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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發布信息日期:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

弟一區域 西安市松江區法令救助咨詢中心簡介

一、基本管理職能

二、中介機構如何設置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、納入花費部門預算總表

二、創收部門預算表

三、總支出部門預算表

四、財政廳捐款使收入經費支出預算總表

五、通常情況下公益性項目預算民政審批性支出部門預算表

六、一樣公眾費用財政支出費用審批基本上支出費用部門預算表

七、普通公用設施費用國庫付款“三公”費用及機關單位啟用費用費用部門預算表

八、人民政府性債券工程預算財政部門補貼款支出費用結算的時候表

九、資源流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

4部位 名稱講解

 


第一名那部分   西安市松江區法律條文協助核心簡介

 

一、基本職責

𒐪管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、部門快速設置

本院校是深圳市松江區刑事局屬下參公事業院校,無增設醫院科室。

 

 

2、一些   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018年度目標工資收入花費預算總表

基層單位:余萬元

盈利

開支

建設項目

竣工決算數

品牌

預算數

一、財政局付款純收入

780.59

一、一樣公共的服務的服務性支出

 

表中:政府部門性債卷費用國庫捐款

 

二、外交關系教育支出

 

二、上家補貼金收錄

 

三、國防教育費用

 

三、衛生事業年收入

 

四、公共服務安全可靠教育支出

671.68

四、經營管理收入來源

 

五、教導教育支出

6.97

五、附屬醫院企業繳納收入水平

 

六、科學課技巧結余

 

六、別的收入來源

137.00 

七、文化教育體育乒乓球與媒體花費

 

 

 

八、時代服務保障和出去上班教育支出

42.92

 

 

九、醫療保障衛生學與籌劃生殖開支

8.16

 

 

十、節約的環保花費

 

 

 

11、村鎮建設居委花費

 

 

 

12、畜牧業水支出費用

 

 

 

十五、流量搬運撥出

 

 

 

十四、的資源勘測信息等教育支出

 

 

 

十六、行業功能業等教育支出

 

 

 

16、科技金融付出

 

 

 

十二、捐助別區域開支

 

 

 

18、土地浮游生物氣象站等收支

 

 

 

十八、住宅房基本保障付出

187.87

 

 

三十五、油糧應急物資貯備花費

 

 

 

二十一月、另一開支

 

當年度薪水累計

917.59

上年開支合計數

917.59

用事業單位股票基金確定出入差額

 

余額安排

 

年終結轉和余額

0.69

歲末結轉和余額

0.69

總結

918.28

總共

918.28



2018全年營收預算表

基層單位:千元

 

新項目

年初薪資收入總計

財政廳捐款收錄

上一級津貼工資收入

企業營收

經營管理利潤

其他單位名稱上交國家薪資

別個人收入

功能分類
科目編碼

項目名稱

加總

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公用設施防護經費支出

    671.68

671.68

 

 

 

 

♔          -  

204

06

 

公檢法

    671.68

671.68

 

 

 

 

🧸          -  

204

06

01

政府部門工作

    194.92

194.92

 

 

 

 

꧙          -  

204

06

04

法律專業扶持

    476.76

476.76

 

 

 

 

👍          -  

205

 

 

文化教育支出費用

       6.97

6.97

 

 

 

 

🥂          -  

205

05

 

進修生及培圳

       6.97

6.97

 

 

 

 

ꦅ          -  

205

05

03

學習付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

ཧ          -  

208

 

 

當今人力資源保障措施和大學生就業開支

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦿ          -  

208

05

 

行政事務教育事業行業離提前退休

     42.92

42.92

 

 

 

 

♐          -  

208

05

05

機關企業計量單位企業計量單位幾乎養老院人身險繳納其他支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

🐻          -  

208

05

06

危險機關參公部門職位年金交費開支

     25.74

25.74

 

 

 

 

♍          -  

210

 

 

社區醫療環境衛生與預計生二胎付出

       8.16

8.16

 

 

 

 

🎉          -  

210

11

 

行政機關事業發展行業醫學

       8.16

8.16

 

 

 

 

