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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發表事件:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

總支出

工作

竣工決算數

工程

部門預算數

一、正常公益性決算財政廳付款盈利

5045.41

一、普遍公用服務項目撥出

 

二、政府部門性新基金概預算財政資金撥付納入

22.22

二、外交關系經費支出

 

三、國有制資本投資銷售工程預算國庫付款純收入

 

三、中國軍事收入支出

 

四、上級領導補貼費收益

 

四、服務性可靠收支

 

五、事業性工資收入

 

五、學校收支

 

六、經營的營收

 

六、實驗技術水平費用

 

七、附加廠家上交國家利潤

 

七、文明出游體育足球與文化傳播總支出

 

八、某個年收入

 

八、發展質量保障和畢業生就業性支出

61.94

 

 

九、清潔衛生身體健康開支

4697.83

 

 

十、節能綠色綠色開支

 

 

 

五一、城鄉建設社區衛生費用支出

 

 

 

第十二、畜牧業水結余

 

 

 

第十三、公共交通裝運教育支出

 

 

 

十四、產品探礦工藝企業信息等結余

 

 

 

第十、工商業提供酒店業等費用

 

 

 

16、財務支出費用

 

 

 

二十七、支援另外的區域費用

 

 

 

十七、理所當然物資海上氣候等結余

 

 

 

黨的十九、商品房保駕護航費用

285.44

 

 

20、糧油食品商品儲備庫付出

 

 

 

二11、公有資本管理運作預決算性支出

 

 

 

二12、災情防范及緊急安全管理結余

 

 

 

二第十三、另外的花費

22.22

 

 

第二十四、抗疫比較國債規劃的教育支出

 

當年度納入總計

5067.63

年初付出合計數

5067.42

便用非民政付款節余

 

節余分配原則

 

月初結轉和余額

57.80

年底結轉和余額

58.02

共計

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

頂目

本年度效益累計

財政預算審批收益

上家補助金效益

事業營收

生產營收

附設基層單位上交創收

其他工資收入

收入支出技能分級項目編號規則

專業科目名稱大全

欄次

1

2

3

4

5

6

7

總金額

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會發展保險和求業費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

政府部門衛生事業方給養老總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟廠家離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關組織事業上組織大多養老人壽保險人壽保險繳付性支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  工商登記事業標準工作年金付費付出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔衛生健康生活收支

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

財政視野基層單位社區醫療

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務單位名稱整形

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫疔補助費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫治求助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  村鎮建設醫用求助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  許多醫學援助開支

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療機構切實保障治理工作

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政性行駛

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一樣行政訴訟控制事物

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  數據化搭建

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

個人住房有效保障收支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

自建房改制支出費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房個人公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補助

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他教育支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

大家愛心慈善金籌劃的支出費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  應用于縣域整形搶救的福利彩票公益事業金支出費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

樓盤

本年度撥出累計

主要總支出

業務性支出

上交上級領導性支出

操作經費支出

對附屬醫院公司的政府補貼收入支出

經費支出性能類別專業科目編碼查詢

項目種類

欄次

1

2

3

4

5

6

累計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會性有效保障和就業前景撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業發展部門社區養老費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門廠家離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  市直機關行業院校常見社會社保費金付費性支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府部門工作的單位角色年金網上繳費開支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔健康生活支出費用

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政訴訟事業有成標準醫用

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門工作單位整形

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療保健經濟補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫疔援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  新農村醫療保健社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫藥救濟支出費用

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療保健擔保管理方法行政監察

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政性行駛

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一半行政性管理工作行政監察

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  相關財務信息化發展

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

租賃房保駕護航其他支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

商品房創新收入支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  居住房住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房貸款貼補

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他總支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

幸運飛艇公益活動金具體安排的撥出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用以城市醫用救濟的幸運飛艇愛心公益金花費

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

收入支出

品牌

竣工決算數

好項目

累計

般共公費用民政付款

現政府性股權基金工程預算民政撥付

國企資金生產經營估算財政資金捐款

一、似的公用設施估算財政支出捐款

5045.41 

一、應該公用功能其他支出

 

 

 

 

二、政府機構性新基金概預算民政補貼款

22.22 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

三、集體所有制資本自主經營費用預算財政性撥付

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

 

四、通用人身安全教育支出

 

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓性支出

 

 

 

 

 

 

六、小學科學工藝教育支出

 

 

 

 

 

 

七、和文化度假旅游田徑運動與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

 

八、中國社會有效保障和找工作開支

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、干凈正常收支

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、能效低能耗其他支出

 

 

 

 

 

 

國慶、城鎮社區服務中心其他支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

 

第十五、交通出行公路運輸開支

 

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦化工問題等經費支出

 

 

 

 

 

 

15場、商業性的流通業等其他支出

 

 

 

 

 

 

16、金融服務總支出

 

 

 

 

 

 

十六、幫扶另外省份經費支出

 

 

 

 

 

 

二十、自然環境資源海域氣象學等結余

 

 

 

 

 

 

19、住宅保證收入支出

 285.44

285.44

 

 

 

 

四十、油糧商品貯備花費

 

 

 

 

 

 

二十一月、國家股資產管理生意估算經費支出

 

 

 

 

 

 

二12、氣象災害防冶及急救管理方法總支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、的撥出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

第二十四、抗疫非常國債確定的撥出

 

 

 

 

當年度使收入加總

5067.63 

本年度其他支出加總

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終財政資金付款結轉和節余

57.80 

年終財政支出付款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、基本上公共信息預算表不需要捐款

 

 

 

 

 

 

二、當地政府性股權基金財政廳預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有制金融資本合作經營概預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

