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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 頒布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區中心點醫院科室

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

第一個要素 西安市松江區中寵物醫院情況

一、其主要主要職責

二、裝置快速設置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、營收收入支出部門預算總表

二、薪水預算表

三、經費支出竣工決算表

四、民政補貼款收入來源教育支出竣工決算總表

五、一般來說服務性結算的時候不需要付款收入支出結算的時候表

六、通常共同概算財政費用撥付一般費用結算的時候表

七、般公共性結算的時候財政撥出捐款“三公”資金及部門工作資金撥出結算的時候表

八、區政府性新基金工程預算民政補貼款收入支出部門預算表

九、財產外債情況下表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第三的部分 代詞理解


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、主要的職能部門

⛦濟南市松江區中醫生用于一級甲等醫生,身肩著區城醫疔食品干凈衛生中的職能,為松江民眾身子正常給出醫疔食品干凈衛生與照護預防保健養生安全服務。深入開展醫疔食品干凈衛生與照護,中醫藥學研發文化基礎文化教育,中醫藥學研發研發,食品干凈衛生醫疔食品干凈衛生的員工技巧培訓,食品干凈衛生技巧的員工仍然文化基礎文化教育,預防保健養生與正常文化基礎文化教育。

東莞市松江區核心醫院科室🌳作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、企業設定

可根據以上部門職責,昆明市松江區主大醫院設40🍷個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019月度工資花費竣工決算總表

單位名稱:多萬元

工資

付出

該項目

結算的時候數

工作

預算數

一、般公益性決算財政性付款個人收入

22385.03

一、大部分公用設施服務管理收入支出

 

二、鎮政府性理財產品估算財政性撥付薪水

3293.59

二、外交活動開支

 

三、領導經濟補貼收益

 

三、防御總支出

 

四、視野收益

112239.83

四、公眾的安全花費

 

五、企業經營收入來源

 

五、教學結余

 

六、付屬政府部門繳納年收入

 

六、地理學能力收入支出

 

七、各種純收入

883.79

七、人文親子旅游田徑與媒體花費

 

 

 

八、社交服務保障和就業形勢費用

6824.39

 

 

九、鍵康鍵康教育支出

128333.85

 

 

十、節能技術生態環保收支

 

 

 

十一月、城鄉建設片區費用支出

3293.59

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

十四、交通及運輸及運輸收支

 

 

 

十四、資源探礦相關信息等結余

 

 

 

15、商業運作產品業等收入支出

 

 

 

第十六、財經其他支出

 

 

 

十八、扶持各種中北部經費支出

 

 

 

二十、清新成本浮游生物氣象局等收支

 

 

 

十八、個人住房基本保障結余

1597.07

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資保障撥出

 

 

 

二國慶、氣象災害防止及應急救援監管其他支出

 

 

 

二12、其它的費用支出

 

年初薪資收入累計

138802.23

本年度收支合計數

140048.91

用教育事業債券解決出入差額

2582.18

盈余分配原則

 

月初結轉和盈余

1464.75

歲末結轉和余額

2800.25

累計

142849.16

總結

142849.16


2019年中收錄結算的時候表

企業:千元

好項目

年初薪資總金額

財政部門付款年收入

上司補貼薪資收入

事業發展收錄

營運納入

加盟組織繳納盈利

其他的收錄

功能分類
科目編碼

項目各稱

總計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會中服務和工作費用

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成計量單位離退體

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業計量單位離退休工資

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業發展機關單位關鍵給養老商業保險繳納費用花費

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

企行業標準行業標準職業化年金繳付費用支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

環衛穩定結余

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

私立寵物醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜合性醫生

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

其它私立醫生撥出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上工作單位醫院

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性工作單位醫院

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化社區衛生花費

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市的基礎建筑設施配置費讓的花費

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

相關旅游城市基礎條件生活設施設施生活設施費準備的總支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房切實保障其他支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改善總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

往房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年末花費部門預算表

企業:W

工程

本年度付出自動求和

常見支出費用

大型項目撥出

繳納上家其他支出

經營的付出

對附設行業補助款花費

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

總金額

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社會上服務保障和找工作經費支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業企行政單位企行政單位離退體