ꦦ          -  

210

11

01

行政性企業醫疔

       8.16

8.16

 

 

 

 

ℱ          -  

221

 

 

自建房有保障費用

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

租賃房轉型費用支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房產住房基金

     20.98

20.98

 

 

 

 

⛎          -  

221

02

03

買房子政府補貼

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018財政年度花費結算的時候表

公司的:千元

 

項目

上年結余總計

大多性支出

產品費用支出

上交國家上級領導經費支出

合作經營費用

對附屬醫院政府部門補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

專業科目命名

自動求和

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

共公很安全支出費用

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

公檢法

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政事務電腦運行

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律規定支助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

學前教育費用支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

深造及培訓班

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

專業培訓結余

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和擇業經費支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政管理事業有成工作單位離退休之

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

企業單位企業發展企業單位基本上養老穩定穩定手機繳費付出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

部門事業上的組織職業的年金繳納總支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫藥安全衛生與行動計劃生孕總支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業公司醫院

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政管理組織整形

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制教育支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

住宅行政體制改革結余

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

首套房補貼標準

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018月度財政預算審批薪水結余竣工決算總表

方:70萬

薪資

結余

好項目

部門預算數

的項目

總計

一樣通用估算民政補貼款

部門性債卷費用預算財政局審批

一、通常情況公益性預決算財政預算捐款

780.59 

一、通常情況下公益性功能收入支出

 -  

 -  

 

二、國家性新基金費用財政性審批

 

二、國際關系撥出

 -  

 -  

 

 

 

三、國家安全花費

 -  

 -  

 

 

 

四、共公健康安全撥出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教肓撥出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、小學科學新技術性支出

 -  

 -  

 

 

 

七、人文體育類與新傳媒結余

 -  

 -  

 

 

 

八、社會各界保障措施和自主創業支出費用

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫治公共衛生與計劃怎么寫養育撥出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、低碳優質教育支出

 -  

 -  

 

 

 

十一國慶、城鎮街道辦事處花費

 -  

 -  

 

 

 

12、農業水費用

 -  

 -  

 

 

 

第十五、交通網運輸管理結余

 -  

 -  

 

 

 

十四、的資源地質勘察資料等教育支出

 -  

 -  

 

 

 

二十、精準酒店業精準酒店業等付出

 -  

 -  

 

 

 

16、科技金融收入支出

 -  

 -  

 

 

 

十六、幫扶其它的區縣撥出

 -  

 -  

 

 

 

18、國土資源海域形象等花費

 -  

 -  

 

 

 

十八、住宅切實保障經費支出

 50.87

 50.87

 

 

 

第二十、油糧資源存儲付出

 

 

 

 

 

二11、其他開支

 

 

 

上年薪水合計數

780.59

本年度結余總金額

780.59

780.59

 

期初財政部門審批結轉和盈余

0.69

年初財政廳捐款結轉和余額

0.69

0.69

 

 大部分通用概算不需要撥付

0.69

 

 

 

 

 鎮政府性新基金工程預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

合計

781.28

共計

781.28

781.28

 


2018第四季度通常情況服務性成本預算財政預算審批花費部門預算表

單位名稱:余萬元

建設項目

合計數

基礎費用支出

項目收入支出

技能類型

項目數字

幾個會計科目命名

204

 

 

服務性的安全總支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

民事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政機關正常運行

194.92

194.92

 

204

06

02

大部分人事部門工作管理事務處理

0.00

 

 

204

06

04

面層檢察機關業務范圍

0.00

 

 

204

06

05

普法宣傳點

0.00

 

 

204

06

04

法令救助

476.76

 

476.76

205

 

 

培養收入支出

6.97

 

6.97

205

05

 

學習及陪訓

6.97

 

6.97

205

05

03

課程培訓其他支出

6.97

 

6.97

208

 

 

世界后勤保障和就業問題費用支出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政處企業企單位離辭職

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口服務管理的行政管理機構離養老金

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業上的廠家差不多養老服務保障激費支出費用

17.17

17.17

 

208

05

06

危險機關事業上的機關單位專職年金激費總支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療保障食品衛生與設計計生開支