累計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

本年度開支

經費支出功效細分會計分類簡碼

學科稱謂

累計

大體性支出

樓盤經費支出

欄次

1

2

3

合計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會化有效保障和大學生就業性支出

61.94

61.94

0.00

20805

政府部門工作機構關于養老地產養老費用支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政部門公司的離提前退休

0.94

0.94

0.00

2080505

  機構企業標準基本上社區養老人身險納費收入支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  行業事業行業行業年金手機繳費其他支出

20.33

20.33

0.00

210

衛生間營養收支

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政訴訟事業企業單位醫療器械

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政性部門社區醫療

26.58

26.58

0.00

2101103

  公務活動員醫療器械補貼政策

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保障救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鎮醫藥救援

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  別的醫療管理社會救助收入支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療設備切實保障處理事物

805.04

676.75

128.28

2101501

  人事部門運動

676.75

676.75

0.00

2101502

  通常行政性監管業務

80.98

0.00

80.98

2101504

  資訊化搭建

47.30

0.00

47.30

221

房產保障機制收入支出

285.44

285.44

0.00

22102

個人住房改革的實質費用支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  自建房社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買房子補貼金

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

實惠劃分類別專業科目商品編碼

會計分類品牌

竣工決算數

經濟性種類

科目必編碼查詢

課程公司名稱

結算的時候數

301

公司有福利費用

1021.07

302

物品和精準服務支出費用

25.76

30101

  首要的薪資

97.42

30201

  辦公費

11.32

30102

  補助費補助費

446.45

30202

  印廠費

0.73

30103

  獎金稅率

78.83

30203

  咨詢了解費

 

30106

  飯食津貼費

31.48

30204

  的手交費

 

30107

  績效考核月工資

 

30205

  水電費

 

30108

國家機關事業心機關單位通常養老生活保險服務激費

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

職業分析年金繳納費用

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

干部職工基本性醫療保健人壽保險激費

26.58

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫療保健補帖繳納費用

 

30209

  小區物業菅理費

 

30112

任何社會發展保駕護航納費

3.64

30211

  差旅費報銷

2.72

30113

商品房個人住房公積金

67.9

30212

  因公回國(境)費

 

30114

醫療器械費

 

30213

  處理(護)費

0.23

30199

  某個基本工資員工福利花費

207.76

30214

  租賃服務費

 

303

對個和家人的經濟補貼

0.52

30215

  年會費

 

30301

  離休費

 

30216

  技能培訓費

0.03

30302

  離休費

 

30217

  公務到訪到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  通用型的管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  過日子補貼金

 

30225

  專業化能源費

 

30306

  權利救濟費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫療器械費經濟補貼

 

30227

  下令讓業務流程費

 

30308

  獎學金金

0.31

30228

  工會組織金費

7.7

30309

  記功金

0.21

30229

  福利福利費

0.97

30310

我草業加工補助費

 

30231

  公務接待車輛使用電腦運行運營維護費

 

30311

  代繳社會各界保險服務費

 

30239

  別的公共交通收費

 

30399

  其他對個人的和人的補貼政策

 

30240

  稅金及增加材料費

 

 

 

 

30299

  各種餐品和售后服務教育支出

0.82

 

 

 

310

資本管理性支出費用

3.36

 

 

 

31001

  住房產品物購建

 

 

 

 

31002

  辦工機新購

3.36

 

 

 

31003

  使用設備購買

 

 

 

 

31007

  消息網絡數據及系統購置費自動更新

 

 

 

 

31013

  公務活動使用車折舊費

 

 

 

 

31019

  一些交通銀行專用工具置辦

 

 

 

 

31021

  文物古跡和陳列技巧品折舊費

 

 

 

 

31022

  無型固定資產折舊費

 

 

 

 

31099

  別資本管理性撥出

 

工作員資金投入累計

1021.59

公用設施經費預算加總

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普通公共服務預算表財務撥付“三公”經費

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務接待專車新購及自動運行維護費

因公商務接待費

小計

因公用車的

租賃費費

公務接待出行用車

啟用維修保養費

成本預算數

預算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

年末結轉和盈余

當年度薪水

當年度開支

年終結轉和

余額

特點進行分類學科編寫代碼

考試科目名稱大全

自動求和

 

 

累計數

基本的經費支出

活動結余

 

229

某些花費

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

時時彩公益活動金規劃的費用支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  代替城鄉建設治療救援的買彩票慈善活動金撥出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目

今年初結轉和節余

年初收入來源

本年度開支

年初結轉和余額

性能分類別專業科目項目編碼

項目標題

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務資產負債具體情況報告

 

 

單位名稱:萬余元

 

需求量

顏值

年末數

年尾數

本年數

年底數

一、基金總計

——

——

221.03

215.54

   (一)流入資本

——

——

152.94

156.15

   (二)穩固資本

——

——

225.61

234.97

💟          另外:1.住房(m2米)

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                2.通用型生產設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

💎                     進來:(1)小車(輛)

 

 

 

 

🔯                                 通常情況國家公務私家車

 

 

 

 

💞                                 衛生監督執法巡邏私家車

 

 

 

 

♐                                 特殊專門技術設備出行

 

 

 

 

꧂                                 另外出行用車

 

 

 

 

♏                   (2)標價70萬元以上的實用儀器(會含車子)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐻                    表中:出廠價百萬元以上的特用設施設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🐬        減:積累計提折舊及減值打算

——

——

160.14

176.76

   (三)短期股本項目投資

——

——

 

 

   (四)持續公司債券投入資金

——

——

 

 

   (五)在建項目市政工程

——

——

 

 

   (六)無形之中債務

——

——

10

10

🔥        減:顯示器攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)同一股本

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

92.87

93.03

三、凈房產累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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