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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發部時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭醫院科室

2018財政年度單位部門部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一名組成部分 杭州市市松江區九亭醫院口腔科慨況

一、其主要職能作用

二、團隊竣工決算的單位帶來

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、利潤付出結算的時候總表

二、創收竣工決算表

三、結余結算的時候表

四、民政撥付納入總支出部門預算總表

五、大部分通用費用預算財政部門付款花費部門預算表

六、通常情況服務性成本預算財政預算撥付常見支出費用結算的時候表

七、大部分公共性工程預算財政性補貼款“三公”資金及機關單位啟動資金經費支出預算表

八、政府機關性投資基金財政資金預算財政資金補貼款開支竣工決算表

九、房產負債率的記錄表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

然后部件 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、具體職能作用

🅰九亭醫院醫生核心承擔責任九亭鎮及相應城市用戶綜合管理性醫疔衛生情況學產品及事件報告共公衛生情況學應急妥善處理妥善處理、醫疔搶救和婦幼預防保健等工作上,并可量入為出發展多層住宅次醫疔產品。

二、貸款機構安裝

隨著作出職能,濟南市松江區ꦡ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018每年凈收入經費支出竣工決算總表

行業:多萬元

營收

其他支出

新項目

部門預算數

該項目

竣工決算數

一、不需要捐款薪資收入

5560.63

一、尋常公眾服務性收入支出

 

  但其中:政府機關性債券費用預算財政局審批

1692.51

二、國際關系撥出

 

二、上級部門補貼費納入

 

三、飲水機開支

 

三、企業發展使收入

13992.62

四、公用設施安全保障費用

 

四、生產經營收錄

 

五、的教育收入支出

0.98

五、附加基層單位上交個人收入

 

六、專業技藝花費

 

六、另一工資

80.73

七、傳統藝術休育與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會存在切實保障和就業的支出費用

261.58

 

 

九、醫療保障健康與項目計劃生育政策費用

17902.04

 

 

十、能源管理健康性支出

 

 

 

十一月、縣域區域花費

1692.35

 

 

12、農業和林業水支出費用

 

 

 

第十三、路網物流運輸支出費用

 

 

 

十四、資源的堪探資訊等性支出

 

 

 

15、商業性服務質量業等費用支出

 

 

 

第十五、金融投資性支出

 

 

 

十二、支助任何中南部費用支出

 

 

 

十七、土地海洋資源天氣等總支出

 

 

 

黨的十九、公寓房維護支出費用

28.61

 

 

三十五、調味品原材料設備存儲經費支出

 

 

 

二國慶、其它收入支出

 

上年收益累計

19633.98

年初收入支出自動求和

19885.56

用企業新基金補回收入支出差額

262.84

節余分發

 

年終結轉和盈余

272.99

半年度結轉和節余

284.25

總額

20169.81

累計

20169.81


2018本年度薪水竣工決算表

企業單位:上萬元

建設項目

本年度收益合計數

財政部門付款個人收入

領導補助金收錄

人事創收

開年收入

加盟計量單位繳納效益

某個創收

功能分類
科目編碼

項目品牌

總計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會的有效保障和求業支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業發展政府部門離退居二線

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關人事方大體頤養人身險繳納費用支出費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關視野機構視野機構職位年金繳納收入支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院環境衛生與設計生孩子教育支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

醫醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

整合醫院門診

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其他的醫醫院科室總支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性創業工作單位整形

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業單位治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度個人收入預算表

政府部門:萬美金

工作

當年度薪資總金額

財政資金捐款薪資

上司補助費薪資

自己事業營收

合作經營效益

復屬行業上交工資收入

相關工資

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村街道辦撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展根基城市基礎設施配建費及各自專題外債薪水準備的費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別城鎮基礎條件設施管理模塊化費科學安排的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房維護結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改草教育支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人住房公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度支出費用竣工決算表

機關單位:萬余元

內容

當年度結余自動求和

基礎其他支出

該項目經費支出

上交國家上家結余

運營教育支出

對附屬方補帖總支出

功能分類
科目編碼

題目命名

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教導收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其它的基礎教育收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另一教育學校花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

市場經濟基本保障和就業創業其他支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業標準標準離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機關事業發展企業單位事業發展企業單位通常養老院保險公司付款費用支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業政府部門自己事業政府部門的職業年金繳付費用

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫疔干凈與工作計劃生小孩花費

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

市立衛生院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

融合醫療

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

相關公立三甲大醫院大醫院總支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年度目標撥出預算表

公司的:萬多

項目流程

年初費用累計數

主要教育支出

業務性支出

上交國家上司花費

開收入支出

對復屬企事業單位政府補貼性支出

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

累計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務自己事業廠家醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設特別其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

大都市框架油煙凈化器配合費及相匹配的工作方案資產純收入安排好的開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另一個省份依據公共設施一體化費布置的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房得到保障費用支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房制度改革支出費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度不需要撥付工資收入經費支出結算的時候總表

