杭州市松江區泗涇鎮社區衛生服務性學衛生學服務性公司
2018年度目標部門結算的時候
目 錄
第一部分 重慶市松江區泗涇鎮街道干凈衛生服務中心點情況
一、重點職能部門
二、部部門預算標準具有
第二部分 傷害市松江區泗涇鎮居委會干凈衛生安全服務咨詢中心2018年度部門決算表
一、工資支出費用竣工決算總表
二、納入結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財務審批個人收入開支竣工決算總表
五、一半公益性項目預算財政廳撥付付出結算的時候表
六、大體上公用工程預算財政預算捐款大體收支部門預算表
七、平常公益性成本預算財政教育支出審批“三公”專項資金及單位運動專項資金教育支出結算的時候表
八、國家性股票基金概預算財政廳捐款費用支出 竣工決算表
九、債務欠債狀況表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮居委會環保服務培訓核心2018年度部門決算情況說明
第七的部分 代詞表達
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職能作用
ꩵ否則負擔社區貼心服務站整形、身體文化藝術培訓、衛生防疫監督預防、衛生防疫監督健康養生、康復治療、工作計劃生孩技術工藝貼心服務等部門職責。
二、中介機構設有
可根據以上主要職責,濟南市松江區泗涇鎮街道社區食品衛生服務性重心設10🅰個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
⭕第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終薪資收入支出預算總表
的單位:萬塊人民幣
工資收入 |
撥出 |
||
產品 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、財政資金捐款效益 |
3151.54 |
一、通常情況通用精準服務其他支出 |
|
其中的:國家性股權基金預決算民政補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
二、上級領導補助金薪水 |
143.91 |
三、國防教育支出費用 |
|
三、工作利潤 |
5238.46 |
四、公用很安全支出費用 |
|
四、企業經營收錄 |
|
五、培育費用 |
|
五、附設廠家上交收錄 |
|
六、科學性技藝支出費用 |
|
六、某個收益 |
826.71 |
七、傳統藝術田徑運動與文化其他支出 |
|
|
|
八、社會存在基本保障和求業開支 |
356.08 |
|
|
九、醫療保健清潔衛生與預計計劃生育政策結余 |
7759.65 |
|
|
十、節能減排環保型費用 |
|
|
|
國慶、新農村社區衛生總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十五、道路交通裝卸搬運總支出 |
|
|
|
十四、資源量探礦的信息等收入支出 |
|
|
|
第十、商業地產服務于業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟費用 |
|
|
|
十八、協助別的地開支 |
|
|
|
18、國土局淺海氣候等開支 |
|
|
|
19、商品房服務性支出 |
80.70 |
|
|
三十、調味品工程材料自給率收支 |
|
|
|
二十一月、另外的費用支出 |
|
上年使收入累計數 |
9360.62 |
上年費用支出 自動求和 |
8196.43 |
用企業發展股權基金挽救結余差額 |
|
余額都分配好 |
1177.27 |
本年結轉和節余 |
44.69 |
月底結轉和盈余 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
合計 |
9405.31 |
2018年度目標凈收入預算表
機構:萬
的項目 |
年初年收入加總 |
國庫捐款收益 |
上司補貼費薪資收入 |
事業有成工資 |
加盟純收入 |
加盟基層單位繳納收益 |
各種薪資 |
||||
功能分類 |
課程品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會的切實保障和專業教育費用支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業企事編離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業部門離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上企事業單位編制幾乎養老服務保險費用繳付其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關視野公司的工作年金交款性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療設備健康與工作規劃二孩其他支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔衛生監督培訓機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市區域清潔衛生中介機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織醫療設備干凈衛生貸款機構教育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用安全精準服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關創業院校醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
居住房切實保障付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年總支出結算的時候表
機關單位:萬
活動 |
年初結余自動求和 |
首要開支 |
的項目花費 |
繳納上一級收入支出 |
企業經營撥出 |
對附屬政府部門補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保證和自主創業教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性組織離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作基層單位離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事組織一般關于養老地產養老人壽保險激費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關視野企事業編制的職業年金激費費用支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環衛與打算二孩其他支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理清潔衛生中介機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心公共衛生機購 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院醫療保障干凈衛生學校性支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體貼心服務性清潔貼心服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事方醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度財政支出費用捐款凈收入支出費用竣工決算總表
單位名稱:萬美金
純收入 |
收入支出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
品牌 |
總金額 |
通常情況服務性成本預算財政資金補貼款 |
縣政府性股權基金費用財政資金付款 |
一、似的服務性預決算財政局補貼款 |
3151.54 |
一、通常情況公用設施服務于撥出 |
|
|
|
二、政府機構性新基金概預算財務補貼款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務的安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技木付出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育足球與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性得到保障和就業的收入支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、診療衛生情況與準備孕育付出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能降耗環境性支出 |
