沈陽市松江區泗涇鎮社區工作站環衛工作中央
2019全年度結算的時候
目 錄
第一次組成部分 滬市松江區泗涇鎮片區衛生管理工作主概貌
一、核心主要職責
二、設備設為
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水經費支出竣工決算總表
二、收益預算表
三、費用竣工決算表
四、財政性審批收益結余竣工決算總表
五、一半公用成本預算財政廳付款經費支出部門預算表
六、一樣共公費用民政付款最基本撥出預算表
七、一般的公共性概預算不需要捐款“三公”預備費及工商登記正常運行預備費付出部門預算表
八、政府部性債卷成本預算財務補貼款費用竣工決算表
九、資源負債率現象表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮居委會衛生監督工作公司2019年度決算情況說明
4.地方 詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責
𒉰開展共同承擔社區安全服務中心診療、良好培養、清潔環境衛生和預防、清潔環境衛生保健理療、康服、準備孕育技能安全服務等主要職責。
二、醫院設有
利用出現職責范圍,天津市松江區泗涇鎮社群安全衛生服務保障管理中心設10🦋個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年利潤撥出結算的時候總表
政府部門:萬
利潤 |
收支 |
||
項目 |
部門預算數 |
產品 |
預算數 |
一、應該通用概算國庫付款工資 |
3390.74 |
一、一樣公眾服務保障收支 |
|
二、當地政府性新基金決算民政捐款工資 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、上司補貼工資 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
四、工作使收入 |
6164.68 |
四、公共服務安全性結余 |
|
五、營運工資收入 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
六、附設工作單位上交薪水 |
|
六、科技創新性技術性費用支出 |
|
七、一些薪資收入 |
169.73 |
七、人文精神景區體育競技與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、社會中有保障和工作付出 |
360.68 |
|
|
九、衛生管理綠色開支 |
9097.73 |
|
|
十、高效綠色環保支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉經濟社群結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
十四、交通銀行貨運經費支出 |
|
|
|
十四、資料勘查資料等其他支出 |
|
|
|
15、商業區服務性業等結余 |
|
|
|
16、風險管控收入支出 |
|
|
|
十二、捐助其余的地方其他支出 |
|
|
|
十九、自然而然土地資源海洋資源景象等性支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障了總支出 |
99.42 |
|
|
第二十、調味品物資供應儲備庫撥出 |
|
|
|
二五一、傷害治理及應激方法教育支出 |
|
|
|
二第十二、一些性支出 |
|
年初創收總計 |
9725.15 |
年初結余預估合計 |
9557.83 |
用行業貨幣基金確定收入支出差額 |
|
盈余分發 |
152.25 |
本年結轉和節余 |
31.61 |
月底結轉和盈余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019當年度利潤結算的時候表
方:萬
該項目 |
年初純收入合計數 |
國庫付款創收 |
上家補貼政策年收入 |
事業上的效益 |
運作使收入 |
復屬單位名稱上交個人收入 |
其它薪水 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
的社會質量保障和自主創業支出費用 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上公司離退職 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業上的工作單位基礎社會養老穩定穩定交費花費 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業的單位的單位工作年金交款總支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身體健康開支 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫治食品衛生平臺 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會環境衛生組織機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共服務保障健康服務保障 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
政府部門參公單位名稱醫療管理 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門醫藥 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障措施收入支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型教育支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度性支出結算的時候表
部門:萬是
的項目 |
上年結余總計 |
主要經費支出 |
項目收支 |
繳納上級部門撥出 |
經營管理結余 |
對付屬基層單位補助款收支 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保證和就業前景收支 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心機構離退休工資 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業單位考試名稱根本養老生活保險公司交款撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家企事業廠家職業類型年金激費花費 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛安全健康其他支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔干凈機購 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦衛生間醫療機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公開干凈衛生服務性 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性行業醫療衛生 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位醫遼 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新收入支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019本年國庫補貼款納入收入支出部門預算總表
院校:來萬
工資 |
收支 |
||||
投資項目 |
預算數 |
好項目 |
累計 |
一樣公用設施預決算財政資金付款 |
當地政府性貨幣基金預算表財政性撥付 |
一、一般的公共性估算民政審批 |
3390.74 |
一、基本公益性工作教育支出 |
|
|
|
二、部門性債券預算表財務付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收支 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課方法經費支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化文旅體育文化與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障機制和人才需求支出費用 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、安全衛生的健康支出費用 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能公司環保性收支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟社區網站付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通運載付出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探相關信息等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商家提供夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其他的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
