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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 頒布時間間隔:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區

工商局業結合會

2018年度目標部位竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

獨一位置 北京市松江區工商局業協同會概述

一、重要功能

二、部門管理竣工決算企事業單位包含

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、營收撥出預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政部門審批工資結余竣工決算總表

五、正常共公費用財政廳補貼款總支出竣工決算表

六、一樣公用設施估算民政補貼款一般費用部門預算表

七、一般的公眾項目預算財政性捐款“三公”資金投入及企事業單位運營資金投入總支出竣工決算表

八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務付款結余竣工決算表

九、財力資產負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第4局部 專有名詞釋意

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、主要的職能部門

🍨沈陽市松江區工商行業聯辦會是中國大共產黨員管理系統者下的兼備統戰性、系統可靠性性、民俗性的社情民意團體心理咨詢。是黨和國家管理系統非公有制系統可靠性的助手蘋果。

ཧ陸續參與本區特大安全事故的證策及至關重要方面的政治生活商談,對相關的法律規則法規標準和證策策劃提出者意見并援助落實進行,發揮出來參政議政、民主制度輔導的影響。

陪養1支擁有我們黨的歷史的非公有制條件意味著人土行業,開展意味著人土政治思想擬定的推送能力。

𝄹牽引會員用戶充分參于國條件設計,熱于社會的公益企業企業,組織機構推進先富幫后富活動,走雙方有錢發展。

為白金會員打造高新科技、信息查詢、方法、法律法規、財稅管理、審計局、募資、詢問等服務培訓。

二、相關部門預算行業組合而成

🔯從工程預算公司搭建看,天津市市松江區工行業聯手會政府部門部門預算收錄:昆明市松江區地稅業聯手會本級預算(辦公樓室、vip科、品牌服務培訓科)。

例入沈陽市松江區工廠業聯席會2018年科室結算的時候制定的范圍的行業涉及:

 

 

序列號

企事業單位明稱

自己的名字

1

蘇州市松江區工商局業聯和會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018季度收錄性支出結算的時候總表

企事業單位:千元

納入

撥出

投資項目

預算數

創業項目

部門預算數

一、財政局補貼款收錄

444.03

一、一樣公眾服務管理花費

313.92

  在其中:區政府性股票基金預算表國庫撥付

 

二、外交政策費用

 

二、上級部門補貼申請書效益

 

三、國防科技性支出

 

三、事業薪資

 

四、公共信息很安全開支

 

四、經營者年收入

 

五、文化藝術培訓經費支出

 

五、加盟計量單位上交國家薪水

 

六、科學性能力收入支出

 

六、任何創收

 

七、特色文化體育課與影視傳媒結余

 

 

 

八、的社會安全保障和人才需求總支出

58.36

 

 

九、整形安全與工作規劃生殖收入支出

12.74

 

 

十、節水環保性費用

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦費用支出

 

 

 

12、農業水付出

 

 

 

十五、鐵路公共交通車總支出

 

 

 

十四、成本地質勘察消息等付出

 

 

 

第十五、商業性的服務培訓業等性支出

 

 

 

16、科技金融總支出

 

 

 

二十七、支援各種城市費用

 

 

 

18、土地資源浮游生物景象等花費

 

 

 

黨的十九、房產保障措施性支出

57.65

 

 

2、油糧材料物資儲備量費用

 

 

 

二11、其他結余

 

當年度效益加總

444.03

上年經費支出累計數

442.67

用事業上的新基金挽救收入支出表差額

 

余額計算

 

本年結轉和余額

7.85

半年度結轉和盈余

9.21

共計

451.88

合計

451.88


2018全年度納入竣工決算表

院校:千元

大型項目

當年度使收入合計數

財政廳撥付盈利

上級部門經濟補貼薪水

人事薪水

銷售經營效益

附屬醫院基層單位繳納效益

一些使收入

功能分類
科目編碼

科目表明稱

累計數

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公益性服務性性支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

君主制黨派及地稅聯事務處理

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

各種政黨黨派及工商所聯事物總支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中服務和求業支出費用

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關自己事業院校離提前退休

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政機關企業發展企業離退居二線

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業上公司基本上關于養老地產社保費金繳納支出費用

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

行政企業單位事業企業單位專職年金繳納費用付出

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對機構事業心院校基礎社會個人養老保險行業保險行業債券的補貼政策