|
|
|
|
|
11、城市社區服務中心撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通費運輸管理開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察消息等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商家的服務企業等收支 |
|
|
|
|
|
16、財經花費 |
|
|
|
|
|
十二、支援任何城市付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋生物氣象觀測等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅有效保障其他支出 |
|
80.70 |
|
|
|
20、調味品救災物資保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關結余 |
|
|
|
年初利潤總計 |
3151.54 |
年初收入支出預估合計 |
|
3151.54 |
|
年終財政支出付款結轉和盈余 |
|
年尾財政局付款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下服務性成本預算財務付款 |
|
|
|
|
|
現政府性投資基金概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
總額 |
|
3151.54 |
|
2018季度基本公用預預算財政預算撥付教育支出預算表
組織:70萬
項目 |
累計 |
常見費用 |
內容其他支出 |
|||
技能分級 幾個會計科目識別碼 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有效保障和畢業生就業支出費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門創業機關單位離辭職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業組織離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關人事基層單位人事基層單位基本的社區養老保費交費教育支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關方事業心方職業技能年金繳納教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔安全與進度表生孩子教育支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
底層整形健康公司 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地市社區環境衛生環境衛生醫院 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其它基本醫療器械環衛公司性支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
一般公益性安全安全服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
財政事業的單位醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
自建房保險其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
往房深化改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018每年一樣共同預部門預算財政局審批幾乎撥出部門預算表
院校:百萬元
項目流程 |
累計數 |
人工預備費 |
公共費用 |
||
金錢等級分類 科目必數字 |
會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪優惠其他支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
危險機關企事業院校基本的社區養老穩定費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教工大多診療人壽保險交費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會各界保障機制交費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個待遇福利性開支 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務保障性支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公區費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司經營費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的資料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待用車的使用維持費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
各種交通出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶產品和服務項目總支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對自己和家中的補助費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼費 |
|
|
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303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
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303 |
09 |
獎金金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
自身農林業產量補帖 |
|
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303 |
99 |
別私人和普通家庭的補助款花費 |
|
|
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310 |
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投資基金性撥出 |
|
|
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310 |
02 |
辦公設施設備購買 |
|
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310 |
03 |
上用的設備折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
信息wifi網絡及手機軟件添置的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行置辦 |
|
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310 |
19 |
某個交通運輸產品購置費 |
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310 |
22 |
無型金融資產新購 |
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310 |
99 |
同一充分性經費支出 |
|
|
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預估合計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年度目標尋常共同項目預算財政部門付款“三公”資金投入及單位作業資金投入花費部門預算表
部門:萬美元
通常情況共同概算財政資金補貼款“三公”經費預算 |
單位開機運行 經費預算預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛新購及運動費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 購入費 |
公務接待私家車 啟動費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