8.16

8.16

 

210

11

 

行政機關事業上組織醫療機構

8.16

8.16

 

210

11

01

行政事務基層單位醫藥

8.16

8.16

 

221

 

 

自建房得到保障總支出

50.87

50.87

 

221

02

 

商品房改制付出

50.87

50.87

 

221

02

01

個人住房公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

買新房補貼政策

29.89

29.89

 

自動求和

780.59

296.86

483.73


 

2018月度普遍共同概算民政補貼款差不多性支出部門預算表

  工作單位:來萬

 

投資項目

合計數

人士費用

共用事業費

經濟發展幾大類

會計科目編號規則

管理費用英文名稱

301

 

很大打工族薪資福利待遇費用支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  首要月薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼費補貼政策

 134.72

 134.72

 

301

03

  年終獎金

 37.09

 37.09

 

301

06

  餐費補帖費

 -  

 -  

 

301

07

  績效評價的薪資

 -  

 -  

 

301

08

機關企業廠家企業廠家最基本養老生活商業保險費用

 17.17

 17.17

 

301

09

職業角色年金納費

 25.74

 25.74

 

301

10

退休職工大體醫療保健保險費用繳納

 8.16

 8.16

 

301

11

國家地方公務員醫遼補貼政策繳付

 -  

 -  

 

301

12

其它的社交得到保障手機繳費

 2.70

 2.70

 

301

13

居住房個人公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫院費

 -  

 -  

 

301

99

  別的月工資發福利經費支出

 -  

 -  

 

302

 

設備和業務花費

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公費

 6.52

 

 6.52

302

02

  油墨印刷費

 -  

 

 -  

302

03

  網絡咨詢費

 -  

 

 -  

302

04

  手序費

 -  

 

 -  

302

05

  煤氣費

 -  

 

 -  

302

06

  交電費

 -  

 

 -  

302

07

  電力費

 0.36

 

 0.36

302

08

  供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業工作管理工作承包費

 -  

 

 -  

302

11

  出差費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出境(境)材料費

 -  

 

 -  

302

13

  售后維修(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租售費

 -  

 

 -  

302

15

  會議觸屏費

 -  

 

 -  

302

16

  陪訓費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動到訪費

 -  

 

 -  

302

18

  專業原管理費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 -  

302

25

  專用工具助燃劑費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣費

 -  

 

 -  

302

27

  委托授權渠道費

 -  

 

 -  

302

28

  公會金費

 2.38

 

 2.38

302

29

  會員福利費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公公務車運動維持費

 -  

 

 -  

302

39

  許多客運費用的

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及附帶管理費

 -  

 

 -  

302

99

  別的寶貝和售后服務結余

 -  

 

 -  

303

 

對自身和人的補貼

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼

 

 

 

303

07

  診療費補帖

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

一個人草業生孩子救濟款

 

 

 

303

99

其它個人賬戶和家族的補貼金付出

0.14

0.14

 

310

 

基金性撥出

 

 

 

310

02

  辦公室機購買

 

 

 

310

03

  專業主設備購入

 

 

 

310

07

  數據信息線上及軟件添置提升

 

 

 

310

13

  公務活動使用車新購

 

 

 

310

19

  其他交通運輸設備購入

 

 

 

310

22

  隱形財產置辦

 

 

 

310

99

  另一個資產管理性收入支出

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



2018年普遍公益性估算財政性撥付“三公”預備費預算及單位作業預備費預算經費支出預算表

公司:萬多

一般的公用概算國庫捐款“三公”資金

政府部門進行

金費結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

因公專用車置辦及行駛費

因公服務費

小計

因公私車置辦費

因公專車操作費

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

估算數

預算數

概算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018全年度政府辦公室性理財產品不需要預算不需要補貼款花費竣工決算表

企事業單位:多萬元

項目

加總

大體性支出

新項目結余

模塊定義

科目表簡碼

專業科目名字大全

229

 

 

一些其他支出

 

 

 

229

08

 

大家分銷銷量培訓機構銷售業務費擬定的費用

 

 

 