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環衛與行動計劃孕育付出

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業企單位醫疔

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處企業整形

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業醫治

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務保障付出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革結余

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補貼費

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標總支出部門預算表

公司:十萬

的項目

本年度性支出累計數

基礎支出費用

項目開支

繳納上級領導支出費用

經驗收入支出

對附設組織補貼費開支

功能分類
科目編碼

課目公司名稱

合計數

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

基本上服務管理性服務管理費用

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

民主制度黨派及工商所聯事務性

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

許多民主制度黨派及工商行政聯工作花費

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

市場有效保障和就業創業總支出

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業部門離退休工資

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政機關行業組織離退居二線

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門教育事業公司的核心醫養商業保險繳納總支出

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

政府部門創業的單位的職業年金繳付收入支出

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對企創業單位名稱創業單位名稱一般給社會養老保險費用基金投資的補帖

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械干凈衛生與工作方案養育費用

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展機關單位診療

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

行政部門機構醫院

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

事業心企業醫遼

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障教育支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

房屋收入分配改革性支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼款

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018年度目標財政預算審批創收收入支出結算的時候總表

企事業單位:萬是

工資

其他支出

建設項目

竣工決算數

該項目

加總

正常服務性概預算財政性補貼款

政府部門性債券項目預算財政局捐款

一、一半公眾費用財政部門付款

440.03 

一、基本上通用安全服務支出費用

 

313.92

 

二、政府部性母基金民政預算民政撥付

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、通用很安全經費支出

 

 

 

 

 

五、教導收支

 

 

 

 

 

六、科學的系統費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神球場與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障和求業性支出

 

58.36

 

 

 

九、醫用衛生管理與計劃方案懷孕性支出

 

12.74

 

 

 

十、節能公司環保性其他支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村區域其他支出

 

 

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、交行運輸車性支出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測消息等經費支出

 

 

 

 

 

二十、業務服務于業等支出費用

 

 

 

 

 

十五、財務收入支出

 

 

 

 

 

二十七、支助某個各地收支

 

 

 

 

 

二十、國土資源深海形象等付出

 

 

 

 

 

十八、房產擔保花費

 

57.65

 

 

 

二十二、糧油食品應急物資存量其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、其余花費

 

 

 

本年度納入累計

444.03 

年初開支加總

 

442.67

 

本年財政資金審批結轉和盈余

7.85 

歲末財政性補貼款結轉和節余

 

9.21

 

      一半公用設施概預算財務撥付

7.85 

 

 

 

 

      人民政府性債卷預決算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總結

451.88 

總金額

 

451.88

 

 


2018本年度基本上通用項目預算財政廳撥付其他支出竣工決算表

組織:萬的大寫

的項目

預估合計

首要總支出

的項目收入支出

工作細分

題目商品代碼

課程和科目名號

201

 

 

通常公共信息安全服務性支出

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

君主制黨派及深圳聯事務性

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

另外的自由主義黨派及工商所聯行政事務其他支出

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

生活擔保和就業問題收入支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政機關事業單位名稱離辭職

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政性事業上的公司離提前退休

3.21 

3.21 

 

208

05

05

行政機關企事業計量單位核心養老安全安全繳納費用收支

27.25 

27.25 

 

208

05

06

國家機關企業基層單位職位年金交費開支

27.25

27.25

 

208

05

07

對機關創業組織創業組織一般養老生活保險費用投資基金的補貼金

2.28

2.28

 

210

 

 

醫治干凈衛生與方案生肓開支

12.74

12.74

 

210

11

 

財政衛生事業機關單位醫療保障

12.74

12.74

 

210

11

01

行政訴訟院校整形

11.36

11.36

 

210

11

02

事業發展機關單位醫藥

1.38

1.38

 

221

 

 

往房保障措施結余

57.65

57.65

 

221

02

 

住宅房體制改革費用支出

57.65 

57.65 

 

221

02

01

往房社保公積金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

房產買賣津貼

33.54

33.54

 

加總

442.67

381.43

61.24

 


2018第四季度一般的公共服務概預算財政廳撥付一般支出費用竣工決算表

  組織:十萬

項目流程

總金額

工人事業費

共用資金投入

社會經濟總類

學科編號

課目分類

301

 