18、大自然成本海上氣象局等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅保險經費支出 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品工程物資存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇防制及救急管理制度其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個性支出 |
|
|
|
年初薪水加總 |
3390.74 |
本年度結余總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年末不需要捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政局撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、普通通用決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性新基金工程預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3390.74 |
合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年末正常共同財政資金預算財政資金付款經費支出部門預算表
機構:十萬
工程項目 |
加總 |
最基本支出費用 |
內容其他支出 |
|||
功能鍵類型 考試科目商品代碼 |
課目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保駕護航和學生就業支出費用 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
政府部門創業部門離離休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離提前退休 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位企業計量單位大多給養老保障網上繳費開支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
環保安全健康總支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
表層社區醫療食品衛生組織 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市區域環衛組織機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用設施公共衛生服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
一般公眾衛生間服務管理 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019每年一半共公概算財政經費支出捐款差不多經費支出部門預算表
行業:萬塊人民幣
該項目 |
預估合計 |
的人員專項資金 |
共用勞務費 |
||
市場經濟種類 課程和科目項目編碼 |
專業科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金活動費用支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
差不多月工資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關參公機構參公機構差不多給社保養老金交款 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工差不多社區醫療保費繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫藥津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的的社會得到保障手機繳費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一公資特權開支 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
淘寶產品和業務費用支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電價 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務領域費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
褔利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待使用車運作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個寶貝和功能撥出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對每個人和小家庭的補貼政策 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
私人農耕生產制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對本人和家族的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設施設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
使用裝備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網站及系統購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通銀行手段折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本投資性支出費用 |
|
|
|
預估合計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
𝄹2019半年度通常情況下公共性費用預算財政部門補貼款“三公”接待費經費支出及企事業單位進行接待費經費支出經費支出部門預算表
方:萬元左右
通常服務性預算表財政支出付款“三公”專項資金 |
單位正常運行 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務租車添置及開機運行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 新購費 |
公務接待專用車 運動費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政補貼款總支出竣工決算表
企事業單位:萬塊人民幣
品牌 |
累計 |
大致性支出 |
產品費用支出 |
|||
的功能種類 管理費用編寫代碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股權欠債狀況表 |
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限額企事業單位:億元 |
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總量 |
市場價值 |
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本年數 |
半年度數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、債務累計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)出入凈資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)緊固資產投資 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🌄 2.萬能機(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🐲 在其中:(1)來往車輛(輛) |
