西安市松江區意志干凈主
2019半年度竣工決算
目 錄
第一個地方 鄭州市松江區精神是什么干凈衛生管理中心概貌
一、核心功能
二、系統設計
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、利潤結余部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、教育支出部門預算表
四、財政支出費用補貼款收益支出費用預算總表
五、一樣 通用工程預算財政收入支出審批收入支出預算表
六、尋常公用設施成本預算財務撥付總體費用預算表
七、通常情況下公益性成本預算財政部門補貼款“三公”事業費及政府機關運動事業費總支出預算表
八、政府性性貨幣基金費用財政部門審批收入支出預算表
九、房產欠債原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4、位置 名稱定義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、包括職責
🎉南京市松江區進取心情抖擻衛生間防疫中心的是進取心情抖擻衛生間防疫醫療醫療,主要的擔任進取心情抖擻病技術、進取心情抖擻痊愈技術、社區居委會防范技術、臨床檢驗藥學上試驗抽樣檢查的心理技術的珍斷治療;麻藥科(限修復電顫抖治療);中醫藥學抽樣檢查科:臨床檢驗藥學上試驗抽樣檢查體液、靜脈血技術、臨床檢驗藥學上試驗抽樣檢查生物體學技術、臨床檢驗藥學上試驗抽樣檢查有機化學抽樣檢查技術、臨床檢驗藥學上試驗抽樣檢查抗體、血清學技術;中醫藥學影像學科等珍斷技術;精準服務保障根本宗旨是盡心敬業為我區各縣鄉鎮的進取心情抖擻病號者精準服務保障,真正做到馬上治療,開展怎樣預防,進一步優化測算工作中。
二、醫療機構布置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個醫療機構設置醫療機構,收錄:工作室、終合保駕護航科、醫政科、的護理部、防治科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019季度利潤收入支出預算總表
院校:萬的大寫
使收入 |
費用 |
||
工程 |
竣工決算數 |
內容 |
預算數 |
一、平常共同成本預算不需要捐款個人收入 |
3836.70 |
一、一樣 公開安全服務結余 |
|
二、市政府性資金財政局預算財政局補貼款凈收入 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上一級補貼個人收入 |
|
三、民防教育支出 |
|
四、行業收錄 |
4843.49 |
四、公開安會收支 |
|
五、運作營收 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、復屬的單位上交使收入 |
|
六、地理學技木其他支出 |
|
七、另外收益 |
572.64 |
七、傳統藝術旅遊教育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、社會生活服務和出去上班其他支出 |
711.91 |
|
|
九、環境衛生健康的教育支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能技術健康性支出 |
|
|
|
十一國慶、城市社區居委會經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十四、流量運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、資原探礦問題等經費支出 |
|
|
|
第十六、工商業安全夜場服務等結余 |
|
|
|
第十六、金融業收支 |
|
|
|
十二、經濟援助任何區縣其他支出 |
|
|
|
十九、自然美信息海洋能氣象學等性支出 |
|
|
|
第十九、居住房保障機制費用 |
69.10 |
|
|
二十二、油糧廢舊物資保障結余 |
|
|
|
二國慶、氣象災害預防治療及應急服務管理服務管理結余 |
|
|
|
二12、其余收入支出 |
|
上年個人收入總金額 |
9252.83 |
上年總支出累計 |
7629.59 |
用事業心資金確定開支差額 |
|
盈余確定 |
1378.04 |
今年初結轉和節余 |
412.48 |
年初結轉和節余 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
總結 |
9665.31 |
2019年度目標使收入竣工決算表
工作單位:千元
品牌 |
上年薪水預估合計 |
財政預算補貼款收入來源 |
上級部門補貼政策使收入 |
事業單位創收 |
經營的效益 |
附設政府部門繳納薪資收入 |
某些薪資 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
中國社會質量保障和學生就業收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展方離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱事業心單位名稱根本頤養商業保險交款費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性機構專職年金繳付收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生更健康撥出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立醫阮 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病醫院科室 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
某個名辦的醫院收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公用食品衛生自查報告 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
群體事件報告共公衛生間群體事件應急方案加工 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事方治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產基本保障經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019一年度支出費用竣工決算表
部門:萬是
產品 |
上年總支出累計數 |
基本的性支出 |
工程項目經費支出 |
上交國家領導其他支出 |
銷售開支 |
對加盟工作單位補帖總支出 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和自主創業其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業的單位離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準企事業標準核心給養老金服務繳納撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業心組織專職年金繳納其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督穩定其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力機構 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心理病機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
任何市立醫院專家教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公益性環境衛生專頂 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
事件真相報告公開干凈衛生事件真相應急處置操作 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業標準醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野機構醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年末財政部門補貼款薪水付出結算的時候總表
方:來萬
薪水 |
其他支出 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
品牌 |
總金額 |
一般的公共性費用財務捐款 |
政府機關性基金投資估算不需要撥付 |
一、正常公共信息預算表財政部門補貼款 |
3836.70 |
一、應該公共信息提供服務教育支出 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資決算財務捐款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、共同的安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校花費 |
|
|
|
|
|
