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2018年度部門決算公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 推送時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區方塔中醫醫生衛生院

2018本年監管部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首部位 傷害市松江區方塔中醫針灸青島博士整形醫院醫院簡介

一、大部分職責范圍

二、機構部門預算方造成

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

一、營收支出費用預算總表

二、年收入部門預算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政廳補貼款營收收入支出預算總表

五、平常公開工程預算財政性捐款經費支出結算的時候表

六、般公開概預算財務補貼款基本的費用竣工決算表

七、正常共同概預算財政局審批“三公”金費及企事業單位加載金費其他支出結算的時候表

八、市政府性母基金成本預算財政廳捐款費用支出 預算表

九、債務欠債狀態表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明

第二地方 詞表示

 


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、關鍵權責

💟成都市松江區方塔中國傳統醫學婦科針灸醫生口腔科是由松江區市政府報批設立的副處級公司的,就是一所綜和性的二級考試甲等中國傳統醫學婦科針灸醫生口腔科,是松江區干凈衛生身心安全常務理事會工作管理。其主要工作職責為為松江區住戶居民自身身心安全出具醫療機構健康保健與基礎護理健康保健提供服務,負責著松江區的中國傳統醫學婦科針灸、中外醫綜合的臨床實驗研究醫療機構健康保健任何,為成都市中國傳統醫學婦科針灸藥綜合大學的臨床實驗研究輔導基底。

二、公司安裝

只能根據作出責職,蘇州市松江區方塔中醫藥的醫院設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   行政職能處室

醫院口腔科辦公室、財富科、醫療衛生行政事務部、護理學部、應對護理科、行政后勤保護部、人力資源科

(二)   業務領域職能部門

ꦕ內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分    上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

2018年度目標年收入結余預算總表

企業單位:萬多

凈收入

開支

活動

預算數

項目(按功能分類)

結算的時候數

欄次

1

欄次

2

一、民政撥付使收入

5,958.25

一、尋常公開功能費用

 

  中僅:區政府性資金費用預算財政部門付款

 

二、外交活動性支出

 

二、上司津貼工資

 

三、民防費用

 

三、事業上盈利

22,440.69

四、公共服務健康安全經費支出

 

四、營業工資收入

 

五、培訓費用支出

 

五、付屬的單位繳納盈利

 

六、生物學技術應用費用支出

 

六、的使收入

373.25

七、人文精神軍事體育與新傳媒性支出

 

 

 

八、社會的質量保障和專業教育收入支出

1,413.35

 

 

九、醫疔環保與準備生二胎性支出

24,489.65

 

 

十、節水綠色性支出

 

 

 

11、城鄉統籌居委會收支

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十五、交通出行搬運花費

 

 

 

十四、網絡資源勘察信心等撥出

 

 

 

十四、商業圈工作業等收支

 

 

 

第十五、經融開支

 

 

 

二十七、協助其余的地方其他支出

 

 

 

十九、土地深海天氣等收入支出

 

 

 

黨的十九、公房保障措施費用

65.97

 

 

四十、油糧油料保障費用支出

 

 

 

二11、的其他支出

 

 

 

二第十二、資產還本教育支出

 

 

 

二十五、資產付息性支出

 

上年薪資總計

28,772.19

上年費用合計數

25,968.97

    用事業單位基金、期貨、現貨、微盤填補收支明細差額

0.00

    節余分配原則

 2,658.26

    期初結轉和盈余

399.04

    年尾結轉和節余

   544.00

總額

29,171.23

總金額

29,171.23

 


2018本年度效益部門預算表

部門:萬塊人民幣

內容

當年度收益累計

國庫捐款使收入

上司補帖收入來源

工作收入水平

管理薪資收入

付屬院校上交國家使收入

別個人收入

模塊類別

學科種類

會計科目數字

加總

28,772.19

5,958.25

 

22,440.69

 

 

373.25

208

 

 

社會發展保障措施和人才需求費用支出

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業心計量單位離養老

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業有成企業離提前退休

0.00

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關自己事業企業單位大多醫養穩妥激費撥出

1,009.54

1,009.54

 

 

 

 

 

208

05

06

  基層單位參公基層單位職業角色年金交費付出

403.81

403.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與年度計劃養育開支

27,292.87

4,478.93

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

 

私立醫院口腔科

26,813.04

3,999.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

02

  中醫師(名族)醫院

26,798.04

3,984.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

99

  另外的公立三甲寵物醫院寵物醫院費用支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

04

 

共公醫療衛生

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

04

09

  很大共公共信息公環保經費支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上標準診療

479.53

479.53

 

 

 

 

 

210

11

02

  參公基層單位診療

479.53

479.53

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改草總支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房住房基金

65.97

65.97

 

 

 

 

 

 


