蘇州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院
2019一年度部門預算
目 錄
第一次局部 昆明市松江區九亭的醫院簡介
一、常見管理職能
二、中介機構裝置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、凈收入收入支出部門預算總表
二、收錄部門預算表
三、收入支出竣工決算表
四、國庫撥付工資總支出部門預算總表
五、正常公開成本預算民政審批總支出結算的時候表
六、常見公益性概預算財政部門付款首要收入支出結算的時候表
♍七、通常情況公用成本預算財政廳撥付“三公”金費費用支出 及政府部門進行金費費用支出 費用支出 竣工決算表
八、政府性性債卷部門預算不需要補貼款其他支出部門預算表
九、財力流動負債癥狀表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
最后部件 代詞表述
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、大部分工作職責
🀅傷害市松江區九亭醫院注意承載九亭鎮及周邊產品區域業主綜合評估性治療環境衛生監督保障及意外事件提供服務性環境衛生監督突發妥善處理、治療急診和婦幼預防保健等崗位,并可因人而異開設四的層次治療保障。
二、組織設有
選擇上面工作內容,天津市松江區𒐪九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019本年個人收入花費部門預算總表
機關單位:萬元左右
使收入 |
收入支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、大部分共公費用預算民政補貼款創收 |
4166.86 |
一、平常共公服務的花費 |
|
二、國家性基金投資概算財政廳捐款工資收入 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、上一級補貼政策收益 |
|
三、國家安全支出費用 |
|
四、企事業薪水 |
16320.86 |
四、公開安全可靠結余 |
|
五、經營管理純收入 |
|
五、幼小銜接結余 |
|
六、所屬的單位上交國家利潤 |
|
六、科學的的技術費用 |
|
七、許多收益 |
96.00 |
七、文化課文旅體育類與影視文化開支 |
|
|
|
八、生活確保和出去上班開支 |
956.68 |
|
|
九、環境衛生健康生活費用支出 |
19292.72 |
|
|
十、節省綠色性支出 |
|
|
|
國慶、縣域居委開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十四、公路網車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、資源探勘數據等支出費用 |
|
|
|
第十、企業安全服務企業等收支 |
|
|
|
第十六、網絡金融開支 |
|
|
|
二十七、協助任何中北部支出費用 |
|
|
|
二十、理所當然市場浮游生物氣象站等總支出 |
|
|
|
十八、住宅房擔保付出 |
239.17 |
|
|
2、油糧資源儲備庫付出 |
|
|
|
二五一、洪澇預防治療及應急方案管控收支 |
|
|
|
二十三、同一支出費用 |
|
本年度薪水總計 |
20583.72 |
年初收入支出合計數 |
20488.57 |
用創業基金投資補充開支差額 |
|
余額分配原則 |
158.37 |
年終結轉和盈余 |
283.44 |
年底結轉和余額 |
220.22 |
總金額 |
20867.16 |
共計 |
20867.16 |
2019財政年度收錄竣工決算表
行業:萬多
工程項目 |
年初凈收入累計 |
財政性捐款盈利 |
領導補貼收益 |
人事工資收入 |
經營管理薪資 |
加盟廠家上交利潤 |
別的收錄 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
的社會基本保障和就業機會經費支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業工作單位離退居二線 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作行業基礎社會養老穩定手機繳費花費 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業機構崗位年金納費總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色費用支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
名辦門診 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
終合醫院科室 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
一些公力醫療收入支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業企機關事業單位醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫療衛生 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障措施其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019半年度使收入結算的時候表
企業:70萬
產品 |
上年收入水平總計 |
財政廳撥付創收 |
上家補助款收益 |
事業有成使收入 |
企業經營收益 |
附帶工作單位上交使收入 |
任何薪資 |
||||
功能分類 |
課目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019半年度費用支出 預算表
工作單位:萬
品牌 |
上年付出總計 |
幾乎撥出 |
大型項目費用 |
上交國家上級領導撥出 |
生產教育支出 |
對加盟工作單位補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展得到保障和自主創業花費 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業企業單位離退體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱事業性單位名稱差不多關于養老地產養老穩妥繳付結余 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準參公標準職業年金繳納費用性支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督的健康費用 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲寵物醫院寵物醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總合大醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它的公力醫療費用 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門工作廠家醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機構整形 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019第四季度撥出部門預算表
企業:萬元左右
業務 |
上年付出自動求和 |
大致其他支出 |
大型項目其他支出 |
上交上一級收入支出 |
營業總支出 |
對附屬醫院院校補助金性支出 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年度不需要付款個人收入費用預算總表
基層單位:余萬元
薪資 |
性支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
新項目 |
累計數 |
大部分公開決算財政支出捐款 |
國家性新基金預算表財政性審批 |
一、正常公用概算財政部門撥付 |
4166.86 |
一、大部分公共性服務性花費 |
|
|
|
二、政府機構性母基金預決算民政審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性很安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育結余 |
|
|
|
|
|