薪水福利微信支出費用

360.14

360.14

 

301

01

  關鍵薪資

57.09

57.09

 

301

02

  津貼費補助

132.25

132.25

 

301

03

  績效工資

39.63

39.63

 

301

06

  工作餐津貼費

10.40

10.40

 

301

07

  績效考評公資

10.59

10.59

 

301

08

市直機關事業有成組織大致健康養老穩妥費

27.25

27.25

 

301

09

職業的年金網上繳費

25.62

25.62

 

301

10

營業員關鍵醫療服務保險費用網上繳費

12.74

12.74

 

301

11

國家公務員考試醫療器械補助款納費

 

 

 

301

12

一些的社會切實保障付款

2.28

2.28

 

301

13

住宅房貸公積金

24.10

24.10

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  的工資收入公益福利費用支出

18.19

18.19

 

302

 

寶貝和服務于付出

79.32

 

79.32

302

01

  辦公樓費

8.03

 

8.03

302

02

  印刷版費

0.12

 

0.12

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  程序費

0.08

 

0.08

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

2.05

 

2.05

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業控制費

 

 

 

302

11

  旅差費

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議平板費

13.50

 

13.50

302

16

  教育培訓費

34.82

 

34.82

302

17

  公務歡迎歡迎費

1.49

 

1.49

302

18

  專門用物料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  都交給的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

2.65

 

2.65

302

29

  最新福利費

0.63

 

0.63

302

31

  公務活動使用車正常運行運維費

 

 

 

302

39

  其它的交通銀行資金

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及浮動管理費

 

 

 

302

99

  相關商品種類和工作撥出

13.86

 

13.86

303

 

對本人和小家庭的補貼申請書

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助費

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

用戶現代農業生產國家補貼

 

 

 

303

99

  的個人的和人家的補貼金經費支出

 

 

 

310

 

資本公司性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公區機器設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業化設施設備添置

 

 

 

310

07

  消息電腦網絡及APP購入升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的折舊費

 

 

 

310

19

  另外城市交通軟件工具租賃費

 

 

 

310

22

  無型資本新購

 

 

 

310

99

  其它的資產性其他支出

 

 

 

累計

442.67

360.14

82.53

 


2018半年度一樣公開項目預算財政廳審批“三公”預備費及政府部門正常運行預備費收入支出結算的時候表

單位名稱:萬余元

應該共同工程預算不需要審批“三公”接待費

部門使用

專項資金結算的時候數

總計

因公回國

(境)費

國家公務車輛租賃添置及電腦運行費

因公接待客人費

小計

公務活動車輛使用

購入費

公務活動小二租車

操作費

財政預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018當年度人民政府性債券工程預算財政局捐款總支出結算的時候表

廠家:70萬

工作

加總

基本性開支

工程項目教育支出

效果區分

題目編號

項目標題

229

 

 

相關經費支出

 

 

 

229

08

 

福彩上幣賣培訓機構渠道費組織的支出費用

 

 

 

229

08

04

優惠彩票網銷量組織 的工作費性支出

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度財力負債率前提表

刷卡金額企事業單位:萬塊人民幣

 

數目

市場價值

月初數

半年度數

本年數

半年度數

一、金融資產總金額

——

——

92.28

90.42

   (一)還是流動性股權

——

——

 

 

   (二)進行固定房產

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🃏                          一般來說國家公務車輛

 

 

 

 

🌸                          綜合執法執勤點專用車

 

 

 

 

🥂                          珍禽職業水平車輛

 

 

 

 

🅺                          其它私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒁏               4.另一個調整固定資產原值

——

——

30.24

26.34

ꦡ        減:加權平均固定資產折舊及減值備好

——

——

 

 

   (三)持久投資者

——

——

 

 

   (四)在建項目水利工程

——

——

 

 

   (五)隱形的金融資產

——

——

 

 

💝        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其它財力

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

8.07

8.75

三、凈股本總金額

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、有關傷害市松江區工商注冊業整合會2018季度個人收入支出費用部門預算環境承載力情況發生說明怎么寫

武漢市松江區工行業攜手會2018🧸年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、更多廣州市市松江區地稅業聯和會2018季度盈利預算前提這說明