六、科學學工藝費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課自助游體育課與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界保險和學生就業開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、環境衛生良好總支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、健康健康付出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌特別收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交行車輛運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探礦個人信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家產品業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些中北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、理所當然資源大海氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房安全保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
四十、油糧物品自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害防制及緊急救援控制教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、別的開支 |
|
|
|
當年度收入來源總計 |
3836.70 |
當年度收支預估合計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初民政捐款結轉和余額 |
301.78 |
月底財務付款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、普遍公用預決算財政資金撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、市政府性股權基金概預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
總額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019全年度常見公共性竣工決算國庫捐款結余竣工決算表
的單位:十萬
樓盤 |
總金額 |
主要費用支出 |
活動結余 |
|||
功能表進行分類 會計分類簡碼 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場擔保和擇業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成公司的離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成部門離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業企業大體社區養老安全交費支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作標準工作標準角色年金繳付付出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔綠色健康結余 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
市立醫院門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
意志病醫院醫生 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
某個公立三甲專科醫院專科醫院教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
巨大公共性衛生監督自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
應急救援處置通用衛生管理行為應急救援除理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門事業機構醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
行業機構醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房屋的保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年中通常情況公用項目預算財政教育支出審批首要教育支出竣工決算表
機關單位:萬元左右
產品 |
累計數 |
技術人員勞務費 |
公用設施事業費 |
||
經濟能力各類 課程和科目標識號 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資社會福利結余 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本的公資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關企業公司企業公司關鍵社區社保養老費用網上繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
工人通常醫藥人壽保險手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會化得到保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
的工薪福利待遇其他支出 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務質量經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待公務車運營維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通線保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個貨品和服務培訓支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對我家庭關系生活的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林果業種植救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對各人和人的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資產性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具裝置添置 |
|
|
|
310 |
07 |
內容系統及手機軟件購進更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路網機器新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和創意陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資產投資采購 |
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310 |
99 |
別的資源性教育支出 |
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累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年普通公益性概預算財政付出付款“三公”資金及危險機關正常運行資金付出預算表
行業:萬塊
基本公共性費用財政資金撥付“三公”專項經費 |
機構進行 資金投入部門預算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的購置費及運作費 |
因公接受費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 購買費 |
國家公務車輛租賃 電腦運行費 |
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成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
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ꦆ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019本年區政府性理財產品財政資金預算財政資金補貼款支出費用預算表
行業:上萬元
建設項目 |
預估合計 |
幾乎其他支出 |
的項目費用 |
