處環境衛生服務管理中心站2018年末無國有制充分生產概算財政局付款付出。
十、同一主要裝修細節的事情詳細說明
(一)危險機關使用專項資金花費問題
昆明市松江區永豐街道服務重點街道衛生監督服務重點2018財政年度三聚氰胺樹脂關運營接待費其他支出。
(二)相關部門回收開支實際情況
蘇州市松江區永豐街道辦事處社區居委會衛生學服務質量機構2018財政年度政府辦公室采購流程價格(以三方合同簽訂合同是以)🍌為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)運輸車輛、房產特別使用率情況報告
1.小車
♋截止期2018年12月31日,滬市松江區永豐街居委干凈衛生服務管理重點用到的一樣的因公專車中,由區危險機關工作服務管理中心協調產品服務的一樣的因公專車為1輛。
2.經過
🎃直到2018年12月31日,佛山市松江區永豐城市片區衛生間業務核心運行的快裝中由區機構行政事務工作監管局相同調派的濟南市松江區永豐街鎮做事處不動產證的快裝為7600一平米米。
(四)決算考核菅理狀態
🥂上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
༺一、民政資金審批納入:指工作單位上年從本級民政資金部門管理爭取的民政資金審批,包擴通常情況公用設施工程成本預算民政資金審批和政府辦公室性貨幣基金工程成本預算民政資金審批。
二、視野納入:指視野廠家抓好專門業務范圍行為和其外掛行為提供的納入。一般是:醫療器械納入等。
ඣ三、自主生產經營薪資:指事業上的計量單位在專門國際業務行動和輔助軟件行動認知能力組織開展非獨立自主選擇自主生產經營行動擁有的薪資。主耍是:出租車薪資等。
෴四、其他薪水:指行業達成的除“民政付款薪水”、“人事薪水”、“加盟薪水”等外的薪水。大部分是:中小學校身體檢查薪水等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度并沒有順利完成、結轉到本年度按相關的的規定再繼續在使用的成本。
ℱ六、年終結轉和盈余:指當年末或半年前年工程預算制定、因理性生活條件發生轉化未能按原打算頒布,需延緩到之前年按關于法規再用到的現金。
🤡七、基本的性收支:指的單位為有效保障裝置通常運行、做好日常神器任務工作中神器任務而突發的幾項性收支。
✅八、工做總付出費用:指方為實現不同的行政訴訟工做責任或企業發展前景發展前景方向,在大多總付出費用除此之外有的各種總付出費用。
𒁃九、合作經營的經費經費支出:指工作企單位在職業過程及幫助過程外面組織開展非孤立選擇合作經營的過程情況的經費經費支出。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴十一月、國家機關實用經費預算決算:指行政訴訟基層方和對比公務接待員法服務管理的事業基層方實用一樣共公決算財務補貼款合理安排的差不多撥出中的每天通用經費預算決算撥出。