本年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、就廣州市松江區松江區地稅業連合會2018第四季度費用竣工決算前提原因分析

本年度💛支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、對于杭州市松江區工商注冊業聯席會2018第四季度財務付款收入來源開支總體設計的情況反映

滬市松江區工商部門業結合會2018🥀年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、相關昆明市松江區工商部門業攜手會2018季度大部分公開成本預算財政性付款經費支出竣工決算情形講解

(一)基本上公用設施概算不需要審批撥出竣工決算總體設計現狀

佛山市松江區工行業聯辦會2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)通常共同費用財政其他支出捐款其他支出竣工決算架構事情

傷害市松江區工商局業協力會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92🐻萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)平常公用費用財政性補貼款費用支出 部門預算中應實際情況

武漢市松江區深圳業聯合會2018💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1ꦏ、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4✃、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、觀于東莞市松江區地稅業聯手會2018全年度大部分共公預算財政性補貼款一般性支出預算前提就說明

東莞市松江區工商局業連合會2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1ꦗ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2🏅、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費民政補貼款結余部門預算整體狀態原因分析。

沈陽市松江區工商行政業攜手會2018ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018✱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”費用財政預算補貼款結余預算準確事情詳細說明。

2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

🌳國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、有關于重慶市松江區工商部門業聯和會2018財政廳年度政府性性母基金估算財政廳補貼款收入支出預算問題說明書怎么寫

昆明市松江區地稅業聯合會2018全年無以政府性基金投資概算國庫審批撥出。

九、國有控股資源經營管理成本預算財政支出補貼款實際情況報告書怎么寫

廣州市松江區地稅業聯辦會2018全年度無國家股投資者企業經營財政性預算財政性補貼款支出費用。

十、許多重點細節的的情況這說明

(一)國家機關加載專項資金總支出情況報告

🧸上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)當地公開招標管理撥出環境

廣州市松江區工行業協力會2018꧃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🌱年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、住房特俗占存現象

1、機動車

杭州市松江區工商行政業協同會無公務接待接待專公務車,公務接待接待專公務車保證量為零。

2、房層

✅已于201八年16月31日,武漢市松江區工商行業共同會操作的快裝由區市直機關業務處理局統一調配出的相關機構土地產權的快裝為128平方和米。

(四)成本預算績效考評服務管理狀況

𓃲上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

෴一、財政部門性資金預決算單位補貼款利潤:指的單位當年終度從本級財政部門性資金預決算單位單位爭取的財政部門性資金預決算單位補貼款,還有一樣公共信息預決算財政部門性資金預決算單位補貼款和政府機關性貨幣基金預決算財政部門性資金預決算單位補貼款。

🅺二、事業上的基層單位工資收入來源:指事業上的基層單位基層單位開展調研行業金融業務生活名詞解釋手游輔助生活爭取的工資收入來源。

三、生產個人盈利:指企業機構在專業性銷售工作和輔助工作外面推進非自由歸集生產工作獲得的個人盈利。

൩四、任何純純利潤來源水平:指基層單位有的除“財政局補貼款純純利潤來源水平”、“行業純純利潤來源水平”、“銷售純純利潤來源水平”等多于的純純利潤來源水平。

五、當年度結轉和盈余:意指去年度并未成功、結轉到當年度按關與法規堅持適用的專項資金。

𒆙六、年尾結轉和節余:指本全第四季度度或很早以前全第四季度成本預算規劃、因主觀前提發生的改變時未按原設計推行,需廷遲到然后全第四季度按關于 要求接著安全使用的資源。

七、基礎花費:指行業為有效保障組織通常使用、達到日常崗位崗位釣魚任務而發生的貼心的售后服務花費。

♕八、工程項目收入費用:指行業為進行獨特的行政機關工作的級任務或事業單位發展目的,在首要收入費用之中發現的那項收入費用。

ꦇ九、經驗付出:指企業發展組織在的專業活躍形式及輔助制作活躍形式以外推進非獨立的計算經驗活躍形式遭受的付出。

♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌十一國慶、國家機關執行預備費結余:指人事部門標準和參照物因公員法工作的工作標準應用主要公共服務預決算財政局撥付讓的主要結余中的基本公供預備費結余結余。

 

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