傷害市松江區泗涇的醫院
2018年末行政部門預算
”
目 錄
一區域 重慶市松江區泗涇醫院醫生簡況
一、主要職責
二、行政部門部門預算院校分為
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
一、工資費用支出 結算的時候總表
二、純收入部門預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政局補貼款收錄經費支出預算總表
五、基本服務性預算表不需要捐款花費結算的時候表
六、一樣公共性財政廳預算財政廳撥付大致費用支出 竣工決算表
七、平常通用費用預算財政局付款“三公”接待費及國家機關作業接待費花費部門預算表
八、政府機構性私募基金概預算國庫補貼款總支出部門預算表
九、資金債務現狀表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
4部門 代詞定義
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、通常職權
🎀滬市松江區泗涇大醫院負擔著松江區北片位置及最靠近位置老百姓的總體性社區醫療及公共衛生貼心服務和教學課教育科研人物。
二、學校設備
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個學校設置學校,有:院部接待室室、醫務科、照顧部、總務科、資金科、專科診所、杜絕保健理療科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
2018半年度創收開支竣工決算總表
標準:余萬元
年收入 |
其他支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、財政資金審批薪資 |
5752.18 |
一、尋常公開提供服務開支 |
|
各舉:以政府性基金投資預決算財政資金審批 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、領導補帖個人收入 |
|
三、國防科技教育支出 |
|
三、參公使收入 |
25247.3 |
四、公眾應急付出 |
|
四、經營的收益 |
|
五、教育輔導花費 |
|
五、復屬標準上交年收入 |
|
六、小學科學技巧收入支出 |
|
六、其它的營收 |
56.31 |
七、人文精神體育足球與影視文化性支出 |
|
|
|
八、社會化得到保障和就業問題費用支出 |
277.94 |
|
|
九、醫療安全衛生安全衛生與項目生二胎花費 |
28344.98 |
|
|
十、節省低能耗撥出 |
|
|
|
11、成鄉社區服務站結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通銀行搬運花費 |
|
|
|
十四、環境資源探勘問題等開支 |
|
|
|
15、金融業服務項目業等收支 |
|
|
|
第十五、金融服務其他支出 |
|
|
|
十六、經濟援助其他的沿海地區教育支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋資源形象等付出 |
|
|
|
19、住宅保證收支 |
69.48 |
|
|
二十二、調味品物資采購存儲撥出 |
|
|
|
二十一月、某些花費 |
|
年初凈收入預估合計 |
31055.79 |
當年度收入支出累計數 |
28692.4 |
用事業性私募基金改正開支差額 |
|
余額分配原則 |
1661.13 |
期初結轉和余額 |
-239.81 |
月底結轉和節余 |
462.45 |
累計 |
30815.98 |
共計 |
30815.98 |
2018財政年度納入部門預算表
企業單位:W
好項目 |
上年工資收入預估合計 |
財政性審批營收 |
上級部門補帖盈利 |
事業有成收入水平 |
經營的盈利 |
附屬醫院單位名稱上交收入水平 |
另一利潤 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
31055.79 |
5752.18 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
208 |
|
|
社會存在服務和出去上班費用 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成機構離辭職 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心政府部門通常養老生活保障繳納費用收入支出 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
的單位事業有成的單位職業的年金網上繳費教育支出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與預計生殖教育支出 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫療醫療 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
01 |
結合三甲醫院 |
30693.36 |
5389.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
99 |
其他名辦醫院醫生教育支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險其他支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改善經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
2018季度撥出部門預算表
政府部門:70萬
工程項目 |
本年度費用總計 |
最基本收入支出 |
品牌其他支出 |
上交國家領導總支出 |
運作付出 |
對所屬方補帖付出 |
||||
功能分類 |
會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
28692.4 |
27676.73 |
1015.67 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保險和自主創業收入支出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業機關單位離退休之 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業公司公司大致社會養老保障交款支出費用 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構視野行業行業年金繳納花費 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理健康與記劃養育其他支出 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫院 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
融合寵物醫院 |
28329.98 |
27329.31 |
1000.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它私立門診付出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證收入支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
2018月度不需要補貼款薪資收入付出竣工決算總表
機構:萬的大寫
盈利 |
收入支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
預估合計 |
普遍共同決算財政支出捐款 |
人民政府性母基金預決算不需要捐款 |
一、一樣 通用決算財政資金捐款 |
5752.18 |
一、一樣社會服務培訓服務培訓開支 |
|
|
|
二、人民政府性基金投資國庫預算國庫審批 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學學的技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育競技與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務和就業的開支 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