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的基層單位離提前退休

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

企教育事業企事業單位考試教育事業企事業單位考試基礎社區養老商業險交款花費

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

部門衛生事業公司的網絡職業年金網上繳費收入支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生綠色付出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公辦醫院口腔科

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合醫療

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其他公立三甲醫院醫院性支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政訴訟工作院校醫療保障

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

企業行業醫療器械

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鎮小區花費

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

成市基礎性油煙凈化器配套設施費擬定的開支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

另外的旅游城市的基礎公共設施配合費安裝的收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房產后勤保障開支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型收支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

居住房基金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年民政補貼款薪資收入性支出竣工決算總表

廠家:萬余元

年收入

收支

新項目

竣工決算數

大型項目

合計數

普通服務性估算財政廳撥付

政府辦公室性債卷費用不需要撥付

一、基本上服務性決算財政部門捐款

22385.03 

一、似的通用提供服務教育支出

 

 

 

二、人民政府性新基金項目預算不需要捐款

3293.59 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天支出費用

 

 

 

 

 

四、公開安全衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、幼教收支

 

 

 

 

 

六、小學科學技能性支出

 

 

 

 

 

七、文化教育景區運動與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、發展有效保障了和學生就業總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、衛生監督營養健康性支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、生態環保節能生態環保花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社群付出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通線搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察企業信息等收入支出

 

 

 

 

 

十四、商業性的服務質量業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新其他支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另外的區域付出

 

 

 

 

 

18、當然信息海域天氣等費用

 

 

 

 

 

十八、公寓房得到保障教育支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

二是、油糧防汛物資存量費用

 

 

 

 

 

二11、災難防止及作為應急的的管理教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、各種結余

 

 

 

上年薪資合計數

25678.61 

年初付出總計

24844.15

21550.56

3293.59

年末財政資金撥付結轉和節余

1138.69 

歲末財政支出捐款結轉和盈余

1973.16 

1973.16 

 

一、一樣 公益性預決算財政部門補貼款

1138.69 

 

 

 

 

二、市政府性貨幣基金財政資金預算財政資金審批

 

 

 

 

 

共計

26817.31 

總金額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019半年度般公共服務費用預算財政預算審批教育支出部門預算表

機關單位:萬元左右

大型項目

累計數

首要撥出

產品其他支出

的功能的分類

題目打碼

會計科目簡稱

208

 

 

市場擔保和工作費用

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政事務參公企事編離退休之

6824.39

6824.39

 

208

05

02

自己事業機構離退休之

436.11

436.11

 

208

05

05

危險機關事業心企業最基本醫養保險行業繳納費用

4563.06

4563.06

 

208

05

06

工商登記自己事業院校角色年金付款結余

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環保健康的總支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

醫醫療

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

總體醫院專家

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

許多醫醫院專家收支

40.07

 

40.07

210

11

 

行政事務企業公司的醫療保障

2167.45

2167.45

 

210

11

02

衛生事業部門醫療保障

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房產基本保障性支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

房產制度改革經費支出

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

住宅住房基金

1597.07

1597.07

 

預估合計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019全年度通常情況下共公估算國庫撥付差不多費用支出 預算表

  工作單位:萬美元

產品

總計

相關人員費用

公共事業費

資金類型

課程標題

項目項目編碼

301

 

公資有福利收入支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  一般的薪資

935.10

935.10

0.00

301

2

  救濟款救濟款

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵金

0.00

0.00

0.00

301

6

  餐費政府補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  業績考核薪資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

行政企行政單位事業有成企行政單位主要醫養人身險付款

4563.06

4563.06

0.00

301

9

的職業年金納費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

企業員工大多診療保費交款

2167.45

2167.45

0.00

301

11

因公員醫療衛生補貼費付費

0.00

0.00

0.00

301

12

別社交保障機制納費

247.64

247.64

0.00

301

13

公房北京公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫治費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其它的工資收入會員福利結余

509.20

509.20

0.00

302

 