工作單位:萬元左右

薪水

付出

該項目

竣工決算數

該項目

預估合計

似的共公預算表不需要審批

當地政府性理財產品費用預算財政預算審批

一、大部分公眾概算財政支出捐款

3868.12 

一、平常共同服務保障支出費用

 

 

 

二、政府部性貨幣基金項目預算財務捐款

1692.51 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、公眾安會付出

 

 

 

 

 

五、教肓開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、實驗技術性收支

 

 

 

 

 

七、技術 體育類與文化傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、當今社會基本保障和就業形勢收支

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療器械衛生間與工作方案生小孩性支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能公司環保健康總支出

 

 

 

 

 

11、新型農村街道社區經費支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、公路交通物流配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查資料等付出

 

 

 

 

 

二十、商業運作服務項目業等性支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融花費

 

 

 

 

 

十六、支助各種省份付出

 

 

 

 

 

18、土地海洋能天氣等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保護費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

四十、油糧救災物資產出總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它的收支

 

 

 

本年度盈利累計數

5560.63 

年初開支合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

期初財務捐款結轉和余額

264.40 

歲末財務審批結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      般公開估算財政支出撥付

200.98 

 

 

 

 

🏅      政府機構性基金投資費用預算財政廳補貼款

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

總共

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018月度一般的公共信息部門預算民政撥付費用部門預算表

政府部門:萬元左右

頂目

累計

大致付出

投資項目花費

基本功能劃分

會計科目編號

項目英文名稱

205

 

 

培養開支

0.98

 

0.98

205

99

 

另外的教育教學花費

0.98

 

0.98

205

99

99

另一個教育教學付出

0.98

 

0.98

208

 

 

世界服務保障和就業前景總支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政處企業機構離退居二線

261.58

261.58

 

208

05

05 

行政計量單位事業計量單位基礎養老穩定穩定繳納費用教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

工商登記企業單位名稱專業年金手機繳費花費

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療器械公共衛生與項目生孕付出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公立三甲醫院門診醫院門診

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

結合大醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他公立三甲的醫院的醫院花費

1.79

 

1.79

210

11

 

行政性事業上企業單位醫治

38.82

38.82

 

210

11

02

事業組織醫藥

38.82

38.82

 

221

 

 

房產確保性支出

28.61

28.61

 

221

02

 

公房創新性支出

28.61

28.61

 

221

02

01

個人住房北京公積金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018第四季度一樣 公開成本預算財政性付款基本性花費預算表

  方:余萬元

新項目

預估合計

者資金投入

公用設施費用

經濟社會類別

課程和科目商品編碼

會計分類名字大全

301

 

年終獎金春節福利花費

2921.38

2921.38

 

301

01

  大多底薪

522.38

522.38

 

301

02

  經費補帖

360.90

360.90

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核的薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

部門企事業行業常規養老服務保費費

228.88

228.88

 

301

09

職業選擇年金付款

32.70

32.70

 

301

10

機關人員一般醫院保險費用繳納費用

38.82

38.82

 

301

11

因公員診療補助費繳納

 

 

 

301

12

另外社會生活維護納費

 

 

 

301

13

房屋住房基金

28.61

28.61

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  相關薪資優惠支出費用

 

 

 

302

 

品牌和服務管理教育支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業菅理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專用型文件費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專門油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托人業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛加載保養費

 

 

 

302

39

  相關出行雜費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加的費用

 

 

 

302

99

  某個淘寶寶貝和售后服務收支

 

 

 

303

 

對自身和人的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補帖

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

人農林業制造政府補貼

 

 

 

303

99

  別人個和的家庭的津貼開支

 

 

 

310

 

基金性撥出

 

 

 

310

02

  辦公樓主設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門用機 添置

 

 

 

310

07

  問題網絡數據及app新購系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的置辦

 

 

 

310

19

  相關公路網方式購置費

 

 

 

310

22

  隱形財產購進

 

 

 

310

99

  許多資本公司性收入支出

 

 

 

總計

2921.38

2921.38

 

 


💯2018季度一般的通用預算表財政部門付款“三公”經費預算性支出及政府部門正常運作經費預算性支出性支出預算表

組織:來萬

似的通用費用國庫捐款“三公”勞務費

政府機關執行

預備費結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

因公車輛使用新購及開機運行費

公務服務服務費

小計

公務活動使用車

折舊費費

國家公務私車

運動費

概算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財政資金年度縣政府性債卷預算表財政資金付款經費支出竣工決算表

公司:W

活動

總金額

首要支出費用

活動費用支出

特點種類

課程標識號

考試科目稱謂

212

 

 

縣域街道辦事處費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

市政依據公用設施相互配套費及相對應的專題借債薪資收入準備的結余

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其余城市地區基礎上場地設施一起費布置的總支出

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中基金欠債問題表

 

 

價格政府部門:上萬元

 