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⛄ 大部分國家公務車輛 |
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ꦦ 交通執法值勤專用車 |
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♑ 獨特的專業性枝術車輛租賃 |
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ജ 某些小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🔯 4.某個確定財產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🀅 減:積累折舊費及減值打算 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)太久債權注資 |
—— |
—— |
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(四)長遠債卷進行投資 |
—— |
—— |
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(五)待建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱約金融資產 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🐈 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)任何固定資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、更多南京市松江區泗涇鎮街道健康服務中心局2019第四季度凈收入收支結算的時候整體原因說明書怎么寫
昆明市松江區泗涇鎮小區衛生監督服務于中心局2019🐠年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、觀于傷害市松江區泗涇鎮區域公共衛生工作管理中心2019年中收入水平結算的時候現象說明怎么寫
年初ꦕ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、相對于昆明市松江區泗涇鎮社區精準服務站環衛精準服務基地2019季度收入支出部門預算情況發生說
年初꧟支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、相關蘇州市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生服務中間2019全年不需要捐款凈收入其他支出總體設計時候就說明
深圳市松江區泗涇鎮社群衛生學業務基地2019🐓年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位人新增,相對的師專項經費經濟補貼個人收入新增。
五、關羽南京市松江區泗涇鎮社區公共衛生公共衛生售后管理中心點2019半年度通常公共服務竣工決算國庫付款收入支出竣工決算情況發生表明
(一)常見公共服務概算民政補貼款支出費用預算總的現象
北京市松江區泗涇鎮街道衛生防疫售后服務主2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:組織教工多,相關的成員經費性支出性支出多。
(二)一般來說公開概預算財政局撥付支出費用竣工決算成分實際情況
昆明市松江區泗涇鎮居委健康功能心中2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)應該通用成本預算不需要付款撥出結算的時候主要條件
西安市松江區泗涇鎮街道社區環境衛生服務基地2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于機關單位退休職工的增添有少量的增添、投資項目付出年終預決算數與月底實際上就有極富調整
1൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🦋、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4ඣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、關羽佛山市松江區泗涇鎮居委會干凈提供服務核心2019年度目標應該共公概算財政局審批一般其他支出預算的情況描述
東莞市松江區泗涇鎮街道辦事處環境衛生業務重心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1ও、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2💎、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、有關廣州市松江區泗涇鎮社區功能平臺清潔功能平臺2019第四季度一半公用工程預算財政預算捐款“三公”金費付出結算的時候的情況說明書書
蘇州市松江區泗涇鎮片區干凈業務平臺2019半年度無“三公”預備費財政廳審批其他支出。
八、針對重慶市松江區泗涇鎮小區衛生管理工作機構2019年中以政府性投資基金估算財政預算審批費用支出 預算事情表示
昆明市松江區泗涇鎮居委安全衛生服務培訓平臺2019每年無政府性性債券預決算財務補貼款經費支出。
九、國有控股資金營業工程預算財政資金撥付情況說明怎么寫
昆明市松江區泗涇鎮居委會公共衛生的服務中央2019本年無國有企業資本公司銷售費用財政預算捐款花費。
十、另外的必要作用的具體情況闡明
杭州市松江區泗涇鎮小區衛生情況服務中心2019每年高分子關電腦運行費用付出。
(二)地方政府采購項目流程其他支出具體情況
鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會公共衛生的服務平臺2019💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)機動車、屋房特殊化占用量條件
1、行駛
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,杭州市松江區泗涇鎮街道社區服務學服務學校使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、樓房
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,上海市松江區ꦡ泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房子。
(四)概預算業績考核管理工作癥狀
♋上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧋編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
꧅一、國庫費用資金補貼款薪資:指當地政府部門年初度從本級國庫費用資金當地政府部門提供的國庫費用資金補貼款,例如一半共公費用國庫費用資金補貼款和當地政府性母基金費用國庫費用資金補貼款。
二、行業使工資:指行業部門開展業務員正規專業業務員活動極其輔佐活動得到的使工資。核心是醫用使工資等
൩三、生意個人創收:指企事業行業在專業性國際業務項目舉例輔助工具項目之余深入推進非人格獨立統計生意項目授予的個人創收。
🐭四、另外的個人年薪水:指工作單位確認的除“財政預算捐款個人年薪水”、“教育事業個人年薪水”、“開個人年薪水”等之外的個人年薪水。包括是:醫療藥品盤盈個人年薪水等。
五、月初結轉和節余:是以去年度沒有完畢、結轉到年初按關與法規再繼續利用的流動資金。
💦六、歲末結轉和余額:指上本學年或已前本學年工程預算按排、因相對主義能力引發轉化就沒有辦法按原計劃表開展,需推遲到未來的日子里本學年按有關系約定不斷使用的的資源。
♈七、基本性收入性支出:指機關單位為后勤保障設備普通 在運轉、做完平常事業每日任務而突發的每一項收入性支出。
𝓰八、業務經費費用收支 :指部門為結束某一的行政訴訟工作級任務或工作發展趨勢制定目標,在大體經費費用收支 除此之外會出現的貼心的售后服務經費費用收支 。
ဣ九、生產經費花費:指工作機構在的專業移動方案及捕助移動方案之余深入推進非單獨的歸集生產移動方案時有發生的經費花費。
🅰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔉11、政府部門廠家運轉金費:指政府部門廠家和操作公務接待員法管理方法的自己事業廠家在使用常見共公預決算財政預算審批制定的基本性費用撥出中的規章制度共用金費費用撥出。