淘寶商品和服務收支

266.27

0.00

266.27

302

1

  接待室費

0.00

0.00

0.00

302

2

  柔印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  質詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  辦手續約

0.00

0.00

0.00

302

5

  有水費

0.00

0.00

0.00

302

6

  電價

0.00

0.00

0.00

302

7

  輕工費

0.00

0.00

0.00

302

8

  供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業服務管理工作費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出境(境)加盟費

0.00

0.00

0.00

302

13

  修補(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  承租費

0.00

0.00

0.00

302

15

  交互費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培順費

0.00

0.00

0.00

302

17

  公務活動到訪費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專用工具的管理費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝折舊費費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專業級油料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  申請業務量費

0.00

0.00

0.00

302

28

  總工會費用

0.00

0.00

0.00

302

29

  褔利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務活動小二租車自動運行維修保養費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其它的交通費雜費

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及額外學費

0.00

0.00

0.00

302

99

  另外的寶貝和售后服務撥出

77.22

0.00

77.22

303

 

對本人和生活環境的政府補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退休工資費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生存補貼金

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療保健費補助款

0.00

0.00

0.00

303

8

  捐資獎學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎學金金

0.00

0.00

0.00

303

10

用戶林業產出補助費

0.00

0.00

0.00

303

99

  同一對個人的和中國家庭的補貼費

1.70

1.70

0.00

310

 

投資基金性其他支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公樓機 折舊費

0.00

0.00

0.00

310

3

  專屬設配折舊費

0.00

0.00

0.00

310

7

  企業信息平臺網格及工具采購更換

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務活動出行用車新購

0.00

0.00

0.00

310

19

  另一個城市交通的工具采購

0.00

0.00

0.00

310

21

  古墓葬和擺貨品置辦

0.00

0.00

0.00

310

22

  無形之中凈資產購進

0.00

0.00

0.00

310

99

  某個資源性付出

0.00

0.00

0.00

自動求和

16657.53

16391.26

266.27


2019當年度一樣公共信息估算財政部門捐款“三公”勞務費及工商登記啟用勞務費費用支出 竣工決算表

計量單位:萬是

通常情況服務性概算財政性審批“三公”資金投入

單位操作

經費預算預算數

加總

因公回國

(境)費

因公買車新購及正常運作費

國家公務招待費

小計

國家公務用車的

購入費

公務活動私家車

運作費

工程預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

估算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

決算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年政府辦公室性債券成本預算財政部門補貼款收支預算表

企事業單位:萬美金

大型項目

累計

通常教育支出

內容總支出

實用功能類型

專業科目簡碼

會計科目名字大全

212

 

 

新型農村社群結余

3293.59

 

3293.59

212

13

 

地方根基場地設施生活配套費確定的撥出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

一些城鎮基礎知識配制整套搭配費制定的花費

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

總計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標固定資產過負債的情形表

 

 

的金額基層單位:萬是

 

的數量

使用價值

本年數

月底數

本年數

月底數

一、資本累計數

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流動性資源

——

——

22455.6

18874.17

   (二)進行固定資源

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

♛                2.適用系統(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

💧                     這其中:(1)貨車(輛)

4

4

105.78

105.78

❀                                 普遍國家公務車輛租賃

 

 

 

 

🍌                                 稽查執勤點買車

 

 

 

 

𓃲                                 特別專業水平水平專車

 

 

 

 

ꦇ                                 一些出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🃏               4.其他緊固資本

——

——

1309.25

1555.17

ℱ        減:累加累計折舊及減值準備工作

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長期性股份的投資

——

——

0

0

   (四)長久公司債項目投資

——

——

0

0

   (五)要建公程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱約債務

——

——

1708.48

2495.05

🀅        減:累計額攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)某個金融資產

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

11963.38

10495.17

三、凈凈資產自動求和

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、針對滬市松江區服務第二人民醫院醫生2019半年度納入開支部門預算總體經濟原因介紹

沈陽市松江區主專科醫院2019💛年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、觀于杭州市松江區中醫院科室2019當年度收入來源竣工決算癥狀表示

當年度🐬收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、關羽傷害市松江區中間寵物醫院2019年終教育支出結算的時候條件說明怎么寫