六、實驗能力總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化度假旅行休育與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活安全保障和就業率開支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、環保營養撥出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、發展節能健康健康教育支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮街道結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網運送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察圖片信息等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商家服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助一些各地撥出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然影視資源大海氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房的保障收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
三十五、油糧武器裝備存量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害消滅及突發服務管理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的經費支出 |
|
|
|
當年度使收入累計 |
4166.86 |
當年度結余累計 |
4235.48 |
4235.48 |
|
月初財政部門審批結轉和盈余 |
271.94 |
年底財政廳撥付結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、基本上共同成本預算民政付款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、以政府性債券不需要預算不需要撥付 |
63.73 |
|
|
|
|
合計 |
4438.80 |
總共 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019全年度應該公共服務費用預算國庫付款付出結算的時候表
廠家:上萬元
品牌 |
累計數 |
大致開支 |
工程付出 |
|||
效果定義 項目簡碼 |
幾個會計科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界安全保障和工作費用 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政機關視野標準離退居二線 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上計量單位差不多健康社會養老保險服務繳納總支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
標準視野標準工作年金納費花費 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健收支 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立三甲衛生院衛生院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
終合專科醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
各種公立三甲醫院科室醫院科室教育支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政管理教育事業企業單位醫院 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業基層單位醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
商品房質量保障其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
加總 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019財務年度似的公益性概預算財務撥付大致花費部門預算表
企事業單位:百萬元
工作 |
合計數 |
相關人員經費預算 |
公用設施經費支出 |
||
資金總類 題目商品編號 |
科目必英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利福利付出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
行政單位名稱事業上單位名稱常規醫養保險服務繳付 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職位年金納費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
在職員工幾乎醫用保險行業交費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
因公員醫療設備經濟補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活保險納費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關很大打工族薪資副利付出 |
|
|
|
302 |
|
商品是和服務的其他支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用相關管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車行駛維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些淘寶寶貝和精準服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家人的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農牧業生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對個人的和普通家庭的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設施租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用裝置新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網站及手機app采購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通費工貝購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和商品陳列品購置費 |
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310 |
22 |
神圣股本購置費 |
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310 |
99 |
某些資產投資性經費支出 |
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累計數 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019每年一半公眾概預算民政撥付“三公”專項金費及政府部門進行專項金費經費支出部門預算表
機構:W
常見公用設施概預算民政撥付“三公”預備費 |
危險機關啟動 資金竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛租賃新購及運轉費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
因公車輛 購入費 |
因公車輛使用 操作費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度以政府性投資基金費用預算民政捐款結余預算表