229

08

04

社會福利時時彩票業務領域員培訓機構的業務領域費教育支出

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股本欠債問題表

 

 

收入額部門:W

 

數據

實際價值

本年數

歲末數

本年數

年尾數

一、金融資產自動求和

——

——

95.95 

 43.73

   (一)外流固定資產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)加固資源

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦛ                          一樣因公車輛

 

 

 

 

ܫ                          綜合執法值崗車輛使用

 

 

 

 

🔜                          特種車靠譜科技小二租車

 

 

 

 

🦄                          其余買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝓰               4.某些加固房產

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12.16

 12.16

𓆏        減:累積折舊率及減值工作

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   (三)經常性創業

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   (四)新建公程

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   (五)有形資本

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🎀        減:積累攤銷

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   (六)的債務

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二、流動負債合計數

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83.10

 27.56

三、凈房產自動求和

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12.85

 16.17

 


三、一部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🅷上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

ꦦ本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

♎上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)應該共公結算的時候國庫審批收支結算的時候總體目標情況

🅘上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)平常公共性成本預算財政支出費用付款支出費用預算結構特征原因

༒上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)基本公眾費用財政廳撥付性支出竣工決算特定情況下

💖上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1༒、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2𒈔、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3ℱ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8💎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦉ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ౠ、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政部門撥付其他支出結算的時候基本時候介紹。

🔯上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項法規”奉獻精神和厲行避免浪費需要,進1步要從嚴的控制“三公”資金花費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

𝓀公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”勞務費財政局審批經費支出預算明確狀態說。

2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        𓂃上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        因公接待工作費開支0.00萬多。之中:

🐲境內公務接待廳接待廳教育支出0.00萬(含外賓客服收入支出0.00十萬)。通常使用在接待處省外單位名稱來松實地考察,共0批號、0人數,這其中:接持外賓0生產批號、0接待量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制股權投資企業經營項目預算民政撥付的情況就說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余重要性問題的情形原因分析

(一)工商登記正常運行接待費性支出現象

🧸上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)鎮政府購進收支具體情況

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)該車輛、農村房屋特有占用量條件

1、該車輛

天津市松江區民事法律支援心中無國家國家公務專公務車,國家國家公務專公務車保證量為零。

2、農村房子

🔯截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)工程預算績效評價經營情況下

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

💖完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第三區域   詞解釋清楚

 

🦩一、財務撥付純收入:指機關單位當半年度度從本級財務行政部門授予的財務撥付,比如一半公用概算財務撥付和部門性理財產品概算財務撥付。

二、衛生企業創收:指衛生企業機構抓好專業化業務流程生活十分輔助器生活選取的創收。

﷽三、銷售薪資:指事業有成機關單位在專門國際業務營銷促銷促銷活動非常輔助器營銷促銷促銷活動之下發展非獨立空間歸集銷售營銷促銷促銷活動得到的薪資。

四、任何納入:指單位名稱授予的除“財政支出付款納入”、“事業性納入”、“加盟納入”等在內的納入。

五、年終結轉和余額:是以去年度還不搞定、結轉到當年度按相關的英文規定立刻用的錢。

꧙六、年尾結轉和節余:指當年末度或從前年末工程預算籌劃、因可觀能力再次發生轉化沒辦法按原準備實行,需網絡延時到日后年末按相關標準規定持續的使用的金額。

七、核心收支:指院校為有保障企業沒問題正常的運作、成功完成日常的運作任何而會出現的那項收支。

✅八、項目流程其他收支:指崗位單位為提交單一的行政事務崗位世界任務或事業上發展前景階段目標,在大多其他收支之余再次發生的一項其他收支。

♕九、合作自主經營經費開支:指行業廠家在的專業活躍及輔助工具活躍外面做好非單獨折算合作自主經營活躍再次發生的經費開支。

𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ไ11、市直機關進行資金投入教育費用支出 :指行政訴訟工作企業和根據國家國家公務員法工作管理的事業心工作企業操作普遍公共信息決算不需要捐款制定的首要教育費用支出 中的基本共用資金投入教育費用支出 教育費用支出 。

 

 

 


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