九、醫療公共衛生公共衛生與計劃方案計生性支出 |
5339.96 |
5339.96 |
|
|
|
十、發展節能環保細節環保細節費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務中心結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、流量搬家付出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察數據等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商用服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財務花費 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些的地方性支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房保駕護航費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
20、調味品救災物資貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、的總支出 |
|
|
|
本年度年收入加總 |
5752.18 |
當年度付出總計 |
5687.38 |
5687.38 |
|
今年初國庫撥付結轉和節余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和節余 |
64.8 |
64.8 |
|
平常公眾預決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
政府機構性理財產品概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
5752.18 |
合計 |
5752.18 |
5752.18 |
|
2018每年通常公開預算表財政資金撥付經費支出部門預算表
機關單位:萬
項目 |
總計 |
關鍵收入支出 |
工程項目經費支出 |
|||
功效分類整理 考試科目項目編碼 |
項目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保險和工作收入支出 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作行業離養老金 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成院校大致社會養老保費保費繳納費用性支出 |
198.53 |
198.53 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展機關單位事業年金納費收入支出 |
79.41 |
79.41 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生間與規劃生二胎性支出 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
|
私立醫院口腔科 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
01 |
綜合三甲醫院 |
5324.96 |
5021.44 |
303.52 |
210 |
02 |
99 |
另一名辦大醫院總支出 |
15 |
|
15 |
221 |
|
|
居住房確保總支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
|
房產改革方案經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
5687.38 |
5368.86 |
318.52 |
2018年末一般的通用費用財政預算付款基本上結余部門預算表
機關單位:余萬元
工程 |
自動求和 |
考生事業費 |
共用費用 |
||
經濟增長分為 管理費用代碼 |
題目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠費用 |
5368.86 |
5368.86 |
|
301 |
01 |
基本的月工資 |
1474.43 |
1474.43 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
1094.25 |
1094.25 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
2452.76 |
2452.76 |
|
301 |
08 |
方視野方關鍵養老院穩妥費 |
198.53 |
198.53 |
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
79.41 |
79.41 |
|
301 |
10 |
教工首要治療保險費用交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理補貼申請書交款 |
|
|
|
301 |
12 |
的生活擔保網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
69.48 |
69.48 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工工資會員福利教育支出 |
|
|
|
302 |
|
產品和功能收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專車運轉維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的城市交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和安全服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家廷的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農耕生孩子政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些每個人和家人的補貼花費 |
|
|
|
310 |
|
充分性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設施設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢系統及游戲購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公路網設備租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的投資性開支 |
|
|
|
加總 |
5368.86 |
5368.86 |
|
2018一年度平常公共信息財政預算預算財政預算捐款“三公”接待費及工商登記電腦運行接待費花費預算表
行業:萬余元
通常情況下通用概算財政廳付款“三公”經費預算 |
部門正常運作 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛租賃費及自動運行費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購入費 |
國家公務小二租車 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年現政府性新基金工程預算財務捐款結余結算的時候表
組織:十萬
頂目 |
總計 |
核心經費支出 |
新項目教育支出 |
|||
功能表總類 課目識別碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終固定資產債務實際登記表 |
||||
|
|
標準單位名稱:萬塊 |
||
|
人數 |
價值觀 |
||
本年數 |
年初數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、資金總金額 |
—— |
—— |
20134.99 |