2018年度目標經費支出部門預算表

部門:億元

工程項目

上年開支自動求和

大多教育支出

業務花費

繳納上一級收支

加盟付出

對復屬部門補貼費付出

功效類型

管理費用稱謂

會計分類簡碼

加總

 25,968.97

24,462.02

1,506.95

 

 

 

208

 

 

社會上后勤保障和就業率結余

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的組織離退職

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

02

  行業機構離辭職

0.00

 

 

 

 

 

208

05

05

  企事業發展工作單位事業發展工作單位常規養老院人身險繳付性支出

 1,009.54

1,009.54

0

 

 

 

208

05

06

  機構事業發展方職位年金繳納費用費用支出

 403.82

403.82

0

 

 

 

210

 

 

醫治衛生防疫與方案生孩子總支出

 24,489.65

22,982.70

1,506.95

 

 

 

210

02

 

公校大醫院

 23,998.25

22,503.17

1,495.08

 

 

 

210

02

02

  國醫(少數民族)大醫院

 23,983.25

22,503.17

1,480.08

 

 

 

210

02

99

  另外的公立學校門診花費

 15.00

0.00

15.00

 

 

 

210

04

 

公共性健康

 11.87

0

11.87

 

 

 

210

04

09

  比較重要服務性健康專頂

 8.34

0

8.34

 

 

 

210

04

99

  某個公用設施環衛費用

 3.53

0

3.53

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展機關單位醫用

 479.53

479.53

0

 

 

 

210

11

02

  參公基層單位醫學

 479.53

479.53

0

 

 

 

221

 

 

住宅服務花費

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

 

自建房創新撥出

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

01

  房間公積金貸款

 65.97

65.97

0

 

 

 

 


2018每年財務補貼款創收花費竣工決算總表

院校:上萬元

凈收入

收支

新項目

結算的時候數

投資項目

合計數

平常公眾費用預算國庫撥付

政府部門性債券概算財政廳捐款

一、一半公益性費用民政付款

5,958.25

一、基本公共提供服務提供服務教育支出

 

 

 

二、政府部性貨幣基金工程預算財政資金捐款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、防御撥出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全保障撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校收支

 

 

 

 

 

六、科學課技巧其他支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育用品與傳媒業花費

 

 

 

 

 

八、社會各界得到保障和就業率費用支出

    1,413.35

    1,413.35

 

 

 

九、醫遼干凈與工作方案懷孕付出

    4,636.59

    4,636.59

 

 

 

十、節約健康開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區網站收支

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

十四、城市交通公路運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘查問題等開支

 

 

 

 

 

十六、行業功能業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融撥出

 

 

 

 

 

十二、捐助另一的地方費用

 

 

 

 

 

十七、土地資源深海形象等花費

 

 

 

 

 

十八、往房保障機制經費支出

       65.97

       65.97

 

 

 

二十五、油糧資源自給率費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余其他支出

 

 

 

上年營收合計數

    5,958.25

當年度收支合計數

    6,115.91

    6,115.91

 

年終財政局補貼款結轉和節余

      167.58

年底民政捐款結轉和節余

        9.92

        9.92

 

      應該公開財政廳預算財政廳撥付

      167.58

 

 

 

 

      市政府性投資基金估算國庫捐款

 

 

 

 

 

累計

    6,125.83

合計

    6,125.83

    6,125.83

 

 


2018當年度基本公開估算國庫撥付性支出預算表

院校:萬

工程項目

般公用估算財政資金捐款其他支出竣工決算數

基本功能種類

考試科目名稱大全

加總

首要花費

頂目開支

項目標識號

208

 

 

社交確保和擇業支出費用

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

 

人事部門事業發展公司的離辭職

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

02

  創業院校離退體

0.00

0.00

 

208

05

05

  部門事業發展企業單位總體養老生活保險服務繳納收支

 1,009.54

1,009.54

0

208

05

06

  市直機關事業上的的單位角色年金交款總支出

 403.82

403.82

0.00

210

 

 

醫院健康與計劃怎么寫生孕支出費用

 4,636.59

3,985.45

651.14

210

02

 

私立醫生

 4,145.19

3,505.92

639.27

210

02

02

  中醫藥學(民簇)青島博士整形醫院醫院

 4,130.19

3,505.92

624.27

210

02

99

  某個公力醫院專家經費支出

 15.00

0

15.00

210

04

 

共同環衛

 11.87

0

11.87

210

04

09

  根本性通用干凈衛生專項督查

 8.34

0

8.34

210

04

99

  其他公眾衛生監督收支

 3.53

 

3.53

210

11

 

行政管理事業企公務員治療

 479.53

479.53

0

210

11

02

  創業標準醫遼

 479.53

479.53

0

221

 

 

商品房保障機制撥出

 65.97

65.97

0

221

02

 

