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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 公布的時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市第二十康復護理衛生院

2018半年度部門乃至每一位員工預算

 

 

 


目  錄

 

一號區域 蘇州市最后康復訓練醫院科室情況

一、關鍵管理職能

二、職能部門結算的時候基層單位形成

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、薪資收入教育支出結算的時候總表

二、收入水平預算表

三、費用部門預算表

四、財政資金補貼款年收入費用支出 結算的時候總表

五、常見公共性預部門預算財政廳捐款支出費用部門預算表

六、一半共同費用預算財政部門撥付常見費用部門預算表

七、普通共同結算的時候民政審批“三公”費用預算及行政機關正常運作費用預算付出結算的時候表

八、以政府性債卷部門預算財務付款經費支出部門預算表

九、房產外債環境表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

四是個部分 詞說明

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、主要是權責

以復健中醫藥學檢驗、老年人中醫藥學檢驗、安全復檢為核心,并加上內美容外科等四種售后服務。

二、組織機構設定

🌞選擇上面崗位職責,重慶市5康復治療醫院門診設6個設有結構,是指:會議室室、財務部門科、醫務科、護理工作部、終合保險科、預放調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018年度目標收益結余結算的時候總表

方:億元

年收入

撥出

項目

預算數

頂目

預算數

一、財政預算撥付年收入

2624.67

一、通常情況共同服務管理花費

 

  其中的:人民政府性資金工程預算財政廳捐款

 

二、外交政策收支

 

二、上級部門政府補貼薪資收入

 

三、航空航天支出費用

 

三、事業上年收入

6827.55

四、公用設施安全衛生經費支出

 

四、管理使收入

 

五、幼小銜接性支出

6.54

五、附設計量單位繳納薪資收入

 

六、物理學方法其他支出

 

六、同一純收入

 

七、民族文化體育乒乓球與影視傳媒付出

 

 

 

八、社會存在保駕護航和就業創業教育支出

513.36

 

 

九、整形清潔衛生與籌劃懷孕開支

7584.80

 

 

十、節能技術生態環保花費

 

 

 

11、城市平臺花費

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

十五、交通管理物流運輸結余

 

 

 

十四、市場探礦問題等性支出

 

 

 

十八、商家提供第三產業等結余

 

 

 

第十六、財務性支出

 

 

 

二十七、支助同一區域其他支出

 

 

 

18、國土局海洋資源形象等開支

 

 

 

第十九、房產有效保障了收入支出

 

 

 

第二十、調味品商品儲備量教育支出

 

 

 

二五一、其它其他支出

 

年初純收入合計數

9452.22

年初經費支出累計

8104.70

用企業基金投資補充收入支出表差額

 

節余分銷

1336.28

年末結轉和盈余

131.74

年終結轉和盈余

142.98

共計

9583.96

累計

9583.96


2018年末創收結算的時候表

公司的:萬的大寫

業務

上年利潤累計數

國庫補貼款薪水

上一級補助金凈收入

事業發展凈收入

生產收益

附帶企事業單位繳納效益

某個利潤

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

總計

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

世界有保障和求業花費

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關衛生事業的單位離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業單位考試名稱離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

企事業上的方事業上的方主要健康養老穩妥穩妥網上繳費性支出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構公共衛生與記劃生殖總支出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

公力醫院口腔科

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

總體醫院

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  其他私立醫療機構收支

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業組織醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業組織醫疔

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018第四季度花費結算的時候表

的單位:萬的大寫

工作

年初總支出總計

大致費用

項目流程結余

繳納上一級教育支出

經營的收入支出

對附屬企事業單位補帖性支出

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

加總

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

教育輔導費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

另一個幼小銜接開支

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

別的教學支出費用

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

生活保駕護航和就業創業花費

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業上的企業離離休

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業心基層單位離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

機關事業心企業單位事業心企業單位主要健康養老穩妥穩妥繳納費用

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生防疫與規劃生肓經費支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

市立衛生院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

總合醫院醫生

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另外公辦衛生院其他支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的政府部門醫療保健

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  創業機構整形

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年終國庫捐款收益付出預算總表

基層單位:余萬元

薪資收入

收支

工作

竣工決算數

工作

總金額

平常公共服務預決算財政資金捐款

政府辦公室性貨幣基金項目預算財務捐款

一、一半公開工程預算國庫補貼款

2624.67 

一、應該公用設施產品付出

 

 

 

二、政府性性新基金決算財政性付款

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、飲水機結余

 

 

 

 

 

四、公共性安全性高費用支出

 

 

 

 

 

五、教育教學收入支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、學科技術經費支出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育類與傳煤開支

 

 

 

 

 

八、中國社會確保和就業問題撥出

 513.36

 513.36

 

 

 

九、診療衛生間與預計生殖收支

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能公司低能耗結余

 

 

 

 

 

國慶、新農村社群收支

 

 