20720.33 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
3270.13 |
4908.06 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
25850.84 |
25899.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.77 |
14849.81 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
🃏 基本上因公使用車 |
|
|
|
|
꧋ 綜合執法值崗用車的 |
|
|
|
|
🤡 防化行業技術應用小二租車 |
|
|
|
|
♔ 別公務車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
852.57 |
852.57 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
15 |
15 |
3224.28 |
3254.48 |
ജ 4.另一一定基金 |
—— |
—— |
6902.05 |
6920.62 |
ꦬ 減:累加攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
8985.98 |
10087.37 |
(三)長時投資人 |
—— |
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(四)興建工程施工 |
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(五)無型凈資產 |
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ဣ 減:累記攤銷 |
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(六)其他的基金 |
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二、負債率合計數 |
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4571.19 |
3743.15 |
三、凈債務累計數 |
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15563.8 |
16977.18 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園南京市松江區泗涇醫院專家2018本年薪資經費支出竣工決算整體來說具體情況解釋
北京市松江區泗涇診所2018😼年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。
二、更多滬市松江區泗涇醫療2018半年度營收部門預算情形解釋
當年度𓄧收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。
三、至于武漢市松江區泗涇機構2018季度結余部門預算問題詳細說明
年初♛支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。
四、對于昆明市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年度目標財政開支審批個人收入開支總體經濟時候介紹
廣州市松江區泗涇醫阮2018ꦿ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。
五、相對于武漢市松江區泗涇醫療2018季度平常通用概算財政資金補貼款總支出部門預算情況發生表示
(一)一樣共同費用財政部門補貼款撥出部門預算總的的情況
成都市松江區泗涇的醫院2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。
(二)尋常通用概算財政部門捐款經費支出預算結構設計原因
北京市松江區泗涇衛生院2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。
(三)通常的情況下公開預算表財政性審批性支出部門預算中應的情況
東莞市松江區泗涇醫阮2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。
2🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。
3🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
4ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。
5♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。
六、更多滬市松江區泗涇醫院門診2018年般公開財政部門預算財政部門審批常規費用支出 結算的時候現狀表明
廣州市松江區泗涇醫院2018🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🌱、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。
七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務補貼款教育支出預算總體經濟原因講解。
傷害市松江區泗涇醫院專家2018本年度無“三公”經費總支出財政預算付款總支出。
(二)“三公”勞務費國庫撥付收支結算的時候明確情況詳細說明。
武漢市松江區泗涇衛生院2018年中無“三公”專項資金財政廳捐款撥出。
八、相關廣州市松江區泗涇醫院門診2018年終部門性理財產品概預算財務補貼款性支出竣工決算具體情況說
南京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018本年無區政府性資金預算表國庫補貼款收入支出。
九、國有土地資本管理合作經營預決算財政部門撥付實際情況闡述
濟南市松江區泗涇三甲醫院2018季度無國有化資本公司營業財政部門預算財政部門付款花費。
十、的首要地方的事情代表
(一)市直機關正常運行資金經費支出的情況
重慶市松江區泗涇醫院口腔科2018年有機關作業資金費用。
(二)部門采購招標其他支出具體情況
深圳市松江區泗涇醫院專家2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。
(三)貨車、商品房層次性使用率原因
上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績經營情況報告
♊上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。
第四部分 名詞解釋
൩一、國庫廳補貼款凈收入:指行業當國庫年度度從本級國庫廳部位要先拿到的國庫廳補貼款,例如一般來說公眾概決算國庫廳補貼款和市政府性債券概決算國庫廳補貼款。
♋二、企業發展薪資:指企業發展方進行專業的保險業務促銷主題活動以至于輔助性促銷主題活動具有的薪資。注意是:治療薪資。
🎃三、加盟盈利:指事業性企業單位在專業的渠道活躍十分手游輔助活躍外大力開展非獨立自主統計加盟活躍作為的盈利。
෴四、同一營收:指的單位達成的除“民政付款營收”、“參公營收”、“經驗營收”等或者的營收。首要是:成本營收等。
五、今年初結轉和節余:就是指當年度并沒有來完成、結轉到本年度按有關法律法規繼讀食用的流動資金。
𓃲六、歲末結轉和盈余:指當當全年度或很久以前年估算安裝、因客觀性前提條件發生了變幻始終無法 按原預計推進,需網絡延遲到未來年按想關規定標準持續運行的流動資金。
七、常見收支:指院校為基本保障貸款機構正常情況日常化運轉、完整日常化成就成就而發生的四項收支。
🗹八、工程項目性性支出費用:指企業單位為實現對應的行政管理辦公工作或企業趨勢趨勢最終目標,在通常性性支出費用本身造成的哪項性性支出費用。
九、經驗總收支:指視野企業在職業生活及幫助生活以外抓好非獨立自主統計經驗生活發生的總收支。
🐟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍷國慶、部門執行接待費:指政府部門機構和參照物國家事業編法標準化管理的事業機構的使用普遍公眾費用預算財務審批擬定的根本收入教育支出中的每天的共公接待費收入教育支出。