年初𓆉支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、就鄭州市松江區中青島博士整形醫院醫院2019年末國庫補貼款使收入撥出綜合問題解釋

武漢市松江區重點醫院科室2019🐭年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、就沈陽市松江區公司醫院2019年終應該公眾工程預算財政性付款費用支出 部門預算的情況詳細說明

(一)基本上公眾費用國庫撥付經費支出預算總的時候

濟南市松江區咨詢中心的醫院2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一般來說公用設施概預算民政撥付開支預算架構癥狀

南京市松江區中心的醫院口腔科2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)通常共同工程預算財政廳補貼款經費支出預算實際上事情

蘇州市松江區學校青島博士整形醫院醫院2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4🦋、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🔥、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:便捷消費者去醫院,改善去醫院階段。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45余萬元,教育支出結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬的大寫,撥出預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、有關沈陽市松江區中心站大醫院2019年中一樣 共同概算財政廳審批常見經費支出部門預算癥狀闡明

東莞市松江區中間的醫院2019🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🅷、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2﷽、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政部門審批費用竣工決算整體來說的情況反映。

深圳市松江區重點大醫院2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”事業費財政預算捐款花費預算主要情況下反映。

2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

🌺公務接待出行加載保護結余4.45余萬元。注意應用于工程車輛此外生活中修補、加點油。2019年,南京市松江區主醫療機構所屬的各不需要預算企事業單位花銷不需要捐款的公務活動租車保要量為4輛。

八、光于武漢市松江區平臺專科醫院2019年末現政府性基金投資估算財政廳付款結余預算現象就說明

濟南市松江區重心醫院專家2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國家股基金經驗項目預算民政撥付現象情況報告

滬市松江區中央醫生2019半年度無國有企業資本操作預算表財政局捐款付出。

十、同一注重事由的事情情況報告

(一)政府部門程序運行接待費支出費用情況下

東莞市松江區重點醫院口腔科2019月度硅化物關開機運行專項資金結余。

(二)現政府銷售費用支出 環境

南京市松江區咨詢第二人民醫院口腔科2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)車子、農村房子特殊性占用量前提

1、車子

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房屋面積

重慶市松江區中診所2019全年無快裝特有占癥狀反映。

(四)費用預算業績考核服務管理事情

🍌上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

꧒一、不需要補貼款使收入:指企事業單位上年中從本級不需要部位選取的不需要補貼款,涉及般服務性費用預算表不需要補貼款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算表不需要補貼款。

꧋二、教育自己事業凈收入水平:指教育自己事業標準開展調研非常專業業務范圍游戲工作還有協助游戲工作具有的凈收入水平。

✃三、自主經營者盈利:指企業行業在技術渠道活躍和其幫助活躍除此之外抓好非獨力分攤自主經營者活躍認定的盈利。

🧜四、其它個人凈薪資收入來源來源:指行業得到的除“財政支出付款個人凈薪資收入來源來源”、“事業心個人凈薪資收入來源來源”、“營運個人凈薪資收入來源來源”等本身的個人凈薪資收入來源來源。

五、本年度結轉和盈余:意指當年度尚末成功、結轉到本年度按業內法律規定堅持選擇的錢財。

ꦺ六、年終結轉和節余:指年初度或現在年中概算組織、因可觀水平再次發生的變化難以按原設計實現,需廷遲到之后年中按相關的約定一直在使用的資產。

七、大體其他付出:指企業單位為切實保障單位一般在運轉、做完守則操作任務而突發的每一項其他付出。

🍬八、運作費用:指的單位為完工當前的財政運作責任或衛生事業成長 受眾,在基礎費用之中發生的的貼心的售后服務費用。

💜九、銷售總結余:指事業心機關單位在正規專業主題工作及助手主題工作以外深入推進非孤立成本計算銷售主題工作發生了的總結余。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃十一國慶、工商登記工作專項事業費:指財務計量單位名稱和依據因公員法工作管理的企業計量單位名稱運行一般的共公概預算財務審批設置的大致其他開支中的日常生活共用專項事業費其他開支。

 

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