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、交通網運載收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘訊息等經費支出

 

 

 

 

 

十八、金融業貼心服務行業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本性支出

 

 

 

 

 

十八、支援其它中北部開支

 

 

 

 

 

18、國土局淺海氣象條件等撥出

 

 

 

 

 

十八、往房服務保障收支

 

 

 

 

 

20、調味品資源自給率花費

 

 

 

 

 

二五一、另一付出

 

 

 

年初盈利合計數

2624.67 

年初性支出合計數

 2597.41

 2597.41

 

年終財政廳撥付結轉和節余

20.70 

半年度財政支出補貼款結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      般通用決算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      政府性性債券工程預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總結

2645.37 

合計

 2645.37

 2645.37

 

 


2018本年普通公開估算財政部門審批收支部門預算表

的單位:萬的大寫

項目

總金額

首要總支出

創業項目其他支出

功能性分級

學科簡碼

項目名號

205

 

 

幼兒教育結余

6.54

 

6.54

205

99

 

另外幼小銜接撥出

6.54

 

6.54

205

99

99

同一育兒教育其他支出

6.54

 

 

208

 

 

社會的擔保和專業教育性支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政處企業企業單位離退休年齡

513.36

513.36

 

208

05

02 

參公企單位離養老

8.95

8.95

 

208

05

05 

單位名稱人事單位名稱基本的社會養老商業險金商業險繳付結余

504.41

504.41

 

210

 

 

醫療服務干凈衛生與行動計劃懷孕付出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公力三甲醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

綜上專科醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  另外的公立學校衛生院費用

11.94

 

11.94

210

11

 

行政處行業機關單位醫治

239.60

239.60

 

210

11

02

  企業單位名稱醫療機構

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2597.41

2348.69

248.72

 


2018年中一半公眾費用預算國庫審批幾乎撥出竣工決算表

  機構:萬塊人民幣

創業項目

總計

人數事業費

通用專項經費

經濟發展進行分類

課目數字

題目英文名稱

301

 

底薪特權付出

2339.74

2339.74

 

301

01

  首要月工資

533.15

533.15

 

301

02

  經費國家補貼

203.58

203.58

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效的薪資

859.00

859.00

 

301

08

工商登記自己事業工作單位通常關于養老地產養老穩定費

504.41

504.41

 

301

09

的職業年金網上繳費

 

 

 

301

10

企業員工常規社區醫療安全交款

239.60

239.60

 

301

11

公務接待員醫療衛生補助款納費

 

 

 

301

12

某些當今社會有效保障交款

 

 

 

301

13

房產社保公積金

 

 

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  其他的薪資福利待遇花費

 

 

 

302

 

餐品和服務的費用

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  消防手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業方法費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專業文件費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業化生物燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托人銷售費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車行駛定期檢查費

 

 

 

302

39

  其余鐵路交通費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶手續費

 

 

 

302

99

  的商品種類和貼心服務教育支出

 

 

 

303

 

對小編和的家庭的補助款

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼政策

 

 

 

303

07

  治療費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

用戶種植業分娩補助金

 

 

 

303

99

  任何個體和婚姻的補助款撥出

 

 

 

310

 

資本公司性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公場所系統購買

 

 

 

310

03

  專業設施購買

 

 

 

310

07

  內容網洛及游戲置辦內容更新

 

 

 

310

13

  因公出行購買

 

 

 

310

19

  相關交通網平臺購入

 

 

 

310

22

  無型債務購入

 

 

 

310

99

  別的資本性費用支出

 

 

 

自動求和

2348.69

2348.69

 

 


2018本年度應該公用設施預算國庫補貼款“三公”專項資金及工商登記加載專項資金性支出預算表

部門:千元

一半服務性決算財政局捐款“三公”預備費

市直機關運作

費用結算的時候數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務車輛購進及進行費

公務接待處接待處費

小計

因公私車

添置費

公務接待車輛使用

進行費

估算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年國家性貨幣基金概預算財政資金補貼款結余預算表

計量單位:來萬

項目

加總

基本的支出費用

工作收入支出

效果種類

科目必編寫代碼

考試科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度凈資產欠債時候表

 

 

收入額行業:十萬

 

需求量

實際價值

月初數

年底數

月初數

月底數

一、財產累計數

——

——

10416.05

11342.83

   (一)游動資源

——

——

3517.64

4847.72

   (二)緊固基金

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

💖                          一般的國家公務買車

 

 

 

 

⭕                          交通執法值勤私車

 

 

 

 

🌄                          特殊工種專業性新技術出行

 

 

 

 

🅺                          各種車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

☂               4.許多固定的金融資產

——

——

253.93

253.70

♓        減:合計折舊費用及減值需備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)繼續投入資金

——

——

 

 

   (四)在修建公程

——

——

  33.98

  30.88

   (五)神圣財產

——

——

 328.07

 367.42

൩        減:累計額攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其他的基金

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 749.46

 762.25

三、凈基金合計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相關蘇州市第三步康復治療寵物醫院2018本年度收入來源結余預算總體設計條件詳細說明