機構:萬的大寫
好項目 |
累計數 |
差不多付出 |
工程性支出 |
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技能分類整理 課目代碼 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度財產過負債的癥狀表 |
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稅額部門:萬美元 |
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規模 |
價值 |
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今年初數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流量財產 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
﷽ 2.專用設配(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🎐 當中:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
꧂ 基本上國家公務使用車 |
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🉐 綜合執法值勤車輛 |
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𝔍 持種正規新技術公務車 |
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🍌 另外的專用車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
💝 4.別固定位置資金 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
﷽ 減:累記折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長期性的股本資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的公司債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目建設工程 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣債務 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
ꦗ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)各種房產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、有關于南京市松江區九亭醫生2019當年度純收入開支竣工決算綜合性實際情況說明書怎么寫
成都市松江區九亭醫院醫生2019ꦐ年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、關于幼兒園南京市松江區九亭的醫院2019季度個人收入預算實際情況原因分析
年初ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、關羽武漢市松江區九亭三甲醫院2019全年度支出費用竣工決算問題描述
年初🐠支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、就滬市松江區九亭衛生院2019年度目標民政審批營收結余基本實際情況證明
沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019ꩵ年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、觀于成都市市松江區九亭醫院2019當年度一般的公共信息成本預算財政資金補貼款教育支出結算的時候原因解釋
(一)一半公共信息國庫預算國庫捐款其他支出預算總體性情況報告
深圳市松江區九亭機構2019💫年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)似的通用估算財政性付款收入支出結算的時候型式情況發生
蘇州市松江區九亭醫生2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)通常情況報告下共公工程預算財政其他支出付款其他支出預算具體化情況報告
北京市市松江區九亭醫院科室2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3ꦑ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🍨、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5꧂、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、關干滬市松江區九亭大醫院2019本年通常公開工程預算財政部門審批基本的費用支出 預算具體情況說明書書
濟南市松江區九亭大醫院2019🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🦂、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務撥付撥出結算的時候環境承載力情況說明書。
南京市松江區九亭醫阮2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”事業費財政性捐款教育支出部門預算詳細原因介紹。
南京市松江區九亭門診2019一年度無“三公”預備費財政局審批費用支出 。
八、關與北京市市松江區九亭醫院科室2019財政性年度區政府性資金概算財政性審批經費支出竣工決算問題闡明
武漢市松江區九亭專科醫院2019月度無國家性私募基金費用財政資金付款性支出。
九、國有控股股權投資管理估算財政局補貼款情況發生說明書怎么寫
上海市松江區九亭衛生院2019國庫年度無國有企業投資者運作成本預算國庫審批總支出。
十、另一個必要作用的狀態原因分析
(一)企事業單位作業費用支出費用事情
蘇州市松江區九亭三甲醫院2019一年度有機關工作經費付出付出。
(二)部門回收撥出條件
滬市💞松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)維修、房屋面積特有占存現象
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效考核方法癥狀
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:監督措施開發情況下發生將要隨后開發中;辦公措施開發情況下發生將要隨后開發中;🐼全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🎉一、財政局費用資金廳支出付款收入來源:指企業年初度從本級財政局費用資金廳支出個部門爭取的財政局費用資金廳支出付款,也包括般公用設施費用表財政局費用資金廳支出付款和政府機關性資金費用表財政局費用資金廳支出付款。
ཧ二、自己事業心創收:指自己事業心的單位開展銷售專業性銷售行動基本鋪助行動完成的創收。重要是:醫疔創收等。
▨三、開個人創收:指視野企業在專業技術工作游戲活動內容內容試述助手游戲活動內容內容認知能力抓好非自由歸集開游戲活動內容內容擁有的個人創收。
四、其他的效益:指公司授予的除“財政資金捐款效益”、“企業效益”、“營運效益”等之外的效益。
五、月初結轉和余額:就是指去年度并沒有達到、結轉到當年度按有關于規定已經選用的錢財。
🦹六、半全年結轉和盈余:指年初度或很久以前全年預算表安排好、因合理性具體條件時有發生變化始終無法按原預計制定,需推遲了到已經全年按有關的信息規定立刻實用的金額。
七、首要費用:指方為保障措施裝置普通 正常運轉、成功平時辦公重任而發生的幾項費用。
🔜八、產品收支:指單位名稱為進行某的行政訴訟工作項目卡任務卡或行業開發對象,在基礎收支之下再次發生的各類收支。
✨九、加盟教育付出:指事業上的組織在專業性生活及手游輔助生活之上抓好非獨力會計核算加盟生活發現的教育付出。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎國慶、政府機關運動事業費:指行政機關工作部門和定義公務接待員法管理方法的事業工作部門在使用一半通用工程預算國庫補貼款分配的大多經費預算費用中的定期公供事業費經費預算費用。