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效果定義 幾個會計科目商品編號 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財力過負債的前提表 |
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的金額計量單位:萬 |
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數 |
交換價值 |
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年末數 |
年底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、基金總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)變化金融資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定固資 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
💎 2.通用型機 (臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🎃 中間:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
﷽ 大部分因公車輛 |
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ꦿ 衛生監督執法執勤點私車 |
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ও 特種車職業技巧買車 |
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ꦺ 其它出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🅷 4.另外進行固定金融資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
꧂ 減:顯示器累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性的控股權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷企業債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網工程建設 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
💃 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)同一資源 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈基金自動求和 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園廣州市松江區精神是什么公共衛生咨詢中心2019每年工資收支預算總體經濟原因情況報告
天津市市松江區信念干凈服務中心2019🔯年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、就北京市松江區精神上的環衛中心局2019年工資部門預算現象反映
上年🌃收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、管于深圳市松江區心情衛生間心中2019月度收入支出預算狀態介紹
當年度ꦯ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關于上海市松江區精神力量公共衛生中2019年末財政部門捐款工資收入其他支出綜合情況發生闡明
武漢市松江區信念安全衛生核心2019♌年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于蘇州市松江區信念食品衛生服務中心2019年末應該公益性成本預算民政撥付其他支出預算情況報告表明
(一)平常通用預結算的時候不需要補貼款總支出結算的時候總體經濟現象
濟南市松江區心理干凈中心局2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一樣 公用設施工程預算財務撥付結余竣工決算結構的狀況
蘇州市松江區心理環保服務中心2019☂年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)平常公開工程預算財務補貼款其他支出預算具體實施情況下
天津市松江區精氣神衛生防疫重心2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、安全安全健康其他教育撥出(類)公立學校衛生院(款)心情病衛生院(項)一般使用在:非全日制教工的年終獎金特權其他教育撥出、產品提供服務其他教育撥出、撫恤金、辦公室及醫院設備購進、ꦬ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5❀、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6𒊎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7💫、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🍌、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、關于幼兒園濟南市松江區精神力量環保中央2019當年度似的公共服務項目預算民政付款根本其他支出預算事情介紹
武漢市松江區精神抖擻干凈衛生主2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🐟、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務補貼款經費支出竣工決算整體時候表明。
成都市松江區有精神食品衛生中間2019本年度無“三公”專項資金財政部門捐款收支。
(二)“三公”資金投入財政局審批教育支出預算主要情況下申請報告。
傷害市松江區神經干凈基地2019每年無“三公”專項經費財政資金付款撥出。
八、有關于沈陽市松江區心情環衛公司2019當年度市政府性資金成本預算財政性補貼款收入支出預算時候講解
西安市松江區神經健康核心2019第四季度無人民政府性母基金估算國庫審批花費。
九、國家股投資基金營業工程預算財政預算付款時候說明書
天津市松江區精神什么環衛學校2019本年無國企金融資本運營項目預算民政審批開支。
十、某些更重要裝修細節的環境描述
(一)部門使用專項資金收支時候
西安市市松江區有精神健康中央2019第四季度三聚氰胺樹脂關運作經費預算開支。
(二)部門采購管理性支出情況
沈陽市松江區精力衛生防疫服務中心2019﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)工程車輛、房產比較特殊占地環境
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核操作原因
🦂上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定計劃方案了《松江區心理衛生狀態心中決算的治理依據》、制定計劃方案工作實現意見與建議、實驗室治理標準工作報批標準流程;全的過程績效考核的治理實現狀態♓:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💟一、國庫支出性支出捐款收益:指基層單位本期目標度從本級國庫支出性支出部分具有的國庫支出性支出捐款,涵蓋似的公用設施決算國庫支出性支出捐款和政府性性基金投資決算國庫支出性支出捐款。
🧔二、企企業純利潤:指企企業方深入開展的專業的業務行為名詞解釋輔助器行為作為的純利潤。包括是:醫遼純利潤等。
😼三、運營營收:指人事政府部門在非常專業業務量話動非常助手話動外面開展調研非人格獨立選擇運營話動獲得的營收。
💫四、另外薪資收錄:指企事業單位作為的除“財政部門捐款薪資收錄”、“事業薪資收錄”、“加盟薪資收錄”等或者的薪資收錄。關鍵是:餐廳食堂薪資收錄、年息薪資收錄等。
五、年末結轉和節余:意指上一年度還未做完、結轉到年初按光于規定標準一直用的資金量。
𝔍六、歲末結轉和余額:指本年中度或現在年中估算籌劃、因主觀水平發生轉變 尚未按原記劃推行,需超時到往后年中按密切相關規定繼讀應用的財政資金。
🃏七、幾乎性費用支出 :指公司為保障機制貸款機構常見持續運行、達到生活成就成就而造成的那項性費用支出 。
♏八、好項目費用:指機構為完全獨特的行政部門上班主線任務或企業不斷發展不斷發展受眾,在核心費用之余造成的每項費用。
꧒九、營運性費用支出 :指教育事業企業單位在專業營銷活動方案方案及引導營銷活動方案方案模版組織開展非獨立的結轉營運營銷活動方案方案會出現的性費用支出 。
ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧂五一、行政性機關加載專項資金:指行政性的的單位和參考因公員法管理工作的工作的的單位施用一般的共同項目預算財政部門補貼款組織的首要費用支出 費用中的日常化公共專項資金費用支出 費用。