用戶

作用

本年數

月底數

年末數

年底數

一、固定資產加總

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流量資金

——

——

4390.26

3874.85

   (二)比較固定資源

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

♚                          一樣 國家公務專用車

 1

 1

35.99

35.99

♛                          執法檢查交警執法車輛

 

 

 

 

🦩                          機械正規枝術買車

 

 

 

 

😼                          別公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🎀               4.其他規定資產投資

——

——

52.20

48.06

💝        減:合計折舊費用及減值開始準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)經常性投入資金

——

——

 

 

   (四)開建水利

——

——

13062.06

15064.63

   (五)有形基金

——

——

348.23

352.78

🦄        減:連續攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)某些資產投資

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

1575.67

1509.61

三、凈固定資產自動求和

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、針對昆明市松江區九亭醫阮2018半年度收入來源收支結算的時候整體的情況代表

廣州市市松江區九亭醫院2018ꦏ年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、有關于滬市松江區九亭醫療機構2018全年度工資竣工決算情況報告說

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關于幼兒園重慶市松江區九亭門診2018季度撥出預算原因詳細說明

當年度ཧ支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關于幼兒園東莞市松江區九亭門診2018本年度民政補貼款薪水費用總的狀態情況說明書

重慶市松江區九亭醫院2018♐年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、觀于東莞市松江區九亭醫療機構2018年度目標應該公用概算財政部門撥付性支出結算的時候情況解釋

(一)基本上公用項目預算財政局撥付付出預算基本具體情況

上海市松江區九亭醫院2018♎年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)平常公用預算表財政花費付款花費竣工決算結構類型環境

西安市松江區九亭醫院專家2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)正常公開費用財政廳付款撥出部門預算具體前提前提

昆明市松江區九亭專科醫院2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🐠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  𓄧社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🌼醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🥀醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、相關重慶市松江區九亭醫院門診2018不需要年度幾乎上公開費用不需要審批幾乎其他支出部門預算情況下說明書怎么寫

北京市松江區九亭的醫院2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐷、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性補貼款收支結算的時候綜合實際情況這說明。

西安市松江區九亭三甲醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金投入財政廳補貼款其他支出預算大概情況發生申請報告。

天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年終無“三公”費用不需要審批教育支出。

八、觀于天津市松江區九亭醫院口腔科2018當年度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性撥付收支竣工決算原因闡明

廣州市松江區九亭大醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦕ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家資源生意項目預算財政部門撥付前提闡明

深圳市松江區九亭機構2018當年度無國家股資本公司銷售經營概算財政費用支出 補貼款費用支出 。

十、某個關鍵性法定程序的癥狀描述

(一)行政機關操作預備費總支出條件

鄭州市松江區九亭醫生2018當年度有機關使用金費開支。

 

(二)地方政府進貨支出費用前提

蘇州市松江區九亭大醫院2018﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車、屋房特殊化占地原因

東莞市松江區九亭衛生院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效經營具體情況

⛄上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🃏一、國庫費用政府部門部門廳補貼款工資收入:指工作單位上本季度從本級國庫費用政府部門部門廳政府部門部門提供的國庫費用政府部門部門廳補貼款,涉及到一般來說共同費用國庫費用政府部門部門廳補貼款和政府部門性母基金費用國庫費用政府部門部門廳補貼款。

♛二、企事業上的盈利:指企事業上的公司的開展調研靠譜業務領域行動還有其鋪助行動提供的盈利。常見是:醫療管理盈利等。

🧸三、經驗者工資:指事業有成機構在非常專業工作活躍方案極其手游輔助活躍方案之下發展非自由選擇經驗者活躍方案獲得的工資。

🅘四、其他的薪水:指方拿到的除“財政資金撥付薪水”、“企事業薪水”、“合作經營薪水”等之間的薪水。包括是:年利息薪水等。

五、月初結轉和余額:是以上一年度尚無完整、結轉到上年按有關的明文規定持續的使用的錢。

♑六、半全全年度目標結轉和節余:指年初度或原來全全年度目標項目預算科學安排、因從客觀情況產生變化難以按原記劃執行,需卡頓到未來的日子里全全年度目標按相關暫行規定立即運行的項目資金。

七、關鍵費用:指崗位單位為保駕護航企業正常人崗位、完全平時崗位人物而時有發生的每一項費用。

♛八、內容收支:指單位名稱為已完成相關的行政管理做工作的任務或事業有成轉型個人目標,在常規收支外面發生了的每項收支。

🍒九、運作收入經費支出:指企業發展基層單位在專業技術主題游戲活動組織及協助主題游戲活動組織本身開始非自己計算運作主題游戲活動組織發生的的收入經費支出。

💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ11、政府機關行駛事業費:指行政性政府部門和圖案填充公務接待員法管理系統的事業政府部門實用平常服務性工程預算財政廳補貼款制定計劃的核心其他教育支出中的生活公供事業費其他教育支出。

 

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