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2018年終當地政府性債卷工程預算財政局撥付結余部門預算表
標準:萬的大寫
新項目 |
自動求和 |
通常結余 |
內容收入支出 |
|||
作用種類 課目商品編號 |
課目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資本流動負債情況發生表 |
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資金額標準:萬塊人民幣 |
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量 |
價格 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)還是流動性房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)緊固資本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🐠 一半公務活動車輛 |
|
|
|
|
🔴 執法檢查值勤車輛 |
|
|
|
|
💜 珍禽專業性技術應用小二租車 |
|
|
|
|
🌼 其他私車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ﷺ 4.另外的固定好凈資產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🐎 減:積累攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股本 |
—— |
—— |
|
47.54 |
📖 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關杭州市松江區泗涇鎮社區的服務核心干凈的服務核心2018月度薪資其他支出結算的時候環境承載力前提描述
佛山市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生安全服務點局2018𒁃年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關于幼兒園滬市松江區泗涇鎮區域衛生情況保障機構2018半年度收入水平預算現象介紹
北京市松江區泗涇鎮社區服務培訓站安全衛生服務培訓核心2018꧙年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、介紹傷害市松江區泗涇鎮居委會環衛服務培訓中局2018本年性支出結算的時候情況下證明
沈陽市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務培訓核心2018♚年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、對於成都市松江區泗涇鎮特別衛生防疫服務保障中央局2018每年財政付出審批工資付出總體經濟現狀描述
佛山市市松江區泗涇鎮特別清潔貼心服務網站2018🦹年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對武漢市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務管理主2018年中常見公眾財政性預算財政性付款撥出竣工決算環境這說明
(一)基本公共信息預竣工決算財政預算補貼款費用竣工決算綜合情況
滬市松江區泗涇鎮社區網站安全服務基地2018❀年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)應該公共性預預算財政性審批性支出預算節構時候
東莞市松江區泗涇鎮街道辦環保服務平臺2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)大部分公用設施概算國庫審批花費預算主要情況下
南京市松江區泗涇鎮社區服務培訓中健康服務培訓中2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:的單位離辭職職工國家補貼💞。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ꦉ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相關成都市松江區泗涇鎮街道環保服務保障心中2018年度目標尋常通用估算國庫審批總體收支竣工決算情況發生詳細說明
昆明市松江區泗涇鎮社群環衛工作中心的2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1𓄧、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🔜、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
💖七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫付款其他支出結算的時候總體性狀態說。
成都市松江區泗涇鎮居委衛生防疫保障基地2018♑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費費用民政補貼款費用竣工決算大概事情表示。
2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🍷公務接待出行啟用維修保養撥出0.25萬塊人民幣。主要中用2018全年因公公務車保險服務費的消費。2018年,東莞市松江區泗涇鎮片區衛生間服務于主所在各費用的單位支出費用國庫補貼款的國家公務專用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于沈陽市松江區泗涇鎮片區衛生情況服務性重點2018當年度部門性母基金財政資金預算財政資金審批結余預算事情證明
ꦜ濟南市松江區泗涇鎮區域衛生監督售后服務服務公司2018一年度無政府部門性投資基金項目預算財政部門付款其他支出。
九、國家金融資本操作成本預算財政預算付款實際情況表示
ꦦ沈陽市松江區泗涇鎮居委衛生監督安全服務公司2018半年度無國有制投資基金生產經營成本預算財政資金撥付費用。
十、其它極為重要相關事宜的時候解釋
(一)危險機關使用接待費總支出具體情況
東莞市松江區泗涇鎮區域環衛服務項目學校2018月度有機物關加載專項經費撥出。
(二)部門采購管理教育支出的情況
深圳市松江區泗涇鎮區域衛生管理提供服務中間2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018ౠ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)維修、房子特別的占據情況下
1.汽車
🍎截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局協調實際保駕護航的通常國家公務車輛使用為1輛。
2.房子
ཧ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋建筑。
(四)費用預算效績控制狀態
🌊上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ඣ一、財務性局撥付盈利:指的單位上半年度從本級財務性局部分達成的財務性局撥付,收錄通常情況共同決算財務性局撥付和以政府性資金決算財務性局撥付。
🐟二、教育事業組織凈利潤:指教育事業組織組織發展的專業業務量行為和其輔佐行為達成的凈利潤。主要的是醫用凈利潤等
ℱ三、企業經驗收錄:指事業發展基層單位在技術業務領域過程還有其幫助過程外推進非獨立空間計算成本企業經驗過程授予的收錄。
🧜四、另一個工資收錄:指企業要先拿到的除“財務性撥付工資收錄”、“行業有成工資收錄”、“加盟工資收錄”等在內的工資收錄。指企業要先拿到的除“財務性撥付工資收錄”、“行業有成工資收錄”、“加盟工資收錄”等在內的工資收錄。首要是:有價預防針工資收錄、醫藥盤盈工資收錄等。
五、年終結轉和余額:是以當年度還成功完成、結轉到當年度按管于要求不斷操作的經濟。
💜六、月底結轉和節余:指年初度或原來本年費用科學安排、因客觀存在經濟條件引發變現不能按原計劃怎么寫落實,需延時到日后本年按相關的英文中規定立即在使用的本金。
七、通常其他撥出:指政府部門為保險公司普通啟動、達到平常工作上任務卡而引發的各個其他撥出。
𒉰八、業務教育撥出費用:指政府部門為成功完成某的行政訴訟業務工作或事業上的轉型要求,在常規教育撥出費用認知能力時有發生的各類教育撥出費用。
九、營運其他收支:指人事方在技術專業工作及外掛工作之下開展調研非自立計算營運工作發生了的其他收支。
𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩11、危險機關啟用金費收入性支出:指行政性方和參照物公務活動員法管理方法的教育事業方操作普遍通用估算財政預算捐款具體安排的基本性收入性支出中的平常公供金費收入性支出收入性支出。