昆明市五 康復站醫院口腔科2018♒年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、相關西安市第七康復訓練三甲醫院2018當年度年收入結算的時候事情就說明

年初꧃收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、就南京市五復健大醫院2018當年度總支出部門預算狀態說明怎么寫

上年𝓰支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、關于幼兒園重慶市第十復原醫生2018年中民政審批工資總支出綜合性情況報告說明怎么寫

昆明市第5康復治療大醫院2018🌜年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、至于西安市第四痊愈醫院門診2018第四季度應該共同預預算財務補貼款經費支出預算實際情況表示

(一)般共公估算民政補貼款費用支出 部門預算總體性情形

濟南市5術后康復醫療機構2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)尋常公用費用財政預算撥付結余竣工決算機構情況發生

成都市第五個康服醫院醫生2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)似的公開成本預算財政廳付款費用支出 竣工決算大概前提

昆明市第四術后康復三甲醫院2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1𝓰、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2💜、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3ꦅ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5♑、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6ꦐ、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、對于成都市第七術后康復三甲醫院2018全年一樣 公共服務預部門預算財政資金審批通常花費部門預算現狀情況報告

佛山市市第十五康服的醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🤡、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、介紹成都市第十五復原門診2018財務年度一樣 公益性成本預算財務捐款“三公”資金投入教育支出預算實際請示報告書怎么寫

(一)“三公”金費國庫撥付經費支出竣工決算總體性情況發生描述。

武漢市第五個痊愈醫院2018當年度無“三公”專項資金財務審批經費支出。

(二)“三公”資金投入財政廳補貼款結余預算實際的癥狀表示。

東莞市第七復健衛生院2018民政年度無“三公”事業費民政補貼款花費。

 

八、有關武漢市最后復原醫療2018年末政府辦公室性股票基金財政局預算財政局撥付教育支出結算的時候問題反映

滬市五恢復大醫院2018每年無政府機關性新基金成本預算財政花費審批花費。

九、集體所有制資產生意預算表財政廳付款癥狀原因分析

杭州市市第五點痊愈專科醫院2018年末無國家資源營運概預算財政資金付款其他支出。

十、別的注重細節的原因介紹

(一)單位開機運行經費預算經費支出問題

北京市第5復原醫療2018一年度三聚氰胺樹脂關運轉專項資金支出費用。

(二)政府性銷售教育支出狀況

昆明市5康復護理醫院口腔科2018🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小轎車、別墅特出損壞癥狀

1.來往車輛

✱累計2018年12月31日,傷害市第十五康復站的醫院現有維修1輛,當中,其他私家車1輛(無其他貨幣資金保障機制市里市直機關的通常公務接待車輛租賃)。

2.室內

武漢市第二十復健衛生院2018年中快裝特種擠占事情描述。

 

 

(四)估算工作績效的管理現象

𓃲昆明市5康復治療醫院醫生2018年終決算運作績效考評標準化管理工學院作做時候一下:制度管理構建時候現已完整并一直改良中;運作緣由構建時候現已完整并一直改良中;運作績效考評測評做時候:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、不需要付款創收:指公司的當年度目標度從本級不需要部門選取的不需要付款,也包括尋常共公估算不需要付款和政府部性股票基金估算不需要付款。

𒉰二、事業薪水:指事業企業開展國際業務靠譜國際業務活躍方案還有其引導活躍方案作為的薪水。主要的是:醫療保障薪水等。

✅三、運營工資:指衛生事業政府部門在職業 業務領域運動和其助手運動囿于實施非自主選擇運營運動達成的工資。

四、另外的工資:指計量單位達成的除“財務審批工資”、“企事業工資”、“銷售工資”等之間的工資。

五、當年度結轉和盈余:就是指上一年度暫時無法達成、結轉到當年度按有觀法規以后選用的資產。

🎶六、月底結轉和盈余:指當季度度或原來季度財政預算組織、因客觀性的先決條件再次發生轉化難以按原計劃表方案,需網絡延時到往后季度按業內規定標準繼讀實用的流動資金。

七、基本的花費:指基層單位為保駕護航貸款機構常見持續運行、來完成平常崗位任務而突發的幾項花費。

𝄹八、新項目花費:指本職工作單位為順利完成相關的政府部門本職工作釣魚任務或事業性發展趨勢關鍵,在最基本花費之上遭受的一項花費。

九、管理結余:指教育事業企業單位在職業 活躍及外掛活躍除此之外做非單獨的選擇管理活躍發生的結余。

꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦐ國慶、人事部門機關加載專項經費預算:指人事部門公司的和操作公務活動員法工作管理的事業上的公司的食用通常共同成本預算財政資金付款制定計劃的基礎費用中的生活公用設施專項經費預算費用。

 

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