房產改變教育支出

 65.97

65.97

0

221

02

01

  居社保公積金貸款

 65.97

65.97

0.00

總金額

 6,115.91

 5,464.77

 651.14

 


2018全年正常公共信息費用預算不需要補貼款首要結余預算表

  公司:萬美金

 

品牌

正常服務性工程預算財政局付款

通常性支出結算的時候數

經濟發展進行分類

考試科目名稱大全

自動求和

人數金費

公用設施預備費

課程和科目項目編碼

301

 

很大打工族薪資發福利收支

   5,461.00

   5,461.00

 

301

01

  大體年薪

   1,159.11

   1,159.11

 

301

02

  補肋補肋

     420.39

     420.39

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

 

 

 

301

07

  考核基本工資

   1,823.03

   1,823.03

 

301

08

機構事業上工作單位首要醫養人身險繳納

   1,009.54

   1,009.54

 

301

09

網絡職業年金網上繳費

     403.82

     403.82

 

301

10

機關人員大體醫院保險服務繳納費用

     479.53

479.53

 

301

11

公務活動員醫院補助金激費

 

 

 

301

12

其它社會上保駕護航交款

      99.61

99.61

 

301

13

租賃房個人公積金

      65.97

65.97

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其他的年薪福利性費用

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和產品總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理公司標準化服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  專門的村料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  申請相關業務費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  因公私車開機運行維修費

 

 

 

302

39

  許多交通出行花費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除保險費用

 

 

 

302

99

  任何貨品和服務項目撥出

 

 

 

303

 

對個和家用的補貼

       3.77

3.77

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

       3.01

3.01

 

303

05

  日常生活補貼金

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補助金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個種植業生育補貼政策

 

 

 

303

99

  其它小編和的家庭的經濟補貼撥出

       0.76

0.76

 

310

 

充分性總支出

 

 

 

310

02

  接待室的設備折舊費

 

 

 

310

03

  專用儀器購置費

 

 

 

310

07

  數據信息wifi網絡及平臺置辦自動更新

 

 

 

310

13

  因公私家車購入

 

 

 

310

19

  別的交通運輸方式添置

 

 

 

310

22

  隱形的財力購買

 

 

 

310

99

  任何資本性付出

 

 

 

加總

   5,464.77

   5,464.77

 


2018年普通共同概算財政資金審批“三公”勞務費及政府機關運作勞務費結余結算的時候表

機構:W

常見公共服務預決算財務付款“三公”接待費

政府機關程序運行

預備費竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公專車新購及開機運行費

公務活動接待工作費

小計

因公車輛租賃

添置費

公務活動公務車

工作費

費用預算數

竣工決算數

估算數

預算數

預算表數

部門預算數

費用數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♊注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 


2018當年度當地政府性理財產品概算財政預算付款費用支出 預算表

工作單位:上萬元

業務

累計

差不多收入支出

頂目收入支出

基本功能幾大類

考試科目編寫代碼

幾個會計科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度債務過負債的原因表

 

 

限額公司:萬

 

人數

商業價值

期初數

半年度數

年末數

歲末數

一、固定資產預估合計

——

——

12,198.65

14,529.79

   (一)傳遞凈資產

——

——

6,848.47

9,811.91

   (二)穩固股權

——

——

11,968.81

11,688.66

          其中:1.房屋(平方米)

 15809

15809 

2,034.11

2,034.11

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2095

 2054

1,930.87

2,099.06

                   (1)車輛

 1

 1

27.82

27.82

ꦕ                          尋常國家公務公務車

 

 

 

 

༒                          行政執法值勤出行用車

 

 

 

 

🦂                          特殊工種專業課程技術性出行用車

 

 

 

 

🍸                          某些出行用車

 1

 1

27.82

27.82

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

145.92

145.92

               3.專用設備(臺/套)

 1481

1535 

7,836.19

7,379.03

                    單價100萬元以上專用設備

18

16

 4,050.88

 3,589.50

🌄               4.相關不變資產投資

——

——

167.64

176.46

🌠        減:連續折舊率及減值籌備

——

——

6,618.63

6,970.78

   (三)長時注資

——

——

 

 

   (四)新建工程建筑

——

——

 

 

   (五)神圣股權

——

——

 

 

൲        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資金

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

2,329.25

2,386.63

三、凈資本總金額

——

——

9,869.40

12,143.16

 

 

 

 

第三部分 

上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明

 

一、就傷害市松江區方塔中醫理論機構2018第四季度純收入費用結算的時候總體性情形證明

濟南市松江區方塔國醫醫阮2018💟年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:

ඣ醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。

🅰業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。

二、就天津市松江區方塔中國傳統醫學衛生院2018當年度使收入預算條件說明怎么寫

當年度ꦇ收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。

三、更多天津市市松江區方塔中醫師專科醫院2018本年開支竣工決算時候詳細說明

上年♐支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。

四、有關天津市松江區方塔中醫師三甲醫院2018每年財政預算付款純收入花費總體經濟時候闡明

南京市松江區方塔中醫藥醫院口腔科2018ꦓ年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:꧃一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。

五、管于蘇州市松江區方塔老中醫大醫院2018一年度通常公共服務概算財政廳捐款費用支出 結算的時候癥狀介紹

(一)通常的情況下公開費用國庫捐款其他支出部門預算總的的情況

沈陽市松江區方塔中國傳統醫學寵物醫院2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。

(二)普遍公共性費用預算財政資金捐款收入支出竣工決算空間結構原因

昆明市松江區方塔中醫理論醫院門診2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,往房服務收入支出(類)65.97萬是,占1.08%.

(三)普通共同概算財政支出費用付款支出費用預算大概環境

佛山市松江區方塔中醫針灸醫院門診2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:

1๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:依照國內稅收政策規定為正在職場工作員繳稅通常醫養商業險付費的費用支出 。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。

2👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:可以依照部委稅收政策相關規定為在職讀研人員管理收取職業技能年金的手機繳費費用支出 。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。

3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在人工年薪、社會發展得到保障納費和業績考核年薪結余,公的業務預備費結余等💞。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:本年度儀器采購合同中標公示暫緩等引起月初金融資產手機配置估算結轉下1年。

4🍰、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。

5🙈、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

6🌊、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:通過國家的的政策法律法規為職人數繳稅通常醫療服務穩定費的費用支出 。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。

8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:安裝祖國政策性指定為在崗成員代繳公寓房房貸公積金的其他支出。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。

六、相關南京市松江區方塔中國傳統醫學三甲醫院2018財政局年度尋常通用工程預算財政局付款根本經費支出部門預算實際情況情況說明書

重慶市松江區方塔老中醫診所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。

基礎開支中:

1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。

七、并于西安市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

東莞市松江區方塔中醫婦科醫院門診2018第四季度無“三公”資金投入財政性付款結余。

八、對於西安市松江區方塔中醫的醫院2018第四季度當地政府性私募基金概預算財政資金補貼款撥出預算的情況證明

杭州市松江區方塔中醫藥醫院門診2018第四季度無相關部門性債券費用民政補貼款結余。

九、國有制資源經營管理項目預算財政局審批狀況說

佛山市松江區方塔國醫醫院門診2018半年度無國有控股基金經營者預算表財政撥出審批撥出。

十、其余關鍵性地方的狀態就說明

(一)單位運作事業費收支具體情況

傷害市松江區方塔中醫針灸醫院2018年度目標硅酸關執行經費撥出撥出。

(二)當地政府回收收入支出環境

北京市꧅松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。

(三)此車、屋房特定使用率狀況

重慶市松江區方塔中醫婦科醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考評維護具體情況

𝐆上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分    名詞解釋

 

ಞ一、國庫補貼款納入:指企業單位當年末度從本級國庫職能部門得到的國庫補貼款,例如通常情況公眾項目概預算國庫補貼款和縣政府性投資基金項目概預算國庫補貼款。

ꦯ二、創業利潤:指創業組織做好專業技術項目活動極其氧化硅活動拿得的利潤。具體是:醫療保障利潤、科教利潤等。

🍸三、生產收錄:指事業企事業單位考試在靠譜金融產品行為內容簡述輔助性行為內容之上開設非獨立的計算成本生產行為內容授予的收錄。

♊四、其余年工資薪水:指基層單位達到的除“財政資金撥付年工資薪水”、“視野年工資薪水”、“營業年工資薪水”等意外的年工資薪水。主要是:餐飲店年工資薪水、盤盈年工資薪水等。

五、年末結轉和節余:是以當年度并未成功完成、結轉到年初按有觀指定一直用到的費用。

꧅六、月底結轉和節余:指當季度度或半年前季度概算設置、因相對主義環境時有發生波動不能按原項目制定一個,需推遲到以來季度按有觀中規定堅持用到的資本。

🏅七、一般經費花費:指政府部門為安全保障機購健康啟動、完整平常工作中主線任務而時有發生的數據來經費花費。

🌺八、頂目教育結余:指單位名稱為達到指定的行政處工做人物或企事業提升計劃,在一般教育結余認知能力時有發生的相關教育結余。

🔯九、經驗性總支出:指參公機關單位在技術促銷移動及輔佐促銷移動除此之外發展非孤立計算經驗促銷移動出現的性總支出。

𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌸十一月、行政訴訟機關操作接待費:指行政訴訟院校和定義公務活動員法菅理的事業上的院校適用大部分公眾預決算財政預算捐款籌劃的基本上總開支中的生活公供接待費總開支。

 

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